BAB VI INDIKATOR KINERJA BPMP2T YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPMP2T) perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, ada beberapa indikator kinerja dalam Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang terkait dengan aspek daya saing daerah pada fokus iklim berinvestasi dan terkait erat dengan di BPMP2T, yaitu sebagaimana yang tertera dalam tabel. Target untuk setiap tahunnya juga ditetapkan, sehingga dapat menjadi dasar dalam penentuan tingkat kinerja. 53
Tabel 1 Indikator Kinerja dan Target Indikator Kinerja Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1. Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulanan, Semesteran dan Tahunan 2. Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Jumlah SDM yang Mengikuti Pendidikan & Pelatihan Kedinasan Laporan - - 4 4 4 4 Presentase - - 75 80 85 90 Orang - - 10 15 20 25 4. Sosialisasi Kebijakan Peraturan Perundangundangan Kali - - 10 12 14 16 5. Prosentase Penyelesaian Pelayanan Perijinan 6 Prosentase Surat Keputusan Ijin Pajak dan Retribusi Yang Dikeluarkan 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 8. Penyelesaian Ijin Sesuai Target Waktu 9. Jumlah Sistem Pelayanan Terpadu 10. Jumlah Pajak/Retribusi Daerah yang dikelola. 11. Laporan Jumlah Pendaftar Perijinan Prosentase - - 70 75 80 85 Unit - - 1 1 1 1 Jenis - - 2 2 2 2 12. Pendapatan Asli Daerah Rp - - 2,7M 2,8M 2,9M 3M 54
No FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Tabel 2 Indikator Kinerja dan Target Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2016) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (8) (9) 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional 22/17 22/17 23/17 23/19 24/20 25/20 26/21 PMDN (Triliun Rp.) 31,692 31,692 35,574 39,186 42,799 46,411 50,023 PMA (Triliun Rp.) 22,783 22,783 26,910 31,037 35,164 39,291 43,418 Rasio daya serap tenaga kerja (orang) Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (%) Lama proses perijinan (hari) (BPMP2T) 37,386 37,386 37,482 42,518 47,554 52,590 57,626 11,300 11,300 10,150 9,210 8,430 7,780 7,220 Ijin Pola I (non survey) 4 4 3 3 3 2 2 Ijin Pola II (survey) 15 15 14 14 12 10 8 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Peningkatan angka indeks kepuasan pelanggan (IKM) Jumlah dan non yang diproses 12 12 15 30 40 50 73,00 75,50 77,50 78,50 80,10 82,90 84,50 1627 1632 1845 2512 3050 3250 3400 55
Indikator-indikator tersebut menunjukan kinerja BPMP2T, terutama dalam hal peijinan dan pengendalian. Adanya sistem informasi perijinan dan lama proses perijinan menjadi indikasi adanya kemudahan proses perijinan. Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi. 56
No Sasaran Tabel 6.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Pelalawan Capaian Kinerja Program SKPD/ Strategi dan Arah Bidang Indikator Kinerja (outcome) Kondisi Kondisi Pembangunan Penanggun Kebijakan Urusan awal Akhir Daerah g Jawab 1 Meningkatnya Meningkatkan kapasitas Tersedianya instrumen penguatan 13% 100% Program penguatan Pemerintahan BPMP2T kapasitas kelembagaan dalam bidang kelembagaan dan kapasitas Umum kelembagaan pendataan dan ketatalaksanaan kelembagaan dan BPMP2T dalam terpadu ketatalaksanaan melaksanakan terpadu tugas 2 Meningkatnya Penyelesaian proses Meningkatkan kualitas 13% 100% Program Pemerintahan BPMP2T kecepatan, dan non penyelenggaraan peningkatan Umum ketepatan dan sesuai standar operasional dan non penyelenggaraan kenyamanan prosedur sesuai dengan prinsip penyampaian prima dan non Mewujudkan pemanfatan 20% 100% Program Pemerintahan BPMP2T teknologi informasi optimalisasi Umum pemanfaatan teknologi informasi Meningkatnya kualitas 100% 100% Program penertiban Pemerintahan BPMP2T pengelolaan penanganan dan penanganan Umum pengaduan/keluhan masyarakat pengaduan terhadap penyelenggaraan /non /non 3 Meningkatnya Melengkapi sarana Mewujudkan peningkatan sarana 9% 100% Program Pemerintahan BPMP2T kinerja prasarana yang mendukung dan prasarana peningkatan sarana Umum aparatur dan prasarana Rencana Strategis BPMP2T Kabupaten Pelalawan 2013 2016_ BAB VI 49 57
No Sasaran Capaian Kinerja Program SKPD/ Strategi dan Arah Bidang Indikator Kinerja (outcome) Kondisi Kondisi Pembangunan Penanggun Kebijakan Urusan awal Akhir Daerah g Jawab dan non Pemerintaha 4 Meningkatnya Melakukan pemantapan Mewujudkan profesionalitas 20% 100% Program n BPMP2T kualitas SDM dan pembinaan SDM aparatur dan peningkatan Umum aparatur aparatur non kapasitas aparatur Dan Sarana Prasarana dan non Pelayanan Meningkatnya kualitas produk 16% 100% Program Pemerintaha n BPMP2T layanan dan non peningkatan Umum akuntabilitas dan non Terlaksananya pameran promosi 11% 100% Program Pemerintaha n BPMP2T publik peningkatan Umum promosi publik 58
53