REKAP 3 KEGIATAN K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 28 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2. PROGRAM 07 - Program Perlindungan Anak 3. SASARAN PROGRAM - Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak 02 - Meningkatnya kabupaten/kota yang melaksanakan pemenuhan pencatatan sipil, lingkungan dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan pendidikan 4. KEGIATAN 5917 - Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Sekretariat Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak 6. SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 28 ALOKASI 28 (RIBU) Meningkatnya layanan kesekretariatan dan layanan perkantoran Deputi bidang tumbuh kembang anak 10.450.800,0. Meningkatnya layanan kesekretariatan dan layanan perkantoran deputi bidang tumbuh kembang anak 6 Total 10.450.800,0 7. RINCIAN KEGIATAN A. PEMETAAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / PROVINSI LOKASI KABUPATEN / KOTA NAWACITA NASIONAL PROGRAM KEGIATAN PROYEK DUKUNGAN (TEMATIK) 100 JANJI PRESIDEN KERANGKA REGULASI ALOKASI Meningkatnya layanan kesekretariatan dan layanan perkantoran Deputi bidang tumbuh kembang anak 10.450.800,0 https//kp3a.kl.e-planning.bappenas.go.id/renjakl_lampiran.php 1/5
.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 000 - Bukan Tematik tidak 8.695.400,0.950.0 Tanpa sub output 8.695.400,0 051 - Penyusunan rencana program 2.002.520,0 Pusat Pusat 2.002.520,0 052 - Penyusunan rencana anggaran 1.187.800,0 SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / PROVINSI LOKASI KABUPATEN / KOTA NAWACITA NASIONAL PROGRAM KEGIATAN PROYEK DUKUNGAN (TEMATIK) 100 JANJI PRESIDEN KERANGKA REGULASI ALOKASI Pusat Pusat 1.187.800,0 053 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 1.340.040,0 Pusat Pusat 1.340.040,0 054 - Pengelolaan data dan informasi 3.633.200,0 Pusat Pusat 3.633.200,0 055 - Pelayanan hukum 531.840,0 Pusat Pusat 531.840,0.994 Layanan Perkantoran 000 - Bukan Tematik 070 - Penyelesaian tata organisasi dan tata kerja (47 k/l dan lembaga non struktural/lns) tidak 1.755.400,0.994.0 Tanpa Sub Output 1.755.400,0 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.755.400,0 Pusat Pusat 1.755.400,0 https//kp3a.kl.e-planning.bappenas.go.id/renjakl_lampiran.php 2/5
Pusat Pusat 1.755.400,0 Total 10.450.800,0 B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 28 DAN PRAKIRAAN MAJU) TAHUN 28 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU) SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 28 VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU) 29 2020 2021 29 2020 2021 Meningkatnya layanan kesekretariatan dan layanan perkantoran Deputi bidang tumbuh kembang anak 10.450.800,0 10.450.800,0 0,0 0,0.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 PAKET 8.695.400,0 8.695.400,0 0,0 0,0.950.0 Tanpa sub output 8.695.400,0 8.695.400,0 0,0 0,0.950.0.051 Penyusunan rencana program 5,0 DOKUMEN 400.504,0 2.002.520,0 1,0 0,0 0,0 2.002.520,0 0,0 0,0.950.0.052 Penyusunan rencana anggaran 1,0 DOKUMEN 1.187.800,0 1.187.800,0 1,0 0,0 0,0 1.187.800,0 0,0 0,0.950.0.053 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 1,0 DOKUMEN 1.340.040,0 1.340.040,0 1,0 0,0 0,0 1.340.040,0 0,0 0,0.950.0.054 Pengelolaan data dan informasi 1,0 DOKUMEN 3.633.200,0 3.633.200,0 1,0 0,0 0,0 3.633.200,0 0,0 0,0.950.0.055 Pelayanan hukum 1,0 DOKUMEN 531.840,0 531.840,0 1,0 0,0 0,0 531.840,0 0,0 0,0.994 Layanan Perkantoran 12 BULAN 1.755.400,0 1.755.400,0 0,0 0,0.994.0 Tanpa Sub Output 1.755.400,0 1.755.400,0 0,0 0,0.994.0.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12,0 BULAN 146.283,3 1.755.400,0 12,0 0,0 0,0 1.755.400,0 0,0 0,0 Total 10.450.800,0 - - - 10.450.800,0 0,0 0,0 C. SUMBER PENDANAAN INDIKASI PENDANAAN TAHUN 28 SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / JENIS RUPIAH PINJAMAN HIBAH RMP PLN RMP HLN HDN PNBP PDN SBSN BLU TOTAL Meningkatnya layanan kesekretariatan dan layanan perkantoran Deputi bidang tumbuh kembang anak 10.450.800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.450.800,0.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 8.695.400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.695.400,0.950.0 Tanpa sub output 8.695.400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.695.400,0.950.0.051 Penyusunan rencana program Utama 2.002.520,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.002.520,0.950.0.052 Penyusunan rencana anggaran Utama 1.187.800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.187.800,0.950.0.053 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Utama 1.340.040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.340.040,0.950.0.054 Pengelolaan data dan informasi Utama 3.633.200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.633.200,0 https//kp3a.kl.e-planning.bappenas.go.id/renjakl_lampiran.php 3/5
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 28 SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / JENIS RUPIAH PINJAMAN HIBAH RMP PLN RMP HLN HDN PNBP PDN SBSN BLU TOTAL.950.0.055 Pelayanan hukum Utama 531.840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 531.840,0.994 Layanan Perkantoran 1.755.400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.755.400,0.994.0 Tanpa Sub Output 1.755.400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.755.400,0.994.0.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Utama 1.755.400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.755.400,0 Total 10.450.800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.450.800,0 Jakarta, 20 July 27 a/n Menteri/ Kepala Lembaga PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN LENNY N. ROSALIN NIP. 19640319881120 https//kp3a.kl.e-planning.bappenas.go.id/renjakl_lampiran.php 4/5
https//kp3a.kl.e-planning.bappenas.go.id/renjakl_lampiran.php 5/5