KEWENANGAN DELEGATIF. 1. Perizinan; 2. Rekomendasi; 3. Koordinasi; 4. Pembinaan; 5. Fasilitasi; 6. Penetapan; 7. Penyelenggaraan;

dokumen-dokumen yang mirip
.:: Kecamatan Kedungpring Kabupaten lamongan ::.

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) Kecamatan Mantup

GAMBARAN UMUM SKPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 INOVASI OPD

Kecamatan Deket, 2017

Kecamatan SOLOKURO, Januari 2017

GAMBARAN UMUM SKPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 INOVASI OPD

Pemerintah Kabupaten Lamongan..:: Kecamatan Kembangbahu Kabupaten lamongan::.

PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN PUCUK TAHUN 2016

MATRIK RENSTRA KECAMATAN SUKODONO

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN MODO

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) SEKRETARIS CAMAT

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA. Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung. merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun

Kecamatan Brondong, 2017

PERJANJIAN KINERJA 2017 Kecamatan Mantup

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PAAL MERAH KOTA JAMBI

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung

Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG 2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

IMPLEMENTASI SAKIP SEKRETARIAT DAERAH KAB. LAMONGAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung

BAB V RENCANA PROGRAM, RENCANA INDIKATOR KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

LAPORAN KINERJA (LKj) KECAMATAN SEDAYU TAHUN 2015

PENERAPAN SAKIP BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

GAMBARAN UMUM OPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

RENCANA KERJA KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017

RENCANA PROGRAM KEGIATAN

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MAGELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015 KECAMATAN BANDONGAN

Rencana Kerja Tahunan 2015 BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA. Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung. merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( S A K I P) KECAMATAN SAMBENG. Oleh : Drs. SUPARNO,M.Si

Sistematika Paparan. Gambaran Umum SKPD. Inovasi SKPD. Implementasi SAKIP SKPD

: Menciptakan pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju Jombang sejahtera untuk semua.

Penjelasan / Rumus / Formulasi Penghitungan

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP) KECAMATAN TURI. Oleh : SUJAI, SH, MM

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 Made by Moch. Naim, S.Sos.

RENCANA KERJA (RENJA)

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015

PENERAPAN SAKIP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SETDA KAB.

KEPUTUSAN CAMAT KEDUNGPRING NOMOR : 188/ /Kep/ /2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

K E C A M A T A N P A N Y I L E U K A N BAB I PENDAHULUAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2015

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TULUNGAGUNG

14. Anggaran program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2016

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( I K I )

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG NOMOR : 188 / 18.1 / 415.

RENCANA KERJA TAHUNAN KECAMATAN GEDEBAGE TAHUN 2015

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) TAHUN 2016 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jl. KH. Wakhid Hasyim Nomor 141, Telepon (0321) , Fax. (0321) Jombang 61411

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

KATA PENGANTAR. Sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

BUPATI POLEWALI MANDAR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN JAMBI TIMUR KOTA JAMBI

BABI PENDAHULUAN. 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

RENJA BAGIAN PERTANAHAN TAHUN 2015 (REVIEW)

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NOMOR : 700/14/437.72/2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PAGU Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

BAB I PENDAHULUAN. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun secara berjangka meliputi;

Oleh : ABDUL QUDUS, SH Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Jombang

RENCANA KERJA BAGIAN ADM. PEMERINTAHAN SETDAKAB. JOMBANG. Tahun 2015 B A G I A N A D M I N I S T R A S I P E M E R I N T A H A N

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS KECAMATAN KABUPATEN WONOSOBO

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Matrik Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2016 KELURAHAN KOTA PAGATAN. Kinerja Sasaran. - Meningkatnya Pelayanan Administrasi

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 NAMA OPD : KECAMATAN CERME

LAPORAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016 SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MALANG BAB I PENDAHULUAN

RAPAT EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2015 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

DAFTAR ISI. Hal DAFTAR ISI DAFTAR TABEL KATA PENGANTAR. i ii iii PENDAHULUAN BAB I. A. Latar Belakang 1 B C. D.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN TEMBELANG KABUPATEN JOMBANG PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

RANCANGAN RENCANA KERJA ( RENJA ) KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI TAHUN 2014 KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN.

WALIKOTA BATAM PROPINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN DAERAH

BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG

Transkripsi:

1 Tikung

KEWENANGAN DELEGATIF Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Perubahan Perbup Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek: 1. Perizinan; 2. Rekomendasi; 3. Koordinasi; 4. Pembinaan; 5. Fasilitasi; 6. Penetapan; 7. Penyelenggaraan; 2

JENIS-JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN TIKUNG 1. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk 2. Pelayanan Kartu Keluarga 3. Pelayanan pembuatan surat pindah-datang dan keluar 4. Pelayanan Rekomendasi (SKCK) 5. Pelayanan Izin : - Surat Izin Usaha Mikro Kecil (SIUMK) - Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal <= 100 m 2 tidak termasuk perumahan/real estate; - Daftar Ulang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan beras skala kecil; 6. Pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak mampu 7. Pelayanan lain-lain (legalisir, surat keterangan untuk keperluan tertentu dsb) 3

Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing MISI 4 MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK TUJUAN 1: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Di INDIKATOR : Indeks kepuasan masyarakat TUJUAN 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik INDIKATOR : Jumlah desa maju SASARAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di KECAMATAN TIKUNG INDIKATOR : 1. Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN) 2. Hasil survei kepuasan masyarakat SASARAN : Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa INDIKATOR: 1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti tahun 2018 2. Persentase desa yang sudah menerapkan Anggaran dengan Berbasis Kinerja 3. Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu. Program peningkatan Kualitas Pelayanan Indikator : Prosentase Pelayanan yang memenuhi SOP Program penyelengga raan Pemerintahan dan Pembangunan indikator : Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan penyelenggaraan pelaporan tepat waktu Kegiatan : Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu KEGIATAN : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaa pembangunan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pengendalian Keamanan Lingkungan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Fasilitasi kemiskinan 4

Bupati Sasaran : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Camat Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indikator : 1. Hasil Indeks kepuasan masyarakat 2. Prosentase pelayanan publik (PATEN) yang sesuai dengan SOP Tujuan 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik Indikator : Prosentase Desa maju Sasaran 2 : Meningkatknya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa Indikator : 1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti. 2. Prosentase desa yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja Kegiatan : Pelayanan Administrasi Terpadu Kasi Indikator : Jumlah pelayanan PATEN yang diproses sesuai SOP Target : 7 Jenis Pelayanan Kegiatan : Fasilitasi Penyelanggaraan Pemerintahan Desa Indikator : Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dimasing-masing desa Target : 13 Desa 5

Klasifikasi Status Desa : Berdasarkan Permendes Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun 1. Desa Mandiri atau disebut Desa Swasembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, ketahanan ekologi secara berkelanjutan. (Desa mandiri atau desa madya memiliki IDM lebih besar dari 0,8155 2. Desa Maju atau disebut Desa Pra Swasembada adalah desa yang memiliki potensi Sumber Daya Sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. (Desa maju atau desa pra madya memiliki IDM 0,8155 dan lebih besar dari 0,7072 3. Desa Berkembang atau disebut Desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi Sumber Daya Sosial, ekonomi dan ekologi, tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa berkembang atau desa madya memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan 0,7072 dan lebih besar dari 0,5989. 4. Desa tertinggal atau disebut Desa Pra-madya adalah desa yang memiliki potensi Sumber Daya Sosial, ekonomi dan ekologi, tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta mengalami kemiskinan. Dalam berbagai bentuknya. Desa tertinggal atau pra madya memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan 0,5989 dan lebih besar dari 0,4907. 5. Desa Sangat Tertinggal atau disebut juga Desa Pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa tertinggal atau desa pratama memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil dari 0,4907 6

MATRIKS RENSTRA KECAMATAN TIKUNG 2016-2021 Tujuan 1 : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Indikator Tujuan 1 : Indeks Kepuasan Masyakat SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas pelayanan publik INDIKATOR SASARAN FORMULASI PERHITUNGAN TAHUN DASAR 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 1. Hasil Survey Indeks kepuasan masyarakat TARGET TAHUNAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 75 79,5 80 82,5 85,2 90 2. Prosentase pelayanan publik (PATEN) yang sesuai dengan SOP 2. Jumlah pelayanan yg diselesaikan sesuai dengan SOP X 100 % Jumlah pelayanan - 79,5% 80% 82,5% 85,2 % 90% 7

Tujuan 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik Indikator Tujuan 2 : Prosentase jumlah Desa maju SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASI PERHITUNGAN TAHUN DASAR TARGET TAHUNAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatnya 2.1. Prosentase hasil Jumlah rekomendasi hasil 100% 100% 100% 100% 100% 100% koordinasi koordinasi bidang pemerintahan pemerintahan, ketentraman dan dan ketertiban, perekonomian penyelenggara dan Pembangunan, an pemerintahan desa koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti x 100 % Jumlah koordinasi 2.2 Prosentase desa yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja Jumlah desa yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja x 100 % Jumlah desa 75% 80% 82,5% 85% 85,2% 90% 8

Indikator Kinerja Utama Tujuan 1 : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Indikator Kinerja Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat KINERJA UTAMA Meningkatkan kualitas pelayanan publik INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Prosentase jumlah pelayanan publik (PATEN) yang sesuai dengan SOP PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN 1. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Jumlah pelayanan yg sesuai dengan SOP X 100 % Jumlah pelayanan SUMBER DATA Dokumen hasil survey IKM Laporan Petugas Pelayanan PATEN PENANGGUNG JAWAB Kasi Tapem 9

Tujuan 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik Indikator Kinerja Tujuan Prosentase Desa maju INDIKATOR PENJELASAN/ FORMULASI PENANGGUNG KINERJA UTAMA SUMBER DATA KINERJA UTAMA PERHITUNGAN JAWAB 1 2 3 4 5 Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelengaraan pemerintahan desa Prosentase Desa Maju Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti x 100 % Jumlah rapat koordinasi - Laporan Hasil Konferensi Kepala Desa dan Perangkat Desa; - Laporan Hasil Murenbangdes dan Musrebang kecamatan - Laporan dari Kepala Desa Semua Kasi Jumlah desa yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja x 100 % Jumlah desa - Hasil evaluasi RAPBDes - Laporan Realisasi APBDes - Monitoring dan Evaluasi Tim Kasi Tata pemerintahan 10

Indikator Kinerja Individu Kasi TAPEM NO KINERJA INDIKATOR KINERJA 1. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Jumlah pelayanan PATEN yang terselenggara yang sesuai dengan SOP FORMULASI INDIKATOR Jumlah pelayanan PATEN yang diproses yang sesuai dengan SOP ------------------------- x 100 Jumlah Pelayanan seluruhnya SUMBER DATA Dokumen hasil survey IKM Laporan Petugas Pelayanan PATEN 2 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES Jumlah MONEV APBD Desa dan PERDES yang dilaksanakan Jumlah MONEV APBD Desa dan PERDES yang dilaksanakan -------------------------- x 100 Jumlah Desa Tim 3 Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan --------------------------- x 100 Jumlah Desa Tim 11

KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA Sasaran Indikator Target Program Indikator Target Kegiatan Indikator Target Anggaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Prosentase pelayanan publik (PATEN) yang sesuai dengan SOP 80 80 % Peningkatan Kualitas Pelayanan Jumlah kulaitas pelayanan kecamatan 80 80% Pelayanan Administrasi Terpadu Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu yang diproses 7 Jenis 40.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN 6.01.01 - KEWILAYAHAN ORGANISASI 6.01.01.08 KECAMATAN TIKUNG PROGRAM 6.01.04.15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN KEGIATAN LOKASI SUMBER DANA 6.01.01.15.002 PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KECAMATAN TIKUNG APBD KABUPATEN LAMONGAN INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Jumlah Kualitas Pelayanan publik 82,5 MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 40.000.000 KELUARAN Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu yang diproses 7 Jenis HASIL 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Prosentase pelayanan PATEN yang sesuai dengan SOP 82,5 82,5% 12

PERJANJIAN KINERJA CAMAT NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET 1 Meningkatnya kualitas pelayanan 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 82,5 publik 2. Prosentase pelayanan publik (PATEN) yang sesuai dengan SOP 82,5 % 2 Meningkatnya koordinasi 1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, 100 % pemerintahan dan ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti Desa 2. Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja 82,5% N0 P R O G R A M PAGU ANGGARAN (Rp) 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 2 Kegiatan ) 213.070.000 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 4 Kegiatan ) 250.000.000 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (1 kegiatan) 18.800.000 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ( 2 Kegiatan ) 10.000.000 5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan ( 1 Kegiatan ) 40.0000.000 6. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan ( 6 Kegiatan ) 141.280.000 Jumlah 673.150.000 13

PERJANJIAN KINERJA KASI TAPEM NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu 2 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES.3 Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jumlah pelayanan PATEN yang diproses sesuai SOP Jumlah MONEV APBD Desa dan PERDES yang dilaksanakan Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan 7 Jenis 3 kali 9 Desa NO KEGIATAN ANGGARAN SUMBER DANA 1 Pelayanan Administrasi Terpadu 40.000.000 APBD 2 Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES 50.000.000 APBD 3 Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa 19.500.000 APBD Jumlah 109.500.000 14

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018 NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2018 TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Prosentase pelayanan (PATEN) sesuai SOP publik yang dengan 82,5 82,5% 20% 20% 20% 20% 12,5% 12,5% Capaian (%) 50% 50% 2 Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa 1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti; 100% 50% 2. Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja 82,5% 12,5% 50% 15

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2018 TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Meningkatnya 1. Hasil Indeks Kepuasan 82,5 20% 12,5% 20% 50 % kualitas Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan 2. Prosentase pelayanan 82,5% 20% 12,5% 20% 50 % publik (PATEN) yang sesuai SOP 2. Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggar aan pemerintahan desa 1. Prosentase hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti 100% 50 % 2. Prosentase desa yang sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja 82,5% 12,5% 50 % 16

AKUNTABILITAS KEUANGAN

NO Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian 1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran 213.070.000 49.034.600 23 % Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran 121.550.000 29.812.300 25 % Kegiatan Penyediaan Barang Pakai Habis 91.520.000 19.222.300 21 % 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 250.000.000 8.131.400 0,32 % Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 35.000.000 0 0% Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 35.000.000 0 0 % Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor 150.000.000 0 0 % Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional 30.000.000 8.131.400 29 % 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 18.800.000 18.800.000 100% Pendidikan dan Pelatihan Formal 18.800.000 18.800.000 100% 4 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000.000 10.000.000 6 % Kegiatan Penyusunan laporan secara berkala 5.000.000 0 0 % Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan evaluasi 5.000.000 284.000 6 % 18

NO Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian Program Peninkatan Kualitas Pelayanan 5 40.000.000 27.828.200 70 % Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu 40.000.000 27.828.200 70 % 6 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pembinaan organisasi kepemudaaan Pengendalian Keamanan Lingkungan Montoring dan evaluasi APBDes dan PERDES Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Fasilitasi Kemiskinan 129.104.000 78.333.000 60 % 10.000.000 10.000..000 100 % 25.000.000 16.265.000 65 % 21.780.000 17.820.000 82 % 50.000.000 14.411.000 29 % 19.500.000 13.278.000 68 % 15.000.000 6.559.000 44 % 19

S E L E S A I 20

21

Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing MISI 4 MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK TUJUAN 1: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Di INDIKATOR : Indeks kepuasan masyarakat TUJUAN 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik INDIKATOR : Jumlah desa maju SASARAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di KECAMATAN TIKUNG INDIKATOR : 1. Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN) 2. Hasil survei kepuasan masyarakat SASARAN : Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa INDIKATOR: 1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti tahun 2018 2. Persentase desa yang sudah menerapkan Anggaran dengan Berbasis Kinerja 3. Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu. Program peningkatan Kualitas Pelayanan Program penyelengga raan Pemerintahan dan Pembangunan Kegiatan : Pelayanan Administrasi Terpadu KEGIATAN : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pengendalian Keamanan Lingkungan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa