Nama SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO Urusan Wajib/pilihan : PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



dokumen-dokumen yang mirip
No. IKK. 2 Rasio Rumah ber IMB. 3 Keberadaan PERDA RTRW. 4 Pengurusan KTP. 5 Biaya KTP Biaya KTP dalam PERDA

ASPEK PENILAIAN PADA TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN UNTUK PEMERINTAH KOTA

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015

LAMPIRAN III.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2008 ASPEK PENILAIAN PADA PENGAMBIL KEBIJAKAN RUMUS / PERHITUNGAN

Peraturan ttg ketertiban penataan ruang Personil Satpol PP (Kebijakan ketersediaan aparat Trantibum)

Kota/Kab. : Kota Malang

LAMPIRAN III INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (SKPD) UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 RUMUS/ PERHITUNGAN. Ada/tidak ada PERDA ADA:

LAMPIRAN III.1 TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2014

TATARAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013

Nama SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO Urusan Wajib/pilihan : PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

TATARAN KAJIAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD

LAMPIRAN III.1 TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013

Nama SKPD : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Urusan Wajib/pilihan: OTODA

Urusan Perumahan. Umum. - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. dibagi jumlah program program. Nasional x 100% program

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN Capaian Kinerja NO ASPEK FOKUS No.

LAMPIRAN III.1 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

LPPD Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tahun 2016 Page 1

2. Kegiatan a. Belanja Jasa Konsultasi/Pendamping Perencanaan Teknis Pembangunan RSUD Surodinawan.

Urusan (2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN tahun Pemerintah yang diterima. oleh Pemda dalam tahun

DATA PENDUKUNG ELEMEN DATA IKK KABUPATEN/KOTA LAMPIRAN I PENGAMBIL KEBIJAKAN

TATARAN PLAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011

Capaian Kinerja KETERANGAN. ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 KEBIJAKAN TEKNIS

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPRD URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (Satu) Urusan

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015 diisi oleh SKPD yang melaksanakan 1 (satu) urusan

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011

TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ( 8 ASPEK ) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011

No ASPEK FOKUS No IKK Rumus/Persamaan Urusan (1) Tenaga Kerja Urusan (2) Transmigrasi Urusan (1) Tenaga Kerja

BAB III URUSAN DESENTRALISASI. a. Prioritas, Program, Kegiatan, Alokasi, Realisasi Anggaran dan Tingkat Capaian

LAMPIRAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD ) KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2016 TAHUN 2017

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011

ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data. program Nasional x 4. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan AN 100 %

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN LPPD TAHUN IKK III.1- Tataran Pengambil Kebijakan

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

PETUNJUK PENGISIAN TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN UNTUK PEMERINTAH PROVINSI

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2. Tataran Pelaksana Kebijakan

PEMERINTAH KOTA TEGAL KECAMATAN TEGAL TIMUR KELURAHAN PANGGUNG Jln. Perintis Kemerdekaan Gg. 23 No. 38 Telp. (0283) TEGAL Kode Pos 52122

Penegasan pokok-pokok pelaksanaan kebijakan LPPD Tahun 2016 dan EKPPD Tahun 2017

FORM II : DAFTAR INFORMASI PUBLIK

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang. 1.2 LANDASAN HUKUM.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung

KONDISI LENGKAP CUKUP KURANG I TANAH (KIB A) 1. Tanah Darat 1 NO URAIAN VOL SATUAN

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG 2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2013

PEDOMAN PENYUSUNAN LPPD TAHUN 2017

RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2015 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB 1 PENGISIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK).

PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG,

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TENTANG WALIKOTA BEKASI,

WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun

RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM

LAMPIRAN III.1 TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011

D. INDIKATOR KINERJA KUNCI. 1. Tataran Pengambil Kebijakan. a. Ketentraman dan Ketertiban

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Perubahan Renja-SKPD Tahun 2016 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

WALIKOTA BATU KOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG CIPTA KARYA DAN TATA RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BekerjaKeras,BergerakCepat, BertindakTepat Menuju Lombok Barat Bangkit

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN

BUPATI BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PENINGKATAN PELAYANAN KEBERSIHAN KOTA MOJOKERTO DENGAN PIHAK KETIGA PADA RUAS-RUAS JALAN WILAYAH KOTA YANG BELUM TERTANGANI PROPOSAL

PENDAHULUAN. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman untuk penyusunan

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA.

REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyuwangi 1

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

DisampaikanOleh : DR. MUH. MARWAN, M.Si DIRJEN BINA BANGDA. 1. Manajemen Perubahan. 4. Penataan Ketatalaksanaan. 6. Penguatan Pengawasan

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA RENCANA KERJA (RENJA)

IMPLEMENTASI SAKIP SEKRETARIAT DAERAH KAB. LAMONGAN

KETERANGAN masing urusan, terlampir kan oleh SKPD. 2 Keberadaan SOP Ada Ada, sebutkan ada banyak 8 yang terdiri

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI GORONTALO

WALIKOTA BIMA PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BIMA

RENCANA KERJA 2017 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA TEGAL KECAMATAN TEGAL BARAT KELURAHAN MUARAREJA. Jalan Brawijaya Nomor 121 Tegal Telp. (0283) Kode Pos 52117

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

Transkripsi:

Nama SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO Urusan Wajib/pilihan : PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 1. Program a. Pelayanan Administrasi Perkantoran Format LPPD-SKPD 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran Rp. 8,590,000 Realisasi Rp. 8,590,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 % 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran Rp. 39,000,000 Realisasi Rp. 33,356,583 Tingkat Capaian Kinerja 100 % 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan / Operasional Anggaran Rp. 84,815,000 Realisasi Rp. 84,567,500 Tingkat Capaian Kinerja 100 % 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Anggaran Rp. 76,450,000 Realisasi Rp. 48,350,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 % 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Anggaran Rp. 13,800,000 Realisasi Rp. 13,135,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 % 6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Anggaran Rp. 14,000,000 Realisasi Rp. 13,952,500 Tingkat Capaian Kinerja 100 % 7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Anggaran Rp. 15,000,000 Realisasi Rp. 14,999,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 % 8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran Rp. 4,500,000 Realisasi Rp. 4,476,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 % 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan Anggaran Rp. 5,000,000 Realisasi Rp. 5,000,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 % 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Anggaran Rp. 5,000,000 Realisasi Rp. 4,975,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 % 11) Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Anggaran Rp. 3,255,000 Realisasi Rp. 3,195,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 % 12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah Anggaran Rp. 16,500,000 Realisasi Rp. 16,500,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 %

b. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor a. Pembangunan Gedung Posyandu RW 06 Kelurahan Meri Anggaran sebesar Rp. 172.900.000,00 Realisasi Rp. 123.904.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor a. Pengecatan Kantor Anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 Realisasi Rp. 19.560.000,- Tingkat Capaian Kinerja 100% c. Peningkatan Disiplin Aparatur 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan a. Pengadaan Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran Anggaran Rp. 11.500.000,00 Realisasi Rp. 11.484.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100% d. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong 1) Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong a. Pembangunan Saluran Air dan Gorong-gorong RT.04/RW.III dan RT.03 RW.III Kedungsari Anggaran Rp. 72.000.000,00 Realisasi Rp. 62.821.000,00 Tingkat b. Pembangunan Saluran Balongrawe RW.IV dan V Anggaran sebesar Rp. 48.000.000,00 Realisasi Rp. 47.098.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. c. Pembangunan Saluran Air Gg. Cempaka dan Jalan Bancang RT.03 RW.I Anggaran Rp. 72.000.000,00 Realisasi Rp. 69.431.000,00 Tingkat d. Pembangunan Drainase RT.01 RW.II Lingk. Wates Anggaran sebesar Rp. 144.000.000,00 Realisasi Rp. 102.127.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. e. Pembangunan Saluran di Karanglo Gg. Baru dan IV Anggaran Rp. 28.800.000,00 Realisasi Rp. 28.280.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. f. Perbaikan Saluran Balongcok Gg. Sawah RW. II Anggaran sebesar Rp. 192.000.000,00 Realisasi Rp. 122.789.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. g. Peningkatan Bibir Saluran Gedongan Gg. I Anggaran Rp. 120.000.000,00 Realisasi Rp. 117.735.000,00 Tingkat h. Peningkatan Saluran Tengah Lingk. Kalimati Anggaran sebesar Rp. 72.000.000,00 Realisasi Rp. 44.408.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. i. Rehab. Saluran Lingk. RT.1 RW. 5 Jalan Kawi Anggaran Rp. 144.000.000,00 Realisasi Rp. 134.780.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. j. Perbaikan Gorong-gorong Miji Baru Gg. Mawar Anggaran sebesar Rp. 24.000.000,00 Realisasi Rp.23.220.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. k. Pembangunan Saluran Air Lingk. Pralon RT.02/RW.II Anggaran Rp. 28.800.000,00 Realisasi Rp. 27.875.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. l. Pembangunan Gorong-gorong Kauman Gg. III dan IX Anggaran sebesar Rp. 48.000.000,00 Realisasi Rp. 46.714.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.

e. Pembangunan Jalan dan Jembatan 1) Kegiatan Pembangunan Jalan a. Pembangunan Jalan Under Pass Benteng Pancasila Meri Anggaran sebesar Rp. 375.000.000,00 Realisasi sebesar Rp. 324.530.000,00 Tingkat f. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1) Kegiatan Rehab/Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Lanjutan) a. Pembangunan Ruang Kelas SMP Islam Brawijaya Anggaran sebesar Rp. 208.400.850,00 Realisasi sebesar Rp. 208.400.850,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. g. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 1) Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan a. Pemeliharaan Jalan Trunojoyo dan Jalan Joko Tole Anggaran sebesar Rp.264,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.197,494,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. b. Pemeliharaan Jalan Bhayangkara Anggaran sebesar Rp. 851,146,000.00 Realisasi sebesar Rp.626,024,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. c. Pemeliharaan Jalan PB. Sudirman Anggaran sebesar Rp. 506,213,000.00 Realisasi sebesar Rp.380,148,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. d. Pemeliharaan Jalan KH. Nawawi Anggaran sebesar Rp.228,994,000.00 Realisasi sebesar Rp.170,842,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. e. Pemeliharaan Jalan Gunung Gedangan Timur Anggaran sebesar Rp. 356,363,000.00 Realisasi sebesar Rp.289,918,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. f. Pemeliharaan Jalan Sumolepen & Pulosari Anggaran sebesar Rp. 306,345,000.00 Realisasi sebesar Rp.221,983,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. g. Pemeliharaan Jalan Kuti Keboan Anggaran sebesar Rp. 187,248,000.00 Realisasi sebesar Rp. 149,847,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. h. Peningkatan Jalan LC Prajuritkulon Anggaran sebesar Rp.207,766,000.00 Realisasi sebesar Rp.125,759,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. i. Peningkatan Jalan Prajuritkulon 5 Anggaran sebesar Rp.474,978,000.00 Realisasi sebesar Rp.378,717,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. j. Peningkatan Jalan Pulorejo Atas Anggaran sebesar Rp.1,610,947,000.00 Realisasi sebesar Rp.1,535,143,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. k. Peningkatan Jalan Meri - Jayanegara Anggaran sebesar Rp.467,836,000.00 Realisasi sebesar Rp.448,412,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. l. Peningkatan Jalan Cinde Baru VIII Anggaran sebesar Rp.435,555,000.00 Realisasi sebesar Rp.412,324,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. m. Peningkatan Jalan Raya Suromulang Anggaran sebesar Rp.447,373,000.00 Realisasi sebesar Rp.429,376,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. n. Peningkatan Jalan Suromulang Barat Anggaran sebesar Rp.393,462,000.00 Realisasi sebesar Rp. 371,275,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. o. Peningkatan Jalan Empu Supo Anggaran sebesar Rp. 232,678,000.00 Realisasi sebesar Rp.217,974,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. p. Peningkatan Jalan Durian dan Pepaya Anggaran sebesar Rp. 630,809,000.00 Realisasi sebesar Rp.605,047,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.

q. Peningkatan Jalan Raya Penanggungan dan Raya Arjuno Anggaran sebesar Rp. 571,758,000.00 Realisasi sebesar Rp. 542,503,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. r. Peningkatan Jalan Surodinawan Baru I dan II Anggaran sebesar Rp. 274,881,000.00 Realisasi sebesar Rp. 262,546,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. s. Peningkatan Jalan Miji Baru III Anggaran sebesar Rp. 290,448,000.00 Realisasi sebesar Rp.271,622,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %. h. Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Kegiatan Penyusunan Rencana Strategik (Renstra) SKPD a. Peyusunan dokumen rencana kerja Anggaran Rp.2,000,000.00 Realisasi Rp. 1,997,500.00 Tingkat Capaian Kinerja 100% i. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebina Margaan 1) Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat a. Pemeliharaan Perangkat dan Perlengkapan Kerja Anggaran sebesar Rp. 150,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 145,302,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100% j. Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya 1) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air Anggaran Rp. 100,000,000.00 Realisasi Rp. 69,016,707.00 Tingkat Capaian Kinerja 70%. k. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah 1) Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum a. Pembangunan Prasarana Sanitasi di Kelurahan Blooto Anggaran sebesar Rp.454,117,000.00 Realisasi sebesar Rp. 429,820,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100% b. Pembangunan Prasarana Sanitasi di Kelurahan SurodinawanAnggaran sebesar Rp.454,117,000.00Realisasi sebesar Rp.432,792,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100% c. Pembangunan Prasarana Sanitasi RT.3 RW.I Blooto, Kelurahan BlootoAnggaran sebesar Rp.454,117,000.00 Realisasi sebesar Rp.395,630,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100% d. Pembangunan Prasarana Sanitasi di Kelurahan Meri Anggaran sebesar Rp.454,117,000.00 Realisasi sebesar Rp.438,766,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100% e. Pembangunan Prasarana Sanitasi Kelurahan Wates Anggaran sebesar Rp.454,117,000.00 Realisasi sebesar Rp.443,433,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100% f. Pembangunan Prasarana Sanitasi di Kelurahan Balongsari Anggaran sebesar Rp.454,117,000.00 Realisasi sebesar Rp.438,784,000.00 Tingkat l. Pengendalian Banjir 1) Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai a. Pembangunan Plengsengan Kali Brangkal di Kelurahan Surodinawan Anggaran sebesar Rp. 500,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 338,587,000.00 Tingkat b. Pembangunan Plengsengan Kali Sadar (Lingkungan Tropodo) Anggaran sebesar Rp. 450,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 237,503,000.00 Tingkat

c. Pembangunan Plengsengan Kali sadar (Lingkungan Griya Permata Meri) Anggaran sebesar Rp.450,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 250,641,000.00 Tingkat d. Pembangunan Plengsengan Tanggul Luar Kali Brangkal di Kelurahan Surodinawan Anggaran sebesar Rp.526,250,000.00 Realisasi sebesar Rp.336,556,000.00 Tingkat e. Pembangunan Plengsengan Tanggul Luar Kali Sadar Lingkungan Kuti Anggaran sebesar Rp.336,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 318,351,000.00 Tingkat f. Pembangunan Plengsengan Tanggul Luar Kali Ngrayung (Lingkungan Griya Permata Meri) Anggaran sebesar Rp. 420,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.381,315,000.00 Tingkat g. Pembangunan Plengsengan Busem Pulorejo Anggaran sebesar Rp.500,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 485,081,000.00 Tingkat h. Pembangunan Plengsengan Saluran Pengairan Kuti - Gunung Gedangan - Terminal Anggaran sebesar Rp. 768,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 687,896,000.00 Tingkat i. Pembangunan Plengsengan Saluran Pengairan Prajurit Kulon (MAN)Anggaran sebesar Rp. 167,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 152,254,000.00 Tingkat j. Pembangunan Plengsengan Saluran Pengairan di Kelurahan Gunung Gedangan Lingkungan Gunung Gedangan Anggaran sebesar Rp. 325,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 308,431,000.00 Tingkat k. Pembangunan Sarana Pengendalian Banjir di Kelurahan Gunung Gedangan Lingkungan Kedungturi Anggaran sebesar Rp. 300,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.281,587,000.00 Tingkat 2) Kegiatan Peningkatan Pembersihan Dan Pengerukan Sungai / Kali a. Swakelola Pemeliharaan Rutin Saluran Anggaran sebesar Rp. 11,745,057,250,00 Realisasi sebesar Rp. 1,722,687,950.00 Tingkat m. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1) Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan a. Pembangunan MCK di Kelurahan Miji Anggaran sebesar Rp.34,560,000.00 Realisasi sebesar Rp.33,400,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. b. Rehab Langgar Wakaf Kradenan Gg. III Anggaran sebesarrp.24,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.23,336,000.00 Tingkat c. Pembangunan MCK di Kelurahan Surodinawan Anggaran sebesar Rp.28,800,000.00 Realisasi sebesar Rp.28,253,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. d. Pelebaran Makam Mangunrejo Anggaran sebesar Rp.96,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.95,027,000.00 Tingkat e. Rehab.Langgar Mansyur Sentanan Gg.II Anggaran sebesar Rp.120,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.114,454,000.00 Tingkat f. Pemasangan Lampu Jalan Gunung Anyar - By Pass Anggaran sebesar Rp.57,600,000.00 Realisasi sebesar Rp.53,793,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. g. Pembangunan Gedung Ikatan Da'i Anggaran sebesar Rp. 139,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.109,493,000.00 Tingkat

h. Pembangunan Masjid Al Muqhidin RT.02 RW.02 Blooto Anggaran sebesar Rp.93,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.92,213,000.00 Tingkat i. Rehab Balai RW Panggreman Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.46,157,000.00 Tingkat j. Rehab TK. Nurul Huda I Miji Gg. II / 8 Anggaran sebesar Rp. 46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,954,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. k. Rehab TK. Rouddlotul Jannah Al Huda, Jl. Raya Meri Anggaran sebesarrp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,901,000.00 Tingkat l. Pembangunan Mushola Taman Siswa,Panderman VIII Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.43,838,000.00 TingkatCapaian Kinerja 100%. m. Rehab Ruang Kelas SMA Mayjen Sungkono Jl. Jawa Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.44,667,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. n. Pembangunan Ponpes Hidayatul Mubta'diin Kedungkwali VII (Lanjutan)Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.44,361,000.00 Tingkat o. Rehab Mushola al Lahuri, Suratan V RT.1 RWI Kranggan Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,261,000.00 Tingkat p. Rehab Balai RW Kelurahan Surodinawan Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,706,000.00 Tingkat q. Pembangunan TPQ Nurul Mustarsyidin, Lingkungan Trenggilis RT.2 RW I Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.44,020,000.00 Tingkat r. Pembangunan Pagara Makam Balonglopis Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.44,947,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. s. Pembangunan Pagara Makam Balonglopis (Lanjutan) Anggaran sebesar Rp.50,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.47,412,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. t. Rehab TPQ Meri (Lanjutan) Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp. 46,250,000.00 Tingkat u. Pavingisasi Gereja Katolik ST. Yosef, Jl. Pemuda Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,691,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. v. Perbaikan Lapangan Basket dan Batminton, Magersari Indah RT.04 RW 5 Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.44,283,000.00 Tingkat w. Penambahan Ruang Kelas PAUD Bunga Bangsa Kedungkwali IX Miji Anggaran sebesar Rp.93,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.87,054,000.00 Tingkat x. Perbaikan Infrastruktur Lapangan RW.5 Lingkungan Kelud Anggaran sebesar Rp. 46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.46,031,000.00 Tingkat y. Perbaikan Lapangan Basket SMA Islam Brawijaya, Surodinawan Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,003,000.00 Tingkat z. Renovasi Masjid Al Mujahidin, Panggerman IV Kranggan Anggaran sebesar Anggaran sebesar Rp. 46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.44,065,000.00 Tingkat

aa. Rehab Ponpes Tahfidul Quran Al Mina, Jl.Sekar Abang 64 Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,708,000.00 Tingkat ab. Rehab TPQ Al Mujahidin, Jl. Cinde Baru V Prajuritkulon Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.44,500,000.00 Tingkat ac. Rehab TPQ At Taqwa Lingkungan Murukan RT 21 RW 05 Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,783,000.00 Tingkat ad. Rehab Mushola Balongkrai Pulorejo, Mushola Kemasan Blooto Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.43,939,000.00 Tingkat af. Rehab Mushola Nurul Iman, Dsn. Trenggilis RT.3 RW.I Kel. Blooto Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,444,000.00 Tingkat ag. Rehab Masjid Baitul Izza Lingk. Sabuk Alu RT.2 RW.I Kelurahan Prajuritkulon Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,500,000.00 Tingkat ah. Rehab Balai RW Lingkungan Kawi Wates Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,292,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. ai. Rehab Balai RT. 2 RW. III Bancang Wates Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.44,834,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. aj. Rehab. Gedung Pujasera Magersari Indah Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,939,000.00 Tingkat ak. Rehab. Pondok Maba'ul Quran Bancang Wates Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.46,000,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. al. Rehab. Langgar Wakof Al Hikmah Penarip Pekayon Gg.2 Kranggan Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,290,000.00 Tingkat am. Pembangunan resapan air Lingk. Sinoman, Kel. Miji Anggaran sebesarrp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,000,000.00 Tingkat an. Renovasi Mushola Al Hidayah, Gedongan Gg. VI Ling. Barat Kel. Gedongan Anggaran sebesar Rp.46,500,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,708,000.00 Tingkat ap. Pemasangan Paving Halaman Sanimas Trenggilis Blooto Anggaran sebesar Rp.49,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.45,637,000.00 Tingkat 2) Kegiatan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan a. Pemb. Jalan Tembus RT.01 RW.II Lingk. Wates Anggaran sebesar Rp.28,224,000.00 Realisasi sebesar Rp.27,275,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. b. Pavingisasi Jl. Wates III & IV RW. IIAnggaran sebesar Rp.63,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.- Tingkat Capaian Kinerja 0%. c. Pavingisasi Jl. Suronatan III, VII, VIII & Magersari III Anggaran sebesar Rp.63,532,800.00 Realisasi sebesar Rp.39,327,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. d. Pelebaran Jalan Magersari Gg. I Anggaran sebesar Rp.167,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.94,346,000.00 Tingkat

e. Pangaspalan Jalan Randegan RT.03 dan 04 RW.I Anggaran sebesar Rp.262,200,000.00 Realisasi sebesar Rp.200,414,000.00 Tingkat f. Pengaspalan Jalan Balongsari VI s/d Pasar Burung Anggaran sebesarrp.119,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.91,191,000.00 Tingkat g. Pengaspalan Jalan Kalimati Gg. IV Anggaran sebesar Rp.96,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.84,000,000.00 Tingkat h. Pengaspalan Jalan Jagalan I, II dan III Anggaran sebesar Rp.332,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.177,112,000.00 Tingkat i. Pengaspalan Jalan Gedongan Gg. VIII Anggaran sebesar Rp.118,800,000.00 Realisasi sebesar Rp.91,259,000.00 Tingkat j. Pengaspalan Jalan Sebelah Selatan Kali Sadar Lingk. Kuti RW.III dan Lingk. Meri RW. IV Anggaran sebesar Rp.215,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 157,905,000.00 Tingkat k. Pemb. Jalan Paving Lingk. Jayeng RW. III RT.02 Anggaran sebesar Rp.72,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.69,439,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. l. Pengaspalan Jalan Mentikan Gg.I Anggaran sebesar Rp.144,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.110,000,000.00 Tingkat m. Pengaspalan Jalan Balongkrai RT.01 RW. II Anggaran sebesarrp.189,800,000.00 Realisasi sebesar Rp.131,981,000.00 Tingkat n. Pemb. Jalan Paving RT.04 RW. II Lingkungan Blooto Anggaran sebesar Rp.72,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.65,403,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. o. Pengaspalan Jalan Tembus Ngaglik-Kranggan Anggaran sebesar Rp.120,000,000.00 Realisasi sebesar Rp. 112,210,000.00 Tingkat p. Pelebaran Jalan Paving Kauman Gg.I Anggaran sebesar Rp.72,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.- Tingkat Capaian Kinerja 0%. q. Pelebaran Jalan Miji Baru Satu Anggaran sebesar Rp.119,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.69,653,000.00 Tingkat r. Pengaspalan Pulowetan RT.04 RW. II Anggaran sebesar Rp.96,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.71,844,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. s. Pemb. Jalan Tepi kali Cemporat Kel. Kranggan Anggaran sebesar Rp.72,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.71,400,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. t. Perbaikan Jembatan Gedongan Gg. IX Anggaran sebesar Rp.33,600,000.00 Realisasi sebesar Rp.33,022,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. u. Pemeliharaan Jalan Baraba, Gg. Pandansari dan Balongrawe Baru Gg 2, 3 Anggaran sebesar Rp.293,003,000.00 Realisasi sebesar Rp.277,985,000.00 Tingkat v. Pemeliharaan Jalan Lingk. Griya Permata Meri Anggaran sebesar Rp.260,504,000.00 Realisasi sebesar Rp.246,901,000.00 w. Pemeliharaan Jalan dan Saluran Lingk. Balongrawe Sawah dan Jalan Masuk SIK Anggaran sebesar Rp.483,190,000.00 Realisasi sebesar Rp.461,489,000.00 Tingkat x. Pemeliharaan Jalan Masuk TPA Randegan dan Jalan Lingk. Muria Gg 1 s/d 6 Anggaran sebesar Rp.276,273,000.00 Realisasi sebesar Rp.256,860,000.00 Tingkat y. Pemeliharaan Jalan Kawi Raya, Kelud Raya, Kedundung Utara dan Rejekwesi I Anggaran sebesar Rp.308,955,000.00 Realisasi sebesar Rp.290,188,000.00 Tingkat

z. Pemeliharaan Jalan Gedongan Gg 1 dan 2 Anggaran sebesar Rp. 236,160,000.00 Realisasi sebesar Rp.223,656,000.00 Tingkat aa. Pemeliharaan Jalan Al Azhar dan Jalan Lingk. Kranggan I, Jalan Gotong Royong Trenggilis Anggaran sebesar Rp.416,243,000.00 Realisasi sebesar Rp. 388,210,000.00 Tingkat ab. Pemeliharaan Jalan Lingk. Tropodo Gg. Kali Anggaran sebesar Rp.218,292,000.00 Realisasi sebesar Rp. 203,425,000.00 Tingkat ac. Pemeliharaan Jalan Bancang Gg. 4, Karanglo Banjaranyar Gg. 1 dan 2 Anggaran sebesar Rp.321,380,000.00 Realisasi sebesar Rp.297,544,000.00 Tingkat ad. Perbaikan Jalan dan Saluran Lawu 5, 6 dan 7 Anggaran sebesar Rp.50,000,000.00 Realisasi sebesar Rp.46,165,000.00 Tingkat Capaian Kinerja 100%. 2. Pekerjaan Umum Kota Mojokerto a. Jumlah Pejabat Struktural 1) Eselon II : 1 Orang 2) Eselon III : 4 Orang 3) Eselon IV : 11 Orang Jumlah : 16 Orang b. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan 1) S2 : 1 Orang 2) S1 : 18 Orang 3) D3 : 4 Orang 4) SLTA : 26 Orang 5) SD/SMP : 10 Orang Jumlah : 59 Orang c. Jumlah Pejabat Fungsional 1) Fungsional Umum : 43 Orang 2) Fungsional Teknis : 0 Orang Jumlah : 43 Orang 3. Anggaran a. Alokasi Anggaran : Rp. 33.101.974.800,- b. Realisasi Anggaran : Rp. 29.393.516.427,- 4. Proses Perencanaan Pembangunan telah sesuai dengan RPJMD dan Renstra SKPD 5. Kondisi Sarana dan Prasarana : Lengkap 6. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Kegiatan bersifat rutin dan tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pada prinsipnya pada dua kegiatan yaitu Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor dan Pembangunan gedung kantor tidak ada permasalah yang berarti. Program Peningkatan disiplin aparatur - Tidak ada permasalahan. Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Tidak ada permasalahan

Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga masih sering terdapat sampah yang mengotori saluran air pada akhirnya menyumbat saluran / gorong-gorong. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan - Kurang sadarnya pengguna jalan yang melewati dengan beban kendaraan diatas tonase yang diijinkan. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebina Margaan - Kondisi alat berat yang sudah berumur tua sehingga menyebabkan penggunaan yang kurang optimal. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya - Untuk pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air tidak ada masalah Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah - Kurang sadarnya masyarakat perkotaan membuat WC yang tidak memenuhi standart kesehatan dan terbatasnya lahan untuk pembuatan jamban pada tiap rumah. Program Pengendalian banjir - Lokasi pembuangan waled hasil dari pekerjaan pengerukan terbatas. - Banyaknya saluran yang tertutup oleh plat beton, sehingga pelaksanaan pengerukan waled / sedimen kurang optimal. - Kurang minatnya tenaga kerja wilayah kota untuk melakukan pengerukan waled / sedimen, sehingga harus merekrut tenaga kerja dari wilayah kabupaten. - Mobilisasi tenaga kerja / material cukup tinggi dikarenakan lokasi kerusakan plengsengan jauh dan tersebar di beberapa lingkungan / wilayah. Program Pembangunan infrastruktur perdesaan - Kurang sadarnya pengguna jalan yang melewati dengan beban kendaraan diatas tonase yang diijinkan. - Pekerjaan fisik pada Kegiatan pembangunan pasar perdesaan tidak terlaksana karena pelelangan yang gagal. - Pada kegiatan penataan lingkungan mulai dari survey, perencanaan sampai pelaksanaan terjadi perkembangan semisal obyek bertambah. - Adanya persepsi yang berbeda dengan warga sekitar pembangunan sehingga harus cepat diambil sikap. b. Solusi Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Diusulkan untuk dianggarkan lagi pada tahun berikutnya pada pos Kesehatan. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong - Dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya sering membersihkan selokan sepanjang saluran tersebut sehingga air dapat mengalir dan tidak menimbulkan genangan. - Hendaknya sebelum memasukkan sasaran pekerjaan ke dalam DPA SKPD, perlu diadakan survei lapangan dan pengkajian terlebih dahulu terhadap obyek sasaran yang akan dibangun. Sehingga, dapat diketahui secara riil seberapa perlu/penting penanganan terhadap obyek sasaran yang diusulkan tersebut. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan - Mengadakan inventarisasi kondisi jalan dan jembatan setiap 3 bulan / triwulan. - Mengadakan pemeliharaan jalan pada jalan yang berlubang/retak-retak guna mempertahankan kondisi jalan. - Mengadakan pemeliharaan jembatan pada konstruksi jembatan ataupun pengecatan pipa sandaran.

- Mengadakan pemeliharaan berkala pada jalan dengan tingkat kerusakan diatas 11 %. - Perlu adanya pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang melarang setiap kendaraan yang melintas jalan tersebut dengan beban melebihi tonase yang diijinkan. - Memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar sering membersihkan saluran air yang terdapat dikiri kanan jalan tersebut sehingga pada waktu musim penghujan tidak menimbulkan genangan air di badan jalan. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebina Margaan - Melakukan rekondisi atau perbaikan alat berat sehingga dapat menunjang kegiatan pemeliharaan berkala maupun rutin jalan. Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah - Memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar dapatnya menggunakan dengan baik sarana sanitasi yang telah terbangun dan sekaligus menjaga kebersihannya. Program Pengendalian banjir - Lebih awal dalam menentukan / mencari lokasi pembuangan galian waled, sehingga hasil galian tidak mengganggu kebersihan dan kesehatan. - Perlu pengerukan beberapa kali untuk mencapai hasil yang optimal. - Perlu perencanaan yang lebih baik serta perbaikan / penertiban tata guna lahan dalam hal ini badan-badan saluran air. Hal tersebut memerlukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Program Pembangunan infrastruktur perdesaan - Pendekatan kepada warga lingkungan untuk menyamakan persepsi pada awal perencanaan (sebelum pelaksanaan pembangunan). - Bila ada perubahan terhadap hasil perencanaan maka perlu redisain dan addendum. 7. Lain-lain (yang dianggap perlu)

Kota : Mojokerto PENYEMPURNAAN LAMPIRAN II.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010 ASPEK PENILAIAN PADA TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN UNTUK PEMERINTAH KOTA Diisi oleh Setda yg dikoordinir oleh Sekda Sumber data dari seluruh SKPD ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/ PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2010) Capaian KInerja Sumber Data Langkah Pengisian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 KETENTRAMAN DAN Peraturan ttg ketertiban Dokumen 1. Dapatkan Perda IMB Bagian Hukum KETERTIBAN UMUM penataan ruang 1 Keberadaan PERDA IMB Ada/tidak ada PERDA PERDA IMB sampai dengan Ada/tidak 2. Klm (8) isikan Lainnya... DAERAH tahun 2010 Ada/Tidak Peraturan ttg kependudukan 2 3 Rasio Rumah ber IMB Keberadaan PERDA RTRW 4 Pengurusan KTP Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah 1 seluruhnya Dokumen List Bangunan yang ber IMB Dokumen Jumlah Rumah....% Ada/tidak ada PERDA RTRW Dokumen PERDA RTRW Kota Ada/tidak Lama pengurusan KTP dalam PERDA Dokumen PERDA KTP atau Kependudukan... Hr 5 Biaya KTP Biaya KTP dalam PERDA PERDA Kependudukan Rp.... tata Kota/ Bangunan/ PU, PMK, Bappeda Kantor Kecamatan Bagian Hukum Lainnya... Bagian Hukum, Kependudukan, Capil, Lainnya Bagian Hukum, Kependudukan, Capil, 1. Dapatkan Jumlah rumah ber IMB 2. Dapatkan data Total rumah 3. Kolom (8) isikan hasil dari kolom 6 1. Dapatkan Perda RT RW 2. Kolom (8) isikan Ada/ Tidak 1. Dapatkan Perda KTP 2. Kolom (8) isikan jumlah hari pengurusan KTP 1. Dapatkan Perda KTP 2. Kolom (8) isikan jumlah rupiah biaya 1 Defenisi Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili dikawasan permukinan maupun rumah liar yang berdomisili dikawasan lindung. 12

ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/ PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2010) Capaian KInerja Sumber Data Langkah Pengisian 2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAH AN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum) Aksi Masyarakat terhadap kebijakan daerah Kebijakan bidang PSK dan PKL Peraturan tentang Kebersihan kota Penyampaian laporan kepada pemerintah Penyampaian laporan keuangan dan kinerja 6 7 8 9 10 11 Jumlah personil Satpol PP pada Rasio personil SatpoL PP akhir tahun 2010 dibagi 8.000 terhadap jumlah penduduk penduduk x 100 % Demo / protes thd PERDA / PerWalkot Keberadaan PERDA tentang PSK dan PKL Keberadaan peraturan tentang kebersihan kota Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2010, Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006 Data jumlah personil Satpol PP dan Jumlah Penduduk Jumlah aksi demo per tahun Dokumen Humas Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan kota PERDA PSK dan PERDA PKL PERDA Kebersihan Tepat atau tidak tepat Bukti Pengiriman penyampaian sesuai jadwal yang LPPD 2010 telah ditetapkan oleh peraturan perundangan Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang Laporan Keuangan 2010 telah ditetapkan oleh peraturan Laporan Kinerja thn 2010 perundangan... per 50.000 penduduk... Kali Ada/tidak ada Ada/ tidak ada Tepat / tidak Tepat/ tidak Tepat/ tidak Lainnya Setda, Kantor/ Satpol PP, Kependudukan Setda Kota / Humas/ Satpol PP Setda Kota / Satpol PP Kebersihan Setda, Biro Tata Pemerintahan Bukti pengiriman Laporan Keungan dan Laporan kinerja pengurusan KTP 1. Dapatkan Jumlah satpol dan jumlah penduduk akhir tahun 2010 2. Klm (8) isikan hasil perhitungan kolom 6 1. Dapatkan Jumlah aksi demo ttg pelayanan publik 2. Kolom (8) isikan frekwensi demo selama tahun 2010 1. Dapatkan Perda /PerBup PKL 2. Kolom (8) isikan Ada/ Tidak 1. Dapatkan Perda/PerWali ttg kebersihan 2. Kolom (8) isikan Ada/ Tidak 1. Dapatkan LPPD tahun 2010 2. Kolom (8) isikan Tepat/Tidak. Tepat bila disampaikan selambatnya 31 Maret 2008 1. Dapatkan laporan keuangan thn 2010 2. Kolom (8) isikan Tepat/Tidak. Tepat bila disampaikan selambatnya 31 Maret 2008 13

ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/ PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2010) Capaian KInerja Sumber Data Langkah Pengisian Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 12 Konsultasi antara pemerintahan kota dengan pemerintah 13 Konsultasi antara pemerintahan kota dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah 14 Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah Penyelenggaraan konsultasi Pemerintahan kota dgn Pemerintah Penyelenggaraan konsultasi Pemerintahan kota dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND. Jumlah pertemuan konsultasi antara pemerintahan kota dengan Pemerintah per tahun Jumlah pertemuan konsultasi antara pemerintahan kota dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah per tahun Urusan yg sudah ada SPM-nya, termasuk yg diterbitkan oleh Pemkot. Dokumen Surat Perintah Tugas dari Setda selama thn 2010 Dokumen Surat Perintah Tugas dari Setda selama thn 2010... Urusan Bappeda SKPD terkait... Kali Setda Kota... Kali Setda Kota 1. Dapatkan laporan kinerja tahun 2010 2. Kolom (8) isikan Tepat/Tidak. Tepat bila disampaikan selambatnya 31 Maret 2008 1. Dapatkan urusan wajib yang sudah diterapkan SPM 2. Kolom (8) isikan umlah Urusan 1. Dapatkan data konsultasi ke pem.pusat selama thn 2010.(termasuk tgl.) 2. Kolom (8) isikan frekwensi konsultasi Hubungan antar daerah 15 Kerjasama dengan daerah lain Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2010... MOU Setda Kota 1. Dapatkan data konsultasi ke pem.provinsi selama thn 2010 (termasuk tgl.) 2. Kolom (8) isikan frekwensi konsultasi 14

ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/ PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2010) Capaian KInerja Sumber Data Langkah Pengisian 3 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah Kewenangan 16 17 Kesesuaian prioritas pembangunan Urusan wajib yang diselenggarakan daerah Jumlah bidang program pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional 2 Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2010) X 100% RKPD RKP... % Bappeda APBD... % Setda kota 1. Dapatkan data kerja sama pemkot dengan daerah lain selama tahun 2010. 2. Kolom (8) isikan hasil kolom 6. 1. Dapatkan prioritas Pembangunan Nasional (RKP) 2. Dapatkan prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 3. Kolom (8) isikan sesuai hasil kolom 6 Keuangan 18 19 Waktu penetapan PERDA APBD 2010 Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005 Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2010 PERDA APBD 2010 (31Desember 2006) Ada atau tidak adanya PERDA PERDA ttg pengelolaan ttg pengelolaan keuangan daerah keuangan daerah Tepat/ tidak Ada/tidak Dokumen PERDA APBD 2010 Bagian Hukum, Biro Keuangan, BPKD 1. Dapatkan jumlah urusan yg dilaksanakan 2. Kolom (8) isikan sesuai hasil kolom 6 1. Dapatkan data penetapan perda APBD tahun 2010 2. Kolom (8) isikan Tepat/Tidak sesuai ketentuan ( 31 Desember 2006). 2 Program prioritas pembangunan nasional : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja investasi dan ekonomi, revitalisasi pertanian, perikanan, dan pedesaan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, penegakkan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi, penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik, mitigasi dan penanggulangan bencana, percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir 15

ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/ PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2010) Capaian KInerja Sumber Data Langkah Pengisian 20 Belanja untuk pelayanan dasar 3 Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100% APBD... % Biro Keuangan, 1. Dapatkan Perda tentang pengelolaan Keuangan Daerah 2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak 21 Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100% APBD... % Jlh belanja selama thn 2010 termasuk yg dibiayai non APBD 1. Dapatkan Jumlah belanja pelayanan dasar 2. Dapatkan data Total Belanja thn 2010 3. Kolom (8) isikan sesuai hasil kolom 6. PELAYANAN PUBLIK 22 Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik 4 sesuai dengan peraturan perundangundangan Adaatau tidak adanya standar pelayanan publik Dokumen standar pelayanan publik Ada/tidak Setda 1. Dapatkan jumlah belanja urusan kesehatan/pendidikan. 2. Dapatkan data Total Belanja thn 2010 3. Kolom (8) isikan sesuai hasil kolom 6 3 Definisi Pelayanan dasar : seluruh anggaran belanja untuk mendanai urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pekerjaan Umum, dinas kesehatan, kantor lingkungan hidup, dinas PU, dinas sosial, dinas tenaga kerja, dinas koperasi, kantor satpol PP, Kependudukan dan catatan sipil) 4 Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri Departemen/ Pimpinan LPND. 16

ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/ PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2010) Capaian KInerja Sumber Data Langkah Pengisian Kepegawaian 23 keberadaan Standar kompetensi jabatan 5 Ada atau tidak adanya Kep Walkot tentang standar kompetensi jabatan Dokumen standar kompetensi jabatan Ada/tidak Biro / badan Kepegawaian 1. Dapatkan Perda /PerWali tentang Standar Pelayanan Publik 2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak 24 Sistem Informasi Kepegawaian Ada atau tidak adanya data base kepegawaian Sistem database Ada/tidak Biro / badan Kepegawaian 1. Dapatkan SK Walikota Tentang Standar Kompetensi Jabatan 2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak Kelembagaan 25 Kesesuaian 6 SKPD berdasarkan PP 41/2010 Ada atau tidak adanya SKPD yang tidak sesuai berdasarkan PP 41/2010 PERDA Kelembagaan Sesuai/tida k PERDA Kelembagaan 1. Dapatkan data Tentang Sistem Informasi Kepegawaian 2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak 4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD Produk peraturan perundangan 26 PERDA yang ditetapkan Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2010 Lembaran Daerah PERDA Bagian Hukum 1. Dapatkan Perda tentang kelembagaan /SKPD. 2. Dapatkan Jumlah SKPD yg tdk sesuai 3. Kolom (8) isikan Sesuai/Tidak 5 Standar Kompetensi Jabatan adalah Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan untuk efisiensi, efektifitas dan optimalisasi kinerja pelaksanaan tugas dan tanggungjawab jabatannya pada organisasi/unit organisasi. Standar Kompetensi Jabatan sebagai dasar dalam pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS dari/dan dalam jabatan dan juga digunakan sebagai dasar penyusunan pengembangan program pendidikan dan pelatihan bagi PNS. 6 Yang dimaksud kesesuaian adalah batas maksimal SKPD tahun 2010 sebagaimana ditentukan oleh PP 41/2007 17

ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/ PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2010) Capaian KInerja Sumber Data Langkah Pengisian 5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN 6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN RAPERDA yang diajukan tahun berjalan Pengambilan keputusan DPRD keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda Tindaklanjut keputusan Walikota Tindaklanjut Peraturan Walikota 27 28 29 30 31 RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2010 Voting yang diadakan DPRD dalam sidang paripurna selama satu tahun Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2010dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2010 Jumlah pengambilan keputusan melalui voting dibagi Jumlah sidang paripurna dalam satu tahun X 100% Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti oleh Pemda keputusan DPRD yang dibagi jumlah keputusan DPRD ditindaklanjuti oleh Pemda yang disampaikan kepada Pemda dalam tahun 2010 x 100% Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti Keputusan DPRD % Sekertariat DPRD Keputusan dgn voting. Jumlah keputusan...% Buku agenda penyampaian...% Setda Jumlah keputusan yang Jlh KepWalkot yg diterbitkan ditindaklanjuti dibagi jumlah thn 2010. keputusan Walikota dalam tahun Jlh KepWalkot yg ditindak 2010 x 100% lanjuti Jumlah Peraturan Walikota yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan Walikota dalam tahun 2010 x 100% Jlh KepWalkot yg diterbitkan thn 2010. Jlh KepWalkot yg ditindak lanjuti... %... % Agenda Sidang DPRD dgn Pemda Thn 2010 (Sekretariat) Sekda dan Bagian Hukum Sekda/Bagian Hukum Lembaran Daerah 1. Dapatkan jumlah Perda thn 2010 2. Kolom (8) isikan Jumlah Perda 1. Dapatkan jumlah Raperda thn 2010 yang diusulkan. 2. Dapatkan jumlah Raperda thn 2010 yang disetujui 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 1. Dapatkan data pengambil keputusan sidang dgn voting thn 2010. 2. Dapatkan data pengambil keputusan sidang paripurna thn 2010. 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 1. Dapatkan jlh Perda yg dihasilkan thn 2010. 2. Dapatkan jlh Perda yg tidak ditindak lanjuti thn 2010. 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 1. Dapatkan jlh Keputusan Walikota yg dikeluarkan thn 2010 2. Dapatkan jlh Keputusan Walikota 18

ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/ PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2010) Capaian KInerja Sumber Data Langkah Pengisian 7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PERDA yang dibatalkan 32 Jumlah PERDA yang dibatalkan Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100% Lembaran Daerah... % Setda/Bagian Hukum Lembaran Daerah yg ditindak lanjuti thn 2010 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 1. Dapatkan jlh Peraturan Walikota yg dikeluarkan thn 2010 2. Dapatkan jlh Per Walikota yg ditindak lanjuti thn 2010 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 8 INTENSITAS DAN Konsultasi publik EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH 33 Pelaksanaan konsultasi publik yang diadakan DPRD dan Pemda dalam rangka penyusunan PERDA Jumlah konsultasi publik Agenda DPRD Agenda Setda... Kali Sekretariat DPRD Setda 1. Dapatkan jlh Perda. yg dikirimkan ke pemerintah thn 2010 2. Dapatkan jlh Perda yg dibatalkan thn 2010 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 19

ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/ PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2010) Capaian KInerja Sumber Data Langkah Pengisian PERDA tentang konsultasi publik 34 Keberadaan PERDA/PerWalkot tentang konsultasi publik Ada/tidak PERDA/PerWalkot PERDA/PerWalkot mengenai konsultasi publik Ada/tidak Setda 1. Dapatkan jlh konsultasi publik yg diadakan DPRD dan Pemkot. thn 2010 2. Kolom (8) isikan frekwensi konsultasi media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik 35 Adanya media informasi pemda yang dapat diakses Ada atau tidak ada media oleh publik (website, Informasi yang ditetapkan kotak pos, bag/biro humas, dengan PerWalkot leaflet/brosur, KepWalkot mengenai media informasi Ada/tidak Setda Humas 1. Dapatkan Perda/PerWali ttg konsultasi publik. Pemkot. thn 2010. 2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak 9 TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL Serapan dana perimbangan 36 dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100% Laporan Keuangan 2010... % Badan/ Pengelola Keuangan Biro Keuangan 1. Dapatkan Media informasi pemda yg dapat diakses oleh Publik thn 2010 2. Dapatkan SK Walikota ttg media informasi tsb 3. Kolom (8) isikan Ada/Tidak Alokasi Belanja pada APBD dari DAU 37 Belanja Publik terhadap DAU Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100% Laporan Keuangan 2010... % Badan/ Pengelola Keuangan Biro Keuangan 1. Dapatkan realisasi jumlah dana perimbangan. 2. Dapatkan rencana jumlah dana perimbangan. 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 20