SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

dokumen-dokumen yang mirip
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KATA PENGANTAR. Cibinong, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor,

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TABEL 5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Target Kinerja Uraian , ( Roda Empat ), 14 ( Roda Dua )

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1 Rencana Program V.1.1. Rencana Program Keluarga

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA JUMLAH

RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

9. SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Maksud & Tujuan Penyusunan Lakip

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. Halaman 73

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA AKSI TAHUN 2018 DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Penyediaan Jasa Surat Menyurat 360 Rp ,00 APBD (

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

BAB V TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KEBUTUHAN PENDANAAN BPPKB PROVINSI JAWA TIMUR

KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013

Penetapan Kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif

PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN sebelum perubahan

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAPERMAS KOTA SALATIGA TAHUN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN

689 PUS 664 Pus Pus Pus Pus PUS

RENSTRA KECAMATAN SINDANG Page 58

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN Rp. TARGET Rp.

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

RENCANA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANG TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN

SKPD : RSUD CILEUNGSI

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH


MATRIK RENSTRA

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

SKPD : RSUD LEUWILIANG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja

BAB I PENDAHULUAN. cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2017

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN Indikator kinerja Hasil Program

L A K I P ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017

Transkripsi:

: BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 11 BIDANG URUSAN 1. Optimalisasi - - 3,346,680,000 3,346,680,000 3,784,023,100 PEMEBRDAYAAN PEREMPUAN Pelayanan dan penyelenggaraan DAN ANAK Fasilitasi kehidupan sosial Terhadap masyarakat Kehidupan Sosial dan Keagamaan 2. Optimalisasi Masyarakat penyelenggaraan kehidupan keagamaan 3. peran perempuan dalam pembangunan 1 11 15 Program Keserasian Kebijakan Terwujudnya 100 % - - 1,210,675,000 1,210,675,000 1,237,500,000 Kualitas Anak dan Perempuan Masyarakat Yang Memahami Kebijakan Kualitas Perlindungan Anak dan Perempuan 1 11 15 0001 KIE Pengasuhan dan Kabupaten Bogor Jumlah kader poktan 80 orang Meningkatnya 80 orang 141,136,000 141,136,000 165,000,000 sedang BPPKB Perlindungan Anak dan PKK yang pengetahuan berjalan mengikuti kegiatan masyarakat tentang KIE pengasuhan dan pengasuhan dan Perlindungan Anak perlindungan anak 1 11 15 0008 Upaya Perlindungan Anak dari Kabupaten Bogor Jumlah peserta yang 120 orang Meningkatnya 120 orang - 222,530,000 222,530,000 280,500,000 sedang BPPKB Tindak Kekerasan mengikuti kegiatan pengetahuan dan berjalan workshop pemahaman perlindungan anak masyarakat terhadap dari tindak kekerasan upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan 1 11 15 0010 Jumbara Anak Kabupaten Bogor Jumlah Peserta yang 325 orang Meningkatnya 325 orang - 444,139,000 444,139,000 440,000,000 sedang BPPKB mengikuti kegiatan kreaktifitas dan berjalan jumbara dan lomba solidaritas anak dan kreatifitas anak dan remaja remaja se- kabupaten Bogor 1 11 15 0011 Kapasitas SDM Kabupaten Bogor Jumlah peserta yang 50 orang Meningkatnya 50 orang 241,599,000 241,599,000 165,000,000 sedang BPPKB dalam Upaya Pendukung mengikuti pelatihan Cakupan wilayah berjalan Kapasitas KLA pengelolaan KLA pembentukan KLA 1 11 15 0013 Penanggulangan Anak korban Kabupaten Bogor Jumlah masyarakat 200 orang Tertanggulanginya 60 kasus 161,271,000 161,271,000 187,000,000 sedang BPPKB tindak kekerasan yang ikut dan aktif kasus kekerasan pada berjalan dalam anak di Kabupaten penanggulangan bogor tindak kekerasan 1 11 16 Program Penguatan Terwujudnya 100 % - - 472,390,000 472,390,000 462,000,000 Kelembagaan PUG Kelembagaan PUG Yang Kuat 1 11 16 0011 Pemberdayaan Kader PKK Kabupaten Bogor Jumlah 2 angkatan Meningkatnya 100 orang 190,570,000 190,570,000 220,000,000 sedang BPPKB Dalam Penanggulangan Korban Pemberdayaan Kader Pemahaman Kader berjalan Kekerasan Pada Perempuan dan PKK Dalam PKK Dalam Anak Penanggulangan Penanggulangan Korban Kekerasan Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Pada Perempuan dan Anak Anak 1 11 16 0015 Pemberdayaan Kabupaten Bogor Jumlah Kader Desa 2 Angkatan Meningkatnya 100 orang 281,820,000 281,820,000 242,000,000 sedang BPPKB Perempuan Dalam Kesetaraan Siaga Yang Mengikuti Pengetahuan dan berjalan Gender Pelatihan Kemampuan Pengambilan Perempuan Dalam Keputusan Pengambilan Jumlah Yang 2 Angkatan Keputusan Mengikuti Rapat Peraihan APE

Program/ Keluaran Hasil 1 11 17 Program Terwujudnya 100 % - - 924,901,000 924,901,000 1,040,876,100 Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Kualitas Hidup Perempuan 1 11 17 0011 P2WKSS Desa Sukakarya Jumlah keluarga yang 200 KK Meningkatnya derajat 200 KK 426,251,000 426,251,000 435,876,100 sedang BPPKB Kecamatan dibina dilokasi kesehatan keluarga berjalan Megamendung & P2WKSS dengan tersedianya Desa Sukaharja sarana dan prasarana Kecmatan Cijeruk kebutuhan dasar 1 11 17 0012 Bimbingan Manajemen Usaha Kabupaten Bogor Jumlah kegiatan 1 Angkatan Meningkatnya 75 orang 255,525,000 255,525,000 330,000,000 sedang BPPKB Bagi Perempuan bimbingan produktifitas usaha berjalan manajemen usaha perempuan bagi perempuan 1 11 17 0017 Pencegahan, penanganan, Kab. Jumlah 75 orang Meningkatnya 75 orang 243,125,000 243,125,000 275,000,000 sedang BPPKB Perlindungan Korban Bogor Fasilitasi pengetahuan dan berjalan Perdagangan Orang (Trafficking) Perlindungan pemahaman peserta Perempuan Dibidang mengenai Trafficking perlindungan perempuan di bidang traffcking 1 19 Program Penguatan Terwujudnya 100 % - - 738,714,000 738,714,000 1,043,647,000 Kelembagaan Anak Kelembagaan Anak yang Kuat 1 19 0001 Pembentukan Gugus Kecamatan Jasinga, Jumlah Gugus dan Meningkatnya Peran 350 orang 169,512,000 169,512,000 291,500,000 sedang BPPKB Perlindungan Perempuan dan Sukajaya,Cigudeg Satgas PPA yang Masyarakat Dalam berjalan Anak (PPA) Tenjo, Tenjolaya, terbentuk Pencegahan dan Pamijahan, - Gugus PPA 10 orang Penanganan Kasus Dramaga - Satgas PPS 30 orang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 1 19 007 Pembentukan Kecamatan Kecamatan Jumlah Kecamatan 1 kec meningkatnya 100 % - 412,121,000 412,121,000 559,647,000 sedang BPPKB Ramah Anak Dramaga Ramah Anak yang kondisi yang kondusif berjalan Terbentuk bagi pertumbuhan perkembangan anak 1 19 0012 Penguatan Forum Anak Daerah Kabupaten Bogor Jumlah anggota 220 orang Meningkatnya peran 220 orang - 157,081,000 157,081,000 192,500,000 sedang BPPKB organisasi anak yang forum anak dalam berjalan diintegrasikan dan mewujudkan direvitalisasi di kesehjateraan dan Kabupaten Bogor perlindungan anak 1 12 BIDANG URUSAN KELUARGA - - 13,664,330,400 13,664,330,400 14,684,192,248 BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1 12 01 Program Pelayanan Terwujudnya - - 1,167,454,000 1,167,454,000 1,155,962,500 Administrasi Perkantoran kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1 12 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, BPPKB Jumlah rekening Meningkatnya 12 bulan 113,475,000 113,475,000 111,622,500 sedang BPPKB Sumber Daya Air dan Listrik telepon,listrik,air dan Kelancaran berjalan internet yang Pelaksanaan Tugas dibayarkan Aparatur - Jaringan Telepon 2 line -Jaringan listrik 1 jaringan - Jaringan air 1 jaringan 1 12 01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan BPPKB Jumlah Dokumen Terjaminnya legalitas 12 bulan 51,000,000 51,000,000 55,880,000 sedang BPPKB dan Perizinan Kendaraan STNK Kendaraan kendaraan berjalan Dinas/Operasional Dinas/ Operasional operasional yang diperbaharui - Kendaraan Roda 4 10 unit - Kend. Roda 2 215 Unit 1 12 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan BPPKB Jumlah jasa 11 orang Terciptanya Suasana 12 bulan 175,750,000 175,750,000 66,000,000 sedang BPPKB Kantor kebersihan yang Bersih dan Nyaman berjalan dibiayai dalam Bekerja di Jumlah alat 16 jenis Lingkungan Kantor kebersihan yang tersedia

Program/ Keluaran Hasil 1 12 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor BPPKB Jumlah Alat Tulis 24 jenis Meningkatnya 12 bulan 87,817,000 87,817,000 92,400,000 sedang BPPKB Kantor Yang dibeli kelancaran berjalan pelaksanaan tugas aparatur 1 12 01 0011 Penyediaan Barang Cetakan dan BPPKB Jumlah Barang Meningkatnya 12 bulan 66,456,000 66,456,000 74,470,000 sedang BPPKB Penggandaan Cetakan dan kelancaran berjalan Penggandaan Yang pelaksanaan tugas dibeli aparatur cetakan 8 jenis penggandaan 2 jenis 1 12 01 0012 Penyediaan Komponen Instalasi BPPKB Jumlah Komponen 7 jenis Meningkatnya 12 bulan 14,115,000 14,115,000 36,300,000 sedang BPPKB Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/ pelaksanaan tugas berjalan Kantor Penerangan aparatur Bangunan Kantor Yang dibeli 1 12 01 0015 Penyediaan Bahan Bacaan dan BPPKB Jumlah Bahan Bacaan Meningkatnya 12 bulan 1,848,000 1,848,000 9,900,000 sedang BPPKB Peraturan Perundang- undangan dan Peraturan pengetahuan dan berjalan Perundang-undangan wawasan aparatur Yang dibeli -koran 528 Eks 1 12 01 0017 Penyediaan Makanan dan BPPKB Jumlah Jamuan Terpenuhinya 12 bulan 90,100,000 90,100,000 99,110,000 sedang BPPKB Minuman Makanan dan kebutuhan jamuan berjalan Minuman Yang makanan dan Disediakan minuman dalam 1 Rapat 1045 porsi tahun Tamu 600 porsi Air galon 77 galon 1 12 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan BPPKB Jumlah Rapat-rapat 40 KEC Terwujudnya 1 tahun 352,011,000 352,011,000 374,000,000 sedang BPPKB Konsultasi Ke Dalam dan Luar Koordinasi dan 6 wilayah koordinasi dan anggaran berjalan Daerah Konsultasi Ke Dalam luar konsultasi dalam dan dan Luar Daerah yang daerah luar daerah dilakukan 1 12 01 0021 Penyediaan Pelayanan BPPKB Jumlah dokumen 1370 lembar Tertibnya data 12 bulan 100,082,000 100,082,000 110,000,000 sedang BPPKB Administrasi Kepegawaian administrasi administrasi berjalan kepegawaian di kepegawaian selama 1 tahun dikelola Laporan PAK kepegawaian 1 12 01 0022 Penyediaan Pelayanan BPPKB Jumlah Dokumen 7 dok Tersedianya data 1 tahun 50,000,000 50,000,000 55,000,000 sedang BPPKB Administrasi Barang Administrasi Barang lap inventaris barang anggaran berjalan Yang dihasilkan 1 12 01 0024 Penyediaan Pelayanan BPPKB Jumlah Petugas 4 orang Terciptanya 12 bulan 64,800,000 64,800,000 71,280,000 sedang BPPKB Keamanan Kantor Pengamanan Kantor keamanan gedung berjalan yang diberi honor kantor 1 12 02 Program Sarana Terlaksanya 100 % - - 1,295,893,000 1,295,893,000 1,253,316,900 dan Prasarana Aparatur Sarana dan Prasarana Aparatur 1 12 02 0005 Pengadaan Kendaraan BPPKB Jumlah Peralatan Terpenuhinya 1 tahun 257,575,000 257,575,000 103,539,700 sedang BPPKB dinas/operasional Kantor Yang dibeli Kebutuhan Perlalatan anggaran berjalan - Kendaraan Roda 4 1 unit Kantor 1 12 02 0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala BPPKB Jumlah/luas gedung 2826 m2 Terjaganya kondisi 12 bulan 94,268,000 94,268,000 103,539,700 sedang BPPKB Gedung Kantor kantor yang dipelihara gedung kantor BPPKB berjalan 1 gedung kantor sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal 1 12 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala BPPKB Jumlah kendaraan Terjaganya kondisi 12 bulan 280,200,000 280,200,000 300,300,000 sedang BPPKB Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional kendaraan dinas/ berjalan yang dipelihara operasional, sehingga - Kendaraan roda 4 10 Unit tetap dapat berfungsi - Kendaraan Roda 2 215 unit secara optimal

Program/ Keluaran Hasil 1 12 02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala BPPKB Jumlah peralatan Terjaganya kondisi 12 bulan 72,000,000 72,000,000 78,650,000 sedang BPPKB Peralatan Kantor kantor yang dipelihara fisik peralatan kantor berjalan komputer 37 unit sehingga tetap dapat printer 37 unit berfungsi secara LCD projektor 5 unit optimal internet 8 jaringan mesin tik 4 unit 1 12 02 0005 Bimbingan teknis aparatur BPPKB sumber 10 orang Meningkatnya daya 12 bulan 40,000,000 40,000,000 44,000,000 sedang BPPKB daya manusia dukung kerja berjalan 1 12 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala BPPKB Jumlah perlengkapan ka 17 unit Terjaganya kondisi 12 bulan 14,250,000 14,250,000 21,037,500 sedang BPPKB Perlengkapan Kantor dipelihara fisik perlengkapan berjalan kantor sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal 1 12 02 Sinergitas aparatur BPPKB Terlaksananya sinergitas 300 org Meningkatnya kinerja 1 tahun 537,600,000 537,600,000 602,250,000 baru BPPKB sebanyak 300 orang aparatur anggaran 1 12 03 Program Disiplin Tewujudnya 100 % - - 63,950,000 63,950,000 61,215,000 Aparatur Kedisiplinan aparatur 1 12 03 0002 Pengadaan Pakaian Dinas BPPKB Kab. Bogor Jumlah pakaian dinas 492 stel Meningkatkan 246 pegawai 63,950,000 63,950,000 61,215,000 sedang BPPKB Beserta Perlengkapannya beserta kedisiplinan kerja berjalan perlengkapannya yang Aparatur dibeli 1 12 06 Program Terlaksananya - - 561,970,000 561,970,000 759,000,000 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Pengembangan dan Keuangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 1 12 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian BPPKB Jumlah dokumen 1 Dokumen Terukurnya capaian 1 tahun 56,150,000 56,150,000 99,000,000 sedang BPPKB Kinerja dan Ikhtisar Realisasi laporan akuntabilitas 15 buku kinerja program dan anggaran berjalan Kinerja kinerja instansi kegiatan BPPKB pemerintah (LAKIP) dan LKPJ Tahun 2013 1 12 06 0002 Penyusunan Pelaporan BPPKB Jumlah Laporan 1 buku Tersedianya Laporan 1 buku 37,530,000 37,530,000 44,000,000 sedang BPPKB Keuangan Semesteran Keuangan Pemerintah laporan Keuangan laporan berjalan Kabupaten Bogor dari Semesteran BPPKB 1 12 06 0004 Penyusunan Pelaporan BPPKB Jumlah dokumen 1 buku Meningkatnya 1 buku 30,000,000 30,000,000 33,000,000 sedang BPPKB Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan laporan akuntabilitas laporan berjalan Pemerintah pelaporan keuangan Kabupaten Bogor dari akhir tahun BPPKB 1 12 06 0005 Penyusunan Perencanaan BPPKB - Jumlah dokumen 4 jenis Terarahnya 1 tahun 54,240,000 54,240,000 110,000,000 sedang BPPKB Anggaran DPA tahun 2013 dan dokumen perencanaan anggaran berjalan RKA 2013 Perubahan anggaran perubahan - Jumlah dokumen 4 jenis 2013 dan anggaran DPA 2013 Perubahan dokumen 2014 dan RKA 2014 1 12 06 0006 Penatausahaan Keuangan BPPKB Jumlah dokumen 12 lap Meningkatnya 1 tahun 109,160,000 109,160,000 137,500,000 sedang BPPKB administrasi akuntabilitas kinerja anggaran berjalan keuangan dan keuangan program/kegiatan Tahun 2012 yang tersedia 1 12 06 0007 Penyusunan Renstra dan Renja BPPKB jumlah dokumen 15 buku Terarahnya rencana 15 buku 36,780,000 36,780,000 99,000,000 sedang BPPKB perencanaan kerja 1 dok kerja 1 dok berjalan

Program/ Keluaran Hasil 1 12 06 0010 Monitoring, Evaluasi dan BPPKB Jumlah dokumen 5 jenis Terkendalinya 1 tahun 148,110,000 148,110,000 137,500,000 sedang BPPKB Pelaporan hasil monitoring dan laporan pelaksanaan kegiatan anggaran berjalan evaluasi program/ baik permasalahan, kegiatan yang solusi serta menjadi tersedia bahan evaluasi dan perencanaan tahun berikutnya 1 12 06 0013 Publikasi Kinerja BPPKB Jumlah laporan 6 Media Tersampaikannya 1 tahun 90,000,000 90,000,000 99,000,000 sedang BPPKB kinerja yang informasi kinerja anggaran berjalan diekspos di media BPPKB kepada massa masyarakat luas 1 12 20 Program Keluarga Berencana Terwujudnya Peran 100 % - - 5,003,641,000 5,003,641,000 5,245,173,208 Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB mandiri 1 12 20 0012 Pendataan Keluarga dan BPPKB Jumlah 40 kec Tersedianya Data 1 dok 692,726,000 692,726,000 770,000,000 sedang BPPKB Pemutahiran Data Keluarga Pendataan Keluarga Mikro Keluarga (Data 70 buku berjalan (MDK) Sejahtera Yang Base) Dilakukan 1 12 20 0014 Peran Serta Kader 40 Kecamatan Jumlah Masyarakat 40 klpk Meningkatnya 434 orang 1,010,259,000 1,010,259,000 1,169,815,680 sedang BPPKB KB Desa yang di bina tentang 40 pendam- Pemahaman, kader berjalan Peduli KB ping Pengetahuan dan 40 forum Keterampilan Kader Pos KB dalam Program KB/KR 1 12 20 0015 Upaya Kepesertaan Kabupaten Bogor Jumlah orang yang 434 desa/ Meningkatnya 434 desa/kel 755,573,000 755,573,000 960,885,728 sedang BPPKB KB Aktif dan Pengendalian Drop mengikuti sosialisasi kel pemahaman dari para berjalan Out program petugas KB mengenai program 1 12 20 0016 Rapat Kerja Daerah Program Kabupaten Bogor Jumlah Dokumen 1 Dokumen Terevaluasinya dan 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 110,000,000 sedang BPPKB Kependudukan dan KB Nasional Evaluasi dan 300 buku Terencananyaa 300 buku berjalan Tk. Kabupaten Bogor Perencanaan Program Program KB Tahun KB Tahun 2014 2013 1 12 20 0019 Fasilitasi Bhakti TNI KB Terpadu Kabupaten Bogor Jumlah 2 keg Terciptanya 400 orang 344,715,000 344,715,000 330,000,000 sedang BPPKB dan Kesatuan Gerak penyelenggaraan koordinasi yang 2 kali berjalan PKK-KB-Kes (TMKK ) pembinaan ketahanan sinergis dalam keluarga dalam pembinaan ketahanan rangka TNI KB keluarga terpadu (TMKK) kesatuan gerak PKK-KB-Kes 1 12 20 0002 Pelayanan KIE 40 kecamatan Terbinanya para 4 kegiatan Meningkatnya jumlah 4 kegiatan 137,430,000 137,430,000 490,600,000 sedang BPPKB petugas lapangan, peserta KB berjalan penyuluh lapangan dan masyarakat tentang informasi KB sehingga tumbuh kesadaran ber KB 1 12 20 0021 Penyusunan Analisa Standar BPPKB Jumlah Dokumen 1 dokumen Meningkatnya 1 tahun 776,500,000 776,500,000 99,000,000 sedang BPPKB Pelayanan Minimal ( SPM ) Hasil Pelayanan 32 buku Kualitas Pelayanan anggaran berjalan Program KB - KS Program KB Program KB 1 12 20 0023 Penunjang UPT badan BPPKB Terlaksananya 10 UPT Terpenuhinya 100 % 1,186,438,000 1,186,438,000 1,314,871,800 sedang BPPKB PPKB kegiatan Program KB kebutuhan berjalan di UPT operasional UPT BPPKB 1 12 22 Program Pelayanan Terwujudnya 74 % - - 2,829,076,400 2,829,076,400 3,220,824,640 Kontrasepsi Cakupan Peserta KB 1 12 22 0002 Pelayanan Pemasangan Kabupaten Jumlah Keluarga Pra Meningkatnya Jumlah 974,999,000 974,999,000 1,113,657,600 sedang BPPKB Kontrasepsi KB Sejahtera dan Peserta KB Baru berjalan Keluarga Sejahtera I (GAKIN) yang dilayani dalam Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB dalam Rangka Bulan Bhakti IBI, Bhayangkara, TNI KB, HUT Kabupaten

Program/ Keluaran Hasil 1 12 22 0003 Pengadaan Alat Kontrasepsi Kabupaten Tersedianya Alat dan 100 % Merningkatnya 632,606,400 632,606,400 695,867,040 sedang BPPKB Obat Kontrasepsi bagi Jumlah Peserta KB berjalan Keluarga Pra Baru Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (Gakin) - Alkon 40 Kec - Susuk KB 1560 set - Side Efek 1560 1 12 22 0004 Pelayanan KB Medis Kabupaten Bogor Jumlah Layanan KB 100 % Merningkatnya 425 akseptor 1,125,000,000 1,125,000,000 1,246,300,000 sedang BPPKB Operasi Medis Operasi untuk Jumlah Peserta KB berjalan Keluarga Pra Baru Sejahtera dan Terlayaninya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (GAKIN) dalam Pelayanan KB Medis Operasi 1 12 22 0005 Pencatatan dan Pelaporan BPPKB 1.Jumlah Petugas RR 158 Orang 1. Terampilnya 158 Orang 96,471,000 96,471,000 165,000,000 sedang BPPKB Pengendalian Lapangan dan KKBN Yang Dilatih petugas RR KKBN berjalan Layanan Kontrasepsi 2.Jumlah Laporan 2 dokumen 2. Terkendalinya 2 dokumen Bulanan Program 25 buku pencapaian target 25 buku KKBN Yang kinerja kegiatan Dihasilkan pengendalian lapangan dan pelayanan kontrasepsi 1 12 24 Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Terwujudnya - - 1,791,301,000 1,791,301,000 1,895,850,000 dan Anak Melalui kegiatan di Pemahaman tentang masyarakat Kesehatan di Masyarakat 1 12 24 0002 Pembinaan dan Fasilitasi Jumlah Keluarga Meningkatnya 624,971,000 624,971,000 687,500,000 sedang BPPKB Kualitas Yang terampil Kemampuan dan berjalan Lingkungan Keluarga di Lokasi - Keluarga Binaa 200 orang Keterampilan 200 orang P2WKSS dan Fasilitasi Hari - Harganas 400 orang Keluarga dalam 400 orang Keluarga Nasional mengelola lingkungan keluarga 1 12 24 0004 Lomba Ketahanan dan Jumlah Kelompok 15 Klp. Bina -bina Meningkatnya - 362,880,000 362,880,000 321,750,000 sedang BPPKB Pemberdayaan Ekonomi Tersebar 40 dan dan UPPKS, 3 Klp. Kwalitas dan berjalan Keluarga (BKB, BKB Kemas, kecamatan Kekuarga Harmonis PIK R,3 Klp. KLg Stratikasi Klp. BKR, BKL, UPPKS ), Kader BKB, yg terpilih menjadi yg Harmonis terbaik Keluarga Harmonis dan PIK terbaik tk Kabupaten dan 3 Kader BKB 1 12 24 0008 Pembinaan dan Pelatihan kabupaten Jumlah Peserta yang 240 orang Meningkatnya 80 orang di kelompok - 287,900,000 287,900,000 339,900,000 sedang BPPKB Kelompok Bina Keluarga Mengikuti Pembinaan Kualitas dan BKB, 80 orang di berjalan dan Pelatihan Klp Kuantitas Kelompok Kelompok BKR, 80 Bina Keluarga Bina Keluarga serta orang di Kelompok Meningkatnya BKL Pemahaman 8 Fungsi keluarga di kabupaten Bogor 1 12 24 0011 Fasilitasi Forum Pelayanan KRR kabupaten Jumlah Kelompok 40 kelompok Terbinanya kelompok 40 kelompok - 318,550,000 318,550,000 330,000,000 sedang BPPKB bagi Kelompok Remaja dan Pusat Informasi dan Pusat informasi dan berjalan Kelompok Sebaya diluar sekolah Konseling (PIK) konseling (PIK) Remaja Yang Dibina Remaja Tk. Kabupaten 1 12 24 0012 Sarana kabupaten Jumlah Sarana dan 40 set Tersedianya sarana 40 set - 197,000,000 197,000,000 216,700,000 sedang BPPKB Pengasuhan dan Prasarana BKB KIT dan prasarana BKB berjalan Tumbuh Kembang Anak untuk Desa/ KIT untuk Kelurahan di desa/kelurahan Kabupaten Bogor 1 12 27 Program Pemberdayaan Terwujudnya 15 % - - 951,045,000 951,045,000 1,092,850,000 Ekonomi Keluarga Kemandirian 1 12 27 0001 Pelatihan Keterampilan dalam 10 kecamatan Jumlah Keluarga Pra 300 orang Meningkatnya 300 KK - 465,725,000 465,725,000 550,000,000 sedang BPPKB rangka Usaha S dan KS I yang Kemampuan dan berjalan Ekonomi Keluarga ( UEP ) bagi dilatih dalam UEP Ketrampilan Keluarga keluarga Pra Sejahtera dan Pra S dan KS I Keluarga Sejahtera I Meningkatnya 300 KK Kemampuan dan Ketrampulan Keluarga Pra S dan KS Idalam Upaya Pendapatan Keluarga

Program/ Keluaran Hasil 1 12 27 0002 Pembentukan Kelompok Usaha 10 kecamatan Jumlah 60 kelompok Meningkatnya 300 orang - 318,380,000 318,380,000 357,500,000 sedang BPPKB Pendapatan Pembentukan Kualitas Pendamping berjalan Keluarga Sejahtera ( UPPKS ) Kelompok UPPKS di Kelompok UUPKS 10 Kecamatan Pendamping Kelompok UPPS 1 12 27 0007 Pelatihan Pemberdayaan kabupaten Jumlah 2 kali Meningkatnya 80 orang - 166,940,000 166,940,000 185,350,000 sedang BPPKB Ekonomi Keluarga bagi Pelatihan Kwalitas Pendamping berjalan pendamping kelompok UPPKS Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Keluarga Bagi Pendamping Kelompok UPPKS yang dilaksanakan JUMLAH - - 17,011,010,400 17,011,010,400 18,468,215,348