Lampiran V PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Ir. SUPANDI, MM. Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. Nama : YUHRONUR EFENDI, SE, MM, MBA. Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Selaku atasan langsung dari pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Lamongan, Februari 2014 PIHAK KEDUA a.n. BUPATI LAMONGAN SEKRETARIS DAERAH PIHAK PERTAMA KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN YUHRONUR EFENDI, SE, MM, MBA. Pembina Tingkat I NIP. 19680112 198603 1 001 Ir. SUPANDI, MM. Pembina Tk. I
NIP. 19591212 198003 1 016
Lampiran V.1 LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN S K P D : Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran : 2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan 1 2 3 4 Meningkatnya ketersediaan Sumber air baku Anggaran 1 Prosentase Ketersediaan Sumber Air 72.60% Input : Dana Rp. 7,583,600,000 Baku Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Rp. 2,563,000,000 - Peningkatan Ketersediaan Air Baku 72.60% - Pembangunan Pintu Air Rp. 1,120,000,000 - Peningkatan Ketersediaan Air Baku 72.60% - Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air Rp. 1,443,000,000 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Rp. 50,600,000 - Peningkatan Ketersediaan Air Baku 72.60% - Sosialisasi Penertiban Lahan Tanah Waduk dan Rawa Rp. 50,600,000 5 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya. - Peningkatan Ketersediaan Air Baku 72.60% - Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air - Peningkatan Ketersediaan Air Baku 72.60% - Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Bangunan / Tempat Penampung Air Lainnya Rp. 4,970,000,000 Rp. 4,150,000,000 Rp. 820,000,000 Meningkatnya fungsi saluran irigasi dan Sarana Infrastruktur Daerah Menurunnya ancaman bahaya banjir 2 Prosentase Jaringan Irigasi 83.90% Input Dana : Rp. 2,710,000,000 berkondisi baik. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Rp. 2,710,000,000 - Peningkatan JI berkondisi baik 83.90% - Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Rp. 2,442,000,000 - Peningkatan JI berkondisi baik 83.90% - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Rp. 228,000,000 - Peningkatan JI berkondisi baik 83.90% - Pemberdayaan Petani Pemakai Air Rp. 40,000,000 3 Prosentase Luas irigasi Kabupaten 74.28% Input Dana : Rp. 3,717,768,600 dalam kondisi baik. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Rp. 3,717,768,600 - Peningkatan Luas Irigasi Berkondisi 74.28% - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rp. 3,692,768,600 Baik Operasional Komisi Irigasi Rp. 25,000,000 Outcome : 7 % 74.28 4 Prosentase penurunan 2500 Ha Input Dana : Rp. 1,054,000,000 luas area genangan Program Pengendalian Banjir Rp. 1,054,000,000 - Penurunan Luas Area Genangan 2500 Ha - Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - Badan Sungai Rp. 706,000,000 - Penurunan Luas Area Genangan 2500 Ha - Pengadaan Alat Komunikasi Rp. 348,000,000 Ha 2,500 Outcome :
Jumlah Anggaran : Rp. 15,941,948,600.00 Program : 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, danjaringan Irigasi Lainnya ( DAU / DAK), terdiri dari 7 Kegiatan Rp. 8,990,768,600.00 2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, terdiri dari 1 Kegiatan Rp. 50,600,000.00 3. Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya, terdiri dari 2 Kegiatan Rp. 4,970,000,000.00 4. Program Pengendalian Banjir, terdiri dari 2 Kegiatan Rp. 1,054,000,000.00 5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 12 Kegiatan. Rp. 602,080,000.00 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 5 Kegiatan. Rp. 134,500,000.00 7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 5 Kegiatan. 8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan terdiri dari 2 Kegiatan. Rp. 40,000,000.00 Rp. 100,000,000.00 Lamongan, Pebruari 2014 PIHAK KEDUA a.n. BUPATI LAMONGAN SEKRETARIS DAERAH PIHAK PERTAMA KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN YUHRONUR EFENDI, SE, MM, MBA. Pembina Tingkat I NIP. 19680112 198603 1 001 Ir. SUPANDI, MM. Pembina Tk. I NIP. 19591212 198003 1 016