Tinjauan Manajemen PROSEDUR SISTEM MUTU. Kode Dokumen : PM-UII-01 Versi / Revisi : 2/0 Tanggal Berlaku : 16 Maret 2005 FM-UII-AM-FSM-03.

dokumen-dokumen yang mirip
PROSEDUR SISTEM MUTU TINJAUAN MANAJEMEN

PROSEDUR SISTEM MUTU PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

PROSEDUR SISTEM MUTU Tanggal Revisi : IDENTIFIKASI, PENGENDALIAN DOKUMEN DAN CATATAN MUTU

Pengendalian Proses Perkuliahan Strata - 1

Manual Prosedur Tinjauan Manajemen

KETENTUAN Kode Dokumen : KT STEKPI PPMA

PROSEDUR SISTEM MUTU Tanggal Revisi : AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Berlaku : 21 Maret 2011

Standard Operating Procedure Tinjauan Manajemen

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

PROSEDUR MUTU TINJAUAN MANAJEMEN. 4. REFERENSI : 1. ISO 9001:2008 Klausul Manual Mutu PT. Sigma Cipta Utama

MG-01 (PROSES MEKANISME PENURUNAN BINUS SCORECARD) berakhir, Rektor akan membentuk Tim Perencanaan Strategis. Setelah tim terbentuk,

SOP Standard Operating Procedure

PROSEDUR SISTEM MUTU Tanggal Revisi : SISTEM MUTU Tanggal Berlaku : 01 Oktober 2009 Kode Dokumen : PM-UII-02

Standard Operating Procedure Audit Internal

SOP Standard Operating Procedure

PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Keuangan

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal. Program Pascasarjana Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

SOP AUDIT MUTU INTERNAL

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

MANUAL PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur. Audit Eksternal

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

Manual Prosedur Perkuliahan

Manual Prosedur Audit Internal. Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Manual Prosedur. Audit Internal

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM)

Manual Prosedur. Audit Internal

Standard Operating Procedure AUDIT INTERNAL MUTU (AIM)

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

Manual Prosedur Audit Internal

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA PAMONG DAN PENJAMINAN MUTU

PROSEDUR MUTU SISTEM Universitas Nusa Cendana TINJAUAN MANAJEMEN (02)

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGENDALIAN DOKUMEN. /'./,.,...~ Oi eriksa oleh :

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal

PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

PROSEDUR UJIAN. Revisi Ke / Tanggal : I / 10 Desember 2009 Berlaku Tanggal : 14 Desember 2009

PROSEDUR SISTEM MUTU Tanggal Revisi : MONITORING DAN EVALUASI Tanggal Berlaku : 05 Oktober 2009 Kode Dokumen : PM-UII-06

Standard Operating Procedure Audit Internal Mutu

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI PASCASARJANA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur. Audit Internal

Manual Prosedur Manajemen Administrasi Akademik

Manual Prosedur Audit Internal

BAGIAN IX LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal. Jurusan Bahasa dan Sastra

PENERAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG

DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL

Kode Dokumen Revisi 2 Tanggal 02 Nop Manual Prosedur Audit Internal Mutu

SOP Standard Operating Procedure

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN GUGUS JAMINAN MUTU

PROSEDUR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL. 1. TUJUAN : Untuk verifikasi pelaksanaan dan efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu.

1.1. Untuk memastikan proses monev berjalan dengan baik 1.2. Untuk memastikan standar mutu tercapai 1.3. Untuk mencapai POB yang berstandar

PROSEDUR PELAYANAN SURAT KEHILANGAN

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen Dan Rekaman

STANDARD OPERATING PROCEDURE PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN. Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN RAPAT PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengelola PHK-PKPD FK Universitas Jember

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN RAPAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AUDIT INTERNAL

Menyetujui untuk diterbitkan Pada Tanggal 13 Oktober Oleh

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS HASANUDDIN

PROSEDUR SIDANG KOMISI

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I. TUJUAN : Menjamin prosesing daftar mahasiswa aktif kuliah tiap semester dapat berjalan sesuai dengan ketentuan

PROSEDUR PENYUSUNAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR No. Dokumen

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) UNIT KERJA PELAKSANA AKADEMIK (UKPA) LABORATORIUM PERANCANGAN KERJA DAN ERGONOMI

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL GUGUS JAMINAN MUTU

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGENDALIAN ARSIP. Salinan No.

PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN. Bismillahirrahmanirrahim

LAYANAN BIDANG MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman LPM- POS-MNV Maret dari 6

Dokumen induk Biro/ Lembaga/ UPT/ Badan, terdiri dari: a. Visi, Misi dan Tujuan. b. Rencana Strategis Biro/ Badan/Lembaga/ UPT c.

MANUAL PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

5. DISTRIBUSI : Jurusan Teknik Geofisika Fakultas Teknik Unila 6. PROSEDUR :

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

BAB III PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DOKUMEN

Transkripsi:

FM-UII-AM-FSM-03.01/R0 PROSEDUR SISTEM MUTU Tinjauan Manajemen Kode Dokumen : PM-UII-01 Versi / Revisi : 2/0 Tanggal Berlaku : 16 Maret 2005 Disahkan oleh, Diperiksa oleh, Disiapkan oleh, Dr. Ir. Luthfi Hasan, MS. R e k t o r Ir. Faisol AM., MS. Kepala Perwakilan Manajamen Sonny Andrianto, S.Psi, M.Si. Pengendali Sistem Mutu

PROSEDUR SISTEM MUTU TINJAUAN MANAJEMEN Tanggal Revisi Tanggal Berlaku Kode Dokumen : : 16 Maret 2005 : PM-UII-01 1. TUJUAN : Memberikan Pedoman kepada jajaran manajemen untuk membuktikan komitmennya terhadap Sistem Manajemen Mutu dengan melakukan evaluasi Sistem Manajemen Mutu secara berkala dan berkesinambungan yang berhubungan dengan Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu dan Kepuasan Pelanggan. 2. RUANG LINGKUP : Berlaku untuk peninjauan Sistem Manajemen Mutu yang dilaksanakan oleh manajemen di tingkat Universitas dan Fakultas di lingkungan Universitas Islam Indonesia. 3. DEFINISI : a. Jajaran Manajemen Universitas adalah Rektor, Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan. b. Jajaran Manajemen Fakultas adalah Dekan, Pembantu Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan (Program Studi). c. Kepala Perwakilan Manajemen (KPM) adalah nama lain dari Manajemen Representative (MR). d. Pengendalian Sistem Mutu (PSM) adalah nama lain Quality System Control (QSC). e. Pengendalian Sistem Mutu Fakultas (PSMF) adalah mewakilkan PSM di tingkat Fakultas. f. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah rapat evaluasi formal yang dilakukan jajaran manajemen terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu. ditingkat Universitas dan ditingkat Fakultas. g. Rapat Tinjauan Manajemen Uuniversitas (RTMU) adalah rapat tinjauan manajemen di tingkat Universitas. h. Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas (RTMF) adalah rapat tinjauan manajemen di tingkat Fakultas. 4. REFERENSI : Prosedur Audit Mutu Internal (PM-UII-07) 5. DISTRIBUSI KEPADA : Seluruh pemegang Salinan Terkendali Versi : 2 Revisi : 0 Halaman : 1 dari 4

PROSEDUR SISTEM MUTU TINJAUAN MANAJEMEN 6. PROSEDUR : Tanggal Revisi Tanggal Berlaku Kode Dokumen : : 16 Maret 2005 : PM-UII-01 6.1 Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) terdiri dari Rapat Tinjauan Manajemen Universitas (RTMU) yang dipimpin oleh KPM dan Rektor dan Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas (RTMF) yang dipimpin oleh PSMF dan Dekan. 6.2 Undangan tertulis Rapat Tinjauan Manajemen beserta agenda rapat sesuai Formulir Undangan Rapat (FM-UII-AM-FSM-01.01) dan Formulir Agenda Rapat (FM-UII-AM-FSM-01.02) disiapkan dan didistribusikan oleh PSM dan PSMF untuk RTMU dan RTMF paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan rapat. Undangan rapat tersebut ditandatangani oleh KPM yang diketahui atau disetujui oleh Rektor untuk RTMU dan ditandatangani oleh PSMF yang diketahui atau disetujui oleh Dekan untuk RTMF. 6.3 Bila karena suatu hal Rapat Tinjauan Manajemen terpaksa ditunda atau dibatalkan, maka PSM dan PSMF bertanggung jawab menginformasikan secara tertulis penundaan atau pembatalan dan waktu pengganti rapat yang baru kepada seluruh peserta rapat sesuai Formulir Penundaan atau Pembatalan Rapat (FM-UII-AM-PSM-01.03) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat yang dijadwalkan semula dilaksanakan. 6.4 Peserta Rapat Tinjauan Manajemen Universitas (RTMU) adalah KPM, PSM, PSMF, KPA, KPS, dan Rektorat serta Jajaran Manajemen Universitas. 6.5 Peserta Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas (RTMF) adalah Koordinator PSMF, sekretaris PSMF dan anggota PSMF, wakil BKM serta seluruh Jajaran Manajemen Fakultas. 6.6 Rapat Tinjauan Manajemen dapat juga dihadiri oleh pejabat struktural atau personel lain yang terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam rapat tersebut dengan undangan yang sama dengan peserta lain. 6.7 Masukan dan pokok bahasan dalam rapat Tinjauan Manejemen bersifat kebijakan yang bersifat strategis antara lain : a. Perubahan dan pengesahan Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu b. Tindak lanjut dari Rapat Tinjauan Manajemen sebelumnya c. Hasil Audit Mutu Internal Akademik maupun Kinerja Unit dan tindak lanjutnya yang bersifat kebijakan dan bersifat strategis d. Masukan dari pelanggan e. Peninjauan Prosedur Mutu f. Evaluasi kinerja proses dan kesesuaian produk g. Hasil penerapan teknik statistik dan tindak lanjutnya h. Perubahan-perubahan sistem, aturan, dan teknologi yang berpengaruh terhadap Sistem Manajemen Mutu i. Alokasi sumber daya yang berpengaruh terhadap sistem j. Rencana dan strategi baru yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu Versi : 2 Revisi : 0 Halaman : 2 dari 4

PROSEDUR SISTEM MUTU TINJAUAN MANAJEMEN Tanggal Revisi Tanggal Berlaku Kode Dokumen : : 16 Maret 2005 : PM-UII-01 6.8 Berkaitan dengan pelaksanaan dan hasil AMI Akademik (Teaching and Learning), dilaksanakan RTMU dan RTMF AMI Akademik setiap 6 (enam) bulan sekali setelah pelaksanaan dan perumusan hasil AMI Akademik. 6.9 Berkaitan dengan pelaksanaan dan hasil AMI Kinerja Unit dilaksanakan RTMU dan RTMF AMI Kinerja Unit setiap 1 (satu) tahun sekali setelah pelaksanaan dan perumusan hasil AMI Kinerja Unit. 6.10 PSMF berkoordinasi dengan Dekan serta KPM dan PSM untuk menentukan jadwal RTMF AMI Akademik dan RTMF AMI Kinerja Unit. 6.11 KPM dan PSM berkoordinasi dengan Rektor untuk menentukan jadwal RTMU AMI Akademik dan RTMU AMI Kinerja Unit. 6.12 Sebelum pelaksanaan RTMU AMI Kinerja Unit, BKM dengan Rektor melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen Rektorat (RTMR) untuk membahas dan mengevaluasi hasil AMI Kinerja Unit di lingkungan Rektorat (Biro, Lembaga, Pusat dan Badan). 6.13 Khusus pada akhir tahun akademik, dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen yang membahas Kebijakan Mutu, peninjauan Sasaran Mutu dan Rencana Mutu Universitas untuk RTMU dan peninjauan Sasaran Mutu dan Rencana Mutu Fakultas untuk RTMF. 6.14 RTMU dipimpin oleh KPM dan KPM harus memastikan rapat telah membahas semua agenda rapat. Peserta wajib mengisi Formulir Daftar Hadir (FM-UII-AM-FSM-01.04) yang disiapkan oleh PSM. 6.15 RTMF dipimpin oleh Koordinator PSMF dan Koordinator PSMF harus memastikan rapat telah membahas semua agenda rapat. Peserta wajib mengisi Formulir Daftar Hadir (FM-UII-AM-FSM-01.04) yang disiapkan oleh Sekretaris PSMF. 6.16 Semua keputusan rapat dicatat dalam Formulir Notulen Rapat (FM-UII-AM- FSM-01.05) yang dilakukan oleh PSM atau personil yag ditunjuk untuk RTMU dan sekretaris PSMF atau personel yang ditunjuk untuk RTMF. 6.17 Sebelum RTM selesai, notulis membacakan seluruh hasil atau keputusan rapat beserta penanggungjawab permasalahan serta tanggal penyelesaian tindak lanjutnya. 6.18 Notulen Rapat Tinjauan Manajemen harus jelas menginformasikan personel penanggungjawab permasalahan serta batas waktu penangannnya. Personel penanggungjawab permasalahan ditunjuk dari peserta rapat atau personel lain yang ditentukan dalam rapat tersebut. 6.19 Notulen Rapat Tinjauan Manajemen harus sudah dibagikan kepada semua undangan rapat paling lambat 4 (empat) hari kerja terhitung sejak tanggal rapat, lengkap dengan data peserta yang hadir dan tidak hadir. Satu salinan Notulen Rapat diarsipkan oleh PSM untuk RTMU atau sekretaris PSMF untuk RTMF. Versi : 2 Revisi : 0 Halaman : 3 dari 4

PROSEDUR SISTEM MUTU TINJAUAN MANAJEMEN Tanggal Revisi Tanggal Berlaku Kode Dokumen : : 16 Maret 2005 : PM-UII-01 6.20 PSM untuk RTMU atau sekretaris PSMF untuk RTMF bertanggungjawab memonitoring perkembangan tindak lanjut keputusan Rapat Tinjauan Manajemen sesuai batas waktu yang ditentukan dalam notulen rapat. 6.21 Peserta Rapat yang diundang tetapi tidak hadir harus jelas menyatakan alasan ketidakhadirannya kepada BKM untuk RTMU atau PSMF untuk RTMF. Dalam hal peserta Rapat Tinjauan Manajemen berhalangan hadir dapat diwakilkan pada pejabat struktural lain di unitnya yang ditunjuk. 6.22 Semua Catatan Mutu yang berhubungan dengan Rapat Tinjauan Manajemen dan tindak lanjutnya diarsipkan oleh PSM untuk RTMU atau sekretaris PSMF untuk RTMF. 6.23 Setiap Unit yang ada di lingkungan Universitas dan lingkungan Fakultas diharuskan mengadakan Rapat Review Unit secara periodik 4 (empat) bulan sekali untuk mengevaluasi proses-proses yang ada, kinerja unit dan peninjauan Sasaran Mutu Unit. 6.24 Hasil Rapat Review Unit ditindaklanjuti dan terdokumentasi pada unit yang bersangkutan. 7. Lampiran: 1. Formulir Undangan Rapat (FM-UII-AM-FSM-01.01) 2. Formulir Agenda Rapat (FM-UII-AM-FSM-01.02) 3. Fornulir Penundaan atau Pembatalan Rapat (FM-UII-AM-FSM-01.03) 4. Formulir Daftar Hadir (FM-UII-AM-FSM-01.04) 5. Formulir Notulen Rapat (FM-UII-AM-FSM-01.05) Versi : 2 Revisi : 0 Halaman : 4 dari 4

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FM-UII-AM-FSM-01.01/R0 UNDANGAN RAPAT Nomor : Hal : Rapat Tinjauan Manajemen..,... Disampaikan dengan hormat Kepada : Assalamu alaikum wr. wb. Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Sdr pada Rapat Tinjauan Manajemen : Hari/Tanggal : Pukul : Tempat : Acara : Rapat akan dimulai tepat pada waktunya, dan bagi yang berhalangan harap memberitahu Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamu alaikum wr.wb. Mengetahui, Rektor, Kepala Perwakilan Manajemen (..) ( )

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FM-UII-AM-FSM-01.02/R0 AGENDA RAPAT Rapat Tanggal : Nomor Undangan Rapat : Tempat : Halaman : dari POKOK BAHASAN :............ No. Rincian Pokok Bahasan Yogyakarta, Pengendali Sistem Mutu (.)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FM-UII-AM-FSM-01.03/R0 PENUNDAAN/PEMBATALAN RAPAT Nomor : Hal : Rapat Tinjauan Manajemen., Disampaikan dengan hormat Kepada : Assalamu alaikum wr.wb Diberitahukan kepada Bapak/Ibu/Sdr bahwa Rapat Tinjauan Manajemen sesuai dengan undangan No. Hari/Tanggal.. dikarenakan sesuatu hal: θ DIBATALKAN θ DITUNDA, dan diganti pada : Hari/Tanggal :. Pukul :. Tempat :. Acara :. Rapat akan dimulai tepat pada waktunya, dan bagi yang berhalangan harap memberitahu, Demikian pemberitahuan kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamu alaikum wr.wb. Kepala Perwakilan Manajemen (. )

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FM-UII-AM-FSM-01.04/R0 DAFTAR HADIR RAPAT Tgl : No. Nama Paraf Hal. dari

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FM-UII-AM-FSM-01.05/R0 NOTULEN RAPAT Rapat Tanggal : Nomor Undangan Rapat : Pokok Bahasan : Halaman : dari No. Rincian pokok bahasan Kesimpulan/ Rencana tindak lanjut Batas waktu Penanggung jawab Undangan yang hadir : No. N a m a Jabatan Keterangan Undangan yang tidak hadir : No. N a m a Jabatan Alasan Yogyakarta,,. Notulis, ( nama jelas )