FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD) Lampiran III Unit Eselon I Kementrian/Lembaga/SKPD : Dinas Kesehatan Tahun : 2014 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET UTAMA Meningkatkan Cakupan Kepesertaan 1 Persentase pengadaan 100.0 % Masyarakat dalam JKN obat esensial 2 Cakupan Pelayanan 100.0 % Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; 3 Cakupan pertolongan 90.00 % persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 4 Cakupan komplikasi 80.00 % kebidanan yang Ditangani 5 Cakupan kunjungan 95.00 % bayi 6 Cakupan puskesmas 252.5 % 7 Cakupan pembantu 30.65 % puskesmas 8 Cakupan Pelayanan 66.00 % Kesehatan masyarakat 9 Cakupan pengawasan 100.0 % terhadap obat, makanan dan bahan berbahaya Meningkatkan Cakupan Pelayanan 1 Cakupan desa siaga aktif 60.00 % Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta PHBS 2 Persentase Balita Gizi 0.020 % Buruk
UTAMA 3 Cakupan Balita Gizi 100.0 % Buruk mendapat Perawatan 4 Rasio Posyandu per 11.55 % Satuan Balita 5 Cakupan Rumah dengan 95.00 % bebas jentik 6 Prosentase TTU yang 77.72 % 7 Prosentase TPM yang 89.96 % 8 Cakupan JAGA 70.63 % 9 Cakupan SAB memenuhi 70.57 % syarat 10 Cakupan penemuan dan 82.00 % penyakit TBC BTA 11 Cakupan penemuan dan 100.0 % penyakit DBD 12 Cakupan Desa/kelurahan 100.0 % Universal Child Immunization (UCI) 13 Angka usia harapan 70.50 % hidup Meningkatkan Puskesmas 1 Rasio puskesmas, 1 : 9.550 Terakreditasi dan mempersiapkan poliklinik, pustu Puskesmas BLUD persatuan penduduk 2 Rasio dokter per satuan 1 :3.879 penduduk
UTAMA 3 Rasio tenaga medis per 1 : 2.637 satuan penduduk 4 Rasio Rumah Sakit 1 : 218.066 per satuan penduduk PENUNJANG Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya 1 Terwujudnya 1 tahun Sarana dan Prasarana Kerja Serta kelancaran pelayanan Kualitas Aparatur administrasi perkantoran 2 Terwujudnya 1 tahun kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur Meningkatkan Fungsi Koordinasi, 1 Terwujudnya 1 tahun regulasi dan fasilitasi pelayanan peningkatan kesehatan pemerintah, swasta dan lintas kapasitas dan kinerja sektor sumberdaya aparatur Meningkatkan jejaring pelayanan 1. Tersusunnya 1 tahun kesehatan perencanaan dan laporan yang akuntabel
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Lampiran IV Provinsi/Kab/Kota : Kabupaten Bogor Nama SKPD : Dinas Kesehatan SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % (4) (5) UTAMA Meningkatkan Cakupan Kepesertaan 1 Persentase pengadaan 100.0 % 100.0 % 100.00 Masyarakat dalam JKN obat esensial 2 Cakupan Pelayanan 100.0 % 100.0 % 100.00 Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; 3 Cakupan pertolongan 90.00 % 87.60 % 97.33 persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 4 Cakupan komplikasi 80.00 % 77.90 % 97.38 kebidanan yang Ditangani 5 Cakupan kunjungan 95.00 % 96.02 % 101.07 bayi 6 Cakupan puskesmas 252.5 % 252.5 % 100.00 7 Cakupan pembantu 30.65 % 30.18 % 98.47 puskesmas 8 Cakupan Pelayanan 66.00 % 58.85 % 89.17 Kesehatan masyarakat 9 Cakupan pengawasan 100.0 % 102.00 % 102.00 terhadap obat, makanan dan bahan berbahaya Meningkatkan Cakupan Pelayanan 1 Cakupan desa siaga aktif 60.00 % 60.14 % 100.23 Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta PHBS 2 Persentase Balita Gizi 0.020 % 0.0202 % 99.00 Buruk 3 Cakupan Balita Gizi 100.0 % 100.0 % 100.00 Buruk mendapat Perawatan 4 Rasio Posyandu per 11.55 % 8.91 % 77.14 Satuan Balita 5 Cakupan Rumah dengan 95.00 % 96.19 % 101.25 bebas jentik 6 Prosentase TTU yang 77.72 % 79.02 % 101.67 7 Prosentase TPM yang 89.96 % 90.20 % 100.27
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % (4) (5) 8 Cakupan JAGA 70.63 % 71.07 % 100.62 9 Cakupan SAB memenuhi 70.57 % 70.68 % 100.16 syarat 10 Cakupan penemuan dan 82.00 % 91.62 % 111.73 penyakit TBC BTA 11 Cakupan penemuan dan 100.0 % 100.0 % 100.00 penyakit DBD 12 Cakupan Desa/kelurahan 100.0 % 95.16 % 95.16 Universal Child Immunization (UCI) 13 Angka kelangsungan 64.01 % % 0.00 hidup bayi 14 Angka usia harapan 70.50 % % 0.00 hidup Meningkatkan Puskesmas 1 Rasio puskesmas, 1 : 9.550 1 : 9,383 101.75 Terakreditasi dan mempersiapkan poliklinik, pustu Puskesmas BLUD persatuan penduduk 2 Rasio dokter per satuan 1 :3.879 1 :4.016 96.47 penduduk 3 Rasio tenaga medis per 1 : 2.637 1 : 2.730 96.47 satuan penduduk 4 Rasio Rumah Sakit 1 : 218.066 1 : 193.836 111.11 per satuan penduduk PENUNJANG Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya 1 Terwujudnya 1 tahun 1 tahun 100.00 Sarana dan Prasarana Kerja Serta kelancaran pelayanan Kualitas Aparatur administrasi perkantoran 2 Terwujudnya 1 tahun 1 tahun 100.00 kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur Meningkatkan Fungsi Koordinasi, 1 Terwujudnya 1 tahun 1 tahun 100.00 regulasi dan fasilitasi pelayanan peningkatan kesehatan pemerintah, swasta dan lintas kapasitas dan kinerja sektor sumberdaya aparatur Meningkatkan jejaring pelayanan 1. Tersusunnya 1 tahun 1 tahun 100.00 kesehatan perencanaan dan laporan yang akuntabel