RENJA DINAS PU 2014 PER BIDANG DAN UPT NO PROGRAM KEGIATAN PAGU TERAKHIR (2 Januari 2014) FINAL 1 2 3 I. BIDANG SUMBER DAYA AIR 39.615.080.000 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 2. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 1. Rehabilitasi peningkatan jaringan irigasi 1.568.080.000 2. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun 1. Operasi dan pemeliharaan danau, waduk dan sumber daya air lainnya 4.860.000.000 2.4.000.000 2. Pembangunan prasarana pengaman mata air 1.600.000.000 3. Perencanaan dan Pengawasan teknis sumber daya air 1.900.000.000 3. Program Pengendalian Banjir 1. Pembangunan prasarana pengaman pantai dan konstruksi drainase 11.000.000.000 4. Program Pendayagunaan Perencanaan Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengawasan ke PUan 1. Penatausahaan dan pemeliharaan peralatan / kendaraan bidang sumber daya air 210.000.000 II. BIDANG BINA MARGA 200.45.869.600 1. Program Pengembangan Jalan dan Jembatan Kegiatan Peningkatan Jalan Provinsi 108.28.000.000 2. Program Pemeliharaan Jalan Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan 86.558.86.000 provinsi 3. Program Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan 5.61.550.000
4. Program Pendayagunaan Perencanaan Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengawasan ke PUan Penatausahaan dan pemeliharaan peralatan / kendaraan Bidang Bina Marga 23.443.600 III. BIDANG CIPTA KARYA 105.611.585.800 1. Program Penataan Bangunan 1. Kegiatan : Penataan Bangunan Dan lingkungan 18.532.000.000 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1. Kegiatan: Pengembangan Distribusi Air Minum 0.615.000.000 2. Kegiatan : Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah 5.000.000.000 3. Program Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya 1. Kegiatan : Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya 11.05.000.000 4. Program Pendayagunaan Perencanaan Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengawasan ke PUan 1. Penatausahaan dan pemeliharaan peralatan / kendaraan Bidang Cipta Karya 389.585.800 IV. BIDANG TATA RUANG DAN PERUMAHAN 2.19.150.000 1. Program : Perencanaan Tata Ruang Kegiatan : Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang 1.268.850.000 Kegiatan : Pengendalian penataan ruang. 253.000.000 2. Program : Pengembangan Perumahan dan Permukiman Koordinasi Pengembangan Perumahan. 50.000.000 3. Program : Pendayagunaan Perenc. Pengelolaan dan Pelaks. Pengawasan ke PU-an Kegiatan : Penatausahaan dan Pemeliharaan Peralatan/Kendaraan Bid. Tata Ruang dan Perumahan 105.300.000 V. BIDANG ESDM 1.926.500.000 1. Program Pendayagunaan Perencanaan Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengawasan ke - Pu an Kegiatan Penatausahaan dan Pemeliharaan Peralatan/Kendaraan Bidang Energi Sumberdaya Mineral 119.500.000 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ketenagalistrikan, Usaha Energi Terbarukan Kegiatan Mengembangkan Kegiatan Ketenagalistrikan 464.000.000 3. Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan umum Monitoring dan Pembinaan Kegiatan Pertambangan Batuan 0.000.000
4. Program pengelolaan dan pengembangan bidang pertambangan umum Pembinaan dan evaluasi Pemanfaatan air tanah 1.053.000.000 5. Program peningkatan efektivitas pengelolaan, konservasi, dan rehabilitasi sumber daya alam kegiatan Melaksanakan pemantauan dan pemulihan lingkungan 90.000.000 Kegiatan Perencanaan Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral 130.000.000 VII. BIDANG PENGKAJIAN DAN JASA KONSTRUKSI 1.954.095.100 1. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pengumpulan dan pemutakhiran data PSDPU dan koneksi internet 282.954.000 2. Program Pendayagunaan Perencanaan Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengawasan ke-pu-an 1. Kegiatan Pemantauan dan evaluasi 148.590.000 2 Kegiatan Penatausahaan dan pemeliharaan peralatan/kendaraan Bidang Pengkajian dan Jasa Konstruksi 188.90.100 3. Perencanaan Program dan Standarisasi 265.562.000 3. Program Pengembangan Jasa Konstruksi Kegiatan Pengembangan dan peningkatan kualitas jasa konstruksi 835.199.000 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM 233.000.000 VIII SEKRETARIAT 4.901.399.600 1. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengawasan kinerja penataan administrasi kepegawaian 124.00.000 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.125.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 364.800.000 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 115.000.000 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 200.000.000 5 Alat Tulis Kantor 93.088.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.255.000 Penyediaan Komponen Instalasi listrik dan Elektronik / penerangan bangunan kantor 13.60.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 9.600.000 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 31.900.000 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 34.150.000 11 Upacara Keagamaan 50.000.000 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor 35.95.000 2 Pengadaan Peralatan gedung Kantor 82.850.000 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 406.200.000 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1.0.864.600 5 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung Kantor 8.92.000 3. Program Kehumasan ke-pu-an 1 Penyediaan Informasi Bid. Ke-PU-an 114.160.000 IX UPT BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 3.920.000.000 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 40.000.000 2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.000.000 3 Penyediaan alat tulis kantor 21.000.000 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.500.000 5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.000.000 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 64.350.000 Upacara Keagamaan 13.500.000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100.000.000 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor 36.200.000 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 222.650.000 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor 12.925.000 5 Pengadaan Gedung Kantor 200.000.000 3 Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi Penyebarluasan Informasi Pelayanan 45.000.000 4 Program Peningkatan Kulitas Pelayanan Publik 1 Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan 1.100.000.000 2 Pelaksanaan Pelayanan Alat Berat 1.658.000.000
3 Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Kualitas Air 335.85.000 X UPT PENGELOLAAN AIR MINUM 14.003.100.000 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6.540.000 2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 95.000.000 3 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 32.850.000 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 19.000.000 5 Pengadaan bahan bacaan dan Perundang-Undangan 4.000.000 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah 192.900.000 Penyediaan Makanan dan Minuman.100.000 8 Upacara Keagamaan 15.000.000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.018.935.000 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 420.80.000 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 200.000.000 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor 15.114.000 3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 685.000.000 2 Operasional Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Minum 11.229.91.000 XI UPT PENGELOLAAN SAMPAH 8.882.000.000 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.480.000 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.50.000 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.580.000 5 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah 94.286.000 6 Upacara Keagamaan 12.860.000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor 101.023.100 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 60.649.900 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas 544.16.000 3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 1.00.810.000 2 Operasional Pengelolaan Prasarana dan Sarana TPA Regional 1.111.230.000 Sarbagita 4 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 304.000.000 5 Kegiatan Operasional Pengelolaan Prasarana dan Sarana TPA Regional Bangli 1.039.664.000
5 Kegiatan Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Persampahan di TPA Regional 4.500.000.000 XII UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH 6.000.000.000 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.83.800.000 2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.000.000 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.800.000 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perudang-undangan 3.00.000 6 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah 15.00.000 Upacara Keagamaan 20.000.000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0.000.000 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas 300.000.000 4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kantor 30.000.000 3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air limbah 1 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 3.000.000 2 Operasional pengelolaan prasarana dan sarana air limbah 2.500.000.000 3 Validasi Data dan Penyebaran Invoice 300.000.000 4 Sosialisasi dan Publikasi 400.000.000 TOTAL RENJA DINAS PU TAHUN 2013 389.56.80.100