Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

dokumen-dokumen yang mirip
REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

DAFTAR ISI PENGANTAR

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DAFTAR ISI PENGANTAR

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

DAFTAR ISI PENGANTAR

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAPPEDA KAB. LAMONGAN

(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

ALOKASI APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

RPJMD Kab. Temanggung Tahun V I 14

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

V. BAB V RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp 1,003,042, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Rp 479,791,000

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS

BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Lampiran 6. Menteri Keuangan RI DAFTAR BIDANG DAN PROGRAM. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.06/2005 URAIAN BIDANG DAN PROGRAM

Kabupaten Murung Raya yang maju, mandiri dan sejahtera

Tabel 7.3 CAPAIAN KINERJA PROGRAM INDIKATOR

3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. masing. Arah kebijakan umum ini merupakan instrumen untuk

RPJMD Kab. Temanggung Tahun V I 14

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KEPALA DINAS. Subbagian Perencanaan Program. Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Seksi. Kurikulum dan Pembelajaran

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

B A B - II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

5. Arah Kebijakan Tahun Kelima (2018) pembangunan di urusan lingkungan hidup, urusan pertanian,

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BUPATI ACEH BARAT PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

Transkripsi:

Anggaran (Sebelum 21 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan 4.654.875.000,00 18.759.324.259,00 15.731.681.490,00 83,86 Prasarana Rumah Sakit 22 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah 39.808.727.000,00 40.076.727.000,00 33.726.161.953,00 84,15 Sakit 23 Program pembangunan saluran drainase/goronggorong 1.442.784.000,00 1.585.494.000,00 1.562.050.250,00 98,52 24 Program pembangunan turap/talud/bronjong 2.572.130.000,00 3.455.340.000,00 3.446.663.000,00 99,75 25 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 62.650.265.500,00 66.041.120.996,78 64.082.598.609,00 97,03 26 Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan 92.234.000,00 92.234.000,00 80.984.000,00 87,80 27 Program peningkatan sarana dan prasarana 108.232.475,00 108.232.475,00 74.655.000,00 68,98 kebinamargaan 28 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 7.822.397.000,00 10.090.143.000,00 10.054.673.065,00 99,65 29 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 5.849.937.600,00 6.269.706.600,00 6.113.723.844,00 97,51 30 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan 238.024.000,00 238.024.000,00 196.455.000,00 82,54 Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 31 Program Pengendalian Banjir 5.243.095.700,00 4.518.626.700,00 4.517.787.000,00 99,98 32 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 3.145.203.100,00 4.003.438.500,00 3.708.160.900,00 92,62 33 Program Pengembangan Perumahan 29.124.000,00 29.124.000,00 0,00 0,00 34 Program Lingkungan Sehat Perumahan 8.574.768.400,00 8.923.301.900,00 8.833.962.600,00 99,00 35 Program pengelolaan areal pemakaman 475.171.000,00 644.571.000,00 642.469.000,00 99,67 36 Program pembangunan/penataan Taman dan 2.132.157.181,00 2.235.567.931,00 2.123.507.645,00 94,99 Penerangan Jalan 37 Program Perencanaan Tata Ruang 712.707.000,00 712.707.000,00 627.464.900,00 88,04 38 Program Pemanfaatan Ruang 74.320.000,00 74.320.000,00 61.023.000,00 82,11 39 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 32.714.000,00 32.714.000,00 9.972.000,00 30,48 40 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 21.681.000,00 30.081.000,00 26.636.000,00 88,55 Perhubungan 41 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 1.567.716.000,00 1.499.291.000,00 1.486.223.341,00 99,13 dan Fasilitas LLAJ 42 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 643.412.000,00 914.943.500,00 862.430.100,00 94,26 43 Program pembangunan sarana dan prasarana 594.791.750,00 698.175.750,00 618.526.450,00 88,59 perhubungan 44 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 500.458.005,00 664.538.005,00 529.420.000,00 79,67 45 Program Peningkatan Akses Informasi dan Keselamatan Penerbangan 5.913.000,00 7.403.500,00 5.783.500,00 78,12

46 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 47 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 48 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 49 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Anggaran (Sebelum 3.731.601.140,00 3.993.969.140,00 3.583.906.660,00 89,73 792.396.295,00 792.396.295,00 778.644.134,00 98,26 233.373.930,00 233.373.930,00 232.216.230,00 99,50 180.950.565,00 180.950.565,00 177.056.665,00 97,85 50 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 244.253.900,00 116.553.900,00 111.390.643,00 95,57 51 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, 38.577.824.724,00 39.927.675.224,00 34.053.065.578,00 85,29 Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 52 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 88.257.400,00 252.709.165,00 246.974.113,00 97,73 53 Program Penataan Administrasi Kependudukan 987.347.875,00 1.042.894.875,00 788.425.715,00 75,60 54 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas 26.946.450,00 26.946.450,00 25.946.050,00 96,29 Anak Dan Perempuan 56 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan 103.186.475,00 112.225.325,00 105.394.325,00 93,91 Gender dan Anak 57 Program Keluarga Berencana 244.459.225,00 269.384.250,00 258.267.550,00 95,87 58 Program Pelayanan Kontrasepsi 137.480.425,00 225.056.525,00 167.076.525,00 74,24 59 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam 297.012.970,00 305.036.120,00 287.057.650,00 94,11 Pelayanan KB/KR Yang Madiri 60 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi 56.146.075,00 72.759.150,00 68.384.150,00 93,99 Dan Konseling KRR 61 Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang 243.068.625,00 255.936.625,00 240.802.325,00 94,09 Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 62 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok 47.113.575,00 54.363.575,00 50.971.475,00 93,76 Bina Keluarga 63 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat 872.887.338,00 937.931.338,00 928.759.838,00 99,02 Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 64 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 265.020.521,00 324.230.521,00 275.503.098,00 84,97 Sosial 65 Program pembinaan anak terlantar 92.197.121,00 92.197.121,00 90.483.121,00 98,14 66 Program pembinaan para penyandang cacat dan 130.684.013,00 125.424.013,00 124.559.693,00 99,31 trauma 67 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 104.150.321,00 104.150.321,00 91.184.494,00 87,55

Anggaran (Sebelum 68 Program Pemberdayaan Kelembagaan 406.716.876,00 427.316.876,00 421.529.676,00 98,65 Kesejahteraan Sosial 69 Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas 228.097.094,00 229.817.094,00 210.972.770,00 91,80 Tenaga Kerja 70 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 185.283.370,00 335.140.535,00 299.477.387,00 89,36 71 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga 191.109.560,00 243.351.560,00 212.341.760,00 87,26 Ketenagakerjaan 72 Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil 31.613.207,00 36.713.207,00 26.223.813,00 71,43 Menengah Yang Kondusif 73 Program Pengembangan Kewirausahaan Dan 380.763.510,00 384.813.510,00 355.382.085,00 92,35 Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 74 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha 3.735.023.673,00 3.752.250.702,00 3.149.711.010,00 83,94 Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 75 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 125.433.353,00 149.045.603,00 141.904.568,00 95,21 76 Program pengembangan KSP/USP Koperasi dan LKM 85.337.352,00 90.594.222,00 87.895.300,00 97,02 77 Program Peningkatan dan Pengendalian Penerimaan 2.088.425.295,00 3.095.828.404,00 2.233.356.825,00 72,14 PAD 78 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 260.521.040,00 260.521.040,00 259.748.781,00 99,70 Investasi 79 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi 96.087.100,00 96.087.100,00 95.578.315,00 99,47 Investasi 80 Program Pengembangan Nilai Budaya 1.322.904.858,00 1.426.048.858,00 1.382.245.131,00 96,93 81 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 254.950.619,00 304.950.619,00 290.470.040,00 95,25 82 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 709.704.870,00 815.704.870,00 798.671.802,00 97,91 83 Program peningkatan peran serta kepemudaan 213.050.440,00 220.606.440,00 205.207.840,00 93,02 84 Program peningkatan upaya penumbuhan 63.259.390,00 63.259.390,00 63.255.390,00 99,99 kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 85 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 282.015.000,00 423.713.000,00 373.706.000,00 88,20 86 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 87 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 88 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 89 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 90 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 91 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 289.454.750,00 289.454.750,00 242.330.750,00 83,72 377.265.106,00 375.765.106,00 369.411.106,00 98,31 874.975.700,00 729.975.700,00 725.132.700,00 99,34 15.946.000,00 15.946.000,00 12.234.000,00 76,72 1.900.935.600,00 1.927.395.600,00 1.819.560.100,00 94,41 17.526.000,00 17.526.000,00 14.911.000,00 85,08

Anggaran (Sebelum 92 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 180.159.899,00 211.189.899,00 177.284.082,00 83,95 93 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan 726.229.783,00 1.012.737.783,00 963.147.221,00 95,10 Kebangsaan 94 Program Pendidikan Politik Masyarakat 83.597.585,00 92.761.585,00 57.462.075,00 61,95 95 Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan 1.355.479.567,00 1.622.979.567,00 1.594.395.820,00 98,24 Korban Bencana Alam 96 Program Sarana dan Prasarana dan Logistik Bencana 178.895.591,00 296.325.591,00 237.947.542,00 80,30 97 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 77.473.242,00 191.502.265,00 167.755.452,00 87,60 98 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya 419.826.899,00 425.826.899,00 412.280.081,00 96,82 Kebakaran 99 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 31.413.900,00 1.268.047.749,00 1.166.523.221,00 91,99 100 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 101 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 102 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2.338.073.995,00 2.489.240.250,00 1.901.723.759,00 76,40 866.702.969,00 1.306.286.369,00 1.190.860.843,00 91,16 265.480.300,00 266.920.300,00 188.533.865,00 70,63 103 Program Peningkatan Pelayanan Publik 269.599.460,00 269.599.460,00 254.851.160,00 94,53 104 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 940.423.255,00 1.148.224.255,00 762.810.255,00 66,43 105 Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM 193.742.125,00 193.742.125,00 161.456.025,00 83,34 106 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 367.274.037,00 453.726.287,00 385.103.087,00 84,88 Kesejahteraan Sosial 107 Program Koordinasi Kebijakan Peningkatan 445.621.870,00 445.431.870,00 315.275.805,00 70,78 Pembangunan Ekonomi Daerah 108 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 837.218.465,00 1.041.661.265,00 959.380.285,00 92,10 Informasi 109 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan 623.961.960,00 748.449.960,00 712.620.273,00 95,21 Beragama 110 Program Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah 247.049.890,00 247.049.890,00 217.059.780,00 87,86 (UKS) 111 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan 123.896.590,00 133.836.590,00 118.931.590,00 88,86 Ketatalaksanaan 112 Program Pemberitaan dan Penyebaran Informasi 1.497.251.375,00 1.567.251.375,00 1.449.542.425,00 92,49 113 Program Analisis Jabatan 78.645.100,00 78.645.100,00 75.651.900,00 96,19 114 Program Pengembangan Nilai-nilai Al-Qur'an 1.354.500.392,00 1.360.370.392,00 1.270.081.110,00 93,36 116 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pembangunan 1.489.550.330,00 1.505.447.330,00 1.219.428.385,00 81,00

Anggaran (Sebelum 117 Program Pengembangan dan Penataan Kecamatan 148.768.650,00 148.768.650,00 95.916.750,00 64,47 118 Program Penataan dan Pengembangan Kesandian 36.350.380,00 36.350.380,00 24.860.500,00 68,39 Daerah 119 Program Penataan Sistem Administrasi Kearsipan 63.797.280,00 63.797.280,00 44.063.000,00 69,07 120 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 98.714.200,00 112.770.200,00 99.656.000,00 88,37 121 Perogram Pengembangan Wilayah Perbatasan 107.056.750,00 114.081.750,00 76.962.750,00 67,46 122 Program Pembakuan Nama Rupa Bumi 40.832.750,00 40.832.750,00 38.190.750,00 93,53 123 Program Peningkatan Kapasitas UPT 55.446.740,00 55.446.740,00 49.209.634,00 88,75 124 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 88.777.200,00 88.777.200,00 86.192.000,00 97,09 125 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan 10.208.287.841,00 11.823.880.794,00 9.176.423.891,00 77,61 rakyat daerah 126 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 38.621.465,00 38.621.465,00 34.680.000,00 89,79 Informasi 127 Program Pemberitaan dan Penyebaran Informasi 991.786.558,00 1.053.022.408,00 885.354.560,00 84,08 128 Program Peningkatan Dan Pengembangan 3.079.120.642,00 3.246.707.642,00 2.583.312.569,00 79,57 Pengelolaan Keuangan Daerah 129 Program Peningkatan Dan Pengendalian Penerimaan 2.736.758.404,00 3.095.828.404,00 2.233.356.825,00 72,14 Daerah 130 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 982.241.990,00 1.349.133.030,00 1.229.020.550,00 91,10 131 Program Peningkatan Propesionalisme Tenaga 22.578.000,00 35.388.000,00 23.603.000,00 66,70 Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan 132 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS 55.223.235,00 61.543.235,00 53.790.400,00 87,40 133 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 1.676.738.274,00 1.848.197.692,00 1.629.871.384,00 88,19 Aparatur 134 Program Pendidikan Kedinasan 41.011.895,00 41.011.895,00 19.764.000,00 48,19 135 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.190.815.404,00 1.268.047.749,00 1.166.523.221,00 91,99 136 Program Penataan Sistem Administrasi Arsip 23.919.488,00 36.869.612,00 34.974.700,00 94,86 Kepegawaian 137 Program Peningkatan Pelayanan Izin Usaha 114.392.700,00 114.392.700,00 105.294.200,00 92,05 138 Sosialisasi Program dan Kegiatan Kantor Pelayanan 197.527.430,00 235.947.430,00 234.617.430,00 99,44 Perizinan Terpadu 139 Program Penyelamatan dan Pelestarian 9.042.250,00 9.042.250,00 9.042.250,00 100,00 Dokumen/Arsip 140 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 239.675.384,00 239.675.384,00 239.675.384,00 100,00 Kesejahteraan Sosial 141 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 4.787.356.229,00 4.787.356.229,00 4.787.356.229,00 100,00

Anggaran (Sebelum 142 Program Koordinasi Pembangunan Kecamatan 1.935.600.484,00 1.935.600.484,00 1.935.600.484,00 100,00 143 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan 834.278.009,00 834.278.009,00 834.278.009,00 100,00 144 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1.211.567.865,00 1.286.660.865,00 1.147.886.099,00 89,21 Perdesaan 145 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 169.371.900,00 169.371.900,00 165.105.100,00 97,48 146 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 826.929.700,00 928.633.975,00 798.775.094,00 86,02 membangun desa 147 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 154.013.600,00 154.013.600,00 142.324.600,00 92,41 desa 148 Program Pengembangan dan Penataan Desa dan 149.653.600,00 233.983.200,00 229.310.200,00 98,00 Kelurahan 149 Program pengembangan data/informasi/statistik 221.210.000,00 221.210.000,00 164.085.500,00 74,18 Daerah 150 Program Penyelamatan Dan Pelestarian 202.649.200,00 246.757.420,00 191.633.000,00 77,66 Dokumen/Arsip Daerah 151 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana 42.977.950,00 42.977.950,00 32.002.450,00 74,46 Kearsipan 152 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 41.241.295,00 41.241.295,00 24.958.295,00 60,52 153 Program Pemanfaatan Potensi Sektor Pos dan 52.665.500,00 90.445.000,00 87.642.550,00 96,90 Telekomunikasi 154 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan 40.000.000,00 39.080.000,00 38.477.000,00 98,46 Media Massa 155 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang 31.762.000,00 30.697.000,00 30.685.000,00 99,96 komunikasi dan informasi 156 Program kerjasama informasi dengan mas media 338.115.800,00 310.690.300,00 290.228.300,00 93,41 157 Program Pengembangan Teknologi Informatika 337.500.000,00 339.472.500,00 331.401.306,00 97,62 158 Program Pengembangan Budaya Baca Dan 675.706.299,00 719.038.299,00 699.573.524,00 97,29 Pembinaan Perpustakaan 159 Program Peningkatan Ketahan Pangan 1.662.516.500,00 1.785.359.500,00 1.662.232.800,00 93,10 (pertanian/perkebunan) 160 Program peningkatan pemasaran hasil produksi 5.023.000,00 5.023.000,00 5.023.000,00 100,00 pertanian/perkebunan 161 Program Peningkatan Ketahan Pangan 4.135.703.700,00 7.260.529.050,00 7.067.851.008,00 97,35 (pertanian/perkebunan) 162 Program peningkatan pemasaran hasil produksi 117.177.450,00 117.177.450,00 111.913.650,00 95,51 pertanian/perkebunan 163 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 19.237.522.000,00 17.330.622.500,00 17.325.090.600,00 99,97

Anggaran (Sebelum 164 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 309.263.500,00 314.763.500,00 303.242.600,00 96,34 165 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan 979.025.500,00 921.582.500,00 892.372.600,00 96,83 Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai Swasembada dan Swasembada berkelanjutan 166 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana 6.285.101.751,00 24.987.359.401,00 24.803.715.400,00 99,27 dan Sarana Pertanian 167 Program Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk 525.870.520,00 525.870.520,00 500.085.238,00 95,10 Hortikultura 168 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit 1.542.286.700,00 1.594.899.200,00 1.445.203.961,00 90,61 Ternak 169 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 15.017.089.824,00 15.478.053.824,00 15.200.268.944,00 98,21 170 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 327.715.400,00 317.715.400,00 276.002.300,00 86,87 Peternakan 171 Program Peningkatan Penerapan Teknologi 335.962.300,00 376.432.300,00 359.640.240,00 95,54 Petemakan 172 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 761.455.073,00 342.356.948,00 332.258.093,00 97,05 173 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 27.742.459,00 43.273.064,00 43.063.064,00 99,51 Pertanian/Perkebunan 174 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian 1.152.723.497,00 19.581.266,00 15.801.266,00 80,70 / Perkebunan 175 Program Pemberdayaan Penyuluh 715.401.780,00 692.893.780,00 687.727.109,00 99,25 Pertanian/Perkebunan Lapangan 176 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 126.379.282,00 140.519.282,00 106.236.482,00 75,60 177 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1.873.078.340,00 2.018.764.340,00 1.935.888.890,00 95,89 178 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 1.189.221.946,00 1.249.065.056,00 1.193.638.211,00 95,56 179 Program pembinaan dan penerbitan industri hasil 44.747.480,00 44.747.480,00 41.655.283,00 93,09 hutan 180 Program perencanaan dan pengembangan hutan 185.609.723,00 185.609.723,00 184.010.323,00 99,14 181 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 43.273.064,00 43.273.064,00 43.063.064,00 99,51 Perkebunan 182 Program Peningkatan Produksi Perkebunan 1.179.926.697,00 1.179.926.697,00 1.165.892.419,00 98,81 183 Peningkatan Ketahanan Pangan Perkebunan 471.275.328,00 526.925.328,00 494.466.228,00 93,84 184 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 342.356.948,00 342.356.948,00 332.258.093,00 97,05 185 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian 19.581.266,00 43.273.064,00 43.063.064,00 99,51 / Perkebunan 186 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 188.050.118,00 279.207.319,00 204.329.319,00 73,18 187 Program rehabilitasi hutan dan lahan 96.243.996,00 86.462.996,00 29.718.500,00 34,37 188 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 163.530.525,00 198.323.547,00 175.523.965,00 88,50

Anggaran (Sebelum 189 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 15.224.300,00 15.224.300,00 9.287.300,00 61,00 190 Program pembinaan dan pengawasan bidang 99.388.677,00 103.126.677,00 98.708.285,00 95,72 pertambangan 191 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat 46.179.690,00 46.179.690,00 43.450.990,00 94,09 yang erpotensi merusak lingkungan 192 Program pembinaan dan pengembangan bidang 4.309.253.050,00 4.420.088.455,00 4.337.904.355,00 98,14 ketenagalistrikan 193 Program Pengembangan Energi 15.805.690,00 15.805.690,00 15.775.490,00 99,81 194 Pengembangan Geologi Sumberdaya Mineral Dan Air 91.191.049,00 91.191.049,00 87.671.504,00 96,14 Bawah Tanah 195 Program pengembangan pemasaran pariwisata 594.637.960,00 619.693.960,00 596.194.060,00 96,21 196 Program pengembangan destinasi pariwisata 267.344.950,00 303.944.950,00 296.947.850,00 97,70 197 Program pengembangan Kemitraan 57.095.085,00 64.389.085,00 58.860.085,00 91,41 198 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 14.900.600,00 14.900.600,00 10.520.600,00 70,61 199 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 200 Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Penggunaan Sumberdaya Laut 383.871.000,00 233.871.000,00 221.280.600,00 94,62 506.491.700,00 562.247.700,00 473.583.808,00 84,23 201 Program Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan 141.639.200,00 159.364.200,00 158.081.000,00 99,19 Maritim Kepada Masyarakat 202 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2.927.997.457,00 3.356.628.603,00 3.298.496.185,00 98,27 203 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 4.642.685.300,00 5.105.055.300,00 5.061.404.144,00 99,14 204 Program Pengembangan Sistim Penyuluhan 390.515.400,00 390.515.400,00 383.713.500,00 98,26 Perikanan 205 Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran 956.204.400,00 1.089.103.800,00 937.842.720,00 86,11 Produksi Perikanan 206 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air 380.663.900,00 413.913.900,00 391.373.486,00 94,55 Payau 207 Program Pengembangan Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Dan Data Statistik Perikanan 237.258.928,00 225.550.700,00 203.208.199,00 90,09 208 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Pada 620.199.000,00 665.153.500,00 635.255.429,00 95,51 Pulau-Pulau Kecil 209 Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan 114.272.673,00 163.884.183,00 146.183.757,00 89,20 Perdagangan 210 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam 1.804.245.140,00 1.842.785.665,00 1.696.564.140,00 92,07 Negri 211 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Industri 47.911.232,00 177.919.289,00 86.739.794,00 48,75

Anggaran (Sebelum 212 Program Pengembangan Industri Kecil Dan 2.281.363.317,00 2.468.471.317,00 2.324.355.915,00 94,16 Menengah 213 Program Peningkatan Pengembangan Kelembagaan 98.186.836,00 149.045.603,00 141.904.568,00 95,21 214 Program Pengembangan Wilayah Tertinggal 20.864.525,00 22.584.525,00 21.351.500,00 94,54 215 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 107.987.900,00 188.077.400,00 183.986.200,00 97,82 SUMBAWA BESAR, MARET 2016 BUPATI SUMBAWA, DRS. H. MAHMUD ABULLAH