Program Target Anggaran. 1 Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. dan sehat pada masyarakat (upaya Makanan

dokumen-dokumen yang mirip
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG NOMOR : 061/ 0217 / 2016 TENTANG RENCANA KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

PERJANJIAN KINERJA BUPATI SEMARANG TAHUN 2016 Form A

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB IV PENUTUP. Capaian Keuangan % Kategori Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi sangat baik

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS

Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

DAFTAR ISI PENGANTAR

BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

DAFTAR ISI PENGANTAR

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

DAFTAR ISI PENGANTAR

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015

BUPATI SEMARANG PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

BAPPEDA KAB. LAMONGAN

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RENCANA KINERJA TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Tabel 7.3 CAPAIAN KINERJA PROGRAM INDIKATOR

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG. Nomor 1 Tahun 2009

RANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Tabel 2.1 Target Kinerja Tahun 2013 dan capaian kinerja terakhir. Th (%)

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. masing. Arah kebijakan umum ini merupakan instrumen untuk

TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Transkripsi:

1 Meningkatkan kualitas SDM yang Beriman dan 1 Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat 1 Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin Program stadarisasi pelayanan kesehatan 22,282,000 Bertaqwa Kepada TuhanYang Maha esa 3,217,145,000 (sesuai dengan Nawa Cita butir Kelima "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia di Kabupaten Semarang) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita yang berkualitas Program Peningkatan pelayanan Kesehatan Lansia Form B 24,099,000 119,004,000 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan UPT Dinas Kesehatan 5,073,074,000 Program Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di puskesmas dan jaringanya Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLUD 3 Terwujudnya pola hidup bersih Program Pengawasan Obat dan dan sehat pada masyarakat (upaya Makanan promotif dan preventif kesehatan Program Promosi Kesehatan dan di masyarakat) Pemberdayaan masyarakat 19,109,840,000 106,256,122,000 24,307,000 476,511,000

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 204,838,000 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 658,286,000 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 4,077,000 4 Meningkatnya sanitasi lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan air Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan bersih Program Pengembangan lingkungan sehat 5 Terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui anak balita Program Perbaikan Gizi Masyarakat serta anak sekolah dasar Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 230,000,000 204,838,000 197,762,000 494,000,000 6 Terwujudnya norma keluarga kecil Program Keluarga Berencana 850,670,000 yang berkualitas dan sejahtera Program Kesehatan Reproduksi Remaja 15,852,000 Program Pelayanan Kontrasepsi 2,153,000 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 80,314,000

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 30,701,000 Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 119,039,000 7 Terwujudnya sarana dan prasarana Program Pengadaan peningkatan kesehatan sarana dan Prasarana Rumah sakit/rumah Sakit Jiwa/Rumahsakit Paru Paru/ Rumah sakit Mata 10,820,112,000 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 12,793,419,000 2 Mewujudkan Masyarakat 1 Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Program Pendukung Pelayanan Pendidikan UPTD Pendidikan berdaya saing pada semua jenjang pendidikan Cerdas, Kreatif,Berbudaya,Berkara kter dan Menguasai Ilmu pengetahuan dan ( sesuai dengan Nawacita butir Kelima dan Keenam Meningkatkan kualitas hidup Manusia serta meningkatkan produktifitas Masyarakat dan daya Saing dengan daerah Lain ) 2,986,000,000 Program Pendidikan Non Formal 277,500,000 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 563,915,000 Program Pendidikan Menengah 995,308,000 2 meningkatnya jumlah kualitas Program Wajib Belajar Pendidikan sarana prasarana pendidikan baik Dasar Sembilan Tahun formal maupun non formal 23,077,784,000

Program Pendidikan Anak Usia Dini 362,088,000 3 Tersediannya Tenaga pendidik dan Program Peningkatan Mutu Tenaga kependidikan yang Pendidik dan Tenaga Kependidikan memenuhi standar kompetensi yang memiliki intelegence quotient,emotional quotient dan Program Manajemen Pelayanan spritual quotient Pendidikan 4 Tersedianya sekolah sekolah kejuruan yang sinergi den kebutuhan dunia usaha dan dunia industri 5 Tersedianya tenaga kerja terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan serta memiliki daya saing 407,750,000 27,502,618,000 Program Pendidikan Menengah 995,308,000 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 923,596,000 6 Tumbuhnya sikap dan perilaku kewirausahaan masyarakat Program Peningkatan Kesempatan Kerja sehingga mampu mencitakan lapangan kerja 7 Terwujudnya sinergitas antara pemerintah,lembaga sosial kemasyarakatan dan Keagamaan dalam pendidikan budi pekerti,budaya dan agama Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan 49,842,000 305,403,000 1,620,770,000

3 Mengembangkan produk Unggulan 3 Meningkatkan Kegiatan Usaha Ekonomi Daerah 1 Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 33,575,000 berbasis potensi lokal dengan Memanfaatkan daderah yang memiliki daya saing yang bersinergi dan sumber Daya Lokal (sesuai Program Pengembangan 168,629,000 berdaya saing serta dengan Nawa cita butir kewirausahaan dan Keunggulan berwawasan Keenam "Meningkatkan kompetitif usaha kecil Menengah lingkungan untuk produktiofitas masyarakat menciptakan lapangan dan daya saing dengan kerja dan Peningkatan Pendapatan daerah lain") Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi mikro kecil dan menengah 144,130,000 2 Terwujudnya kawasan industri Program peningkatan Kapasitas yang dapat menyerap tenaga kerja Iptek sistem produksi lokal Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 3 meningkatnya akses petani Program Peningkatan Produksi terhadap sarana produksi,modal Pangan dan pemasaran Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi pertanian dan Perkebunan 78,836,000 43,128,000 5,009,860,000 120,621,000 794,483,000 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 19,500,000 4 Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan,agroindustri dan agrowisata dalam Perkebunan rangka meningktakan nilai tambah 3,952,368,000

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 2,747,692,000 rangka meningktakan nilai tambah produk dan daya tarik sektor pertanian Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 157,790,000 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 846,017,000 Program peningkatan produksi hasil peternakan Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner 382,110,000 838,358,000 5 Diterapkanya teknologi tepat guna Program pengembangan industri berwawasan lingkungan dalam kecil dan Menengah rangka pengembangan jenis dan Program Pengembangan sentra kualitas produk industri lokal industri potensial Program Pengembangan industri kecil dan menengah 6 Berkembangnya industri pariwisata Program Pengembangan yang berbasis masyarakat dan Pemasaran Pariwisata budaya lokal Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 307,009,000 34,047,000 73,136,000 606,854,000 1,910,601,000

Program Pengembangan Kemitraan 225,872,000 7 Tumbuhkembangnya kelompok usaha produktif,badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 146,640,000 4 menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis 4 Mewujudkan pelaksanaan 1 Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan informasi comunication and Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan Pembangunan yang technologi melalui electronic Program Penataan Administrasi mengedepankan efektif,efesien dan goverment dalam rangka Kependudukan pronsip good akuntabel (sesuai dengan peningkatan kualitas,pemerataan governance didukung nawa cita butir ke dua pelayanan publik dan Program Peningkatan kelembagaan yang membangun tata kelola pembangunan sistem data Pengembangan Sistem Pelaporan efektif dan kinerja pemerintahan Capaian Kinerja dan Keuangan aparatur yang bersih,efektif dan kompeten serta terpercaya) Program Peningkatan Sarana dan pemanfaatn teknologi Prasarana Aparatur informasi Program Peningkatan Disiplin Aparatur 860,913,000 2,130,877,000 640,686,000 41,713,943,000 594,693,000 Program Perencanaan Tata Ruang 38,287,000 Program Pengembangan Data/ Informasi 30,000,000

Program kerjasama informasi dan media massa 683,366,000 2 Meningkatnya disiplin,kompetensi program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kepegawaian) dan profesionalisme aparatur pemerintah sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan Program Pembinaan Pengembangan Aparatur ( Kepegawaian) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 422,017,000 865,340,000 2,454,472,000 32,819,806,000 31,739,000 155,488,000 3 Meningkatnya kapasitas Program Perencanaan 1,148,143,000 kelembagaan dan ketatalaksanaan Program Peningkatan 640,686,000 satuan kerja perangkat daerah Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 37,288,380,000 41,713,943,000

4 Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 950,875,000 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 2,980,000 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 5 Meningkatnya kemampuan Program Pengembangan manajemen pemerintahandan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yan g responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Pengembangan Peningkatan Pendapatan Daerah 2,740,000 115,000,000 414,100,000 843,318,000 1,176,524,000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2,639,331,000 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 27,166,000 5 Menyediakan 5 Menciptakan Iklim yang kondusif bagi pelaksanaan 1 Tersedianya dokumen tata ruang sebagai acuan pemanfaatan ruang pembangunan dan investasi infrastruktur daerah yang merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan Pembangunan (Sesuai dengan Nawacita Kedelapan "Menggerakkan revolusi mental dalam setiap gerak pembangunan") Program Pengendalian pemanfaatan Ruang 2 Meningkatnya pelayanan perijinan Program Penataan Kelembagaan, yang tertib,tepat waktu,transparan Ketatalaksanaan dan dan akuntabel Pendayagunaan Aparatur Daerah Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 260,000,000 175,100,000 3,038,961,000 414,100,000 3 Meningkatnya keamanan dan Program Penataan Peraturan budaya tertib masyarakat Perundang-undangan,penegakan keadilan serta 844,383,000

supremasi hukum Program Pemeliharaan Kamtribmas dan pencegahan tindak Kriminal 272,800,000 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Fasilitasi Penyelesaian Perkara Peradilan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 4 Tersedianya regulasi dan promosi Program Peningkatan promosi dan yang mendukung investasi Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Penyiapan Potensi sumber daya dan sarana dan prasarana daerah Program Pengaturan Jasa Konstruksi Program Pengawasan Jasa Konstruksi 55,656,000 21,723,000 362,190,000 55,656,000 360,677,000 274,821,000 24,692,000 170,000,000 230,754,000

6 Mewujudkan infrastruktur 1 Tersedianya sarana dan prasarana Program Pembangunan Prasarana 391,000,000 pembangunan yang transportasi yang berkualitas dan dan Fasilitas Perhubungan berkualitas dan merata merata seluruh wilayah dengan menekankan pada pembangunan desa Program rehabilitasi dan Pemerliharaan prasarana dan Fasilitas LLAJ 430,000,000 (Termaktub dalam nawa cita butir ketiga "Meneruskan pembangunan kabupaten semarang dari pinggiran dengan memperkuat desa ") Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pembangunan Jalan dan jembatan Program Pembangunan Jalan dan jembatan 624,000,000 637,405,000 84,859,600,000 3,450,000,000 Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3,150,000,000 32,997,275,000 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 500,000,000 150,000,000 110,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1,980,000,000 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan SaluranDrainase/ Gorong-gorong 500,000,000 2 Tersedianya jaringan irigasi dan sumber sumber air untuk pertanian Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 47,617,013,000 3 Tersedianya prasarana olahraga,ruang publik dan ruang terbuka Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) hijau di perkotaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 5,600,000,000 522,740,000 4 Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai Program Lingkungan Sehat Perumahan 6,702,214,000 5 Tersedianya rumah layak huni dan rumah bersanitasi Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pengembangan Perumahan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 16,119,297,000 1,350,000,000 230,000,000

6 Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 8,400,000,000 7 Terpenuhinya kebutuhan energi listrik Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, Energi dan Migas 41,582,285,000 8 Terpenuhinya sarana dan prasarana perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 1,604,035,000 9 Diterapkanya teknologi tepat guna dalam upaya pelestarian sumberdaya alam Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 261,000,000 10 Terwujudnya jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan alam dan lingkungan yang berkelanjutan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 650,000,000 194,000,000 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 993,688,000 Program Kerjasama Pembangunan 125,000,000

Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 125,000,000 11 terkendalinya pengelolaan Program Pengendalian Pencemaran sumberdaya alam dan kerusakan dan Perusakan Lingkungan Hidup lingkungan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1,940,000,000 993,688,000 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 331,417,000 Program Peningkatan Pengendalian 130,000,000 Polusi Program Pengendalian Banjir 5,005,000,000 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan Air Tanah 320,000,000 12 Terwujudnya konservasi lahan melalui pengembangan hutan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan rakyat Program rehabilitasi hutan dan lahan Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 215,976,000 337,361,000 196,076,000

13 meningkatnya penggunaan pupuk organik dalam pengembangan usaha pertanian Program Peningkatan Produksi Pangan 63,810,000 14 Terkendalinya pemanfaatan lahan Program Pengendalian 380,000,000 untulk pembangunan ekonomi dan pemanfaatan Ruang investasi daerah yang sesuai dengan RTRW dan RDTR Program Perencanaan Tata Ruang 250,000,000 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 13,721,790,000 6 Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak disemua bidang pembangunan 7 Mewujudkan peran serta 1 meningkatkan peranserta dan Program Perencanaan dan Kemandirian partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Daerah masyarakat dalam dan pengawasan pembangunan Program Perencanaan pembangunan tanpa daerah Pembangunan Ekonomi membedakan gender dengan memperhatikan hak hak anak (sesuai dengan nawacita butir ke sembilan "memperteguh kebinekaan dan Memperkuat rstorasi sosial") Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup Program Pemberdayaan Fakir miskin Komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1,165,000,000 75,000,000 190,355,000 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 204,784,000

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 216,022,000 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 3 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap hak hak anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial melalui sinergitas pemerintah,masyarakat dan swasta Program Pembinaan [para Penyandang Cacat dan Trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 296,233,000 494,435,000 37,065,000 36,093,000 153,188,000 7 Mendorong terciptanya 8 Memanfaatkan sumber 1 Diterapkanya teknologi tepat guna dalam upaya pelestarian sumberdaya alam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya daya alam secara optimal dan berkelanjutan (Sesuai dengan nawa cita kelima "meningkatkan kualitas hidup manusia") Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 2 Terwujudnya jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan alam dan lingkungan yang berkelanjutan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 261,000,000 650,000,000 194,000,000

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 993,688,000 Program Kerjasama Pembangunan 125,000,000 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 125,000,000 3 terkendalinya pengelolaan Program Pengendalian Pencemaran sumberdaya alam dan kerusakan dan Perusakan Lingkungan Hidup lingkungan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1,940,000,000 993,688,000 331,417,000 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 130,000,000 Program Pengendalian Banjir 5,005,000,000 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan Air Tanah 320,000,000

4 Terwujudnya konservasi lahan Program Pemanfaatan Potensi 215,976,000 melalui pengembangan hutan Sumber Daya Hutan rakyat Program rehabilitasi hutan dan lahan 337,361,000 5 meningkatnya penggunaan pupuk organik dalam pengembangan usaha pertanian Terkendalinya pemanfaatan lahan untulk pembangunan ekonomi dan investasi daerah yang sesuai dengan RTRW dan RDTR Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program Peningkatan Produksi Pangan 6 Program Pengendalian pemanfaatan Ruang 196,076,000 63,810,000 380,000,000 Program Perencanaan Tata Ruang 250,000,000 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 13,721,790,000 Jumlah Total Anggaran 727,756,464,000 Ungaran, Maret 2016 BUPATI SEMARANG ttd Dr. H MUNDJIRIN ES.Sp.OG