WALIKOTA BONTANG PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

dokumen-dokumen yang mirip
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

DAFTAR ISI PENGANTAR

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DAFTAR ISI PENGANTAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

DAFTAR ISI PENGANTAR

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

ANTO, S.H., M.M., M.Si.

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Lampiran Rekapitulasi Capaian Kinerja Tahun 2016

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Tabel Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

RPJMD Kab. Temanggung Tahun V I 14

BUPATI ACEH BARAT PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

RPJMD Kab. Temanggung Tahun V I 14

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Tabel Alokasi Anggaran per Sasaran/Urusan. Anggaran Realisasi Realisasi % Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d

PENGUKURAN KINERJA VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BIMA YANG RAMAH RELIGIUS, AMAN, MAKMUR, AMANAH DAN HANDAL

6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp 1,003,042, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Rp 479,791,000

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15

BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAPPEDA KAB. LAMONGAN

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global

multiplier effect bagi indikator lainnya. Misalnya pencapaian kinerja yang cukup tinggi

BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DINAS SOSIAL JL. A. YANI No.38 Telp.(0342) BLITAR

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN VISI : Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG

Transkripsi:

WALI KOTA BONTANG PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berororientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan : Ir. H. ADI DARMA, M.Si : WALIKOTA BONTANG berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Bontang, 4 Januari 2016 WALIKOTA BONTANG ADI DARMA

WALIKOTA BONTANG PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2016 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 4 1 Berkembangnya penyelenggaraan pendidikan masyarakat 1 Angka Partisipasi Murni SD/MI 100% T I 2 Angka Partisipasi Murni SMP/MTS 73.38% 3 Angka Partisipasi Murni SMA/MAN/SMK 63,26% 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan 1 Persentase Angka Kelulusan Sekolah Dasar Hingga Menengah 3 Meningkatnya Angka Harapan Hidup 1 Angka Harapan Hidup 72,85 tahun 4 Penurunan angka pengangguran 1 Tingkat pengangguran terbuka 6,83% 5 Meningkatnya angkatan kerja yang masuk pasar kerja 1 Angka partisipasi angkatan kerja (%) 62,11% 6 Berkembangnya Pengarusatamaan Gender Melalui Fasilitasi 1 Prosentase penyelesaian Kasus KDRT 80% Pengembangan Kelembagaan, Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Serta Perlindungan Anak, Remaja dan Perempuan Dalam Segala Bentuk Diskriminasi dan Eksploitasi Peningkatan Perlindungan Anak, dan Perempuan 100% 7 Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan daerah 1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 123.289.707.827,48 2 Opini BPK terhadap audit Laporan Keuangan WTP 8 Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah 1 Hasil nilai evaluasi Laporan B Akuntabilitas Kinerja Instansi 9 Meningkatnya penanganan sampah 1 Pemerintah Prosentase penanganan sampah 74,08 T 10 Menurunnya Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Menjadi 42,5% 1 Persentase Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 11 Meningkatnya rehabilitasi hutan mangrove sebesar 150 Ha 1 Meningkatnya Luasan Hutan Mangrove Yang Baik 12 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW 1 Prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW 13 Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Bersih 1 Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih 14 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana jaringan jalan 1 Prosentase Kualitas dan Kuantitas 2,18% Sarana Prasarana Jaringan Jalan 15 Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi 90% 1 Prosentase Cakupan Pemamfaatan, Pengembangan dan Pengendalian energi listrik 0,5% 30 Ha 78% 80% 85% 90% 16 Meningkatnya produksi perikanan 1 Prosentase produksi perikanan 89, 73 % 17 Menurunkan angka kemiskinan 1 Prosentase Angka Kemiskinan 9% Program Anggaran 1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Rp. 29.501.718.748,00 2 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 5.490.225.000,00 3 Program Pendidikan Menengah Rp. 7.691.883.520,00 4 Program Pendidikan Non Formal Rp. 3.710.017.000,00 5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 604.910.000,00 6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 26.145.603.263,00 7 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 1.090.818.000,00 8 Program Penanggulangan Masalah Kesehatan Wabah dan Rp. 438.530.000,00 Bencana 9 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Rp. 222.795.000,00 10 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Rp. 1.051.835.000,00

11 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Rp. 678.685.000,00 Ketenagakerjaan 12 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Rp. 70.045.000,00 13 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Rp. 314.655.000,00 Perempuan 14 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Rp. 285.501.750,00 Pembangunan 15 Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Rp. 530.825.500,00 Anak 16 Program Peniapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Rp. 56.535.000,00 17 Program Pengembangan Pusat Pelayanan dan Indormasi dan Rp. 153.092.000,00 Konseling KRR 18 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk Rp. 12.100.000,00 HIV/AIDS 19 Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan daerah Rp. 865.139.000,00 20 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 5.518.435.000,00 21 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Rp. 139.160.000,00 22 Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah Rp. 5.222.136.000,00 23 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Rp. 2.632.516.720,00 24 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Rp. 1.607.405.000,00 25 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Rp. 363.666.000,00 26 Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut Rp. 327.710.000,00 27 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rp. 605.285.000,00 28 Program pemanfaatan potensi Sumber daya hutan Rp. 263.650.000,00 29 Program Perencanaan Tata Ruang Rp. 1.112.005.560,00 30 Program Pemanfaatan Ruang Rp. 228.420.000,00 31 Program pengendalian pemanfaatan ruang Rp. 592.430.000,00 32 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp. 8.832.604.000,00 33 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Rp. 97.242.422.091,00 34 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rp. 55.433.555.760,00 35 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan Rp. 5.846.613.000,00 36 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Rp. 1.223.347.000,00 37 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Rp. 28.114.867.616,00 38 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Rp. 250.000.000,00 39 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Rp. 671.286.500,00 40 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Rp. 7.559.120.600,00 41 Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Rp. 1.698.885.000,00 Perikanan 42 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Rp. 9.314.741.420,00 43 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp. 762.068.500,00 44 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp. 475.875.000,00 45 Program Pelatihan Bagi Rumah Tangga Miskin Rp. 713.462.000,00 46 Program Keluarga Berencana Rp. 2.508.821.000,00 47 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya Rp. 1.727.332.000,00 Bontang, 4 Januari 2016 WALIKOTA BONTANG, Ir. H. ADI DARMA, M.Si