LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR KERAMIK TAHUN TRIWULAN PERTAMA (Per Tanggal 31 Maret 2014)

dokumen-dokumen yang mirip
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR KERAMIK TAHUN TRIWULAN DUA (Per Tanggal 30 Juni 2014)

KATA PENGANTAR LINTONG SOPANDI HUTAHAEAN

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR KERAMIK TAHUN TRIWULAN KEDUA (Per Tanggal 30 Juni 2013)

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR KERAMIK TAHUN TRIWULAN KEEMPAT (Per Tanggal 31 Desember 2013)

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS TAHUN ANGGARAN 2013

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR KERAMIK TAHUN TRIWULAN PERTAMA (Per Tanggal 31 Maret 2015)

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR KERAMIK TAHUN TRIWULAN PERTAMA (Per Tanggal 31 Maret 2017)

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR KERAMIK TAHUN TRIWULAN PERTAMA (Per Tanggal 31 Maret 2016)

LAKIP. Balai Besar Keramik BALAI BESAR KERAMIK TAHUN Nomor : 10/LAK-BBK/XII/2012. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR KERAMIK TAHUN TRIWULAN PERTAMA (Per Tanggal 30 Juni 2015)

KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR KERAMIK TAHUN TRIWULAN KETIGA (Per Tanggal 30 September 2016)

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR KERAMIK TAHUN TRIWULAN KEDUA (Per Tanggal 30 Juni 2012)

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR KERAMIK TAHUN TRIWULAN KEDUA (Per Tanggal 30 Juni 2016)

BALAI BESAR KERAMIK TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2016

KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2015

BALAI BESAR KERAMIK. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

KAK/ TOR PER KELUARAN KEGIATAN TAHUN DOKUMEN PERENCANAAN/PENGANGGARAN/PELAPORAN/MONITORING DAN EVALUASI

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 40/M-IND/PER/6/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR KERAMIK

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR KERAMIK TAHUN TRIWULAN KE EMPAT (Per Tanggal 31 Desember 2012)

BAB III KONDISI KINERJA TAHUN BERJALAN

KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2015

Laporan Layanan Informasi Publik Balai Besar Keramik Tahun 2016

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR KERAMIK TAHUN TRIWULAN KETIGA (Per Tanggal 30 September 2015)

KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I PENDAHULUAN. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP tersebut

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2017

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : SP DIPA /2014 DS:

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS TAHUN ANGGARAN 2012

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II Pusat Penelitian Geoteknologi

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I Pusat Penelitian Geoteknologi

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

Revisi ke 02 Tanggal : 29 April 2016

Revisi ke 01 Tanggal : 02 Mei 2016

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

KAK/ TOR PER KELUARAN KEGIATAN TAHUN PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN

AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP)

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM)

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN. Pertenunan yang dikenal dengan nama Textiel Inrichting Bandoeng (TIB)

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR KERAMIK TAHUN TRIWULAN KEEMPAT (Per Tanggal 31 Desember 2016)

BAB V RENCANA STRATEGIS BISNIS 5 TAHUN

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

LAPORAN KINERJA BARISTAND INDUSTRI SURABAYA TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN. Selanjutnya dengan tersusunnya LAKIP Bagian Hukum, maka diharapkan dapat :

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2017

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2018 NOMOR : SP DIPA /2018

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016

KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2017

KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2017

Biro Perencanaan KATA PENGANTAR

KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN LAYANAN PERKANTORAN

FORMULIR 1 PENJELASAN UMUM RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN KINERJA BARISTAND INDUSTRI SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2015

KATA PENGANTAR. Semoga laporan ini bermanfaat. Jakarta, 30 Januari Plt. Kepala Biro Perencanaan. Suharyono NIP

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2018

Revisi ke : 02 Tanggal : 3 September 2014

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TRIWULAN I (PP 39)

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2016 BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN. Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Tekstil disebut BBT adalah unit Pelaksana

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2018 NOMOR : SP DIPA /2018

Revisi ke 03 Tanggal : 31 Desember 2015

Revisi ke : 03 Tanggal : 5 Nopember 2014

PEMANTAUAN DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA PADA DITJEN TANAMAN PANGAN TRIWULAN III 2016

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2016 BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015 KATA PENGANTAR. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA /2017

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2016 BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PENINGKATAN KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2014

LAPORAN TRIWULAN IV BALAI BESAR PULP DAN KERTAS TAHUN ANGGARAN 2012

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2014

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

Transkripsi:

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR KERAMIK TAHUN 2014 TRIWULAN PERTAMA (Per Tanggal 31 Maret 2014) Jln. Jend. A. Yani 392 Bandung 40272 Telp (022) -7206221, 7206296 Fax. (022) 7205322 E-mail: keramik@bbk.go.id Website : www.bbk.go.id

KATA PENGANTAR Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik yang dibiayai dari Anggaran DIPA Balai Besar Keramik Tahun 2014 Nomor: SP DIPA-019.07.2.247157/2014 Tanggal 5 Desember 2013. Adapun laporan ini berisi rencana dan capaian pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik pada periode Triwulan I (per tanggal 31 Maret 2014) termasuk di dalamnya realisasi kegiatan fisik dan keuangan, permasalahan serta upaya dan langkah tindak lanjutnya. Susunan dan sistematika penulisan laporan mengacu pada Memo Dinas BPKIMI Nomor 850/ BPKIMI.1/03/2014. Besar harapan kami semoga laporan ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi Kementerian Perindustrian khususnya Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri dalam menetapkan kebijakan kebijakan dalam pengembangan Balai Besar di lingkungan BPKIMI pada khususnya dan pengembangan industri keramik pada umumnya. Bandung, 1 April 2014 Kepala Balai Besar Keramik DR. Ir. Lintong Sopandi Hutahaean, MChE NIP. 19580322 198603 1 002 i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I. PENDAHULUAN... 1 1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI... 1 1.2 LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM... 3 1.3 STRUKTUR ORGANISASI... 4 BAB II. RENCANA PROGRAM / KEGIATAN... 6 2.1 KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013... 6 2.2 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN... 7 BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN... 15 3.1 HASIL YANG TELAH DICAPAI... 15 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA... 35 3.3 HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN... 44 3.4 LANGKAH TINDAK LANJUT... 49 BAB IV. PENUTUP... 51 LAMPIRAN (FORM PP A)... 53 ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yang menggantikan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/06/2006 dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/06/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik, Balai Besar Keramik (BBK) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengkajian, Kebijakan Iklim dan Mutu Industri. Balai Besar Keramik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri keramik sesuai kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian Iklim dan Mutu Industri. Dalam melaksanakan tugas, Balai Besar Keramik menyelenggarakan fungsi : a. Melaksanakan penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknis bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultasi/ penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi dan penanggulangan pencemaran. b. Melaksanakan pemasaran, kerjasama, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi informasi c. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan produk industri keramik serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan. 1

d. Melakukan perencanaan, pengolahan, koordinasi sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di bawah Balai Besar Keramik dan juga melakukan penerapan standar industri keramik. e. Melaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, produk keramik dan kalibrasi peralatan dan permesinan. f. Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Balai besar Keramik. Layanan jasa teknologi yang diberikan kepada industri dalam bidang : a. Riset teknologi keramik dan nano material b. Pelatihan teknis tenaga industri c. Pengujian bahan dan produk d. Standardisasi bahan dan produk serta kalibrasi peralatan e. Sertifikasi sistem mutu, produk dan personil f. Konsultansi teknik produksi dan penggunaan produk, serta manajemen. g. Rancang bangun dan perekayasaan peralatan industri. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan secara rinci dalam kegiatan kegiatan sebagaimana tertuang dalam anggaran DIPA BBK TA. 2014, BBK menempuh kebijakan dan strategi berikut: - Meningkatkan penguasaan teknologi keramik dan nano material - Meningkatkan kompetensi SDM BBK - Meningkatkan sarana dan prasarana - Meningkatkan pendapatan Jasa Pelayanan Teknis (JPT) BBK - Meningkatkan kepuasan pelanggan - Meningkatkan kualitas layanan - Meningkatkan jenis layanan - Meningkatkan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan realisasi kegiatan 2

1.2 LATAR BELAKANG KEGIATAN Setiap penyelenggara negara diwajibkan untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan pada perencanaan strategik (Strategic Plan) yang dikenal sebagai RENSTRA atau rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) lima tahunan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Nasional duapuluh lima tahunan yang kemudian akan dijabarkan dalam Rencana Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan. Di samping melaksanakan, penyelenggara negara juga diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut : 1. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. SK Menperindag No. 780/MPP/Kep/11/2002 (tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik) telah diganti oleh Peraturan Menteri Perindustrian No 40/M-Ind/Per/6/2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian 4. SK kepala LAN No 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003, tentang perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 5. Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 6. PM PPN/ BAPPENAS 5/ 2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra KL 2010 2014 7. PP No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Laporan Triwulan I per tanggal 31 Maret 2014 ini disusun sebagai pertanggungjawaban dan merupakan salah satu sistem evaluasi/pengawasan atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi 3

Balai Besar Keramik (BBK) termasuk pelaksanaan keuangan dari anggaran DIPA Balai Besar Keramik sebagaimana tertuang dalam DIPA Balai Besar Keramik TA. 2014 No. SP DIPA-019.07.2.247157/2014 Tanggal 5 Desember 2013 Laporan ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan dan bahan informasi bagi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan serupa pada periode berikutnya sehingga pelaksanaannya dapat lebih efisien dan efektif. Selain anggaran belanja, dalam Laporan Triwulan ini juga terdapat target pendapatan PNBP fungsional sebesar Rp. 4.460.000.000,-. Adapun tujuan dari penulisan laporan ini selain sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK juga sebagai bahan penilaian atas kemajuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK selama Triwulan I Tahun 2014 yang mencakup realisasi fisik dan realisasi keuangan. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Balai Besar Keramik dapat memperoleh gambaran umum mengenai pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK yang dapat digunakan sebagai masukan untuk merencanakan perbaikan pada kegiatan berikutnya. 1.3 STRUKTUR ORGANISASI Untuk dapat menyesuaikan dan meningkatkan peran Balai Besar Keramik dalam pembangunan ekonomi nasional khususnya melalui pelayanan jasa teknis di bidang teknologi keramik, Balai Besar Keramik memiliki struktur organisasi yang telah disempurnakan dan dinilai tepat untuk mendukung pelaksanaan misi organisasi. Struktur Organisasi Balai Besar Keramik tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 40/M-IND/PER/06/2006 tanggal 29 Juni 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik. Struktur organisasi Balai Besar Keramik seperti terlihat lampiran 1 menggambarkan bahwa Balai Besar Keramik dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar yang membawahi 4 (empat) Kepala Bidang dan 1 (satu) Kepala Bagian. Masing-masing Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi, sementara Kepala Bagian membawahi 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Selain 4

didukung oleh pejabat struktural (Kepala Bidang, Bagian, Seksi, dan Sub Bagian), Kepala Balai Besar juga didukung oleh para pejabat fungsional (Peneliti, Teknisi Litkayasa, Arsiparis, Pustakawan, dan Penyuluh) yang secara organisatoris ditempatkan di bidang atau bagian terkait. Adapun namanama bidang, bagian, seksi, dan sub bagian yang terintegrasi dalam satu kesatuan struktur organisasi Balai Besar Keramik adalah sebagai berikut: Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Keramik 5

BAB II RENCANA KEGIATAN 2.1 KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Program Balai Besar Keramik Tahun 2014 menginduk pada program dari Eselon I-nya, Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri, yaitu Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri. Outcome dari program ini adalah mewujudkan iklim usaha dan kebijakan yang kondusif melalui perumusan dan analisis kebijakan dan iklim di sektor industri, pelaksanaan kebijakan dan iklim di bidang penelitian dan pengembangan industri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan Balai Besar Keramik di tahun 2014, sesuai dengan yang tercantum dalam aplikasi RKAKL, adalah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik (Kode : 1871). Balai Besar Keramik menggunakan 9 (sembilan) output dari 20 (dua puluh) output yang tersedia, yaitu: 1871.01 Hasil Kajian / Penelitian Penguasaan Teknologi Industri 1871.02 Hasil Rekayasa Mesin / Peralatan Teknologi Industri 1871.03 Layanan Jasa Teknis 1871.04 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri 1871.05 Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi 1871.994 Layanan Perkantoran 1871.995 Kendaraan Bermotor 1871.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1871.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 6

2.2 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Sesuai dengan Rencana Strategis Balai Besar Keramik peride 2010 2014, Balai Besar Keramik memiliki 6 Sasaran Strategis dan 1 sasaran yang mendukung 6 sasaran strategis lainnya. Di bawah ini adalah sasaran dan indikator kinerjanya. 1. Sasaran Strategis 1 : Peningkatan penguasaan teknologi keramik dan nano material Indikator Kinerja : Jumlah judul kegiatan litbang keramik konvensional (4) Jumlah judul kegiatan litbang keramik maju (3) Jumlah judul kegiatan litbang nano material (4) Jumlah judul kegiatan litbang perekayasaan alat (1) Jumlah litbang terapan (1) Jumlah kerjasama litbang yang dilakukan dengan institusi Pemerintah/Akademisi/pelaku industri (2) Jumlah publikasi ilmiah (35) Jumlah hasil riset yang didaftarkan paten (1) Program : Riset, RBPI, Publikasi dan Komersialisasi Hasil Litbang Kegiatan : Judul kegiatan litbang keramik konvensional (2) Judul kegiatan litbang keramik maju (3) Judul kegiatan litbang nano material (1) Judul kegiatan litbang perekayasaan alat (1) Penerbitan Jurnal (35) Diseminasi Hasil Litbang (13) 2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan kompetensi SDM Indikator Kinerja : Jumlah pegawai yang magang (3) Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis & Manajemen / Jumlah sertifikat kompetensi (40) 7

Jumlah pegawai yang diusulkan untuk mengikuti pendidikan formal S2 - S3 (2) Jumlah pegawai yang dirotasi (20) Jumlah pegawai baru hasil rekruitnen ( 6 ) Program : Pendidikan dan pelatihan SDM Magang pegawai Pengusulan pegawai untuk pendidikan formal Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kegiatan : Magang pegawai Pendidikan dan pelatihan bidang paskal Pendidikan dan pelatihan bidang litbang, administrasi dan IT Pendidikan dan pelatihan calon tenaga fungsional Rintisan Pendidikan Gelar Penilaian AK dan Pengelolaan Kepegawaian 3. Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Indikator Kinerja : Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan litbang dan pelayanan jasa teknis Program : Pengadaan sarana dan prasarana Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan atau litbang utama (10) Pengadaan sarana dan prasarana peralatan kantor (35) Pengadaan sarana dan prasarana alat pengolah data (30) Pengadaan kendaraan operasional (1) 4. Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan Indikator Kinerja : Realisasi anggaran total (96%) Persentase realisasi penggunaan anggaran PNBP dari total penerimaan PNBP (90%) Program Kegiatan : Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran : Pengelolaan SAI dan SIMAK BMN 8

Penyusunan Rencana Teknis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Tapkin 5. Sasaran Strategis 5 : Peningkatan Kualitas Layanan Indikator Kinerja : Pertumbuhan pendapatan JPT (10%) Maksimal komplain pelanggan dari total layanan (2%) Tingkat kepuasan pelanggan (indeks 4,5) Ketepatan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal (95%) Program : Peningkatan pendapatan JPT Peningkatan dan Pengembangan 8 jasa layanan teknis Peningkatan Kepuasan Pelanggan Penanganan komplain Kegiatan : Optimalisasi 8 Jasa layanan teknis Survei kepuasan pelanggan Pendataan dan penanganan komplain pelanggan Penyusunan/pendataan ketepatan waktu penyelesaian Jasa layanan 6. Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kuantitas Pelayanan Jasa Teknis Indikator Kinerja : Persentase penambahan jumlah pelanggan (5%) Peserta pelatihan keterampilan dan keahlian SDM industri (75 orang) Penambahan jenis pelatihan (-) Desain/Prototip hasil layanan RBPI kepada industri (3) Jumlah contoh pengujian (1.500 contoh) Program : Peningkatan kuantitas layanan Kegiatan : Optimalisasi 8 Layanan jasa teknis Promosi dan Komersialisasi Jasa Pelayanan Teknis Pameran 9

7. Sasaran Strategis 7 : Peningkatan Standardisasi industri/bbk Indikator Kinerja Program Kegiatan : Konsistensi penerapan SMM Laboratorium dengan jumlah ketidaksesuaian mayor dalam Eksternal Audit (1) Penambahan jumlah lingkup pengakuan produk LPK (Sertifikasi) yang diakui oleh KAN ( 2 ) : Program Pengembangan Sistem Manajemen dan Administrasi Program pengembangan kelembagaan : Penerapan SMM Laboratorium dan LSPro Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi Laboratorium Akreditasi Laboratorium Kalibrasi Pengembangan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Sertifikasi Lembaga dan Pengembangan Kelembagaan Sesuai dengan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan yang tercantum dalam aplikasi RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga), Balai Besar Keramik memiliki 1 (satu) kegiatan, yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik dan kegiatan tersebut terdiri dari 9 (sembilan) output. Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kinerja untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi, maka pagu awal DIPA BBK Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp 20.574.939.000 termasuk di dalamnya anggaran belanja PNBP yang besarnya Rp 3.080.880.000,-. Dengan nomor SP DIPA -019.07.2.247157/2014 tanggal 05 Desember 2013. 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu jumlah hasil litbang, jumlah kerjasama dengan dunia industri dan jumlah PNBP yang dihasilkan. Dari 9 (sembilan) output kegiatan BBK Th. 2014 dan indikator kinerja keluarannya dapat dilihat pada Tabel 1. 10

Tabel 1. Output Kegiatan dan Indikator Keluaran BBK Tahun 2014 No KODE OUTPUT IK OUTPUT 1 1871.01 Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan 6 Hasil Litbang Teknologi Industri 2 1871.02 Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi 1 Unit Industri 3 1871.03 Layanan Jasa Teknis 8 Layanan 4 1871.04 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ 16 Kegiatan Baristand Industri 5 1871.05 Dokumen Perencanaan 16 Dokumen /Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi 6 1871.994 Layanan Perkantoran 12 Layanan 7 1871.995 Kendaraan Bermotor 1 Unit 8 1871.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 25 Unit 9 1871.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 84 Unit 10 1871.998 Gedung/ Bangunan 1.098 M 2 Tabel 2. Output Kegiatan dan Anggaran BBK Tahun 2014 No KODE OUTPUT ANGGARAN (Rp.) 1 1871.01 Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi 535.158.000 Industri 2 1871.02 Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri 153.320.000 3 1871.03 Layanan Jasa Teknis 3.080.880.000 4 1871.04 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand 893.136.000 Industri 5 1871.05 Dokumen Perencanaan 247.816.000 /Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi 6 1871.994 Layanan Perkantoran 14.411.541.000 7 1871.995 Kendaraan Bermotor 220.000.000 8 1871.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 111.599..000 9 1871.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 921.489.000 Total 20.574.939.000 11

Secara rinci rencana anggaran BBK Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3 Rencana Anggaran BBK Th 2014 Program Pengkajian Kebijaksanaan, Iklim dan Mutu Industri (019.07.12) OUTPUT Uraian Anggaran (Ribuan Rupiah) 1871 Penelitian dan Pengembangan Teknologi 20.574.939.000 Keramik 1871.001 Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik dan 535.158.000 Nano Material 001 Litbang Keramik Konvensional 158.647.000 A. Pembuatan Email Gelas dari limbah Kaca 79.587.000 RM untuk Dekorasi Manik Gelas B. Percobaan Pembuatan Bahan Bangunan dari Bahan Geopolymer 79.060.000 RM 002 Litbang Keramik Maju 275.151.000 A. Sintesis Pertikel Nano BaFe 12 O 19 untuk 90.161.000 RM Bahan Keramik Magnet Menggunakan Emulsi Mikro Balik B. Pembuatan Perkakas Keramik Dengan 63.690.000 RM Menggunakan Bodi Nano PSZ C. Pengembangan Proses Perolehan Zirkonia ddan Silika dengan Teknologi Destruksi Sintering dari Bahan Teknis dan Pasir Zirkon Kalimantan 121.300.000 RM 003 Litbang Nano Material 101.360.000 A. Peningkatan Kualitas Koloidal Nanosilika dari Bahan Alam Pasir Silika Sebagai Pemoles Ubin Porselen 101.360.000 RM 1871.002 Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi 153.320.000 Industri 001 Hasil Rancang Bangun dan Rekayasa Alat 153.320.000 Rancang Bangun dan Perekayasaan Unit Pembangkit Listrik Jenis Oxide Fuell Cell 153.320.000 RM 1871.003 Layanan Jasa Teknis 3.080.880.000 1871.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ 893.136.000 Baristand Industri 001 Hasil Peningkatan Kompetensi SDM 177.622.000 A. Peningkatan Kompetensi Personil Melalui 116.810.000 RM Diklat/ Workshop B. Kompetensi Personil Administrasi IT, dan 20.380.000 RM Litbang C. Peningkatan Kompetensi Calon Fungsional 27.440.000 RM Peneliti D. Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui 5 K 12.992.000 RM 002 Hasil Peningkatan Kompetensi Lembaga 244.569.000 A. Pemeliharaan dan Pengembangan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 45.330.000 RM 12

9001-2008 B. Persiapan Perluasan Ruang Lingkup 57.280.000 RM Akreditasi Laboratorium Pengujian LPBBK C. Persiapan Akreditasi Laboratorium Kalibrasi 141.959.000 RM 003 Sertifikasi Lembaga/ Laboratorium 135.610.000 A. Survailen Lembaga/ Reakreditasi 58.410.000 RM Laboratorium B. Reasesmen Lembaga/ Laboratorium 77.200.000 RM 004 Promosi Jasa Layanan Teknis BBK 170.159.000 A. Pameran Hasil Litbang 30.138.000 RM B. Promosi dan Komersialisasi Jasa Pelayanan Teknis C. Pengelolaan Sistem Informasi dan Pelayanan Informasi Publik 89.540.000 RM 50.481.000 RM 005 Publikasi Hasil Litbang 165.176.000 A. Publikasi Melalui Diseminasi Hasil Litbang 70.347.000 RM BBK B. Publikasi Melalui Penerbitan Majalah 30.176.000 RM Ilmiah ITKG C. Publikasi Melalui Penerbitan Majalah 59.076.000 RM Ilmiah JKGI D. Publikasi Melalui Jurnal Internasional 5.577.000 RM 1871.005 Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/ 247.816.000 Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi 001 Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran 121.536.000 A. Koordinasi Penyusunan Rencana Teknis 60.852.000 RM Tahun 2014 B. Penyusunan Rencana Strategis BBK Th. 2015-2019 60.684.000 RM 002 Dokumen Hasil Koordinasi Monitoring,Evaluasi 35.880.000 RM dan SPIP 003 Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaporan 90.400.000 RM Keuangan dan BMN 1871.994 Layanan Perkantoran 14.411.541.000 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12.119.501.000 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.292.040.000 A. Operasional Perkantoran dan Pimpinan 1.122.267.000 RM B. Kesehatan Dan Kesejahteraan Pegawai 92.520.000 RM C. Perawatan Tanah, Gedung Kantor dan Rumah Dinas 442.422.000 RM D. Perawatan Peralatan Laboratorium 49.361.000 RM E. Perawatan Kendaraan Bermotor 236.150.000 RM F. Perawatan Sarana Gedung 27.820.000 RM 13

G. Langganan Daya dan Jasa 309.000.000 RM H. Perawatan Jaringan Daya, Jasa dan Komunikasi 12.500.000 RM 1871.995 Kendaraan Bermotor 220.000.000 Kendaraan Bermotor Roda 4 220.000.000 PNBP 1871.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 111.599.000 A. Pengadaan Alat Pengolah Data 111.599.000 PNBP 1871.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 921.489.000 A. Pengadaan Sarana Laboratorium 748.100.000 PNBP Pendukung Layanan Teknis B. Pengadaan Sarana Laboratorium dan 75.000.000 RM Litbang C. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 98.389.000 PNBP 14

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN 3.1 HASIL YANG TELAH DICAPAI Sesuai dengan Peraturan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 9 Tahun 2007 mengenai Pedoman Umum Penerapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Balai Besar Keramik telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU/Key Performance Indicator) dan pencapaian IKU pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : i. Jumlah litbang yang siap diterapkan dengan target 1 (satu) judul belum dapat direalisasikan karena pada semester pertama masih dilakukan uji coba kepada para calon pelanggan. ii. Publikasi ilmiah hasil litbang dengan target 35 judul per tahun, pada Triwulan I telah mencapai realisasi (15%), dari target 31,67% yaitu publikasi internal 5 judul. iii. Kenaikan Pendapatan PNBP dengan target sebesar 10% dari tahun 2013 (pendapatan sebesar Rp. 10.323.306.123,00), pada Triwulan I per 31 Maret 2013 telah tercapai sebesar Rp 5.111.908.513.00,- dan pada Triwulan 1 per 31 Maret 2014 tercapai sebesar Rp. 1.606.980.000,- dari target Rp 4.460.000.000,- /tahun terjadi penurunan sebesar Rp. 3.504.928.513,- atau (36,03%) jika dibandingkan dengan tahun 2013. A. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) Di samping pencapaian target IKU, pada awal tahun 2014 Balai Besar Keramik telah membuat Penetapan Kinerja (Tapkin) dengan membuat Pernyataan Penetapan Kinerja merupakan pernyataan kesanggupan dari Kepala Balai Besar Keramik kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan pemberi amanah sebagai persetujuan atas target kinerja yang 15

ditetapkan tersebut. Penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang akan diwujudkan oleh Balai Besar Keramik sebagai penerima amanah dan pada awal tahun 2014 akan dijadikan dasar evaluasi dan penilaian kinerja. Format dari Tapkin BBK diselaraskan dengan Format Tapkin Kementerian Perindustrian. Pencapaian Penetapan Kinerja BBK Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini. 16

Tabel 4. Capaian Penetapan Kinerja BBK Th. 2014 Satuan Kerja : Balai Besar Keramik Tahun Anggaran : 2014 (Triwulan I) Capaian Kinerja Tahun 2013 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Uraian Capaian Realisasi Target Capaian 1 2 3 4 5 6 7 Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) 1 Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) 2 Meningkatnya kerjasama litbang 3 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan Kerjasama litbang instansi dengan industri Karya tulis imiah yang dipublikasikan 1 lpenelitian 0 0% Sampai dengan Triwulan I belum ada hasil litbang yang siap diterapkan, karena masih diadakan seleksi 1 penelitian 0 0% Sampai dengan Triwulan I belum ada hasil litbang yang diimplementasikan, karena masih dipromosikan kepada dunia industri 2 Kerja sama 35 Karya tulis 0 0% Sampai tgl 31 maret 2014 belum ada kerjasama dengan industri 5 14,28% Sampai tgl 31 Maret 2014 belum, ada publikasi hasil litbang namun sudah dilakukan pengumpulan makalah sebayak 5 judul 18

4 Meningkatnya usulan penerapan SNI 5 Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 6 Meningkatnya Standardisassi Industri Peningkat jumlah jenis produk yang sudah bisa di uji di laboratorium 16 persen 2 10,67% Terdapat 2 Produk yang sudah bisa di uji di Lab. yaitu, urinal dan kloset jongkok Jumlah Orang 75 Orang 0 0% Sampai dengan 31 maret 2014 belum ada peserta pelatihan, baru bulan april mulai ada pelatihan Jumlah Sample 1500 sample 273 15,80% Jumlah Desain/ Prototipe 1 Desain 1 30% Prototipe berupa pfeferrkon pesanan dari PT. Keramika Jumlah Perusahaan yang dilayani 250 Perusaha an 125 50,00% Nilai (Rp) JPT 4.460.000.000 1.606.980.190 Jumlah SDM yang memperoleh Sertifikat Jumlah Pengadaan alat Laboratorium Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN 36,03 % 18 orang 4 22,22% Sistem industri II :2 org, Ekonomi industri: 2 org 21 Unit alat 0 0% Masih dalam proses perencanaan untuk menentukan HPS dan spesifikasi alat 2 Lingkup 0 0% Terdapat 2 produk pengujian (kaca blok dan kaca hemat energi) yang masih dalam proses pengajuan perluasan ruang lingkup dan 11 alat Lab. Kalibrasi yang masih dalam proses perbaikan akreditasi 19

lab. Kalibrasi oleh KAN 7 Meningkatnya Budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf 8 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perspektif Peningkatan Kapasitas Lembaga 9 Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan handal 10 Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan Terbangunnya sistem pengendalian Intern di unit kerja 1 Sistem 1 100 Tingkat kepuasan pelanggan 4,5 Indeks 3,85 88,00% Tingkat kepuasan pelanggan tersebut adalah tingkat kepuasan pelanggan hasil survei dari 2 jasa layanan Maksimal komplain dari total layanan Ketepatan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal Meng-update sistem informasi layanan jasa teknis BBK Meng-update Website 12 Kali/bul Konsistensi perencanaan dan implementasi 3 persen 4 57,10% Yaitu PT.Muliaglass Float Division, PT. Sehati Bintang Ind, PT. Matahari Silverindo Jaya, PT. Chang Jui Fang Ind. 95 persen 87 91.58% 1 Paket 0,25 25% Upgrade sistem informasi yang dilakukan adalah pada menu layanan jasa sistem informasi Laboratorium. 3 25% an 90 persen 115.18% 127.98% Hingga triwulanan I ini realisasi keuangannya mencapai 15.25 % dari target 13.24% 20

11 Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero star) Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan 95 persen 100 105,26% Pada tahun 2014, seluruh program kerja yang diajukan BBK disetujui dan tidak ada yang mendapatkan tanda bintang. 85 persen 87.18 102.56% Dari 39 kegiatan yang tidak tepat dalam mengisi kemajuan kegiatan hanya 5 kegiatan Tingkat penyerapan anggaran 95 persen 15.25 16.05% Penyerapan anggaran BBK adalah sebesar Rp. 3.136.779.900 dari total anggaran Rp. 20.574.939.000,- Tingkat ketepatan penyampaian laporan 95 persen 100 105,26 Sampai 31 Maret 2014 meliputi kegiatan pelaporan Triwulan I 2014 online tgl 6 Januari 2014, fisik tgl.8 Januari 2014, Lakip TA. 2013 tgl 15 Januari 2014 21

(a) Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) Sasaran strategis tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri merupakan bagian dari sasaran strategis yang pertama dari Renstra BBK. Sasaran strategis pada perspektif ini terdiri dari 2 indikator, yaitu: (1) Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan Sampai dengan Triwulan I TA. 2014 realisasi fisik dari indikator ini adalah 0, dengan realisasi fisik 0 %, karena masih meliputi kegiatan seleksi hasil litbang BBK yang memiliki prospek yang tinggi untuk diterapkan di industri. (2) Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan Sampai dengan Triwulan I TA. 2014 realisasi fisik dari indikator ini belum tercapai, karena masih dilakukan penjajagan dan percobaan hasil litbang dengan pihak industri. (b) Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (1) Sasaran strategis Meningkatnya kerjasama litbang instansi dan industri pada perspektif ini terdiri dari 1 indikator, yaitu: Kerjasama litbang instansi dengan industri Sampai dengan triwulan I TA 2014 realisasi fisik dari indikator ini adalah, belum ada kerjasama litbang dengan industri realisasi fisik meliputi kegiatan promosi dengan perusahaan/ industri. (2) Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Sasaran strategis Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang terdiri dari 1 indikator, yaitu Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan. Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014 realisasi fisik dari indikator ini adalah 5 judul karya tulis dengan realisasi fisik sebesar 14,28%, meliputi kegiatan penyebaran permintaan naskah ITKG untuk volume 35 no. 1 keluaran bulan Juni dan sudah terkumpul 5 makalah (3) Meningkatnya usulan penerapan SNI Sasaran Strategis Meningkanya usulan penerapan SNI terdiri dari 1 indikator, yaitu peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa di uji di Laboratorium. Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014 realisasi fisik dari 22

indikator ini adalah 0 %, namun kegiatan yang dilakukan terdapat 2 produk pengujian (kaca blok dan kaca hemat energi). (4) Meningkatnya jasa layanan Teknis kepada dunia usaha Sasaran Strategis Meningkatnya jasa layanan Teknis kepada dunia usaha terdiri dari 5 indikator kinerja yaitu : a) Jumlah orang yang mengikuti pelatihan teknologi keramik Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014 realisasi fisik dari indikator ini adalah 4 orang, dengan realisasi fisik sebesar 20%, meliputi kegiatan diklat Sistem industri II 2 org dan diklat Ekonomi industri 2 org b) Jumlah Sample atau contoh yang masuk untuk dilakukan pengujian Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014 realisasi fisik dari indikator ini adalah 273 sample dengan realisasi fisik sebesar 15,80%, meliputi kegiatan penerimaan sample, analisa kimia dan mineral, pencetakan sertifikat uji dll. c) Jumlah Desain / Prototipe Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014 realisasi fisik dari indikator ini adalah 1 desain/ prototipe dengan realisasi fisik sebesar 30%, d) Jumlah perusahaan yang di layani Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014 realisasi fisik dari indikator ini adalah 71 perusahaan dengan realisasi fisik sebesar 19,40%. e) Nilai penerimaan JPT dari 8 jasa layanan teknis (Rp) Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014 realisasi fisik dari indikator ini adalah Rp 1.606.980.190 dengan realisasi fisik sebesar 36,03% (5) Meningkatnya Standardisasi Industri Sasaran Strategis Meningkatnya Standardisasi Industri terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu a. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014 realisasi nya adalah 4 orang yang memperoleh sertifikat dengan realisasi fisik sebesar 20% b. Jumlah pengadaan alat laboratorium 23

Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014 realisasinya adalah 0 unit dengan realisasi fisik sebesar 0% meliputi kegiatan rapat tim untuk pelaksanaan lelang, menentukan HPS, dan menentukan spesifikasi alat mengingat harga pengajuan lebih rendah dari harga sekarang. c. Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang di akui oleh KAN Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014 realisasinya adalah 0 lingkup dengan realisasi fisik sebesar 0%, meliputi kegiatan. Terdapat 2 produk pengujian (kaca blok dan kaca hemat energi) yang masih dalam proses pengajuan perluasan ruang lingkup dan 11 alat Lab. Kalibrasi yang masih dalam proses perbaikan akreditasi lab. Kalibrasi oleh KAN (6) Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan Staf Sasaran strategis Meningkatkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf merupakan bagian dari sasaran strategis ke-4 dari renstra BBK. Pada perspektif ini terdiri dari 1 indikator, yaitu: a. Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja (satker) Sampai dengan Triwulan I, TA. 2014 realisasi fisik dari kegiatan ini adalah 1 sistem, Pengawasan yang dilakukan baru berdasarkan unsur Lingkungan Pengendalian, Kegiatan pengendalian, dan Pemantauan Pengendalian Internal. 2 (dua) unsur lainnya, yaitu Penilaian resiko dan Informasi dan Komunikasi belum dilakukan. (7) Meningkatkan kualitas pelayanan publik Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu a. Tingkat kepuasan pelanggan Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014 realisasinya adalah 3,95% indeks dengan realisasi fisik sebesar 88,00%, meliputi kegiatan 2 layanan yaitu pengujian dan sertifikasi b. Maksimal komplain dari total layanan 24

Sampai dengan Triwulan 1 TA 2014 realisasinya adalah 4 persen dengan realisasi fisik sebesar 57,10 % meliputi kegiatan menyediakan formulir komplain, menerima masukan / usulan dari kalien, dan merekap /mengolah data komplain yang masuk. c. Ketepatan Layanan sesuai Standar pelayanan Minimal Sampai dengan Triwulan 1 TA 2014 realisasinya adalah dengan realisasi fisik sebesar 84% 72 persen (c) Perspektif Peningkatan Kapasitas Lembaga (1) Membangun Sistem Informasi yang terintegrasi dan handal Sasaran Strategis Membangun Sistem Informasi yang terintegrasi dan handal terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu a. Meng-update sistem informasi layanan jasa teknis BBK Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014 realisasinya adalah 0,25 % paket sistem informasi dengan realisasi fisik sebesar 25%, b. Meng-update website Sampai dengan Triwulan 1 TA 2014 realisasinya adalah 3 kali/bln dengan realisasi fisik sebesar 25% meliputi kegiatan up date yang dilakukan adalah pada menu layanan jasa sertifikasi (2) Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pelaporan Sasaran strategis Meningkatkan kualitas perencanaan dan Pelaporan terkait dengan sasaran strategis BBk yang ke-4. Indikator pada sasaran strategis ini terdiri dari 3 indikator, yaitu: a. Konsistensi perencanaan dan implementasi Evaluasi akuntabilitas dan pengukuran kinerja keuangan juga dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 429/PMK.02/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga. Pengukuran evaluasi keuangan dilihat dari aspek implementasi, yang terdiri dari penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, serta efisiensi. Hasil 25

pengukuran evaluasi keuangan dilihat dari aspek implementasi untuk Konsistensi antara perencanaan dan implementasi adalah 115.08 % dari target 90 %, sehingga persentase capaian pada triwulan I adalah 127.98 % b. Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero star) Pada tahun 2014, seluruh program kerja yang diajukan BBK disetujui dan tidak ada yang mendapatkan tanda bintang. Target fisik untuk indikator ini adalah 95% dan realisasinya mencapai 100 % c. Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dihitung berdasarkan data ALKI. Capaian kegiatan fisik adalah 87.18 % dari target 85,00%, sehingga persentase capaiannya adalah 102.56 %. (3) Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional Sasaran strategis Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional terkait dengan sasaran strategis BBk yang ke-4. Indikator pada sasaran strategis ini terdiri dari 2 indikator, yaitu: a. Tingkat penyerapan anggaran Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014, penyerapan anggaran BBK adalah sebesar Rp. 2.615.708.420,- dari total anggaran sebesar Rp. 20.574.939.000,-. b. Tingkat ketepatan penyampaian laporan Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014 realisasinya adalah 100 persen meliputi kegiatan pelaporan Triwulan IV 2013 online tgl 6 Januari 2014, fisik tgl.8 Januari 2014, Lakip TA. 2013 tgl 15 Januari 2014 26

B. Hasil yang telah Dicapai Berdasarkan Output Kegiatan Realisasi kegiatan fisik seluruh kegiatan yang dibiayai dari DIPA BBK TA. 2014 sampai dengan Triwulan I (per tanggal 31 Maret 2014) mencapai 21.24 % dari target 24.22 %. Sampai dengan Triwulan 1 TA. 2014, penyerapan anggaran BBK adalah sebesar Rp. 2.615.708.420,- dari total anggaran sebesar Rp. 20.574.939.000,-. Rincian capaian realisasi fisik dan keuangan output kegiatan TA. 2014 adalah sebagai berikut: a. Output 1 : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri Sub Output/ Komponen/ Sub Komponen Uraian 001.Hasil Penelitian Keramik Konvensional a. Pembuatan Email Gelas dari Limbah Kaca untuk Dekorasi Manik Gelas Realisasi Triwulan I Pagu Realisasi Keuangan Persentase Keuangan Rp 79.587.000 Rp - 0,00% Fisik 13,00% b. Percobaan Pembuatan Bahan Bangunan dari Bahan Geopolymer Keuangan Rp 79.060.000 Rp - 0,00% Fisik 17,15% 002. Hasil Penelitian Keramik Maju a. Sintesis Partikel Nano BaFe12O19 untuk Bahan Keramik Magnet Menggunakan Emulsi Mikro Balik b. Pembuatan Perkakas Keramik dengan Menggunakan Bodi Nano PSZ c. Pengembangan Proses Perolehan Zirkonia dan Silika dengan Teknologi Destruksi Sintering dari Bahan Teknis dan Pasir Zirkon Kalimantan Keuangan Rp 90.161.000 Rp - 0,00% Fisik 26,00% Keuangan Rp 63.690.000 Rp - 0,00% Fisik 14,60% Keuangan Rp 121.300.000 Rp 47.615.000 39,25% Fisik 9,00% Sub Output/ Komponen/ Sub Komponen Uraian Triwulan I Pagu Realisasi keuangan Persentase Sub Output/ Komponen/ Sub Komponen Uraian Triwulan I Pagu Realisasi keuangan Persentase 003. Hasil Penelitian Nano Material Koloidadl Nano Silika dari Bahan Alam Pasir Silika Sebagai Pemoles Ubin Porselen Keuangan Rp 101.360.000 Rp - 0,00% Fisik 21,50% 27

Pagu Anggaran untuk output I sebesar Rp. 535.158.000,00 dengan realisasi keuangan Triwulan I sebesar Rp. 0 (0%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 16,87% dari target 31,07% atau persentase capaian sebesar 54,29%. Target fisik pada beberapa sub kegiatan belum tercapai, karena sedang dilaksanakan pemesanan bahan dan alat (inden) untuk beberapa penelitian. Dan terkait dengan pelaksanaan rapat koordinasi waktu yang diberikan oleh manajemen antara SK dengan pembentukan tim dan pelaksanaan presentasi terlalu mepet, sehingga banyak yang tidak bisa hadir karena kesibukan dinas yang lain. Diharapkan pada Triwulan II target fisik dapat tercapai. b. Output 2 : Hasil Rekayasa Mesin /Peralatan Teknologi Industri Sub Output/ Komponen/ Sub Komponen a. Rancang Bangun dan Perekayasaan Unit Pembangkit Listrik Jenis Oxide Fuel Cell Uraian Triwulan I Pagu Realisasi Persentase Keuangan Rp 153.320.000 Rp - 0,00% Fisik 32,50% Pagu Anggaran untuk output 2 sebesar Rp. 153.320.000,00, dan pada Triwulan I ini belum ada realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau (0%), sedangkan realisasi fisiknya mencapai 32,50% belum, mencapai target yang telah di rencanakan. Kegiatan penelitian yang telah dilakukan adalah melakukan perancangan alat. c. Output 3 : Jasa Layanan Teknis Sub Output/ Komponen/ Sub Komponen Jasa Layanan Teknis Uraian Triwulan I Target Realisasi Persentase Keuangan Rp 3.080.880.000 Rp - 0,00% Fisik 21,50% Pagu Anggaran untuk output 3 sebesar Rp. 3.080.880.000,- namun pada Triwulan I ini realisasi keuangan belum mencapai target yang ditentukan yaitu 32,46% atau sebesar Rp. 1.000.053.648,-, sedangkan realisasi fisiknya adalah 21,50% dari target 33,33%. Tidak mencapai target yang telah direncanakan, karena beberapa kegiatan baru di mulai pada bulan April. Diharapkan pada Triwulan II target fisik dan keuangan dapat tercapai. 28

d. Output 4 : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri Sub Output/ Komponen/ Sub Komponen Uraian 001.Peningkatan Kompetensi SDM a. Peningkatan Kompetensi Personil Melalui Diklat/Workshop Triwulan I Pagu Realisasi Persentase Keuangan Rp 164.630.000 Rp - 0,19% Fisik 1,50% b. Kompetensi Personil Administrasi, IT, dan Litbang c. Peningkatan Kompetensi Calon Fungsional Peneliti d.peningkatan Kinerja Pegawai Melalui 5 K Keuangan Rp 20.380.000 Rp 312.000 1,53% Fisik Keuangan Rp 27.440.000 Rp - 0,00% Fisik 0,00% Keuangan Rp 12.992.000 Rp - 0,00% Fisik 0,00% 29

Sub Output/ Komponen/ Sub Komponen Uraian 002. Hasil Peningkatan Kompetensi Lembaga Triwulan I Pagu Realisasi Persentase a. Perluasan dan Pengembangan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 2008 b. Persiapan Perluasan Ruang Lingkup Akreditasi Laboratorium Pengujian LPBBK c. Persiapan Akreditasi Laboratoium Kalibrasi 003. Sertifikasi Lembaga/ Laboratorium Survailen Lembaga/ Reakreditasi Laboratorium Reasesmen Lembaga/ Laboratorium 004. Promosi Jasa Pelayanan Teknis BBK a. Pameran Hasil Litbang a. Publikasi Melalui Diseminasi Hasil Litbang BBK b. Publikasi Melalui Penerbitan Majalah Ilmiah ITKG c. Publikasi Melalui Penerbitan Majalah Ilmiah JKGI d. Publikasi Melalui Jurnal Internasional Keuangan Rp 45,330,000 Rp - 0.00% Fisik 7.00% Keuangan Rp 57,280,000 Rp - 0.00% Fisik 30.00% Keuangan Rp 141,959,000 Rp - 0.00% Fisik 22.00% Keuangan Rp 58,410,000 Rp 7,000,000 11.98% Fisik 8.00% Keuangan Rp 77,200,000 Rp 17,000,000 22.02% Fisik 25.50% Keuangan Rp 30,138,000 Rp - 0.00% Fisik 33.75% b. Promosi dan Keuangan Rp 89,540,000 Rp - 0.00% Komersialisasi Jasa Pelayanan Teknis di Pulau Fisik 21.25% Jawa 005. Publikasi Hasil Litbang Keuangan Rp 70,347,000 Rp - 0.00% Fisik 0.00% Keuangan Rp 30,176,000 Rp - 0.00% Fisik 15.00% Keuangan Rp 59,076,000 Rp - 0.00% Fisik 24.00% Keuangan Rp 5,577,000 Rp - 0.00% Fisik 0.00% Pagu Anggaran untuk output 4 sebesar Rp. 893.136.000,00, Sampai dengan Triwulan I per 31 Maret 2014 ini realisasi keuangan baru mencapai Rp. 24.312.000 (2,72%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 18,26% dari target 30,21% atau persentase capaian sebesar 0,60%. Kegiatan kelembagaan yang telah mulai dilaksanakan meliputi pelaksanaan pelatihan eksternal, studi banding ke industri, identifikasi materi promosi dan pameran, persiapan editing makalah. 30

e. Output 5 : Dokumen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi Sub Output/ Triwulan I Komponen/ Sub Uraian Pagu Realisasi Persentase Komponen 001. Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran a. Koordinasi Penyusunan Rencana Teknis Th 2015 b. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BBK Th. 2015-2019 Keuangan Rp 60.852.000 Rp 2.850.000 4,68% Fisik 45,00% Keuangan Rp 60.684.000 Rp - 0,00% Fisik 10,00% 002. Dokumen Hasil Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi a. Dokumen hasil Pelaksanaan Monitoring, evaluas dan SPIP Keuangan Rp 35.880.000 Rp - 0,00% Fisik 13,75% 003. Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaporan Keuangan dan BMN a. Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaporan Keuangan dan BMN Keuangan Rp 90.400.000 Rp 5.057.000 5,59% Fisik 21,52% Pagu Anggaran untuk output 5 sebesar Rp. 247.816.000,00, namun pada Triwulan I ini realisasi keuangan baru mencapai Rp. 7.907.000 (3,19%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 22,56% dari target 40,88% atau persentase capaian sebesar 0,55%. Kegiatan yang telah dilakukan meliputi seleksi program kerja, input data ke aplikasi RKAKL, penyusunan proposal PNBP, pembahasan pagu indikatif PNBP, rapat evaluasi dan persiapan penyusunan dokumen Renstra Bisnis, pengumpulan data dan informasi terkait monev dan SPIP, monitoring dan evaluasi kegiatan DIPA baik fisik maupun keuangan serta Tapkin (level Eselon II dan III) untuk Bulan Januari s/d Maret, serta laporan monev Januari sampai dengan Maret 2014. f. Output 994 : Layanan Perkantoran Sub Output/ Komponen/ Sub Komponen Uraian Triwulan I Pagu Realisasi Persentase 001. Pembayaran Gaji Dan Tunjangan a. Pembayaran Gaji Keuangan 12.119.501.000 2.312.372.644 23,,39% 31

dan Tunjangan Fisik 25,00 002. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran a. Operasional Perkantoran dan Pimpinan Keuangan Rp Rp 83.991.000 07,48% 1.122.267.000 Fisik 0 b. Kesehatan dan Kesejahteraan Pegawai c. Perawatan Tanah, Gedung Kantor dan Rumah Dinas d. Perawatan Peralatan Laboratorium e. Perawatan Kendaraan Bermotor f. Perawatan Sarana Gedung g. Langganan Daya Dan Jasa h. Perawatan Jaringan Daya, Jasa Dan Komunikasi Keuangan Rp 92.520.000 Rp 1.500.000 1,62% Fisik 27,00% Keuangan Rp 442.422.000 Rp - 0,00% Fisik 6,00% Keuangan Rp 49.361.000 Rp - 0,00% Fisik 0,00% Keuangan Rp 236.150.000 Rp 17.468.000 7,40% Fisik 14,80% Keuangan Rp 27.820.000 Rp 1.500.000 5,39% Fisik 0,00% Keuangan Rp 309.000.000 Rp 53.018.000 17,16% Fisik 27,00% Keuangan Rp 12.500.000 Rp 2.387.000 19,10% Fisik 24,00% Pagu Anggaran untuk output 994 sebesar Rp. 14.411.541.000,00 dan pada Triwulan I ini realisasi keuangan baru mencapai Rp. 2.472.239.420,- atau (17,15 %), sedangkan realisasi fisiknya adalah 12,75% dari target 33,33% atau persentase capaian sebesar 38,25%. Kegiatan yang telah dilakukan meliputi pembayaran gaji, operasional perkantoran, pengadaan penambah daya tahan tubuh, layanan kesehatan, perawatan gedung, perawatan kendaraan dinas, perawatan sarana gedung, pembayaran langganan daya dan jasa, serta perawatan jaringan listrik dan komunikasi. g. Output 995 : Kendaraan Bermotor Komponen/ Sub Uraian Komponen 011. Pengadaan Kendaraan Bermotor Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Pagu Realisasi Persentase Keuangan Rp 220.000.000 Rp - 0,00% Fisik 40,00% 32

Pagu Anggaran untuk output 995 sebesar Rp. 220.000.000,00 dan pada Triwulan I per 31 Maret 2014 realisasi keuangannya adalah sebesar Rp. 0 (0%), dan realisasi fisiknya mencapai 40% dari target 50% h. Output 996 : Perangkat pengolah Data dan Komunikasi Komponen/ Sub Uraian Komponen 011. Perangkat pengolah Data dan Komunikasi Pengadaan Perangkat pengolah Data dan Komunikasi Pagu Realisasi Persentase Keuangan Rp 111.599.000 Rp 111.250.000 99,69% Fisik 100,00% Pagu Anggaran untuk output 996 sebesar Rp. 111.599.000,00 dan pada Triwulan I per 31 Maret 2014 realisasi keuangan adalah sebesar Rp 111.250.000 atau 99,69 %, sedangkan realisasi fisiknya sudah mencapai target 100%. Kegiatan yang telah dilakukan meliputi pengadaan perangkat pengolah data. i. Output 997 : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Sub Output/ Komponen/ Sub Uraian Komponen 011. Pengadaan Sarana Dan Prasarana a. Pengadaan Sarana Lab. Pendukung Layanan Teknis b. Pengadaan Sarana Lab. Dan Litbang c. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Triwulan I Pagu Realisasi Persentase Keuangan Rp 748.100.000 Rp - 0,00% Fisik 0,00% Keuangan Rp 75.000.000 Rp - 0,00% Fisik 0,00% Keuangan Rp 98.389.000 Rp - 0,00% Fisik 0,00% Pagu Anggaran untuk output 997 sebesar Rp. 921.489.000,00 dan pada Triwulan I per 31 Maret 2014 belum ada realisasi atau sebesar Rp.0,- atau 0% sedangkan realisasi fisiknya adalah 0%. Karena kegiatan pengadaan sarana Laboratorium pendukung layanan teknis, pengadaan sarana Laboratorium dan litbang, pengadaan sarana dan prasarana kantor masih dalam proses, diharapkan pada Triwulan II baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik dapat tercapai. 33

Capaian fisik dan keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6. Tabel 5. Realisasi Fisik PNBP Triwulan I No Program Target Realisasi 1 Layanan litbang 2 Kegiatan 0 Kegiatan 0% 2 Layanan pengujian 1500 Contoh 273 Contoh 18,2 % 3 Layanan pelatihan 8 Kegiatan 0 Kegiatan 0% 4 Layanan RBPI 1Kegiatan 1 Kegiatan 100.00% 5 Layanan Sertifikasi 100 Kegiatan 6 Layanan Standardisasi 1 Kegiatan 4 Kegiatan 400% 7 Layanan Konsultasi 2 Kegiatan 0 Kegiatan 0% 8 Layanan Jasa Penyediaan Bahan, Produk dan JPT Lainnya 8 Kegiatan 3 Kegiatan 37,5% Tabel 6. Realisasi Pendapatan PNBP Triwulan I No Program Target (Rp.) Realisasi Rp. % Penerimaan Fungsional 1 Layanan litbang 150,000,000 0 0% 2 Layanan Pengujian 950,000,000 429.768.150 45,23% 3 Layanan Pelatihan 200,000,000 0 284,42 % 4 RBPI 60,000,000 0 58,33 % 5 Sertifikasi 3.000,000,000 1.148.687.040 38,28 % 6 Standarisasi 10,000,000 27.240.000 0,00 % 7 Konsultasi 60,000,000 0 4.85% 8 Layanan lain 30,000,000 1.285.000 5,30% Jumlah 4,460,000,000 1.606.980.190 36,03 % 34

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA A. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) (a) Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S) Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja Target Realisasi Meningkatnya hasilhasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan Sasaran (%) Fisik Realisasi (%) 1 penelitian 0 penelitian 25 0 1 penelitian 0 penelitian 25 0 Capaian Sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja: a. Hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang Siap Diterapkan Pada Triwulan I TA. 2014 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 25% dan terealisasi 0%, belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 25.% dikarenakan sedang dilakukan seleksi awal. Diharapkan pada Triwulan selanjutnya realisasi dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan. b. Hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang Telah di implementasikan Pada Triwulan I TA. 2014 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 25% dan terealisasi 0%,, belum mencapai sasaran yang direncanakan, yaitu 25%, dikarenakan masih dilakukan promosi di industri. Dan belum ada perusahaan yang memanfaatkan hasil litbang BBK. (b) Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T) Sasaran Strategis 2 Indikator Kinerja Target Realisasi Meningkatnya kerjasama litbang Kerjasama litbang instansi dengan industri 2 kerja sama 0 kerja sama Sasaran (%) Fisik Realisasi (%) 25 0 35

Capaian Sasaran Strategis ini meliputi Indikator Kinerja: (1) Kerjasama Litbang instansi dengan industri Pada triwulan I TA. 2014 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 25% dan terealisasi 0%, belum mencapai sasaran yang direncanakan dikarenakan masih dalam proses promosi dan penjajagan kerja sama Sasaran Strategis 3 Indikator Kinerja Target Realisasi Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan Sasaran (%) Fisik Realisasi (%) 35 karya tulis 5 karya tulis 25 14.28 Capaian Sasaran Strategis Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan Pada Triwulan I ndikator Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan baru mencapai 14.28 % atau 5 karya tulis, dikarenakan prses penerbitannya masih dalam proses pengumpulan karya tulis. Sasaran Strategis 4 Indikator Kinerja Target Realisasi Meningkatnya usulan penerapan SNI Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di Laboratorium Sasaran (%) Fisik Realisasi (%) 16 persen 10.67 Persen 25 66.67 Capaian Sasaran Strategis ini terdapat 2 produk yang sudah bisa diuji dari target 3 produk yakni urinal dan kloset jongkok. Sedangkan ampelas masih dalam proses penyusunan SNI dan percobaan laboratorium. 36