REALISASI APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013 TRIWULAN I

dokumen-dokumen yang mirip
REALISASI PENCAIRAN DANA APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH S.D. TRIWULAN IV TA 2015

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR

Lampiran 1 STRUKTUR ORGANISASI DPPKAD KABUPATEN GRESIK

Jumlah Anggaran 1 BELANJA , ,00 97, ,95

Kata Pengantar. Kupang, Februari 2014 KEPALA BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DAFTAR RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN


PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015 (PPAS APBD PERUBAHAN T.A.

DATA JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS-DINAS PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BERDASARKAN RAPERDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH YANG MENGACU PADA

PROGRESS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 DAN FINALISASI RKPD TAHUN 2016

BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG

3.2.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG

[A.1] PENYUSUNAN KUA DAN PPAS. 1. Berdasarkan Peraturan Gubernur tentang RKPD dan Peraturan Menteri Dalam

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

, ,00 10, , ,00 08,06

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

WALIKOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR : /Kep.673-Huk/2011 TENTANG

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2010 NOMOR 11

URUSAN DESENTRALISASI

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI SKPD TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR : 20 TAHUN : 2007

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Lampiran I. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran : 2013

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BLORA TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 5 TAHUN 2008

RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

BAB II PERENCANAAN KINERJA

WALIKOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NERACA PER 31 Desember 2009 dan 2008

BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 04 TAHUN 2007 T E N TA N G PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

SISTEM DAN PROSEDUR PENYIAPAN RANPERDA APBD

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

GUBERNUR RIAU PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2017 TENTANG

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH ACEH NERACA Per 31 Desember 2012 dan 2011

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

BUPATI JEPARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG

KERTAS KERJA PENYUSUNAN NERACA KONSOLIDASI POSISI PER TANGGAL.

2012, No NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp) Dst

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

PENETAPAN PPAS. Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Tahun Anggaran 2018

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini 1

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2014

Bab II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2017

PEMERINTAH KOTA BATU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 10 TAHUN 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG

BUPATI LANDAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG

APBD KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

Transkripsi:

REALISASI APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013 TRIWULAN I

APBD Murni TA. 2013 Ditetapkan dengan Perda Nomor : 14 Tahun 2012 Tanggal 13 Desember 2012 Ttg APBD TA. 2013 dan Pergub Nomor 29 tahun 2012, tgl 13 Desember 2012 Ttg Penjabaran APBD TA. 2013. Dengan Volume sebagai berikut : Pendapatan Belanja Defisit Anggaran Pembiayaan Netto : : : : Rp. 2.501.734.823.005,00 Rp. 2.547.201.517.828,60 Rp. (45.466.694.823,60) Rp. 45.466.694.823,60

REALISASI PENDAPATAN DAERAH BERDASARKAN TRANSFER KE KAS DAERAH PER 31 MARET 2013

PENDAPATAN DAERAH NO 1. 1.1. URAIAN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.1.1. Pajak Daerah 1.1.2 Retribusi daerah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang 1.1.3 dipisahkan 1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 1.2 DANA PERIMBANGAN 1.2.1 Dana Bagi Hasil pajak/bukan Pajak 1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.3.1 Pendapatan Hibah 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.3.5. Bantuan Keuangan dari iprovinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya TARGET REALISASI 2.501.734.823.005,00 699.095.707.677,63 27,94 874.484.773.005,00 254.538.818.073,63 28,92 770.525.000.00 6.346.800.00000 242.274.415.126,00 1.173.781.049,00 31,44 18,49 21.115.000.00 30.000.00 0,14 76.497.973,00 11.060.621.898,63 14,45 1.375.916.250.00 378.188.114.604,00 27,48 250.100.000.00 1.062.516.940.00 63.299.310.00 24.015.814.604,00 354.172.300.00 9,60 33,33 5.756.000.00 245.077.800.00 500.000.00,00 3.880.205.557,50 66.123.775.00 245.000.00 67,41 26,98 49,00 2.547.201.517.828,00 699.095.707.677,63 27,94 251.333.800.00

REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN SP2D PER 31 MARET 2013

REALISASI BELANJA DAERAH PER 31 MARET 2013 NO 1. 1.1. URAIAN REALISASI BELANJA 2.547.201.517.828,00 509.853.017.935,54 20,87 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.265.666.483.273,60 245.618.822.677,54 19,37 407.335.033.426,00 19.163.300.00 279.824.245.00 78.932.904.773,00 369..295.601.06 69.490.479.531,00 64.823.127.25 542.500.00 110.684.215.896,54 16,59 23,16 0,68 29,97 89.295.601.06 9.500.00 0,01 21.819.797..954,30 69.000.00 0,31 1.281.535.034.555,00 264.234.195.258,49 20,62 72.021.821.643,00 464.685.637.771,00 744.827.575.141,00 5.258/260.485,64 58.052.252.698,30 198.954.629.99 7,30 12,49 26,01 2.547.201.517.828,00 509.429.321.936,03 19,90 1.1.1. 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kpd Prov./Kab/Kota dan Pemerintahan Desa 1.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes Belanja Tidak Terduga 1.1.8 TARGET 1.2. BELANJA LANGSUNG 1.2.1 Belanja Pegawai 1.2.2 1.2.3 Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal TOTAL BELANJA DAERAH Catatan : Ralisasi berdasarkan SP2D per 31 Maret TA. 2013 sebesar 19,90 relatif lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi pada periode yang sama (Januari Maret) TA. 2012 sebesar 9,08.

REALISASI BELANJA LANGSUNG MENURUT SKPD NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 13 14 15 SKPD Dinas Pemuda & Olah Raga Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Dinas Pendidikan PAGU ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) 24.400.000.00 28.634.810.000.00 806.897.279,00 1.746.457.473,00 3,30 6,09 153.202.900.00 17.216.553.654,00 11,23 Badan Pemberdayaan Perempuan, KB & Anak Badan Perpustakaan Arsip & Dokumentasi Inspektorat Provinsi 4.000.000.00 462.772.584,00 11,56 6.250.000.00 773.724.153,00 12,37 7.800.000.00 1.004.490.843,00 12,87 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa RSUD Doris Sylvanus - APBD - BLUD Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika Dins Kehutanan Badan Lingkungan Hidup Dinas Kelautan & Perikanan 6.100.000.00 871.181.09 14,28 8.901.238.615,00 1.237.259.868,00 14,30 82.200.000.00 42.549.186.995,00 39.650.813.005,00 25.902.424.00 11.761.315.962,00 3.455.095.088,00 8.306.220.874,00 3.851.599.428,00 14,30 8,12 20,94 14,86 8.800.000.00 5.450.000.00 15.496.610.00 1.332.428.755,00 841.086.587,00 2.592.360.921,00 15,14 15,43 16,72 10.255.000.00 3.600.000.00 1.821.009.53 649.992.827,00 17,75 18,05 Dinas Kebudayaan & Pariwisata Badan Kesbang, Politik dan Linmas

REALISASI BELANJA LANGSUNG MENURUT SKPD NO 16 SKPD PAGU ANGGARAN (rp) REALISASI BL (Rp). 17 Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi BAPPEDA 11.000.000.00 2.015.937.289,00 18,32 14.654.371.94 2.712.901.396,00.18,51 18 Sekretariat KORPRI 1.500.000.00 279.531.417,00 18,63 19 Badan Penanggulangan Bencana daerah 3.400.000.00 648.478.548,00 19,07 20 SATPOL PP 3.950.000.00 756.529.817,00 19,15 21 Dinas Pendapatan Daerah 25.340.000.00 5.062.118.678,00 19,97 22 Dinas Kesehatan 29.340.000.00 6.173.611.870.,00 21,04 23 Sekretariat DPRD 27.471.000.00 5.907.492.483,49 21,50 24 Dinas Pertambangan & Energi 14.400.000.00 3.345.957.373,00 23,23 25 Kantor Penghubung Pemprov Kalteng di Jakarta 2.600.000.00 610.118.902,00 23,46 26 Badan Narkotika Provinsi 1.580.000.00 369.824.30 23,85 27 Dinas Perkebunan 22.350.000.00 5.430.936.363,00 24,29 28 Dinas Sosial 9.495.500.00 2.325.340.871,00 24,48

REALISASI BELANJA LANGSUNG MENURUT SKPD NO 29 SKPD REALISASI BL (Rp) 4.500.000.00 1.177.317.14 26,16 540.243.900.00 145.631.497.65 26,95 10.700.000.00 3.200.272.082,00 29,90 32 Dinas Perindustrian & Perdagangan Badan Ketahanan Pangan 4.350.000.00 1.360.525.665,00 31,27 33 Dinas Pertanian & Peternakan 35.100.000.00 10.995.001.50 31,32 34 KPID 1.000.000.00 357.165.573,00 35,71 30 31 Badan Penanaman Modal Daerah & Perijinan Dinas Pekerjaan Umum PAGU ANGGARAN (rp).

REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PADA BIRO-BIRO SETDA No. SKPD PAGU ANGGARAN REALISASI BL (Rp) 1 Biro Umum 43.387.000.00 4.287.471.259,00 9,88 2 Biro Keuangan 17.940.747.00 2.141.179.302,00 11,93 3.800.000.00 574.807.645,00 15,12 9.637.000.000.00 1.503.695.15 15,60 3.065.000.00 486.081.15 15,85 4.250.000.00 685.934.00 16,13 2.200.000.00 456.890.908,00 20,76 36.740.533.00 8.286.553.355.,00 22,55 3.025.000.00 716.384.02 23,68 3.520.000.00 1.113.663.81 31,63 127.565.280.00 19.795.769.691,00 1.281.535..034.555,00 264.234.195.258,49 3 4 5 Biro Administrasi Perekonomian & SDA Biro Humas & Protokol 7 Biro Organisasi Biro Administrasi Pemerintahan Umum Biro Hukum 8 Biro Aset 6 9 10 Biro Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Pembangunan Jumlah BIROSETDA Jumlah SKPD 15,51 20,61

KESIMPULAN REALISASI BELANJA LANGSUNG SKPD MENURUT SP2D Realisasi 0 10 2 SKPD Realisasi 10 20 20 SKPD Realisasi 20-30 13 SKPD

GAMBARAN REALISASI SKPD MENURUT SP2D 0-10 10-20 20-30

REALISASI ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN SP2d PER 31 MARET 2013 MENURUT SKPD

REALISASI BELANJA TIDAL LANGSUNG & BELANJA LANGSUNG NO SKPD 1 2 3 Dinas Pemuda & Olah Raga Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Dinas Pendidikan 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13 14 PAGU ANGGARAN REALISASI BTL (Rp) REALISASI BL (Rp) (BTL + BL) 28.170.132.411,00 724.815.07 806.897.279,00 36.373.944.528,00 1.411.253.228,00 1.746.457.473,00 5,44 8,68 173.422.032.795,00 3.940.134.235,00 17.216.553.654,00 12,20 Dinas Pendapatan Daerah RSUD Doris Sylvanus 64.314.190.212,00 139.359.977.911,00 2.793.543.953,00 10.132.205.173,00 5.062.118.678,00 12,21 11.761.315.962,00 15,71 - APBD - BLUD 99.709.164.906,00 39.650.813.005,00 10.132.205.173,00 3.455.095.088,00 13,63. 8.306.220.874,00 20,95 Badan Perpustakaan Arsip & Dokumentasi Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa Badan Pemberdayaan Perempuan, KB & Anak Inspektorat Provinsi 12.965.486.798,00 1.021.829.591,00 773.724.153,00 13,85 12.721.068.936,00 593.435.492,00 1.237.259.868,00 14,39 8.115.981.462,00 715.702.83 462.772.584,00 14,52 14.977.075.178,00 1.179.497.559,00 1.004.490.843,00 14,58 Dinas Perindustrian & Perdagangan Badan Kesbang, Politik dan Linmas Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dins Kehutanan 20.600.912.749,00 1.848.159.212,00 1.352.112.87 15,53 11.872.205.50 595.775.098,00 649.992.827,00 15,82 36.467.790.756,00 1.951.813.648,00 3.851.599.428,00 15,91 11.192.345.94 958.182.447,00 871.181.09 16,34 20.627.251.082,00 2.064.892.788,00 1.332.428.755,00 16,47

REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG & BELANJA LANGSUNG NO 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 SKPD Dinas Kelautan & Perikanan Sekretariat KORPRI Badan Lingkungan Hidup BAPPEDA Dinas Kebudayaan & Pariwisata Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi SATPOL PP Badan Penanggulangan Bencana daerah Badan Narkotika Provinsi PAGU ANGGARAN (BTL + BL) 22.944.453.60 REALISASI BTL (Rp) REALISASI BL (Rp). 1.244.959.027,00 2.592.360.921,00 16,72 3.075.328.374,00 9.016.831.216.,00 23.020.495.854,00 18.857.225.132,00 239.134.056,00 688.594.173,00 1.206.119.469,00 1.560.943.934,00 279.531.417,00 841.086.587,00 2.712.901.396,00 1.821.009.53 23.832.950.648,00 2.332.129.021.,00 2.015.937.289,00 18,24 8.467.502.30 812.783.247,00 756.529.817,00 18,53 5.671.081.317,00 418.285.531.00 648.478.548,00 4.010.965.81 423.063.343,00 369.824.30 19,77 16,87 16,96 17,02 17,93 18,81 4.396.999.765,00 274.546.314,00 610.118.902,00 20,12 25. Kantor Penghubung Pemprov Kalteng di Jakarta Dinas Kesehatan 45.099.313.135,00 2.916.580.965,00 6.173.611.870.,00 20,16 26 Sekretariat DPRD 33.124.465.741,00 1.086.672.638,00 5.907.492.483,49 27 Dinas Pertambangan & Energi Dinas Sosial 20.896.076.981,00 1.192.420.659,00 3.345.957.373,00 21,72 18.310.534.815,00 1.715.795.164,00 2.325.340.871,00 22,07 28 21,11

REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG NO SKPD 29 Dinas Perkebunan 30 Badan Penanaman Modal Daerah & Perijinan 31 DPRD 32 PAGU ANGGARAN (BTL + BL) 31.673.788.364,00 7.663.694.065,00 REALISASI BTL (Rp) REALISASI BL (Rp) 1.719.373.081,00 592.097.743,00 5.430.936.363,00 22,57 1.177.317.14 23,09 12.744.973.608,00 3.031.058.222,00 23,78 Badan Ketahanan Pangan 9.812.538.959,00 1.006.675.958,00 1.360.525.665,00 24,12 33 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah 2.235.772.932,00 50.718.495,00 500.000.00 24,63 34 Dinas Pekerjaan Umum 573.055.884.25 35 Dinas Pertanian & Peternakan 54.101.129.867,00 3.357.943.081,00 10.995.001.50 26,53 36 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) 1.846.275.657,20 151.674.226,00 357.165.573,00 37,56 5.815.114.784,00 145.631.497.65 26,43

REALISASI ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG PADA BIRO-BIRO SETDA No. SKPD PAGU ANGGARAN REALISASI BTL (Rp) REALISASI BL (Rp) 83.653.109.332,80 7.261.556.076,00 4.287.471.259,00 13,81 Biro Administrasi Perekonomian & SDA 3.800.000.00 574.807.645,00 15,13 3 Biro Humas & Protokol 9.637.000.000.00 1.503.695.15 15,60 4 Biro Organisasi 3.065.000.00 486.081.15 15,86 5 Biro Administrasi Pemerintahan Umum 4.250.000.00 685.934.000 16.14 6 Biro Hukum 2.200.000.00 456.890.908,00 20,77 7 Biro Keuangan 876.272.196.847,60 176.165.647.146,54 2.141.179.302,00 20,34 - Sebagai SKPD - Sebagai PPKD 17.940.747.00 858.331.449.847,60 176.165.647.146,54 2.141.179.302,00 11,93 20,52 36.740.533.00 8.286.553.355.,00 22,55 3.025.000.00 716.384.02 23,68 3.520.000.00 1.113.663.81 31,64 1.026.162.839.181 183.427.203.222,00 20252660.598,00 19,84 245.195.126.677,54 264.234.195.258,49 19,99 1 Biro Umum 2 8 9 10 Biro Aset Biro Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Pembangunan Jumlah Biro-Biro Jumlah SKPD 2.547.201.517.828,00

KESIMPULAN REALISASI SKPD (BTL + BL) Realisasi 0 10 2 SKPD Realisasi 10 20 22 SKPD Realisasi 20-30 13 SKPD

GAMBARAN REALISASI SKPD 0-10 10-20 20-30

REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN JENIS BELANJA SPJ PER 31 MARET 2013 MENURUT JENIS BELANJA DAERAH

REALISASI BELANJA DAERAH MENURUT JENIS BELANJA DAERAH NO 1. 1.1. URAIAN TARGET REALISASI BELANJA 2.547.201.517.828,00 460.339.470.109,03 18,07 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.265.666.483.273,60 245.618.822.677,54 19,40 69.490.479.531,00 64.823.127.25 17,05 1.1.1. 1.1.2 1.1.3 Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi 407.335.033.426,00 19.163.300.00 1.1.4 Belanja Hibah 279.824.245.00 1.1.5 1.1.6 Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kpd Prov./Kab/Kota dan Pemerintahan Desa 78.932.904.773,00 369..295.601.06 542.500.00 110.684.215.896,54 0,68 29,97 1.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes Belanja Tidak Terduga 89.295.601.06 9.500.00 0,01 21.819.797..954,30 69.000.00 0,31 1.281.535.034.555,00 214.720.647.431,49 16,75 72.021.821.643,00 464.685.637.771,00 744.827.575.141,00 4.275.170.666,00 47.169.884.203,49 163.275.592.562,00 5,93 10,15 21,92 2.547.201.517.828,00 440.339.470.109,03 18,07 1.1.8 1.2. BELANJA LANGSUNG 1.2.1 Belanja Pegawai 1.2.2 1.2.3 Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal TOTAL BELANJA DAERAH 23,16 Catatan : Ralisasi berdasarkan SP2D per 31 Maret TA. 2013 sebesar 18,07 relatif lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi pada periode yang sama (Januari Maret) TA. 2012 sebesar 7,08.

Realisasi Pembiayaan Daerah per 31 Maret 2013 (Berdasar SP2D & SPJ) Uraian A. PENERIMAAN 1. SILPA 2. Pencairan Dana Cadangan 3. Hasil Penjl. Keky. Daerah 4. Pen. Pinjaman Daerah 5. Pen. Kembali Pinjaman 6. Pen. Piutang Daerah B. PENGELUARAN : 1. Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) 2. Pemerintah Daerah 3. Pembayaran Pokok Utang 4. Pemberian Pinjaman Daerah Target 73.466.694.823,00 73.466.694.823,00 0 0 0 0 28.000.000.00 15.000.000.00 Realisasi 73.466.694.823,00 73.466.694.823,00 0.00 28.000.000.00 15.000.000.00 10 10 100,00 10 13.000.000.00 13.000.00 10 PEMBIAYAAN NETTO : 45.466.694.823,60 45.466.694.823,6) 10