DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

dokumen-dokumen yang mirip
REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

DAFTAR ISI PENGANTAR

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

DAFTAR ISI PENGANTAR

(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

DAFTAR ISI PENGANTAR

BAPPEDA KAB. LAMONGAN

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15

3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. masing. Arah kebijakan umum ini merupakan instrumen untuk

BUPATI ACEH BARAT PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp 1,003,042, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Rp 479,791,000

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015

ALOKASI APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Jembrana

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG. Nomor 1 Tahun 2009

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

TABEL : 1 HUBUNGAN URUSAN DLM RPJMD, KEBIJAKAN UMUM DAN DIMENSI SMART CITY. Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat. Kecamatan Denpasar Timur

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA. A. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja adalah lembaran/dokumen yang berisikan

Terwujudnya Surga Nyata Bawah Laut di Pusat Segi Tiga Karang Dunia

Lampiran 6. Menteri Keuangan RI DAFTAR BIDANG DAN PROGRAM. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.06/2005 URAIAN BIDANG DAN PROGRAM

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Transkripsi:

DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NO SATUAN KERJA KODE REKENING PROGRAM PAGU ANGGARAN 1 DISDIKPORA 1.1.1 101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,493,983,500 2 DISDIKPORA 1.1.1 101.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,544,654,428 3 DISDIKPORA 1.1.1 101.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 115,250,000 4 DISDIKPORA 1.1.1 101.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 299,500,000 5 DISDIKPORA 1.1.1 101.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 258,056,000 6 DISDIKPORA 1.1.1 101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1,197,925,000 7 DISDIKPORA 1.1.1 101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 26,343,563,500 8 DISDIKPORA 1.1.1 101.17 Program Pendidikan Menengah 11,911,045,000 9 DISDIKPORA 1.1.1 101.18 Program Pendidikan Non Formal 158,122,500 10 DISDIKPORA 1.1.1 101.19 Program Pendidikan Luar Biasa 65,000,000 11 DISDIKPORA 1.1.1 101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6,669,403,500 12 DISDIKPORA 1.1.1 101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1,086,100,000 13 DISDIKPORA 1.1.1 1.23 Program peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan 50,000,000 14 DISDIKPORA 1.1.1 101.41 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 150,000,000 15 DISDIKPORA 1.1.1 101.45 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1,155,000,000 16 DINAS KESEHATAN 1.2.1 102.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 945,848,000 17 DINAS KESEHATAN 1.2.1 102.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,180,498,500 18 DINAS KESEHATAN 1.2.1 102.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18,850,000 19 DINAS KESEHATAN 1.2.1 102.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 111,482,500 20 DINAS KESEHATAN 1.2.1 102.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 112,000,000 21 DINAS KESEHATAN 1.2.1 102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1,700,000,000 22 DINAS KESEHATAN 1.2.1 102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4,421,630,000 23 DINAS KESEHATAN 1.2.1 102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 65,000,000 24 DINAS KESEHATAN 1.2.1 102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1,174,015,000 25 DINAS KESEHATAN 1.2.1 102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 195,000,000 26 DINAS KESEHATAN 1.2.1 102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 121,000,000 27 DINAS KESEHATAN 1.2.1 102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 438,385,000 28 DINAS KESEHATAN 1.2.1 102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 195,000,000 29 DINAS KESEHATAN 1.2.1 102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 2,288,263,500 30 DINAS KESEHATAN 1.2.1 102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 3,607,840,000 31 DINAS KESEHATAN 1.2.1 102.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1,743,490,000 32 DINAS KESEHATAN 1.2.1 102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 20,000,000 33 DINAS KESEHATAN 1.2.1 102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 425,000,000 34 RSUD 1.2.2 102.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,719,960,000 35 RSUD 1.2.2 102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 12,067,415,684 36 DBMSDA 1.3.1 103.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 636,533,600 37 DBMSDA 1.3.1 103.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,900,602,000 38 DBMSDA 1.3.1 103.3 Program peningkatan disiplin aparatur 163,740,000

39 DBMSDA 1.3.1 103.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200,000,000 40 DBMSDA 1.3.1 103.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5,000,000 41 DBMSDA 1.3.1 103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 0 42 DBMSDA 1.3.1 103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 13,327,436,900 43 DBMSDA 1.3.1 103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 4,900,000,000 44 DBMSDA 1.3.1 103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 10,777,232,700 45 DBMSDA 1.3.1 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 22,879,640,620 46 DBMSDA 1.3.1 103.31 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 84,480,000 47 DBMSDA 1.3.1 120.54 Program Bantuan Gubernur 7,592,091,000 48 DCKTRESDM 1.5.1 105.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,605,205,130 49 DCKTRESDM 1.5.1 105.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20,328,149,500 50 DCKTRESDM 1.5.1 105.3 Program peningkatan disiplin aparatur 171,250,000 51 DCKTRESDM 1.5.1 105.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 117,500,000 52 DCKTRESDM 1.5.1 105.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5,000,000 53 DCKTRESDM 1.5.1 108.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2,364,970,000 54 DCKTRESDM 1.5.1 119.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 318,398,250 55 DCKTRESDM 1.5.1 203.15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 75,000,000 56 DCKTRESDM 1.5.1 103.16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 4,905,000,000 57 DCKTRESDM 1.5.1 104.21 Program Pengembangan Perumahan 258,200,000 58 DCKTRESDM 1.5.1 104.22 Program Lingkungan Sehat Perumahan 410,734,000 59 DCKTRESDM 1.5.1 104.23 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 212,500,000 60 DCKTRESDM 1.5.1 103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 4,142,639,400 61 DCKTRESDM 1.5.1 108.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 14,082,750,000 62 DCKTRESDM 1.5.1 103.25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 308,050,000 63 DCKTRESDM 1.5.1 104.25 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1,088,904,840 64 DCKTRESDM 1.5.1 104.26 Program pengelolaan areal pemakaman 55,000,000 65 DCKTRESDM 1.5.1 103.28 Program Pengendalian Banjir 100,000,000 66 DCKTRESDM 1.5.1 103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 5,021,000,000 67 DCKTRESDM 1.5.1 103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 1,115,000,000 68 DCKTRESDM 1.5.1 105.30 Program Perencanaan Tata Ruang 600,000,000 69 DCKTRESDM 1.5.1 105.32 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 5,664,000,000 70 BAPPEDA 1.6.1 106.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 912,891,200 71 BAPPEDA 1.6.1 106.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 196,570,000 72 BAPPEDA 1.6.1 106.3 Program peningkatan disiplin aparatur 8,000,000 73 BAPPEDA 1.6.1 106.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200,000,000 74 BAPPEDA 1.6.1 106.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 42,000,000 75 BAPPEDA 1.6.1 106.15 Program pengembangan data/informasi 535,000,000 76 BAPPEDA 1.6.1 123.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 245,000,000 77 BAPPEDA 1.6.1 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 450,000,000 78 BAPPEDA 1.6.1 106.19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 450,000,000 79 BAPPEDA 1.6.1 106.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 408,343,500 80 BAPPEDA 1.6.1 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1,074,338,500

81 BAPPEDA 1.6.1 106.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 455,000,000 82 BAPPEDA 1.6.1 106.23 Program perencanaan sosial dan budaya 216,500,000 83 DISHUBKOMINFO 1.7.1 107.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,158,256,000 84 DISHUBKOMINFO 1.7.1 107.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,032,962,030 85 DISHUBKOMINFO 1.7.1 107.3 Program peningkatan disiplin aparatur 140,000,000 86 DISHUBKOMINFO 1.7.1 107.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 22,000,000 87 DISHUBKOMINFO 1.7.1 107.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8,500,000 88 DISHUBKOMINFO 1.7.1 107.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 351,750,000 89 DISHUBKOMINFO 1.7.1 107.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 133,434,000 90 DISHUBKOMINFO 1.7.1 107.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 804,287,000 91 DISHUBKOMINFO 1.7.1 107.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 4,060,000,000 92 DISHUBKOMINFO 1.7.1 107.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 891,617,000 93 DISHUBKOMINFO 1.7.1 107.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 68,275,000 94 DISHUBKOMINFO 1.7.1 125.30 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 817,255,000 95 DISHUBKOMINFO 1.7.1 125.32 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 60,000,000 96 DISHUBKOMINFO 1.7.1 125.33 Program kerjasama informasi dengan mas media 126,800,000 97 BLH 1.8.1 108.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 193,318,100 98 BLH 1.8.1 108.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 81,740,000 99 BLH 1.8.1 108.3 Program peningkatan disiplin aparatur 4,200,000 100 BLH 1.8.1 108.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 39,000,000 101 BLH 1.8.1 108.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4,100,000 102 BLH 1.8.1 108.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 913,540,000 103 BLH 1.8.1 108.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1,516,114,900 104 BLH 1.8.1 108.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 421,475,000 105 BLH 1.8.1 108.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 28,250,000 106 BLH 1.8.1 108.21 Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawsan-kawasan konservasi laut dan hutan 55,000,000 107 BLH 1.8.1 108.23 Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 90,000,000 108 DISDUKPENCAPIL 1.10.1 110.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,389,583,450 109 DISDUKPENCAPIL 1.10.1 110.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 836,367,000 110 DISDUKPENCAPIL 1.10.1 110.3 Program peningkatan disiplin aparatur 15,250,000 111 DISDUKPENCAPIL 1.10.1 110.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30,000,000 112 DISDUKPENCAPIL 1.10.1 110.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5,000,000 113 DISDUKPENCAPIL 1.10.1 110.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1,461,239,550 114 BPPKB 1.12.1 112.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 297,286,000 115 BPPKB 1.12.1 112.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 922,005,000 116 BPPKB 1.12.1 112.3 Program peningkatan disiplin aparatur 19,500,000 117 BPPKB 1.12.1 112.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20,000,000 118 BPPKB 1.12.1 112.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5,500,000 119 BPPKB 1.12.1 111.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 83,400,000 120 BPPKB 1.12.1 111.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 109,719,500 121 BPPKB 1.12.1 112.16 Program Keluarga Berencana 204,000,100 122 BPPKB 1.12.1 111.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 25,000,000

123 BPPKB 1.12.1 112.17 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 115,784,500 124 BPPKB 1.12.1 111.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 14,005,500 125 BPPKB 1.12.1 112.18 Program pelayanan kontrasepsi 27,500,000 126 BPPKB 1.12.1 112.19 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 984,000,000 127 BPPKB 1.12.1 112.23 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 63,000,000 128 BPPKB 1.12.1 112.24 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 38,000,000 129 BPPKB 1.12.1 112.28 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB 1,140,890,000 130 BPPKB 1.12.1 112.30 Program Penanganan dan Pendampingan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 50,000,000 131 DINSOSNAKERTRANS 1.13.1 113.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 575,097,250 132 DINSOSNAKERTRANS 1.13.1 113.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,867,388,500 133 DINSOSNAKERTRANS 1.13.1 113.3 Program peningkatan disiplin aparatur 7,875,000 134 DINSOSNAKERTRANS 1.13.1 113.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4,986,000 135 DINSOSNAKERTRANS 1.13.1 113.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 418,945,000 136 DINSOSNAKERTRANS 1.13.1 113.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 386,457,200 137 DINSOSNAKERTRANS 1.13.1 113.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 511,638,500 138 DINSOSNAKERTRANS 1.13.1 114.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 38,527,500 139 DINSOSNAKERTRANS 1.13.1 113.18 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 330,000,000 140 DINSOSNAKERTRANS 1.13.1 113.19 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 1,215,000,000 141 DINSOSNAKERTRANS 1.13.1 113.35 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lain 68,000,000 142 DINSOSNAKERTRANS 1.13.1 113.36 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 196,119,700 143 DINSOSNAKERTRANS 1.13.1 113.41 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 250,265,000 144 DINSOSNAKERTRANS 1.13.1 113.43 Pengembangan dan Pemeliharaan TMP 100,000,000 145 DINSOSNAKERTRANS 1.13.1 113.47 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 335,797,000 146 BPBD 1.13.2 113.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 251,527,400 147 BPBD 1.13.2 113.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 177,725,600 148 BPBD 1.13.2 113.3 Program peningkatan disiplin aparatur 4,035,000 149 BPBD 1.13.2 113.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12,000,000 150 BPBD 1.13.2 113.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 13,689,000 151 BPBD 1.13.2 113.22 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 449,600,000 152 BPBD 1.13.2 113.23 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam 369,790,000 153 BPBD 1.13.2 113.25 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 74,000,000 154 BPMPT 1.16.1 116.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 336,064,000 155 BPMPT 1.16.1 116.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 499,430,000 156 BPMPT 1.16.1 116.3 Program peningkatan disiplin aparatur 10,500,000 157 BPMPT 1.16.1 116.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50,000,000 158 BPMPT 1.16.1 116.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5,000,000 159 BPMPT 1.16.1 116.18 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 333,000,000 160 BPMPT 1.16.1 116.19 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 650,095,000 161 BPMPT 1.16.1 116.20 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah 75,000,000 162 KESBANGPOL 1.19.1 119.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 136,766,600 163 KESBANGPOL 1.19.1 119.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 101,580,000 164 KESBANGPOL 1.19.1 119.3 Program peningkatan disiplin aparatur 5,000,000

165 KESBANGPOL 1.19.1 119.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 42,000,000 166 KESBANGPOL 1.19.1 119.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 294,520,000 167 KESBANGPOL 1.19.1 119.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 253,000,000 168 KESBANGPOL 1.19.1 119.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 858,900,000 169 SATPOL PP 1.19.2 119.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 136,134,500 170 SATPOL PP 1.19.2 119.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 218,208,600 171 SATPOL PP 1.19.2 119.3 Program peningkatan disiplin aparatur 70,000,000 172 SATPOL PP 1.19.2 119.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 95,000,000 173 SATPOL PP 1.19.2 119.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3,000,000 174 SATPOL PP 1.19.2 119.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1,984,718,350 175 SATPOL PP 1.19.2 119.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 10,867,500 176 SATPOL PP 1.19.2 119.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 181,865,000 177 SATPOL PP 1.19.2 119.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0 178 SATPOL PP 1.19.2 119.23 Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah 203,600,000 179 SATPOL PP 1.19.2 119.24 Program CUKAI 100,000,000 180 BAGIAN PEMERINTAHAN DESA 1.20.3 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 57,064,000 181 BAGIAN PEMERINTAHAN DESA 1.20.3 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 36,660,000 182 BAGIAN PEMERINTAHAN DESA 1.20.3 120.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2,999,950 183 BAGIAN PEMERINTAHAN DESA 1.20.3 122.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 690,930,000 184 BAGIAN PEMERINTAHAN DESA 1.20.3 120.19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 448,719,000 185 BAGIAN PEMERINTAHAN DESA 1.20.3 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 25,163,500 186 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 1.20.3 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 212,022,000 187 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 1.20.3 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 84,275,000 188 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 1.20.3 120.3 Program peningkatan disiplin aparatur 13,600,000 189 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 1.20.3 120.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25,000,000 190 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 1.20.3 120.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3,000,000 191 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 1.20.3 125.30 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 287,765,000 192 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 1.20.3 120.33 Program kerjasama informasi dengan mas media 516,720,000 193 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 1.20.3 125.33 Program kerjasama informasi dengan mas media 464,907,000 194 BAGIAN HUKUM 1.20.3 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 133,776,000 195 BAGIAN HUKUM 1.20.3 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34,640,000 196 BAGIAN HUKUM 1.20.3 120.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3,000,000 197 BAGIAN HUKUM 1.20.3 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 614,784,000 198 BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 1.20.3 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 212,227,000 199 BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 1.20.3 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 362,500,000 200 BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 1.20.3 120.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,156,080,000 201 BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 1.20.3 120.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 105,000,000 202 BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 1.20.3 120.50 Peningkatan Pelayanan Publik 167,944,000 203 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.20.3 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 51,581,000 204 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.20.3 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 87,720,000 205 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.20.3 120.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5,640,000 206 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.20.3 109.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 620,000,000

207 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.20.3 113.42 Program Pengembangan Kehidupan Beragama 540,000,000 208 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.20.3 120.43 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah 50,000,000 209 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.20.3 113.46 Program Peningkatan Pelayanan Penyandang Masalah Sosial 24,000,000 210 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.20.3 118.46 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 50,000,000 211 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.20.3 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36,241,000 212 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.20.3 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 84,240,000 213 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.20.3 120.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6,000,000 214 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.20.3 201.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 365,400,000 215 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.20.3 106.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 40,000,000 216 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.20.3 116.18 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1,097,454,150 217 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.20.3 116.19 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0 218 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.20.3 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 75,000,000 219 BAGIAN ORGANIASASI 1.20.3 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 115,610,000 220 BAGIAN ORGANIASASI 1.20.3 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29,190,000 221 BAGIAN ORGANIASASI 1.20.3 120.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 164,000,000 222 BAGIAN ORGANIASASI 1.20.3 120.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 92,400,000 223 BAGIAN ORGANIASASI 1.20.3 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 25,600,000 224 BAGIAN ORGANIASASI 1.20.3 120.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 252,500,000 225 BAGIAN ORGANIASASI 1.20.3 120.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 30,000,000 226 BAGIAN ORGANIASASI 1.20.3 120.27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 50,000,000 227 BAGIAN ORGANIASASI 1.20.3 120.28 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 70,000,000 228 BAGIAN ORGANIASASI 1.20.3 120.50 Peningkatan Pelayanan Publik 102,500,000 229 BAGIAN UMUM 1.20.3 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,069,173,270 230 BAGIAN UMUM 1.20.3 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,796,252,000 231 BAGIAN UMUM 1.20.3 120.3 Program peningkatan disiplin aparatur 104,690,000 232 BAGIAN UMUM 1.20.3 120.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 300,000,000 233 BAGIAN UMUM 1.20.3 120.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 32,057,400 234 BAGIAN UMUM 1.20.3 120.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 807,085,000 235 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.20.3 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46,838,625 236 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.20.3 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41,674,500 237 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.20.3 120.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3,307,500 238 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.20.3 109.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1,314,058,550 239 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.20.3 109.17 Program penyelesaian permasalahan pertanahan 24,581,000 240 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.20.3 120.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 156,906,750 241 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.20.3 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 202,135,000 242 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.20.3 120.27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 193,581,900 243 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.20.3 105.32 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 15,000,000 244 SEKRETARIAT DPRD 1.20.4 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 811,673,100 245 SEKRETARIAT DPRD 1.20.4 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,727,545,000 246 SEKRETARIAT DPRD 1.20.4 120.3 Program peningkatan disiplin aparatur 384,890,500 247 SEKRETARIAT DPRD 1.20.4 120.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 131,910,000 248 SEKRETARIAT DPRD 1.20.4 120.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10,000,000

249 SEKRETARIAT DPRD 1.20.4 120.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 7,537,057,000 250 SEKRETARIAT DPRD 1.20.4 120.49 Program Kerjasama Informasi dan Media Masa 245,000,000 251 DPPKAD 1.20.5 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19,307,942,231 252 DPPKAD 1.20.5 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,097,617,050 253 DPPKAD 1.20.5 120.3 Program peningkatan disiplin aparatur 22,000,000 254 DPPKAD 1.20.5 120.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 549,700,000 255 DPPKAD 1.20.5 120.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 849,756,100 256 DPPKAD 1.20.5 120.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 7,820,662,200 257 DPPKAD 1.20.5 120.18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 701,647,000 258 INSPEKTORAT 1.20.7 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 570,393,670 259 INSPEKTORAT 1.20.7 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 101,657,500 260 INSPEKTORAT 1.20.7 120.3 Program peningkatan disiplin aparatur 7,000,000 261 INSPEKTORAT 1.20.7 120.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 76,980,000 262 INSPEKTORAT 1.20.7 120.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 11,020,000 263 INSPEKTORAT 1.20.7 120.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1,554,070,834 264 INSPEKTORAT 1.20.7 120.21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 196,105,000 265 INSPEKTORAT 1.20.7 120.30 Program perbaikan kearsipan 7,000,000 266 BKD 1.20.8 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 644,266,000 267 BKD 1.20.8 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 233,820,000 268 BKD 1.20.8 120.3 Program peningkatan disiplin aparatur 345,000,000 269 BKD 1.20.8 120.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,797,000,000 270 BKD 1.20.8 120.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7,000,000 271 BKD 1.20.8 120.28 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 804,000,000 272 BKD 1.20.8 120.50 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah 250,000,000 273 KEC. BATANG 1.20.14 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140,620,370 274 KEC. BATANG 1.20.14 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 66,125,000 275 KEC. BATANG 1.20.14 120.3 Program peningkatan disiplin aparatur 6,400,000 276 KEC. BATANG 1.20.14 120.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 13,325,000 277 KEC. BATANG 1.20.14 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 6,098,000 278 KEC. TULIS 1.20.15 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70,665,846 279 KEC. TULIS 1.20.15 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70,910,000 280 KEC. TULIS 1.20.15 120.3 Program peningkatan disiplin aparatur 6,000,000 281 KEC. TULIS 1.20.15 120.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8,000,000 282 KEC. TULIS 1.20.15 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 10,000,000 283 KEC. SUBAH 1.20.16 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 66,255,000 284 KEC. SUBAH 1.20.16 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 77,009,000 285 KEC. SUBAH 1.20.16 120.3 Program peningkatan disiplin aparatur 6,000,000 286 KEC. SUBAH 1.20.16 120.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4,000,000 287 KEC. SUBAH 1.20.16 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 10,000,000 288 KEC. GRINGSING 1.20.17 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91,878,000 289 KEC. GRINGSING 1.20.17 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 202,680,000 290 KEC. GRINGSING 1.20.17 120.3 Program peningkatan disiplin aparatur 4,800,000

291 KEC. GRINGSING 1.20.17 120.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12,000,000 292 KEC. GRINGSING 1.20.17 120.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 1,000,000,000 293 KEC. GRINGSING 1.20.17 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 12,500,000 294 KEC. LIMPUNG 1.20.18 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 65,238,000 295 KEC. LIMPUNG 1.20.18 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 73,650,000 296 KEC. LIMPUNG 1.20.18 120.3 Program peningkatan disiplin aparatur 5,000,000 297 KEC. LIMPUNG 1.20.18 120.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10,000,000 298 KEC. LIMPUNG 1.20.18 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 8,000,000 299 KEC. TERSONO 1.20.19 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 78,874,000 300 KEC. TERSONO 1.20.19 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 73,070,000 301 KEC. TERSONO 1.20.19 120.3 Program peningkatan disiplin aparatur 5,000,000 302 KEC. TERSONO 1.20.19 120.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4,000,000 303 KEC. TERSONO 1.20.19 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 7,000,000 304 KEC. REBAN 1.20.20 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 76,778,000 305 KEC. REBAN 1.20.20 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70,454,000 306 KEC. REBAN 1.20.20 120.3 Program peningkatan disiplin aparatur 3,150,000 307 KEC. REBAN 1.20.20 120.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8,300,000 308 KEC. REBAN 1.20.20 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 8,000,000 309 KEC. BAWANG 1.20.21 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90,724,000 310 KEC. BAWANG 1.20.21 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 59,640,000 311 KEC. BAWANG 1.20.21 120.3 Program peningkatan disiplin aparatur 4,800,000 312 KEC. BAWANG 1.20.21 120.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18,000,000 313 KEC. BAWANG 1.20.21 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 8,325,000 314 KEC. BANDAR 1.20.22 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 69,344,000 315 KEC. BANDAR 1.20.22 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 83,380,000 316 KEC. BANDAR 1.20.22 120.3 Program peningkatan disiplin aparatur 6,400,000 317 KEC. BANDAR 1.20.22 120.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18,728,000 318 KEC. BANDAR 1.20.22 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 7,000,000 319 KEC. BLADO 1.20.23 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83,784,000 320 KEC. BLADO 1.20.23 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 138,660,000 321 KEC. BLADO 1.20.23 120.3 Program peningkatan disiplin aparatur 4,600,000 322 KEC. BLADO 1.20.23 120.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8,000,000 323 KEC. BLADO 1.20.23 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 5,000,000 324 KEC. WONOTUNGGAL 1.20.24 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 69,214,000 325 KEC. WONOTUNGGAL 1.20.24 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100,100,000 326 KEC. WONOTUNGGAL 1.20.24 120.3 Program peningkatan disiplin aparatur 4,400,000 327 KEC. WONOTUNGGAL 1.20.24 120.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5,000,000 328 KEC. WONOTUNGGAL 1.20.24 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 7,500,000 329 KEC. WARUNGASEM 1.20.25 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85,892,500 330 KEC. WARUNGASEM 1.20.25 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 68,807,500 331 KEC. WARUNGASEM 1.20.25 120.3 Program peningkatan disiplin aparatur 4,800,000 332 KEC. WARUNGASEM 1.20.25 120.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8,000,000

333 KEC. WARUNGASEM 1.20.25 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 5,000,000 334 KEC. KANDEMAN 1.20.26 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 72,167,800 335 KEC. KANDEMAN 1.20.26 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 74,665,000 336 KEC. KANDEMAN 1.20.26 120.3 Program peningkatan disiplin aparatur 5,000,000 337 KEC. KANDEMAN 1.20.26 120.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5,000,000 338 KEC. KANDEMAN 1.20.26 120.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 1,000,000,000 339 KEC. KANDEMAN 1.20.26 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 6,000,000 340 KEC. PECALUNGAN 1.20.27 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60,244,600 341 KEC. PECALUNGAN 1.20.27 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 112,400,000 342 KEC. PECALUNGAN 1.20.27 120.3 Program peningkatan disiplin aparatur 4,000,000 343 KEC. PECALUNGAN 1.20.27 120.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4,000,000 344 KEC. PECALUNGAN 1.20.27 120.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3,000,000 345 KEC. PECALUNGAN 1.20.27 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 5,700,000 346 KEC. BANYUPUTIH 1.20.28 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 118,973,000 347 KEC. BANYUPUTIH 1.20.28 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 216,506,000 348 KEC. BANYUPUTIH 1.20.28 120.3 Program peningkatan disiplin aparatur 4,860,000 349 KEC. BANYUPUTIH 1.20.28 120.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8,000,000 350 KEC. BANYUPUTIH 1.20.28 122.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 50,565,000 351 KEC. BANYUPUTIH 1.20.28 106.21 Program perencanaan pembangunan daerah 19,390,000 352 KEL. PROYONANGGAN SELATAN 1.20.29 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40,154,000 353 KEL. PROYONANGGAN SELATAN 1.20.29 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 36,299,500 354 KEL. PROYONANGGAN SELATAN 1.20.29 120.3 Program peningkatan disiplin aparatur 2,000,000 355 KEL. PROYONANGGAN SELATAN 1.20.29 122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20,000,000 356 KEL. PROYONANGGAN SELATAN 1.20.29 122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2,500,000 357 KEL. PROYONANGGAN TENGAH 1.20.30 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 97,686,000 358 KEL. PROYONANGGAN TENGAH 1.20.30 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 37,330,000 359 KEL. PROYONANGGAN TENGAH 1.20.30 120.3 Program peningkatan disiplin aparatur 2,200,000 360 KEL. PROYONANGGAN TENGAH 1.20.30 122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 19,000,000 361 KEL. PROYONANGGAN TENGAH 1.20.30 122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2,500,000 362 KEL. PROYONANGGAN UTARA 1.20.31 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,169,329 363 KEL. PROYONANGGAN UTARA 1.20.31 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23,132,000 364 KEL. PROYONANGGAN UTARA 1.20.31 120.3 Program peningkatan disiplin aparatur 3,200,000 365 KEL. PROYONANGGAN UTARA 1.20.31 122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 21,000,000 366 KEL. PROYONANGGAN UTARA 1.20.31 122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2,500,000 367 KEL. KAUMAN 1.20.32 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,184,000 368 KEL. KAUMAN 1.20.32 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19,040,000 369 KEL. KAUMAN 1.20.32 120.3 Program peningkatan disiplin aparatur 2,400,000 370 KEL. KAUMAN 1.20.32 122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 22,000,000 371 KEL. KAUMAN 1.20.32 122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2,500,000 372 KEL. WATESALIT 1.20.33 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46,602,000 373 KEL. WATESALIT 1.20.33 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29,840,000 374 KEL. WATESALIT 1.20.33 120.3 Program peningkatan disiplin aparatur 2,600,000

375 KEL. WATESALIT 1.20.33 122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 22,000,000 376 KEL. WATESALIT 1.20.33 122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2,500,000 377 KEL. SAMBONG 1.20.34 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60,180,000 378 KEL. SAMBONG 1.20.34 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22,960,000 379 KEL. SAMBONG 1.20.34 120.3 Program peningkatan disiplin aparatur 1,800,000 380 KEL. SAMBONG 1.20.34 122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 22,100,000 381 KEL. SAMBONG 1.20.34 122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2,500,000 382 KEL. KASEPUHAN 1.20.35 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 41,768,000 383 KEL. KASEPUHAN 1.20.35 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30,680,000 384 KEL. KASEPUHAN 1.20.35 120.3 Program peningkatan disiplin aparatur 1,600,000 385 KEL. KASEPUHAN 1.20.35 122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 17,820,000 386 KEL. KASEPUHAN 1.20.35 122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2,500,000 387 KEL. KARANGASEM UTARA 1.20.36 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 45,741,000 388 KEL. KARANGASEM UTARA 1.20.36 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 28,280,000 389 KEL. KARANGASEM UTARA 1.20.36 120.3 Program peningkatan disiplin aparatur 3,000,000 390 KEL. KARANGASEM UTARA 1.20.36 122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20,200,000 391 KEL. KARANGASEM UTARA 1.20.36 122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2,500,000 392 KEL. KARANGASEM SELATAN 1.20.37 120.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 45,130,000 393 KEL. KARANGASEM SELATAN 1.20.37 120.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19,590,000 394 KEL. KARANGASEM SELATAN 1.20.37 120.3 Program peningkatan disiplin aparatur 1,800,000 395 KEL. KARANGASEM SELATAN 1.20.37 120.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2,880,000 396 KEL. KARANGASEM SELATAN 1.20.37 122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 21,360,000 397 KEL. KARANGASEM SELATAN 1.20.37 122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2,500,000 398 BP2KP 1.21.1 121.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 740,532,000 399 BP2KP 1.21.1 121.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 833,875,000 400 BP2KP 1.21.1 121.3 Program peningkatan disiplin aparatur 23,175,000 401 BP2KP 1.21.1 121.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 184,800,000 402 BP2KP 1.21.1 121.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10,000,000 403 BP2KP 1.21.1 201.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 225,000,000 404 BP2KP 1.21.1 121.16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 2,693,938,600 405 BP2KP 1.21.1 202.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 160,000,000 406 BP2KP 1.21.1 201.17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 75,000,000 407 BP2KP 1.21.1 201.18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 100,000,000 408 BP2KP 1.21.1 201.19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 40,000,000 409 BP2KP 1.21.1 201.20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 460,360,000 410 BP2KP 1.21.1 205.20 Program pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya 75,000,000 411 BP2KP 1.21.1 201.24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 175,000,000 412 BAPERMADES 1.22.1 122.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 217,941,650 413 BAPERMADES 1.22.1 122.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 202,676,250 414 BAPERMADES 1.22.1 122.3 Program peningkatan disiplin aparatur 5,000,000 415 BAPERMADES 1.22.1 122.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25,090,500 416 BAPERMADES 1.22.1 122.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5,149,000

417 BAPERMADES 1.22.1 122.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 580,491,000 418 BAPERMADES 1.22.1 122.16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 250,580,000 419 BAPERMADES 1.22.1 122.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1,294,476,950 420 BAPERMADES 1.22.1 122.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 65,804,500 421 BAPERMADES 1.22.1 122.19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 108,915,000 422 BAPERMADES 1.22.1 120.54 Program Bantuan Gubernur 0 423 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 1.26.1 126.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 270,860,000 424 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 1.26.1 126.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 218,228,000 425 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 1.26.1 126.3 Program peningkatan disiplin aparatur 7,000,000 426 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 1.26.1 126.4 Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 68,000,000 427 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 1.26.1 126.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5,000,000 428 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 1.26.1 124.19 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 30,000,000 429 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 1.26.1 124.20 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 146,765,000 430 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 1.26.1 101.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 650,000,000 431 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 1.26.1 124.21 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 20,000,000 432 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 1.26.1 124.22 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 74,000,000 433 DISPERTANAK 2.1.1 201.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 303,903,500 434 DISPERTANAK 2.1.1 201.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 630,756,391 435 DISPERTANAK 2.1.1 201.3 Program peningkatan disiplin aparatur 10,950,000 436 DISPERTANAK 2.1.1 201.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 131,468,000 437 DISPERTANAK 2.1.1 201.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6,500,000 438 DISPERTANAK 2.1.1 201.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 8,479,456,150 439 DISPERTANAK 2.1.1 201.17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 375,228,000 440 DISPERTANAK 2.1.1 201.18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 262,500,000 441 DISPERTANAK 2.1.1 201.19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 397,500,000 442 DISPERTANAK 2.1.1 201.21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 181,340,000 443 DISPERTANAK 2.1.1 201.22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 1,410,510,000 444 DISPERTANAK 2.1.1 201.23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 350,050,000 445 DISPERTANAK 2.1.1 201.24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 408,250,000 446 DISPERTANAK 2.1.1 120.54 Program Bantuan Gubernur 75,000,000 447 DISHUTBUN 2.2.1 202.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 318,000,000 448 DISHUTBUN 2.2.1 202.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 402,120,000 449 DISHUTBUN 2.2.1 202.3 Program peningkatan disiplin aparatur 10,000,000 450 DISHUTBUN 2.2.1 202.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 83,000,000 451 DISHUTBUN 2.2.1 202.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6,500,000 452 DISHUTBUN 2.2.1 201.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 860,000,000 453 DISHUTBUN 2.2.1 202.15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 675,000,000 454 DISHUTBUN 2.2.1 201.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 38,500,000 455 DISHUTBUN 2.2.1 202.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1,443,730,000 456 DISHUTBUN 2.2.1 201.17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 185,000,000 457 DISHUTBUN 2.2.1 202.17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 50,000,000 458 DISHUTBUN 2.2.1 201.18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 220,500,000

459 DISHUTBUN 2.2.1 201.19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1,437,200,000 460 DISHUTBUN 2.2.1 202.19 Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 50,000,000 461 DISHUTBUN 2.2.1 202.20 Program perencanaan dan pengembangan hutan 100,000,000 462 DISHUTBUN 2.2.1 201.25 Peningkatan Kualitas Bahan Baku 740,000,000 463 DISBUDPAR 2.4.1 204.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 212,353,000 464 DISBUDPAR 2.4.1 204.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 182,577,000 465 DISBUDPAR 2.4.1 204.3 Program peningkatan disiplin aparatur 11,000,000 466 DISBUDPAR 2.4.1 204.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 146,636,400 467 DISBUDPAR 2.4.1 204.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5,000,000 468 DISBUDPAR 2.4.1 204.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 485,000,000 469 DISBUDPAR 2.4.1 204.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 4,509,220,000 470 DISBUDPAR 2.4.1 204.17 Program pengembangan Kemitraan 578,800,000 471 DISBUDPAR 2.4.1 117.30 Program Pengembangan Nilai Budaya 250,000,000 472 DISBUDPAR 2.4.1 117.31 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 464,700,000 473 DISBUDPAR 2.4.1 117.32 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 660,000,000 474 DISLUTKAN 2.5.1 205.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 425,581,750 475 DISLUTKAN 2.5.1 205.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 255,205,000 476 DISLUTKAN 2.5.1 205.3 Program peningkatan disiplin aparatur 12,400,000 477 DISLUTKAN 2.5.1 205.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 28,213,250 478 DISLUTKAN 2.5.1 205.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25,000,000 479 DISLUTKAN 2.5.1 205.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan 622,500,000 480 DISLUTKAN 2.5.1 205.16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan 149,150,000 481 DISLUTKAN 2.5.1 205.20 Program pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya 1,081,120,000 482 DISLUTKAN 2.5.1 205.21 Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap 4,011,000,000 483 DISLUTKAN 2.5.1 205.23 Program Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan 1,001,420,000 484 DISLUTKAN 2.5.1 205.28 Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2,132,370,000 485 DISPERINDAGKOP 2.7.1 207.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 601,842,000 486 DISPERINDAGKOP 2.7.1 207.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,706,490,000 487 DISPERINDAGKOP 2.7.1 207.3 Program peningkatan disiplin aparatur 68,475,000 488 DISPERINDAGKOP 2.7.1 207.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10,000,000 489 DISPERINDAGKOP 2.7.1 207.15 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 217,000,000 490 DISPERINDAGKOP 2.7.1 115.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 310,000,000 491 DISPERINDAGKOP 2.7.1 207.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 496,000,000 492 DISPERINDAGKOP 2.7.1 115.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 220,000,000 493 DISPERINDAGKOP 2.7.1 207.17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 250,000,000 494 DISPERINDAGKOP 2.7.1 115.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 355,000,000 495 DISPERINDAGKOP 2.7.1 115.19 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 540,000,000 496 DISPERINDAGKOP 2.7.1 206.19 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 280,000,000 497 DISPERINDAGKOP 2.7.1 206.20 Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional 50,000,000 498 DISPERINDAGKOP 2.7.1 206.22 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 5,838,183,000 499 DISPERINDAGKOP 2.7.1 206.23 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 502,000,000 500 DISPERINDAGKOP 2.7.1 207.23 Program Penataan struktur industri 120,000,000

501 DISPERINDAGKOP 2.7.1 120.54 Program Bantuan Gubernur TOTAL 1,110,000,000 395,124,891,198