RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN ANGGARAN 2011 FORMAT BOS K - 2

dokumen-dokumen yang mirip
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH ( RKAS ) TAHUN PELAJARAN

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN PELAJARAN PENYESUAIAN TAHUN 2016

PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2012 (HASIL TIM MANAJEMEN BOS KAB.,MKKS DAN PERWAKILAN PENGGUNA BOS / TIM MANAJEMEN BOS SEKOLAH)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENGADAAN BARANG/JASA PENGADAAN BARANG/JASA PENGADAAN BARANG/JASA (3) Biaya PAKET PENGADAAN NO BARANG/JASA WAKTU DANA KAB/KOTA (BULAN) PENGADAAN (2)

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir:

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

PENGGUNAAN DANA BOS. Dana BOS yang diterima oleh sekolah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan berikut: Item Pembiayaan

Pendapatan

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA TAHUN ANGGARAN 2011

XI. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) Nama Sekolah :..

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013

revisi ke 2 PERHITUNGAN TAHUN 2015 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN , ,00

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir:

Contoh Evaluasi Program Sekolah Bidang Kurikulum

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 34 TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA PENJABARAN APBD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Dalam Rupiah PERHITUNGAN TAHUN 2016 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL VOLUME HARGA SATUAN

Urusan Pemerintahan: SOSIAL

STANDART OPERATIONAL PROCEDURES (SOP)

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir:

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2014

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PROGRAM KERJA TAHUNAN SMA NEGERI 1 NGRAYUN TAHUN PELAJARAN 2013/2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN APBD

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH DPA-PD TAHUN ANGGARAN 2017 BELANJA LANGSUNG

14, Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN Pelaksanaan Uji Kompetensi Peserta Didik

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN Peringatan Hari Besar Nasional

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2012

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

RENCANA PENGANGGARAN SUB KEGIATAN / WAKTU PELKSANAAN NAMA KEGIATAN LOKASI VOL. PEKERJAAN PERKIRAAN BIAYA SUMBER

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014

Bid. Pemb. PTK 128,692, Bid. Pemb. PTK 96,640, MEI

REKAPITULASI REALISASI SPJ S/D BULAN DESEMBER 2010

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2018

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

PERSIAPAN AKREDITASI. 2. Berita Acara Penyelenggaraan Rapat Penyusunan dan tanda tangan Komite, KS, Wakasek, Kaur, Guru dan guru BK

USULAN RENJA KPU KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 APBD-PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hulu

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN KD. REKENING URAIAN TAHUN INI TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

RENCANA UMUM PENGADAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

VISI TK ISLAM PLUS ASSALAMAH UNGARAN. Membangun Generasi yang Cerdas,Terampil,Tangguh,Cinta Tanah Air dan Berakhlaqul Karimah

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA KELURAHAN MANGGARAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) SMP STANDAR NASIONAL 2010/2011

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/04/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

PROGRAM KERJA DAN RENCANA KERJA WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG KURIKULUM TAHUN PELAJARAN 2014/2015

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2014

BULAN PAGU ANGGARAN BELANJA BARANG/JASA JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER SWAKELOLA

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

MAHASISWA. PENGAJUAN PROPOSAL PENDELEGASIAN (rangkap 3) (proposal sesuai dengan format) VERIFIKASI PROPOSAL (Kasubbag.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014

KEMENTERIAN AGAMA SEKRETARIAT JENDERAL PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN AGAMA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Lokasi Pekerjaan (Provinsi, KabupateniKota)

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Dana. Jasa Lainnya 1 Tahun Rp ,00 APBD awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana ,00 APBD ( ) ,00 APBD (

NOMOR DPA SKPD DOKUM EN P ELAKSANAAN ANGGAR AN DPA - SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN : Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

RINCIAN KERJA DIPA AWAL TAHUN 2015

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

INSTRUMEN PEMANTAUAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA MADRASAH TAHAP 2 TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN : Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2013

RENCANA UMUM PENGADAAN

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS) *) (TK/SD/SMP/SMA/SMK) NEGERI **) TAHUN PELAJARAN 2015/2016 PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal

Transkripsi:

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN ANGGARAN 2011 Nama Sekolah : SD Muhammadiyah Pandes Desa/ Kecamatan : Wonokromo/ Pleret Kabupaten : Bantul Triwulan : FORMAT BOS K - 2 Diisi oleh sekolah Dikirim Tim Manajemen BOS Kab. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) I n Program Sekolah 173,000 II Pengeluaran Rutin 122,271,300 122,271,300 1.1 Gaji PNS 1.1.1 5 1 1 01 01 Kepala Sekolah 41,898,000 41,898,000 1.1.2 5 1 1 01 01 Guru Kelas 1.1.3 5 1 1 01 01 Guru Agama 1.2 Tunjangan Profesi 1.2.1 Gaji Pokok Rp 3.491.500 35,613,300 35,613,300 1.2.2 Gaji Pokok Rp 0 18,360,000 18,360,000 1.3 Gaji GTT dari Pusat 1.3.1 5 2 1 02 02 Guru Kelas 14,400,000 14,400,000 1.3.2 5 2 1 02 02 Guru Agama 2,400,000 2,400,000 1.3.3 5 2 1 02 02 Guru Bahasa Inggris 0 1.4 Gaji GTT dari PemKab 1.4.1 5 2 1 02 02 Guru Kelas 7,200,000 7,200,000 1.4.2 5 2 1 02 02 Guru Agama 2,400,000 2,400,000 1.4.3 5 2 1 02 02 Guru Bahasa Inggris 0 0 1.5 Gaji PTT dari Pusat 1.5.1 5 2 1 02 02 Penjaga Sekolah 0 0 Sumber Dana III 1.6 Gaji PTT dari PemKab 1.6.1 5 2 1 02 02 Penjaga Sekolah 0 0 Program Sekolah 1 Standar Isi 4,870,000 1.1 Workshop KTSP 1,545,000 1,545,000 1.1.1 5 2 1 01 01 Hr. Panitia Workshop KTSP 260,000 260,000 1.1.2 5 2 1 01 04 Hr. Panitia Workshop KTSP 650,000 650,000 1.1.3 5 2 1 01 06 Hr. Nara Sumber Workshop KTSP 100,000 100,000 1.1.4 5 2 2 01 01 ATK Peserta Workshop KTSP 150,000 150,000 1.1.5 5 2 2 03 13 Dokumentasi Workshop KTSP 100,000 100,000 1.1.6 5 2 2 03 14 Dekorasi Workshop KTSP 25,000 25,000 1.1.7 5 2 2 03 15 Publikasi Workshop KTSP 10,000 10,000 1.1.8 5 2 2 06 02 Pengadaan Materi Workhsop 50,000 50,000 1.1.9 5 2 2 11 05 Konsumsi Workshop KTSP 200,000 200,000

1.2 Finalisasi KTSP 460,000 460,000 1.2.1 5 2 1 01 01 Hr. Panitia Finalisasi KTSP 260,000 260,000 1.2.2 5 2 1 01 06 Hr. Narasumber Finalisasi KTSP 50,000 50,000 1.2.3 5 2 2 06 02 Pengadaan Materi KTSP 50,000 50,000 1.2.4 5 2 2 11 05 Konsumsi Finalisasi KTSP 100,000 100,000 1.3 Pendokumentasian KTSP 100,000 100,000 1.3.1 5 2 2 03 13 Pengadaan dan Penjilidan 100,000 100,000 1.3.2 5 2 2 06 02 Dokumentasi VCD / CD 0 0 1.4 Rapat Penentuan KKM 770,000 770,000 1.4.1 5 2 1 01 01 Hr. Panitia Penentuan KKM 130,000 130,000 1.4.2 5 2 1 01 04 Hr. Panitia Penentuan KKM 260,000 260,000 1.4.3 5 2 1 01 06 Hr. Narasumber Penentuan KKM 100,000 100,000 1.4.4 5 2 2 01 01 ATK Peserta Penentuan KKM 100,000 100,000 1.4.5 5 2 2 06 02 Penggandaan Materi KKM 50,000 50,000 1.4.6 5 2 2 11 02 Konsumsi Penentuan KKM 130,000 130,000 1.5 Pembuatan Silabus 690,000 690,000 1.5.1 5 2 1 01 01 Hr. Panitia Penentuan Silabus 130,000 130,000 1.5.2 5 2 1 01 04 Hr. Panitia Penentuan Silabus 260,000 260,000 1.5.3 5 2 1 01 06 Hr. Narasumber Penentuan Silabus 50,000 50,000 1.5.4 5 2 2 01 01 ATK Peserta Penentuan Silabus 50,000 50,000 1.5.5 5 2 2 06 02 Penggandaan Materi 50,000 50,000 1.5.6 5 2 2 11 02 Konsumsi Penentuan Silabus 150,000 150,000 1.6 Kalender Akademik 1,305,000 1,305,000 1.6.1 5 2 2 06 02 Penggandaan Materi Kalender 200,000 200,000 1.6.2 5 2 2 06 02 Penyusunan Bank Data Kelas 300,000 300,000 1.6.3 5 2 2 06 02 Penyusunan Bank Data Sekolah 445,000 445,000 1.6.4 5 2 2 06 02 Penggandaan & Pengisian Nilai 350,000 350,000 1.6.5 5 2 2 06 02 Penggandaan Jadwal Pelajaran 10,000 10,000 2 Standar Kompetensi Kelulusan 9,065,000 11,855,000 2.1 Pentas Seni Siswa 990,000 1,020,000 2.1.1 5 2 1 01 01 Hr. Pembimbing Persiapan Pentas 100,000 100,000 2.1.2 5 2 2 03 13 Dokumentasi Pentas Seni Siswa 50,000 50,000 2.1.3 5 2 2 03 14 Dekorasi Panggung Pentas Seni 120,000 120,000 2.1.4 5 2 2 10 12 Sewa Peralatan Pentas Seni 250,000 300,000 2.1.5 5 2 2 11 05 Konsumsi Hadiah Pentas Seni 350,000 450,000 2.1.6 5 2 2 43 01 Hadiah Peserta Pentas Seni 120,000 2.2 Pekan Olah Raga Sekolah 740,000 740,000 2.2.1 5 2 1 01 01 Hr. Panitia Pekan Olah Raga Sekolah 260,000 260,000 2.2.2 5 2 1 01 04 Hr. Yuri Pekan Olah Raga Sekolah 130,000 130,000 2.2.3 5 2 2 11 05 Konsumsi Pekan Olah Raga Sekolah 150,000 150,000 2.2.4 5 2 2 14 04 Perlengkapan Pekan Olah Raga 200,000 200,000 2.3 Pelatihan Dokter Kecil 325,000 325,000

2.3.1 5 2 1 01 06 Hr. Narasumber Pelatihan DokCil 50,000 50,000 2.3.2 5 2 1 01 04 Hr. Peserta Pelatihan DokCil 75,000 75,000 2.3.3 5 2 2 03 13 Dokumentasi Pelatihan DokCil 25,000 25,000 2.3.4 5 2 2 06 02 Penggandaan Materi 25,000 25,000 2.3.5 5 2 2 11 05 Konsumsi Pelatihan DokCil 150,000 150,000 2.4 Peringatan Hari Besar Islam 4,400,000 6,200,000 2.4.1 5 2 1 01 06 Hr. Penceramah PHBI 300,000 600,000 2.4.2 5 2 2 03 14 Dekorasi PHBI 400,000 400,000 2.4.3 5 2 2 03 13 Dokumentasi PHBI 200,000 200,000 2.4.4 5 2 2 11 05 Konsumsi PHBI 1,000,000 2,000,000 2.4.5 5 2 2 03 14 Ramadhan (Pesantren Kilat) 1,200,000 1,500,000 2.4.6 5 2 2 03 14 Latihan Qurban 1,300,000 1,500,000 2.5 Kegiatan 5 K 300,000 700,000 2.5.1 5 2 2 01 01 ATK untuk Menghias Ruangan 150,000 300,000 2.5.2 5 2 2 01 05 Pengadaan alat/bahan Kebersihan 150,000 400,000 2.6 Pengelolaan Majalah Dinding 330,000 330,000 2.6.1 5 2 2 01 04 Pengelolaan Majalah Dinding 130,000 130,000 2.6.2 5 2 2 01 01 Hr. Pembimbing Pembuatan Mading 200,000 200,000 2.7 Lomba Akademik Siswa 630,000 780,000 2.7.1 5 2 1 01 04 Hr. Pembimbing Lomba Akademik 220,000 220,000 2.7.2 5 2 1 01 04 Hr. Pendamping Lomba Akademik 260,000 260,000 2.7.3 5 2 2 11 05 Konsumsi Lomba Akademik 150,000 300,000 2.8 Lomba n Akademik 630,000 780,000 2.8.1 5 2 1 01 04 Hr. Pemb. Lomba n Akademik 220,000 220,000 2.8.2 5 2 1 01 04 Hr. Pemb. Lomba n Akademik 260,000 260,000 2.8.3 5 2 2 11 05 Konsumsi Lomba n Akademik 150,000 300,000 2.9 Try Out/ Latihan UASBN 720,000 720,000 2.9.1 5 2 1 01 01 Hr. Tim Latihan UASBN 130,000 130,000 2.9.2 5 2 1 01 04 Hr. Pembuatan Kisi-Kisi UASBN 130,000 130,000 2.9.3 5 2 1 01 04 Hr. Pengawas Latihan UASBN 130,000 130,000 2.9.4 5 2 1 01 04 Hr. Korektor Latihan UASBN 130,000 130,000 2.9.5 5 2 2 01 01 ATK Latihan UASBN 50,000 50,000 2.9.6 5 2 2 11 02 Konsumsi Rapat Koordinasi 150,000 150,000 3 Standar Sarana dan Prasarana 6,490,000 6,490,000 3.1 5 2 3 12 02 Pengadaan Komputer te Book 3,000,000 3,000,000 3.2 5 2 3 12 02 Alat Kebersihan 400,000 400,000 3.3 5 2 3 12 02 ATK 500,000 500,000 3.4 5 2 3 12 02 Fotocopy 340,000 340,000 3.5 5 2 3 12 02 Penggandaan Media Pembelajaran 150,000 150,000 3.6 5 2 3 12 02 Papan Pajangan 150,000 150,000 3.7 5 2 3 12 02 Pengecatan Gedung 1,200,000 1,200,000 3.8 5 2 3 12 01 Belanja Modal Tambah Daya 750,000 750,000

4 Standar Pendidik dan Tendik 3,100,000 3,100,000 4.1 5 2 2 17 03 Kelompok Kerja KS 250,000 250,000 4.2 5 2 2 17 03 Kelompok Kerja Guru 550,000 550,000 4.3 5 2 2 17 03 Kelompok Kerja Guru Agama 150,000 150,000 4.4 5 2 2 17 03 Kelompok Kerja Guru B.Inggris 150,000 150,000 4.5 5 2 2 17 03 Kelompok Kerja Guru Penjas 150,000 150,000 4.6 5 2 2 17 03 Pendidikan Pelatihan/Seminar 1,500,000 1,500,000 4.7 5 2 2 17 03 PTK 200,000 200,000 4.8 5 2 2 17 03 Pemilihan Guru Berprestasi 150,000 150,000 5 Standar Proses 1,400,000 1,400,000 5.1 Pembuatan Renc. Program Pbjr 250,000 250,000 5.1.1 5 2 2 01 01 ATK Membuat Program Pbjr 100,000 100,000 5.1.2 5 2 2 06 02 Penggandaan Rencana Program 150,000 150,000 5.2 Penggandaan Buku Teks/Perpust 1,000,000 1,000,000 5.2.1 5 2 3 27 26 Pengggandaan Buku Penjasorkes 1,000,000 1,000,000 5.3 Penunjang Pembelajaran 150,000 150,000 5.3.1 5 2 2 06 02 Penggandaan LKS 150,000 150,000 6 Standar Pembiayaan 48,173,700 48,173,700 6.1 Honor GTT 33,400,000 33,400,000 6.1.1 5 2 1 02 02 Guru Kelas 24,600,000 24,600,000 6.1.2 5 2 1 02 02 Guru Bahasa Inggris 2,400,000 2,400,000 6.1.3 5 2 1 02 02 Guru Agama 3,300,000 3,300,000 6.1.4 5 2 1 02 02 Guru Penjaskes 3,300,000 3,300,000 6.2 Honor PTT 6,120,000 6,120,000 6.2.1 5 2 1 02 02 Tenaga Perpustakaan 1,500,000 1,500,000 6.2.2 5 2 1 02 02 Penjaga Sekolah 2,700,000 2,700,000 6.2.3 5 2 1 02 02 Tapak Suci 1,920,000 1,920,000 6.3 Kegiatan HW 400,000 400,000 6.3.1 5 2 1 02 02 ATK Kegiatan HW 150,000 150,000 6.3.2 5 2 1 02 02 Transportasi Kemah HW 250,000 250,000 6.4 Langganan Daya dan Jasa 600,000 600,000 6.4.1 5 2 2 03 03 Pembayaran Pemakaian Listrik 600,000 600,000 6.5 Minum Harian Guru & Pegawai 1,600,000 1,600,000 6.5.1 5 2 2 11 01 Gula untuk Minum Guru 600,000 600,000 6.5.2 5 2 2 11 01 Teh untuk Minum Guru 100,000 100,000 6.5.3 5 2 2 11 02 Konsumsi Rapat Rutin Sekolah 900,000 900,000 6.6 Perawatan Komputer 1,000,000 1,000,000 5 2 1 24 04 Pemeliharaan Jaringan Komputer 1,000,000 1,000,000 6.7 Pengadaan Alat Habis Pakai 750,000 750,000

5 2 2 01 05 Pengadaan Sapu 300,000 300,000 5 2 2 01 05 Pengadaan Sulak 75,000 75,000 5 2 2 01 05 Pengadaan Keset 100,000 100,000 5 2 2 01 05 Pengadaan Alat Pembersih Lantai 50,000 50,000 5 2 2 01 05 Pengadaan Serok Sampah 75,000 75,000 5 2 2 01 05 Pengadaan Ember 150,000 150,000 6.8 Pengadaan Bahan Habis Pakai 350,000 350,000 5 2 2 01 06 Belanja Gas Elpiji 350,000 350,000 6.9 Pengadaan Alat Tulis Sekolah 950,000 950,000 5 2 2 01 01 Pengadaan Kapur 250,000 250,000 5 2 2 01 01 Pengadaan Spidol 30,000 30,000 5 2 2 01 01 Pengadaan Penggaris 100 cm 20,000 20,000 5 2 2 01 01 Pengadaan Buku, Kertas, Cutter 150,000 150,000 5 2 2 01 01 Pengadaan Bolpoint, tip ex 100,000 100,000 5 2 2 01 01 Pengadaan Tinta Refill/Tuner 400,000 400,000 6.10' Kegiatan Kesiswaan 3,003,700 3,003,700 5 2 1 01 01 Hr. Pembina HW 1,920,000 1,920,000 5 2 1 01 01 Dana Kegiatan Siswa 300,000 300,000 5 2 1 01 01 Dana Kegiatan Gugus 300,000 300,000 5 2 1 01 01 Dana Kegiatan Cabang 83,700 83,700 5 2 1 01 01 Dana Ta'awun PDM 400,000 400,000 7 Standar Pengelolaan 14,300,000 14,300,000 7.1 Sosialisasi Visi, Misi&Tujuan Sklh 2,250,000 2,250,000 7.1.1 5 2 1 01 01 Hr. Tim Sosialisasi 1,800,000 1,800,000 7.1.2 5 2 1 01 03 Hr. Narasumber Sosialisasi 200,000 200,000 7.1.3 5 2 1 11 05 Konsumsi Sosialisasi 250,000 250,000 7.2 Pembuatan Rencana Kerja JM 2,050,000 2,050,000 7.2.1 5 2 1 01 01 Hr. Tim Pembuatan Renker JM 1,800,000 1,800,000 7.2.2 5 2 1 01 03 Hr. Narasumber Renker JM 100,000 100,000 7.2.3 5 2 2 11 05 Konsumsi Renker JM 150,000 150,000 7.3 Pembuatan Rencana Kerja Thn 2,050,000 2,050,000 7.3.1 5 2 1 01 01 Hr. Tim Pembuatan Renker Thn 1,800,000 1,800,000 7.3.2 5 2 1 01 01 Hr. Narasumber Renker JThn 100,000 100,000 7.3.3 5 2 2 11 05 Konsumsi Renker Thn 150,000 150,000 7.4 Pembuatan Struktur Organisasi 360,000 360,000 7.4.1 5 2 1 01 01 Hr. Tim Pembuat Struktur 130,000 130,000 7.4.2 5 2 1 01 01 ATK Pembuatan Struktur Sekolah 100,000 100,000 7.4.3 5 2 2 11 05 Konsumsi Pembuatan Struktur 130,000 130,000 7.5 Pembuatan Tata Tertib 2,000,000 2,000,000 7.5.1 5 2 1 01 01 Hr. Tim Pembuatan Tatip 1,800,000 1,800,000 7.5.2 5 2 1 01 01 ATK Pembuatan Tatip 50,000 50,000

7.5.3 5 2 2 11 05 Konsumsi Pembuatan Tatip 150,000 150,000 7.6 Rapat Pembagian Tugas Guru 450,000 450,000 7.6.1 5 2 1 01 06 Hr. Narasumber Rapat 150,000 150,000 7.6.2 5 2 1 01 01 ATK Pembuatan Tugas Rapat 150,000 150,000 7.6.3 5 2 2 11 02 Konsumsi Rapat 150,000 150,000 7.7 Rapat Pertanggungjawaban KS 2,050,000 2,050,000 7.7.1 5 2 1 01 06 Hr. Tim Rapat PJ KS 1,800,000 1,800,000 7.7.2 5 2 1 01 01 Hr. Narasumber PJ KS 100,000 100,000 7.7.3 5 2 2 11 02 Konsumsi Rapat PJ KS 150,000 150,000 7.8 Penerimaan Peserta Didik Baru 1,040,000 1,040,000 7.8.1 5 2 1 01 01 Hr. Tim PPDB 260,000 260,000 7.8.2 5 2 1 01 01 ATK PPDB 630,000 630,000 7.8.3 5 2 2 11 05 Konsumsi PPDB 150,000 150,000 7.9 Pembuatan Administrasi Sekolah 2,050,000 2,050,000 7.9.1 5 2 1 01 01 Hr. Tim Pembuatan Administrasi 1,800,000 1,800,000 7.9.2 5 2 1 01 04 Hr. Pemateri 100,000 100,000 7.9.3 5 2 2 11 05 Konsumsi Pembuatan Administrasi 150,000 150,000 8 Standar Penilaian 3,163,500 460,000 8.1 5 2 1 01 01 Ulangan Harian 460,000 130,000 8.1.1 5 2 1 01 04 Hr. Pembuatan Kisi-Kisi Soal UH 130,000 130,000 8.1.2 5 2 1 01 04 Hr. Koreksi UH 130,000 200,000 8.1.3 5 2 1 01 05 ATK Pembuatan Soal UH 200,000 8.2 Ulangan Tengah Harian 970,000 970,000 8.2.1 5 2 1 01 01 Hr. Pengadaan Soal UTS 260,000 260,000 8.2.2 5 2 1 01 04 Hr. Pengawas UTS 130,000 130,000 8.2.3 5 2 1 01 04 Hr. Korektor UTS 130,000 130,000 8.2.4 5 2 1 01 04 Fotocopy UTS 150,000 150,000 8.2.5 5 2 1 01 05 Konsumsi UTS 300,000 300,000 8.3 Ulangan Akhir Semester 853,500 853,500 8.3.1 5 2 1 01 01 Pengadaan Soal UAS 573,500 573,500 8.3.2 5 2 1 01 04 Hr. Korektor UAS 130,000 130,000 8.3.3 5 2 1 01 05 Konsumsi UAS 150,000 150,000 8.4 Ulangan Kenaikan Kelas 880,000 880,000 8.4.1 5 2 1 01 01 Pengadaan Soal UAS 600,000 600,000 8.4.2 5 2 1 01 04 Hr. Korektor UAS 130,000 130,000 8.4.3 5 2 1 01 05 Konsumsi UAS 150,000 150,000 8.5 Ujian Sekolah (Kelas VI) 230,000 230,000 8.5.1 5 2 1 01 01 Hr. Tim / Panitia Ujian 65,000 65,000 8.5.2 5 2 1 01 04 Hr. Pembuatan Kisi-Kisi Soal UST 65,000 65,000 8.5.3 5 2 1 01 04 Pengadaan Soal 100,000 100,000 8.5.4 5 2 1 01 04 Hr. Pengawas/Penguji 0 0

8.5.5 5 2 1 01 05 Hr. Korektor 0 0 8.6 Ujian Nasional 400,000 400,000 8.6.1 5 2 1 01 01 Hr. Tim UASBN 0 0 8.6.2 5 2 1 01 04 Hr. Pengawas UASBN 0 0 8.6.3 5 2 1 01 04 Fotocopy/Penggandaan 100,000 100,000 8.6.4 5 2 1 01 05 Konsumsi UASBN 300,000 300,000 IV Bantuan 3.1 Bantuan Dekonsentrasi 3.1 Dana 3.1 Dana 3.4 Dana 3.5 Lain-Lain V Pendapatan Asli Sekolah 3.1 Sukarela 3.2 Usaha Lain 3.3 Lain-Lain JUMLAH 212,886,500 122,271,300 49,573,700 14,300,000 3,163,500 23,578,000 REKAPITULASI BOS NAS : 1. Belanja Pegawai (Maksimal : 20 % ) Rp : 42.523.700,00 2. Belanja Barang dan Jasa Rp : 4.150.000,00 3. Belanja Modal Rp : 2.900.000,00 Jumlah Rp : 49.573.700,00 Pleret, 30 Desember 2011 Mengetahui Pleret, 30 Desember 2011 Bendahara Kepala Sekolah Bendahara PARYANTO, S.Pd. DARYANTO, S.Pd.i DARYANTO NIP. 195901051978031006 Drs. SAHARI PEMBINA Tk. 1/B