Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Jembrana

dokumen-dokumen yang mirip
REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

DAFTAR ISI PENGANTAR

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d

Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana

DAFTAR ISI PENGANTAR

Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

DAFTAR ISI PENGANTAR

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS

PROVINSI BANTEN TABEL PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

BAPPEDA KAB. LAMONGAN

3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

Lampiran Meningkatnya cakupan

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

Terwujudnya Surga Nyata Bawah Laut di Pusat Segi Tiga Karang Dunia

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

RANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017

Lampiran 6. Menteri Keuangan RI DAFTAR BIDANG DAN PROGRAM. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.06/2005 URAIAN BIDANG DAN PROGRAM

6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp 1,003,042, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Rp 479,791,000

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan, Program, Indikator dan Target Kinerja SKPD Tahun 2016

MATRIKS RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2017 BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN INDRAMAYU 2016

REKAPITULASI USULAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN Fungsi, Urusan, Program dan Kegiatan Indikatif. Pagu Indikatif (Rp) 01 FUNGSI : PELAYANAN UMUM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG. Nomor 1 Tahun 2009

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

Transkripsi:

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Jembrana dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1 01 PENDIDIKAN 1 01 15 Pendidikan Usia Dini 1 01 16 Wajib Belajar 9 Tahun 1 01 17 Pendidikan Menengah 1 01 18 1 01 18 1 01 20 Pendidikan Non Formal Pendidikan Non Formal Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD NI dan mutu pendidikan Dasar Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk Usia Sekolah pelaksanaan Pendidikan Non Formal Ketersediaan tenaga masyarakat yang terampil kualitas tenaga pendidik 50% - - 60% 5.000.000 65% 5.250.000 70% 5.512.500 75% 5.788.125 80% 6.077.532 Dikporaparbud 25% 35% 44.690.384.900 45% 31.218.984.800 65% 45.151.275.800 75% 47.408.739.590 85% 49.595.536.820 90% 52.075.313.662 Dikporaparbud 65% 75% 6.964.236.110 80% 11.504.493.110 85% 12.427.782.468 90% 13.024.421.591 95% 13.638.154.671 100% 14.320.062.404 Dikporaparbud 50% 50% 39.277.500 60% 261.815.000 65% 407.691.375 70% 428.075.944 75% 449.479.741 80% 471.953.728 Dikporaparbub 1.368 org 320 org 504.826.225 260 org 485.000.000 318 org 523.032.000 330 org 475.000.000 340 org 479.628.000 340 org 455.000.000 Diklatda 50% 50% 515.936.400 60% 47.075.500 70% 734.622.000 75% 771.353.100 80% 753.693.255 85% 791.377.918 Dikporaparbud VIII-3

dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan 1 01 22 1 01 23 Manajemen Pelayanan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun tenaga Pendidikan Terpenuhinya wajib belajar 12 tahun 65% 65% 45.094.000 - - 75% 365.400.000 80% 383.670.000 85% 402.853.500 85% 422.996.175 Dikporaparbud 60% 23 sekolah 6.319.959.250 - - - - - - - - - - Dikporaparbud 1 02 KESEHATAN 1 02 15 1 02 16 1 02 16 1 02 18 1 02 19 1 02 20 1 02 21 Obat dan Perbekelan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan Obat Asli Indonesia Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Perbaikan Gizi Masyarakat Pengembangan Lingkungan Sehat Cakupan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan masyarakat yang terlayani Cakupan Pengembangan Obat Bahan Asli Indonesia Jumlah Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Cakupan Gizi Buruk Cakupan Pengembangan 20% 25% 88.000.000 60% 176.650.000 70% 194.530.000 80% 213.700.000 85% 235.050.000 90% 258.480.000 50% 55% 18.071.430.000 60% 16.926.760.000 65% 18.619.390.000 70% 20.480.800.000 75% 22.528.440.000 80% 24.778.470.000 90% 90% 1.837.774.800 95% 1.737.774.800 95% 1.750.000.000 95% 1.820.000.000 100% 1.845.000.000 100% 1.845.000.000 RSU Negara 0 0-0 17.500.000 1 19.250.000 2 21.170.000 3 23.280.000 3 25.600.000 70% 75% - 80% 85.150.000 85% 93.670.000 90% 103.030.000 95% 109.300.000 100% 120.220.000 0,01 0,5-0,5 232.280.000 0,4 255.440.000 0,4 280.980.000 0,3 309.010.000 0,3 339.900.000 1 1 26.380.000 2 31.600.000 4 34.760.000 4 38.240.000 4 42.060.000 4 46.270.000 VIII-4

dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan Lingkungan Sehat 1 02 21 1 02 23 1 02 26 1 02 27 1 02 28 1 02 30 1 02 31 Pengembangan Lingkungan Sehat Standar Pelayanan Kesehatan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yang diadakan Standar Pelayanan Rumah Sakit yang diadakan Pengadaan, Sarana Peningkatan, Sarana, dan dan Prasarana Prasarana RS/RS Jiwa/RS Rumah Sakit Paru-Paru/RS Mata yang diadakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru- Paru/RS Mata Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pengawasan Pengendalian Kesehatan Makanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang diadakan Kerjasama Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat yang diadakan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia Cakupan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan 90% 90% 194.125.500 90% 297.125.500 95% 196.000.000 95% 196.000.000 100% 194.125.500 100% 194.125.500 RSU Negara 90% 90% 150.000.000 90% 50.000.000 - - - - 100% 70.000.000 100% 70.000.000 RSU Negara 75% 75% 7.814.303.524 80% 8.005.191.005 80% 8.361.559.178 85% 8.456.213.075 85% 8.701.719.902 90% 9.038.903.206 RSU Negara 85% 85% 362.552.000 85% 414.970.000 87% 405.000.000 87% 493.500.000 90% 520.000.000 90% 520.000.000 RSU Negara 90% 90% 32.108.700 90% 32.108.700 95% 32.100.000 95% 31.400.000 100% 31.400.000 100% 31.400.000 RSU Negara 0% 0% - 71% 25.000.000 72% 27.500.000 73% 30.250.000 74% 33.270.000 75% 36.600.000 0 0-45 2.600.000 50 2.860.000 55 3.150.000 60 3.630.000 65 3.990.000 VIII-5

dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan Makanan 1 02 32 1 02 32 Keselamatan Ibu Melahirkan Anak Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi/Balita Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi AKI:93,61 AKI:93,61/ /100.000KH 100.000KH AKB:9,12/ AKB:9,12/ 1000KH 1000KH AKABA:10,06/ AKABA:10,06/ 1000KH 1000KH - AKI:100/ 100.000KH AKB:15/ 1000KH AKABA:15/ 1000KH 1.233.100.000 AKI:100/ AKI:100/ AKI:100/ AKI:100/ 100.000KH 1.346.400.000 100.000KH 1.492.000.000 100.000KH 1.641.200.000 100.000KH 1.805.300.000 90% 90% 7.241.500 90% 7.241.500 90% 7.300.000 95% 7.300.000 95% 7.400.000 95% 7.400.000 RSU Negara 1 10 1 10 15 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Penataan Administrasi Kependudukan tertib administrasi kependudukan 36,63 % 38,63 % 2.054.400.000 40,63 % 2.054.400.000 43,13 % 2.157.120.000 45,63 % 2.264.980.000 48,13 % 2.378.224.800 51,13 % 2.497.140.000 Dapdukcapil nakertrans 1 11 1 11 15 1 11 16 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas dan anak dan Perempuan kesediaan biaya penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Penguatan pengaduan Kelembagaan perlindungan Pengarusutamaan Gender perempuan dan dan Anak anak - - - - - 75 % 3.000.000 78 % 3.300.000 80 % 3.600.000 85 % 3.600.000 PPKB 73 % 74 % 298.300.000 74 % 298.300.000 75 % 306.035.000 80 % 311.543.500 85 % 317.573.000 88 % 317.573.000 PPKB VIII-6

dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan 1 11 17 1 11 18 Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan Perasn Serta dan Kesetaraan Gender dalam KDRT - - - - - 0,04 % 18.000.000 0,035 % 18.300.000 0,03 % 18.600.000 0,02 % 18.600.000 PPKB partisipasi perempuan yang bekerja di pemerintahan - - - - - 75 % 10.000.000 80 % 11.000.000 85 % 12.000.000 85 % 12.000.000 PPKB 1 12 1 12 15 1 12 16 1 12 18 1 12 20 1 12 22 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi Remaja peserta asektor KB peningkatan kesehatan reproduksi remaja Pembinaan peserta Peran Serta Masyarakat KB aktif dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh peningkatan pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja yang bias didirikan bahan pengembangan informasi tentang pengasuhan dan 80 % 82 % 9.000.000 83 % 9.000.000 84 % 9.000.000 85 % 11.000.000 86 % 12.000.000 88 % 12.000.000 PPKB - - - - - 75 % 18.000.000 76 % 22.000.000 77 % 24.000.000 78 % 24.000.000 PPKB 90 % 91 % 139.000.000 92 % 139.000.000 93 % 152.900.000 94 % 168.190.000 95 % 185.009.000 96 % 185.009.000 PPKB - - - - - 75 % 13.000.000 76 % 19.000.000 77 % 21.000.000 78 % 23.000.000 PPKB 70 % 72 % 87.300.000 74 % 142.600.000 75 % 156.860.000 76 % 172.546.000 77 % 193.100.000 78 % 226.800.000 PPKB VIII-7

dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan Kembang Anak pembinaan tumbuh kembang anak 1 13 SOSIAL 1 13 16 1 13 18 1 13 19 1 13 21 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Pembinaan Panti Asuhan/ Jompo Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Cakupan Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Cakupan Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo jml peningkatan pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial 1927 orang 1779 orang 669.100.000 1804 orang 703.680.000 1829 orang 774.050.000 1854 orang 851.450.000 1879 orang 936.590.000 1904 orang 1.030.250.000 198 orang 198 orang - 198 orang 46.540.000 198 orang 51.190.000 198 orang 56.300.000 198 orang 61.930.000 198 orang 68.100.000 17 unit / 616 orang 100% 674.520.000 17 unit / 625 orang 701.380.000 17 unit / 625 orang 702.380.000 17 unit / 650 orang 730.750.000 17 unit / 700 orang 731.750.000 17 unit / 700 orang 791.500.000 3 buah 3 buah 10.000.000 9 buah 45.000.000 14 buah 80.000.0000 14 buah 90.000.000 19 buah 125.000.000 19 buah 135.000.000 1 14 TENAGA KERJA 1 14 16 1 14 17 Peningkatan Kesempatan Kerja perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan Pencari kerja yang ditempatkan Keselamatan dan perlindungan 15 % 20 % 40.480.000 25 % 40.980.000 30 % 43.029.000 35 % 45.180.450 40 % 47.439.473 45 % 49.811.446 9,20 % 14,20 % 13.153.500 19,20 % 13.153.500 24,20 % 13.811.175 29,20 % 14.501.734 34,20 % 15.226.820 39,20 % 15.988.161 Dapdukcapil nakertrans Dapdukcapil nakertrans VIII-8

dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan 1 17 KEBUDAYAAN 1 17 15 1 17 15 1 17 16 1 17 17 Pengembangan Nilai Budaya Pengembangan Nilai Budaya Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah Lembaga Adat Budaya peningkatan ahlak masyarakat Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan festival seni dan budaya 25% 25% 57.015.000 25% 150.000.000 40% 161.700.000 65% 169.785.000 85% 178.274.250 100% 187.187.963 Dikporaparbud 65 % 70 % 535.000.000 75 % 561.750.000 80 % 589.838.000 85 % 619.331.000 90 % 650.298.000 95 % 682.811.000 Bagian Ekbangsosbud 25% - - 30% 235.000.000 30% 267.750.000 40% 281.137.500 75% 295.194.375 100% 309.954.094 Dikporaparbud 25% 25% 1.764.634.000 25% 1.641.200.000 35% 1.974.000.000 60% 2.072.700.000 80% 2.171.085.000 100% 2.279.639.250 Dikporaparbud 1 18 1 18 16 1 18 20 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan dan Pemasyaraktan Olahraga peran pemuda jumlah kegiatan olaraga 25% 25% 143.515.000 25% 192.190.000 25% 264.967.500 25% 278.215.875 25% 292.126.669 25% 306.733.002 Dikporaparbud 40% 40% 1.125.942.900 40% 1.162.102.500 40% 1.467.532.500 40% 1.540.909.125 40% 1.617.954.582 40% 1.698.852.331 Dikporaparbud 1 24 KEARSIPAN 1 24 15 Perbaikan Sistem Administrasi meningkatnya 20,00 % - - 32,50 % 166.000.000 45,00 % 176.600.000 57,50 % 187.200.000 70,00 % 198.000.000 70,00% 217.800.000 KPAD VIII-9

dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan 1 24 16 1 24 17 1 24 18 Kearsipan sistem administrasi kearsipan Terpenuhinya Penyelamatan kebutuhan dan Pelestarian pengolahan dan Dokumen/ Arsip Daerah penyimpanan arsip Pemeliharaan Terpenuhinya Rutin/ Berkala Sarana kebutuhan sarana dan Prasarana Kearsipan pemeliharaan arsip Kualitas Pelayanan Informasi keterampilan pengelolaan kearsipan 10,00 % 20,00 % 7.320.000 30,00 % 7.500.000 40,00 % 8.000.000 50,00 % 8.500.000 60,00 % 9.000.000 60,00 % 9.900.000 KPAD - 20,00 % 6.400.000 35,00 % 7.500.000 50,00 % 8.500.000 65,00 % 9.500.000 80,00 % 10.500.000 80,00 % 11.550.000 KPAD - 10,00 % - 21,00 % 28.640.000 52,00 % 31.200.000 73,00 % 33.920.000 94,00 % 26.712.000 94,00 % 40.382.200 KPAD 1 26 PERPUSTAKAAN 1 26 15 1 26 16 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah minat baca masyarakat jumlah sarana dan prasarana pada perpustakaan umum Kabupaten Jembrana 44,00 % 45,00 % 30.100.000 47,00 % 142.700.000 49,00 % 153.670.000 51,00 % 165.437.000 55,00 % 176.480.700 55,00 % 191.128.770 KPAD 60% 61% 34.797.400 63% 60.777.140 65% 67.104.854 67% 73.965.339 70% 81.411.873 70% 89.553.061 KPAD VIII-10

dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan 2 08 TRANSMIGRASI 2 08 17 Transmigrasi Regional peningkatan penduduk yang bertransmigrasi - 34,00 % 178.600.000 39,00 % 178.600.000 44,00 % 178.600.000 49,00 % 178.600.000 54,00 % 178.600.000 59,00 % 178.600.000 Dapdukcapil nakertrans Prioritas 2 : Peningkatan Daya Saing Ekonomi 1 07 PERHUBUNGAN 1 07 15 1 07 16 1 07 17 1 07 19 1 07 20 Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Pelayanan Angkutan dan Pengamanan Lalu Lintas Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor pemasangan rambu Rehab dan terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ Jml pelabuhan laut/udara/ terminal bis yang difungsikan pemasangan rambu-rambu Jml uji KIR angkutan umum - 40 % 244.310.000 - - 60 % 20.000.000 70 % 66.500.000 80 % 57.200.000 80 % 77.570.000 0,014% 0,015% 104.600.000 0,017% 89.600.000 0,019% 475.000.000 0,020% 336.500.000 0,022% 430.100.000 0,022% 387.910.000 5 unit 5 unit 459.810.000 5 unit 422.400.000 5 unit 444.390.000 5 unit 516.450.000 5 unit 531.330.000 5 unit 548.370.000-40 % 74.680.000 50 % 91.180.000 60 % 156.040.000 70 % 168.640.000 80 % 182.360.000 90 % 197.280.000 6.007 - - - - 7.995 24.000.000 8.794 325.200.000 9.674 341.460.000 10.324 358.530.000 Bidang Perhubungan Bidang Perhubungan Bidang Perhubungan Bidang Perhubungan Bidang Perhubungan 1 15 1 15 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Penciptaan iklim usaha Tersusunnya data base UMKM - - - - - 1 kali 95.000.000 1 kali 50.000.000 1 kali 50.000.000 1 kali 95.000.000 Perindagkop VIII-11

dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan 1 15 16 1 15 17 1 15 18 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Kualitas Kelembagaan koperasi Jml pengembangan kewirausahaan dari keunggulan kompetitif UMKM jml bina UMKM produktif jml koperasi aktif dan berkualitas - - - 300 orang 50.000.000 300 orang 100.000.000 300 orang 110.000.000 300 orang 120.000.000 300 orang 120.000.000 Perindagkop 72 UMKM 72 kali 120.000.000 72 kali 131.785.000 72 kali 145.000.000 72 kali 245.000.000 72 kali 245.000.000 72 kali 245.000.000 Perindagkop 204 Kop 209 Kop 240.180.000 214 Kop 253.820.000 219 Kop 253.820.000 224 Kop 253.820.000 229 Kop 253.820.000 234 Kop 253.820.000 Perindagkop 1 16 PENANAMAN MODAL 1 16 15 1 16 16 1 16 17 Promosi dan Kerjasama Investasi Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah potensi, regulasi dan kerjasama investasi daerah peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Jml dan persentase potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah 5 % - - 10 % 230.000.000 251.500.000 20 % 264.075.000 30 % 277.278.750 100 % 291.142.688 Bappeda & PM 5 % - - 5 % 50.000.000 5 % 155.000.000 5 % 162.750.000 5 % 60.637.500 25 % 63.669.375 Bappeda & PM 0 % 20 % 188.950.000 20 % 100.000.000 20 % 110.000.000 20 % 115.500.000 20 % 121.275.000 100 % 127.338.750 Bappeda & PM 1 21 KETAHANAN PANGAN 1 21 15 Peningkatan Ketahanan Pangan Ketersediaan bahan pangan utama 92 % 92 % 59.335.100 93 % 82.000.000 94 % 163.200.000 95 % 207.520.000 95 % 230.022.000 95 % 250.524.200 PMPD VIII-12

dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan 1 21 15 Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan Ketersediaan pangan utama 24,61 % 25,80 % 5.666.200.000 27,00 % 5.666.200.000 28,30 % 6.176.000.000 29,70 % 6.723.000.000 31,15 % 7.220.000.000 32,70 % 7.655.000.000 PKL 1 22 1 22 15 1 22 16 1 22 17 1 22 18 1 22 18 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Ketersediaan aparatur desa yang terampil 58 % 80 % 61.845.450 82 % 50.000.000 84 % 55.000.000 86 % 62.350.000 87 % 68.585.000 90 % 76.243.500 PMPD 70 % 75 % 23.100.000 78 % 44.000.000 83 % 48.400.000 85 % 53.240.000 88 % 58.564.000 91 % 64.420.400 PMPD 76 % 78 % 677.094.950 79 % 523.200.000 84 % 572.020.000 87 % 623.722.000 89 % 683.594.200 92 % 741.953.200 PMPD 84 % 85 % 72.384.850 87 % 236.500.000 88 % 108.000.000 88 % 228.100.000 89 % 219.310.000 90 % 167.641.000 PMPD 366 org - - - - - - 82 org 200.000.000 123 org 200.000.000 82 org 200.000.000 DIKLATDA 1 23 STATISTIK 1 23 15 Pengembangan Data/Informasi data/ informasi tentang pembangunan 50 % 60 % 540.166.000 70 % 835.000.000 80 % 972.500.000 90 % 1.098.375.000 92 % 1.227.043.750 95 % 1.308.310.500 Bappeda & PM VIII-13

dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan 1 23 15 Pengembangan Data/Informasi pengembangan data informasi/ statistic desa 75 % 78 % 3.000.000 80 % 155.000.000 82 % 5.500.000 84 % 206.050.000 86 % 6.655.000 88 % 7.320.500 PMPD 1 25 1 25 15 1 25 15 1 25 16 1 25 17 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi Fasilitasi Peningkatan SDM di Bidang Komunikasi dan Informatika jml kelengkapan computer yang tersedia Jml pameran/ expo dalam rangka pengembangan IT Adanya web milik pemerintah daerah Jml pelatihan SDM bidang komunikasi dan informasi yang diadakan - 100 % 4.150.000 - - - - - - - - - - KPAD 3 kali 2 kali 734.890.000 2 kali 862.420.000 2 kali 621.500.000 2 kali 564.650.000 2 kali 791.670.000 2 kali 662.910.000 Ada Ada - Ada - Ada 15.000.000 Ada 15.750.000 Ada 16.540.000 Ada 17.360.000 - - - - - 1 kali 75.000.000 1 kali 79.500.000 1 kali 84.270.000 1 kali 89.330.000 Bidang Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Informatika 1 25 18 Kerjasama Informasi dan Media Massa - Jml surat kabar nasional/ local - Jml penyiaran radio/ TV local 12 buah 11 buah 14 buah 11 buah 858.170.000 16 buah 11 buah 766.540.000 18 buah 11 buah 825.000.000 20 buah 11 buah 847.500.000 22 buah 11 buah 891.130.000 22 buah 11 buah 920.980.000 Bidang Komunikasi dan Informatika serta bidang Humas 2 01 PERTANIAN 2 01 15 Kesejahteraan Petani Kontribusi produksi 100 % 100 % 300.000.000 100 % 70.000.000 - - 100 % 75.000.000 - - 100 % 380.000.000 PKL VIII-14

dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan 2 01 18 Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan kelompok petani terhadap PDRB Cakupan Bina kelompok tani 24,62 % 24,53 % - 24,40 % 450.600.000 24,47 % 483.000.000 24,25 % 519.000.000 24,06 % 557.500.000 23,83 % 599.000.000 PKL 2 01 19 2 01 21 2 01 22 2 01 24 Produksi Pertanian/ Perkebunan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Produksi Hasil Ternak Penerapan Teknologi Peternakan Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB Cakupan kelompok tani ternak yang menerapkan teknologi peternakan 13,49 % 14,15 % 90.000.000 14,75 % 414.500.000 15,50 % 446.250.000 16,25 % 480.000.000 17,00 % 516.250.000 17,75 % 555.500.000 PKL 3,96 % 4,15 % 100.230.000 4,35 % 106.230.000 4,55 % 115.000.000 4,75 % 124.000.000 5,00 % 135.000.000 5,25 % 147.000.000 PKL 3,96 % 4,15 % 76.000.000 4,35 % 45.000.000 4,55 % 49.000.000 4,75 % 60.000.000 5,00 % 68.000.000 5,25 % 76.000.000 PKL 10,00 % 10,50 % - 11,00 % 25.000.000 11,50 % 27.000.000 12,00 % 30.000.000 12,50 % 33.000.000 13,00 % 36.000.000 PKL 2 02 KEHUTANAN 2 02 15 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Kerusakan kawasan hutan 27,75 % 26,63 % 32.500.000 26,63 % 54.500.000 26,15 % 54.500.000 25,42 % 57.500.000 24,94 % 62.500.000 24,21 % 39.500.000 PKL VIII-15

dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan 2 02 16 2 02 17 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan kawasan hutan 41,22 % 44,53 % 1.268.816.000 47,85 % 1.268.816.000 51,17 % 1.382.000.000 54,41 % 1.500.000.000 60,93 % 1.635.000.000 65,18 % 1.782.000.000 PKL 27,75 % 26,63 % 43.170.000 26,63 % 43.170.000 26,15 % 44.000.000 25,42 % 45.000.000 24,94 % 47.000.000 24,21 % 50.000.000 PKL 2 03 2 03 15 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan pembinaan dan pengawasan penambangan galian C - - - 12,8 Ha 12.000.000 12,8 Ha 12.000.000 12,8 Ha 15.000.000 12,8 Ha 16.000.000 12,8 Ha 16.000.000 PU 2 04 PARIWISATA 2 04 15 2 04 16 Pengambangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan Destinasi Pariwisata jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Jembrana jumlah wisatawan yang berkunjung 70% 75% 195.000.000 80 % 75.000.000 85 % 262.500.000 90% 275.625.000 95% 289.406.250 100% 303.876.563 Dikporaparbud 70% 75% 370.000.000 80% 200.000.000 85% 315.000.000 90% 330.750.000 95% 347.287.500 100% 364.651.875 Dikporaparbud 2 05 2 05 16 KELAUTAN DAN PERIKANAN Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Cakupan Bina Kelompok nelayan 10,00 % 20,00 % 210.500.000 30,00 % 76.500.000 40,00 % 81.150.000 50,00 % 86.500.000 60,00 % 91.750.000 70,00 % 97.500.000 PKL VIII-16

dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan Daya Kelautan 2 05 20 2 05 21 2 05 22 2 05 23 2 05 25 Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan Perikanan Tangkap Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Pengembangan Kawasan Mina Politan Produksi Perikanan Produksi perikanan kelompok nelayan Cakupan Bina kelompok nelayan Konsumsi Ikan Ketersediaan kawasan Mina Politan 30,00 % 35,00 % 649.190.000 40,00 % 760.000.000 45,00 % 806.000.000 50,00 % 855.000.000 55,00 % 906.500.000 60,00 % 961.000.000 PKL 40,00 % 45,00 % 692.680.000 50,00 % 585.000.000 55,00 % 614.750.000 60,00 % 653.000.000 65,00 % 693.000.000 70,00 % 735.500.000 PKL 30,00 % 35,00 % 92.000.000 40,00 % 93.500.000 45,00 % 95.000.000 50,00 % 96.500.000 55,00 % 98.000.000 60,00 % 45.500.000 PKL 10,00 % 15,00 % 350.000.000 20,00 % 70.000.000 25,00 % 75.000.000 30,00 % 80.000.000 35,00 % 85.000.000 40,00 % 90.000.000 PKL - - - 1 kawasan 540.000.000 1 kawasan 573.000.000 1 kawasan 607.500.000 1 kawasan 645.000.000 1 kawasan 685.000.000 PKL 2 06 PERDAGANGAN 2 06 15 2 06 17 2 06 18 2 06 19 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dan pengembangan Ekspor Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pembinaan Pedagang Kaki Lima Terawasinya peredaran barang dan jasa di pasar Terlaksananya peningkatan produk Jml pengawasan perdagangan dalam negeri Jml pelaksanaan pembinaan - 40 kali 20.000.000 45 kali 52.100.000 50 kali 47.000.000 50 kali 53.000.000 50 kali 59.000.000 50 kali 64.000.000 Perindagkop - - - - - 1 kali 75.000.000 1 kali 80.000.000 1 kali 90.000.000 1 kali 90.000.000 Perindagkop 7 kali 7 kali 421.000.000 9 kali 428.200.000 9 kali 447.000.000 9 kali 469.000.000 9 kali 498.000.000 9 kali 493.000.000 Perindagkop - - - 5 kec 59.500.000 5 kec 59.000.000 5 kec 61.000.000 5 kec 65.000.000 5 kec 65.000.000 Perindagkop VIII-17

dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan pedagang kaki lima 2 07 PERINDUSTRIAN 2 07 16 2 07 17 2 07 19 Pengembangan Industri Kecil & Menengah kemampuan teknologi industri Pengembangan sentra-sentra industri Peningkatan Jml unit usaha industri Peningkatan produktivitas usaha industri Peningkatan Jumlah organisasi sentra industri/ kerajinan di kab. jembrana 5.634 unit usaha 30 unit usaha 25.000.000 30 unit usaha 37.000.000 30 unit usaha 45.000.000 30 unit usaha 55.000.000 30 unit usaha 65.000.000 30 unit usaha 75.000.000 Perindagkop 291,90 M 20 M 100.000.000 20 M 105.000.000 20 M 110.000.000 30 M 115.000.000 30 M 120.000.000 40 M 125.000.000 Perindagkop 4 sentra 1 sentra 175.732.500 1 sentra 180.000.000 1 sentra 225.000.000 1 sentra 235.000.000 1 sentra 250.000.000 1 sentra 285.000.000 Perindagkop Prioritas 3 : Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari 1 03 PEKERJAAN UMUM 1 03 02 1 03 15 1 03 16 Sarana dan Prasarana Aparatur Jalan dan Jembatan pembangunan sarana dan prasarana aparatur jumlah pembangunan jalan dan jembatan Prgram pembangunan Saluran saluran drainase/ Drainase/Gorong-Gorong gorong-gorong - 2 unit 1.652.500.000 10 unit 4.500.000.000 3 unit 2.050.000.000 3 unit 1.800.000.000 3 unit 1.800.000.000 3 unit 1.800.000.000 PU - - - - - 1 buah 1.492.500.000 1 buah 1.713.000.000 1 buah 1.965.000.000 1 buah 6.470.500.000 PU - 4 paket 1.796.312.000 5 paket 1.300.183.207 3 paket 1.875.000.000 3 paket 2.000.000.000 3 paket 2.100.000.000 3 paket 2.100.000.000 PU VIII-18

dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan 1 03 18 1 03 22 1 03 24 1 03 27 1 03 28 1 03 29 1 03 30 Rehabilitasi/Pemeliharaan meningkatnya Jalan dan Jembatan jalan yang baik Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pengendalian Banjir Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Infrasturktur Pedesaan Tersusunnya dan tersedianya dokumen data base jalan jembatan Terwujudnya rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana air bersih pengendalian banjir Terwujudnya pembangunan peningkatan Infrastruktur sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan 74,14 % 2,80 % 24.159.856.000 19,30 % 203.437.500 19,30 % 1.244.115.500 19,30 % 1.270.658.500 19,30 % 1.627.695.000 19,30 % 300.992.334 PU - - - - - 100,00 % 300.000.000 - - - - - - PU - 13 paket 3.057.075.000 10 paket 11.892.000.000 10 paket 11.805.000.000 10 paket 11.815.000.000 10 paket 11.815.000.000 10 paket 11.815.000.000 PU - 4 paket 700.980.000 4 paket 700.980.000 4 paket 700.980.000 4 paket 700.980.000 4 paket 700.980.000 4 paket 700.980.000 PU - 1 paket 300.000.000 3 paket 715.155.704 3 paket 6.300.000.000 3 paket 6.300.000.000 3 paket 7.300.000.000 3 paket 7.300.000.000 PU - 4 paket 2.200.000.000 4 paket 1.700.000.000 4 paket 2.100.000.000 6 paket 3.100.000.000 6 paket 3.100.000.000 6 paket 3.100.000.000 PU - 5,84 Km 1.460.000.000 32,50 Km 8.125.000.000 32,50 Km 9.343.750.000 32,50 Km 10.745.312.000 32,50 Km 12.357.109.000 130 Km 14.210.675.000 PU 1 04 PERUMAHAN 1 04 15 Pengembangan Perumahan Terwujudnya pengembangan perumahan - - - 25 % 585.000.000 25 % 650.000.000 25 % 650.000.000 25 % 750.000.000 25 % 750.000.000 PU VIII-19

dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan 1 04 16 1 04 19 Lingkungan Sehat Perumahan Kesiagaan dan Pencegahaan Bahaya Kebakaran lingkungan sehat perumahan pelaksanaan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran - 150 M3 713.020.000 150 M3 700.000.000 200 M3 700.000.000 250 M3 700.000.000 300 M3 700.000.000 300 M3 700.000.000 PU 60 % - - 55 % 1.137.010.000 50 % 2.229.300.000 45 % 3.266.580.000 45 % 4.341.410.000 45 % 4.341.410.000 SATPOL PP 1 05 1 05 15 1 05 15 1 05 16 1 05 17 URUSAN PENATAAN RUANG Perencanaan Tata Ruang Perencanaan Tata Ruang Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang perencanaan tata ruang Terwujudnya pemanfaatan ruang Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang - 1 dok 375.000.000 1 dok 3.250.000.000 1 dok 2.750.000.000 1 dok 2.800.000.000 1 dok 2.850.000.000 1 dok 2.850.000.000 PU - - 361.978.000 80 % 20.000.000 - - - - 100 % 20.000.000 100 % 21.000.000 Bappeda & PM - - - 1 dok 280.000.000 1 dok 280.000.000 1 dok 280.000.000 1 dok 280.000.000 1 dok 280.000.000 PU - - - 1 dok 600.000.000 1 dok 600.000.000 1 dok 600.000.000 1 dok 600.000.000 1 dok 600.000.000 PU 1 08 1 08 15 1 08 16 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Pengembangan Pengelolaan Persampahan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Penanganan Sampah 76,22 % 77,22 % 204.400.000 78,22 % 4.786.500.000 79,22 % 3.619.500.000 80,22 % 2.712.750.000 81,22 % 3.364.500.000 82,22 % 4.016.250.000 LHKP 0 % 15 % 67.625.000 30 % 70.000.000 45 % 80.000.000 65 % 190.000.000 75 % 195.000.000 75 % 120.000.000 LHKP VIII-20

dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan 1 08 17 1 08 18 1 08 20 1 08 24 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Pengendalian Polusi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pengelolaan ruang terbuka hijau - 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 LHKP - 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 LHKP 98.500.000 450.000.000 452.000.000 457.000.000 458.000.000 458.000.000 LHKP - 10 % 244.780.750 18,76 % 6.810.000.000 31,21 % 3.210.125.000 46,42 % 9.029.125.000 3.984.500.000 3.984.500.000 LHKP Prioritas 4 : Mewujudkan yang Baik dan Bebas Korupsi 1 06 1 06 16 1 06 18 1 06 20 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Kerjasama Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Daerah Jml kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh pengingkatan kualitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 25 % - - 30 % 35.000.000 35 % 36.750.000 40 % 38.587.500 45 % 40.516.875 50 % 42.562.719 Bappeda & PM Tidak ada - - Ada 40.000.000 - - - - - - - - Bappeda & PM 50 % 55 % 34.127.000 60 % 57.400.000 65 % 98.640.000 70 % 65.197.000 80 % 106.781.850 80 % 112.120.943 Bappeda & PM VIII-21

dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan 1 06 21 1 06 22 1 06 23 perencanaan pembangunan daerah perencanaan pembangunan ekonomi perencanaan sosial budaya Jml Perda tentang perencanaan dan keuangan daerah Jml dokumen perencanaan pembangunan ekonomi Jml dokumen perencanaan social budaya 23 % 40 % 276.607.500 60 % 307.172.000 70 % 270.036.600 80 % 232.393.905 100 % 301.474.850 100 % 316.548.593 Bappeda & PM 0 % 30 % 156.786.000 - - 50 % 172.464.600 70 % 181.087.830 100 % 190.142.222 100 % 199.649.333 Bappeda & PM 0 % 20 % 61.050.000 40 % 100.000.000 60 % 115.000.000 80 % 120.750.000 100 % 126.787.500 100 % 133.126.875 Bappeda & PM 1 20 1 20 15 1 20 16 1 20 17 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN PERSANDIAN Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat Daerah Terpenuhinya pelayanan kedinasan KDH/WKDH Terpenuhinya program peningkatan dan pengembangan pengelolaan 90% 91% 5.895.977.950 92% 9.062.373.000 93% 9.062.373.000 94% 9.145.542.000 95% 9.245.542.000 96% 9.345.542.000 SETWAN 80% 80% 2.633.543.600 80% 2.765.220.780 80% 2.903.481.820 80% 3.048.655.911 80% 3.201.088.706 80% 3.361.143.141-100 % 699.397.700 100 % 734.367.585 100 % 771.085.964,25 100 % 809.640.262,46 100 % 850.122.275,59 100 % 892.628.389,36 Bagian Umum Bagian Perlengkapan VIII-22

dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan keuangan daerah 1 20 17 1 20 17 1 20 18 1 20 20 1 20 23 1 20 25 1 20 26 1 20 28 peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Tersedianya dokumen APBD, Perubahan APBD dan pertanggung jawaban APBD dokumen regulasi keuangan daerah lainnya Tersedianya dokumen perda, laporan PAD dan pajak daerah pembinaan dan kaulitas fasilitasi pengelolaan pengelolaan keuangan kabupaten/ kota keuangan daerah Sistem Pengawasan internal Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Kerjasama antar daerah Penataan Peraturan Perundangan Penegakan Peraturan Perundang- Kepatuhan Aparatur Kebijakan Kepala Daerah Jml inovasi pengembangan data elektronik Jumlah MoU yang masih berlaku Peningkatan Penataan Peraturan Perundangundangan Penegakan 3 jenis 3 jenis 1.862.280.000 3 jenis 1.170.600.000 3 jenis 1.252.330.000 3 jenis 1.360.000.000 3 jenis 1.445.000.000 3 jenis 1.540.000.000 Macam-macam 12 bulan 518.262.365 12 bulan 958.212.500 12 bulan 741.123.125 12 bulan 778.179.281 12 bulan 817.088.245 12 bulan 857.942.658 37 37 452.000.000 37 472.000.000 37 519.000.000 37 545.000.000 37 559.000.000 37 558.000.000 Bagian Keuangan Bagian Pendapatan Bagian Keuangan 84% 86% 618.240.000 88% 694.155.000 90% 728.862.000 92% 765.300.000 94% 803.563.900 96% 973,563,000 INSPEKTORAT - - - 77 buah 20.000.000 154 buah 22.000.000 231 buah 24.200.000 308 buah 26.620.000 770 buah 29.282.000 KPAD 8 MoU 9 MoU 157.000.000 10 MoU 214.850.000 12 MoU 225.290.000 14 MoU 236.880.000 16 MoU 248.610.000 18 MoU 261.160.000 100% 100% 1.204.980.000 100% 1.136.000.000 100% 1.266.000.000 100% 1.411.000.000 100% 1.546.000.000 100% 1.721.000.000 Bagian Bag. Hukum 70 % 70 % 806.760.000 65 % 1.028.210.000 60 % 1.143.110.000 55 % 1.257.620.000 50 % 1.295.630.000 50 % 1.425.193.000 SATPOL PP VIII-23

dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan 1 20 29 1 20 31 1 20 31 1 20 31 1 20 32 1 20 32 undangan Pelayanan Umum Perijinan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kapasitas Sumberdaya Aparatur pembinaan dan pengembangan aparatur pembinaan dan pengembangan aparatur Peraturan Perundangundangan Terselenggara nya pelayanan perijinan yang cepat, tepat, benar dan transparan Terlaksananya Diklat Peningkatan Kompetensi Aparatur Ketersediaan tenaga aparatur yang terampil pelaksanaan program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur 80,50% 80% 75.100.000 82% 75.100.000 84% 82.610.000 85% 90.870.000 87% 99.957.500 88% 109.952.500 KPPT 50 % 50 % 720.208.044 60 % 756.218.446 70 % 794.029.368 80 % 833.730.836 90 % 875.417.378 100 % 919.188.247 Bagian Kepegawaian 1.759 org 170 org 847.265.750 260 org 912.640.000 330 org 950.760.000 250 org 878.751.600 250 org 958.039.000 370 org 1.070.870.000 DIKLATDA 80 % 80 % 19.700.000 82 % 20.000.000 84 % 20.000.000 86 % 20.000.000 88 % 20.000.000 90 % 22.000.000 SATPOL PP 40 % 50 % 1.382.006.931 60 % 1.451.1070.277 70 % 1.523.662.641 80 % 1.599.845.773 80 % 1.679.838.062 80 % 1.763.829.965 100 % 100 % 39.790.000 100 % 160.000.000 100 % 180.000.000 100 % 180.000.000 100 % 200.000.000 100 % 250.000.000 Bagian Kepegawaian Bagian Ortal 1 09 PERTANAHAN 1 09 16 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Luas Tanah 46% 48% 420.400.000 50% 441.420.000 52% 463.490.000 56% 486.670.000 58% 511.000.000 60% 536.550.000 Bagian VIII-24

dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan 1 09 17 Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penyelesaian Konflik konflik Pertanahan Bersertifikat Jumlah Penyelesaian Kasus Tanah 0% 15% - 30% 500.000.000 45% 525.000.000 60% 551.250.000 80% 578.810.000 60% 607.750.000 Bagian Prioritas 5 : Politik, Hukum dan HAM 1 19 1 19 15 1 19 16 1 19 17 1 19 18 1 19 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan meningkatnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan meningkatnya 0 % - - - - 60 % 250.000.000 60 % 275.000.000 60 % 302.500.000 60 % 332.750.000 Kesbangpolinmas 80 % 80 % 429.065.000 80 % 515.765.000 80 % 555.340.000 80 % 598.875.000 80 % 646.763.000 80 % 699.439.000 Kesbangpolinmas 80 % 80 % 63.920.000 80 % 5.432.000 80 % 133.312.000 80 % 217.710.000 80 % 160.477.000 80 % 176.524.000 Kesbangpolinmas 80 % - - - - 80 % 30.800.000 80 % 33.880.000 80 % 37.268.000 80 % 40.994.000 Kesbangpolinmas 80 % 80 % 124.887.500 80 % 1.289.375.000 80 % 694.718.000 80 % 764.813.000 80 % 840.609.000 80 % 2.192.086.000 Kesbangpolinmas VIII-25

dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan 1 19 21 1 19 22 Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pendidikan Politik Masyarakat Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan meningkatnya pendidikan politik masyarakat meningkatnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 80 % 80 % 58.685.000 80 % 129.402.500 80 % 725.084.500 80 % 821.218.000 80 % 331.194.000 80 % 929.385.000 Kesbangpolinmas 80 % 80 % 63.055.000 80 % 125.000.000 80 % 475.990.000 80 % 864.589.000 80 % 456.047.000 80 % 501.665.000 Kesbangpolinmas VIII-26