1 Tikung
KEWENANGAN DELEGATIF Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Perubahan Perbup Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek: 1. Perizinan; 2. Rekomendasi; 3. Koordinasi; 4. Pembinaan; 5. Fasilitasi; 6. Penetapan; 7. Penyelenggaraan; 2
JENIS-JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN TIKUNG 1. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk 2. Pelayanan Kartu Keluarga 3. Pelayanan pembuatan surat pindah-datang dan keluar 4. Pelayanan Rekomendasi (SKCK) 5. Pelayanan Izin : - Surat Izin Usaha Mikro Kecil (SIUMK) - Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal <= 100 m 2 tidak termasuk perumahan/real estate; - Daftar Ulang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan beras skala kecil; 6. Pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak mampu 7. Pelayanan lain-lain (legalisir, surat keterangan untuk keperluan tertentu dsb) 3
Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing MISI 4 MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK TUJUAN 1: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Di INDIKATOR : Indeks kepuasan masyarakat TUJUAN 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik INDIKATOR : Jumlah desa maju SASARAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di KECAMATAN TIKUNG INDIKATOR : 1. Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN) 2. Hasil survei kepuasan masyarakat SASARAN : Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa INDIKATOR: 1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti tahun 2018 2. Persentase desa yang sudah menerapkan Anggaran dengan Berbasis Kinerja 3. Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu. Program peningkatan Kualitas Pelayanan Indikator : Prosentase Pelayanan yang memenuhi SOP Program penyelengga raan Pemerintahan dan Pembangunan indikator : Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan penyelenggaraan pelaporan tepat waktu Kegiatan : Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu KEGIATAN : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaa pembangunan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pengendalian Keamanan Lingkungan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Fasilitasi kemiskinan 4
Bupati Sasaran : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Camat Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indikator : 1. Hasil Indeks kepuasan masyarakat 2. Prosentase pelayanan publik (PATEN) yang sesuai dengan SOP Tujuan 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik Indikator : Prosentase Desa maju Sasaran 2 : Meningkatknya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa Indikator : 1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti. 2. Prosentase desa yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja Kegiatan : Pelayanan Administrasi Terpadu Kasi Indikator : Jumlah pelayanan PATEN yang diproses sesuai SOP Target : 7 Jenis Pelayanan Kegiatan : Fasilitasi Penyelanggaraan Pemerintahan Desa Indikator : Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dimasing-masing desa Target : 13 Desa 5
Klasifikasi Status Desa : Berdasarkan Permendes Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun 1. Desa Mandiri atau disebut Desa Swasembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, ketahanan ekologi secara berkelanjutan. (Desa mandiri atau desa madya memiliki IDM lebih besar dari 0,8155 2. Desa Maju atau disebut Desa Pra Swasembada adalah desa yang memiliki potensi Sumber Daya Sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. (Desa maju atau desa pra madya memiliki IDM 0,8155 dan lebih besar dari 0,7072 3. Desa Berkembang atau disebut Desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi Sumber Daya Sosial, ekonomi dan ekologi, tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa berkembang atau desa madya memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan 0,7072 dan lebih besar dari 0,5989. 4. Desa tertinggal atau disebut Desa Pra-madya adalah desa yang memiliki potensi Sumber Daya Sosial, ekonomi dan ekologi, tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta mengalami kemiskinan. Dalam berbagai bentuknya. Desa tertinggal atau pra madya memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan 0,5989 dan lebih besar dari 0,4907. 5. Desa Sangat Tertinggal atau disebut juga Desa Pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa tertinggal atau desa pratama memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil dari 0,4907 6
MATRIKS RENSTRA KECAMATAN TIKUNG 2016-2021 Tujuan 1 : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Indikator Tujuan 1 : Indeks Kepuasan Masyakat SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas pelayanan publik INDIKATOR SASARAN FORMULASI PERHITUNGAN TAHUN DASAR 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 1. Hasil Survey Indeks kepuasan masyarakat TARGET TAHUNAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 75 79,5 80 82,5 85,2 90 2. Prosentase pelayanan publik (PATEN) yang sesuai dengan SOP 2. Jumlah pelayanan yg diselesaikan sesuai dengan SOP X 100 % Jumlah pelayanan - 79,5% 80% 82,5% 85,2 % 90% 7
Tujuan 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik Indikator Tujuan 2 : Prosentase jumlah Desa maju SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASI PERHITUNGAN TAHUN DASAR TARGET TAHUNAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatnya 2.1. Prosentase hasil Jumlah rekomendasi hasil 100% 100% 100% 100% 100% 100% koordinasi koordinasi bidang pemerintahan pemerintahan, ketentraman dan dan ketertiban, perekonomian penyelenggara dan Pembangunan, an pemerintahan desa koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti x 100 % Jumlah koordinasi 2.2 Prosentase desa yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja Jumlah desa yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja x 100 % Jumlah desa 75% 80% 82,5% 85% 85,2% 90% 8
Indikator Kinerja Utama Tujuan 1 : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Indikator Kinerja Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat KINERJA UTAMA Meningkatkan kualitas pelayanan publik INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Prosentase jumlah pelayanan publik (PATEN) yang sesuai dengan SOP PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN 1. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Jumlah pelayanan yg sesuai dengan SOP X 100 % Jumlah pelayanan SUMBER DATA Dokumen hasil survey IKM Laporan Petugas Pelayanan PATEN PENANGGUNG JAWAB Kasi Tapem 9
Tujuan 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik Indikator Kinerja Tujuan Prosentase Desa maju INDIKATOR PENJELASAN/ FORMULASI PENANGGUNG KINERJA UTAMA SUMBER DATA KINERJA UTAMA PERHITUNGAN JAWAB 1 2 3 4 5 Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelengaraan pemerintahan desa Prosentase Desa Maju Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti x 100 % Jumlah rapat koordinasi - Laporan Hasil Konferensi Kepala Desa dan Perangkat Desa; - Laporan Hasil Murenbangdes dan Musrebang kecamatan - Laporan dari Kepala Desa Semua Kasi Jumlah desa yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja x 100 % Jumlah desa - Hasil evaluasi RAPBDes - Laporan Realisasi APBDes - Monitoring dan Evaluasi Tim Kasi Tata pemerintahan 10
Indikator Kinerja Individu Kasi TAPEM NO KINERJA INDIKATOR KINERJA 1. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Jumlah pelayanan PATEN yang terselenggara yang sesuai dengan SOP FORMULASI INDIKATOR Jumlah pelayanan PATEN yang diproses yang sesuai dengan SOP ------------------------- x 100 Jumlah Pelayanan seluruhnya SUMBER DATA Dokumen hasil survey IKM Laporan Petugas Pelayanan PATEN 2 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES Jumlah MONEV APBD Desa dan PERDES yang dilaksanakan Jumlah MONEV APBD Desa dan PERDES yang dilaksanakan -------------------------- x 100 Jumlah Desa Tim 3 Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan --------------------------- x 100 Jumlah Desa Tim 11
KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA Sasaran Indikator Target Program Indikator Target Kegiatan Indikator Target Anggaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Prosentase pelayanan publik (PATEN) yang sesuai dengan SOP 80 80 % Peningkatan Kualitas Pelayanan Jumlah kulaitas pelayanan kecamatan 80 80% Pelayanan Administrasi Terpadu Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu yang diproses 7 Jenis 40.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN 6.01.01 - KEWILAYAHAN ORGANISASI 6.01.01.08 KECAMATAN TIKUNG PROGRAM 6.01.04.15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN KEGIATAN LOKASI SUMBER DANA 6.01.01.15.002 PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KECAMATAN TIKUNG APBD KABUPATEN LAMONGAN INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Jumlah Kualitas Pelayanan publik 82,5 MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 40.000.000 KELUARAN Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu yang diproses 7 Jenis HASIL 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Prosentase pelayanan PATEN yang sesuai dengan SOP 82,5 82,5% 12
PERJANJIAN KINERJA CAMAT NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET 1 Meningkatnya kualitas pelayanan 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 82,5 publik 2. Prosentase pelayanan publik (PATEN) yang sesuai dengan SOP 82,5 % 2 Meningkatnya koordinasi 1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, 100 % pemerintahan dan ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti Desa 2. Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja 82,5% N0 P R O G R A M PAGU ANGGARAN (Rp) 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 2 Kegiatan ) 213.070.000 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 4 Kegiatan ) 250.000.000 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (1 kegiatan) 18.800.000 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ( 2 Kegiatan ) 10.000.000 5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan ( 1 Kegiatan ) 40.0000.000 6. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan ( 6 Kegiatan ) 141.280.000 Jumlah 673.150.000 13
PERJANJIAN KINERJA KASI TAPEM NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu 2 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES.3 Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jumlah pelayanan PATEN yang diproses sesuai SOP Jumlah MONEV APBD Desa dan PERDES yang dilaksanakan Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan 7 Jenis 3 kali 9 Desa NO KEGIATAN ANGGARAN SUMBER DANA 1 Pelayanan Administrasi Terpadu 40.000.000 APBD 2 Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES 50.000.000 APBD 3 Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa 19.500.000 APBD Jumlah 109.500.000 14
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018 NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2018 TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Prosentase pelayanan (PATEN) sesuai SOP publik yang dengan 82,5 82,5% 20% 20% 20% 20% 12,5% 12,5% Capaian (%) 50% 50% 2 Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa 1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti; 100% 50% 2. Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja 82,5% 12,5% 50% 15
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2018 TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Meningkatnya 1. Hasil Indeks Kepuasan 82,5 20% 12,5% 20% 50 % kualitas Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan 2. Prosentase pelayanan 82,5% 20% 12,5% 20% 50 % publik (PATEN) yang sesuai SOP 2. Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggar aan pemerintahan desa 1. Prosentase hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti 100% 50 % 2. Prosentase desa yang sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja 82,5% 12,5% 50 % 16
AKUNTABILITAS KEUANGAN
NO Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian 1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran 213.070.000 49.034.600 23 % Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran 121.550.000 29.812.300 25 % Kegiatan Penyediaan Barang Pakai Habis 91.520.000 19.222.300 21 % 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 250.000.000 8.131.400 0,32 % Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 35.000.000 0 0% Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 35.000.000 0 0 % Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor 150.000.000 0 0 % Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional 30.000.000 8.131.400 29 % 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 18.800.000 18.800.000 100% Pendidikan dan Pelatihan Formal 18.800.000 18.800.000 100% 4 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000.000 10.000.000 6 % Kegiatan Penyusunan laporan secara berkala 5.000.000 0 0 % Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan evaluasi 5.000.000 284.000 6 % 18
NO Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian Program Peninkatan Kualitas Pelayanan 5 40.000.000 27.828.200 70 % Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu 40.000.000 27.828.200 70 % 6 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pembinaan organisasi kepemudaaan Pengendalian Keamanan Lingkungan Montoring dan evaluasi APBDes dan PERDES Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Fasilitasi Kemiskinan 129.104.000 78.333.000 60 % 10.000.000 10.000..000 100 % 25.000.000 16.265.000 65 % 21.780.000 17.820.000 82 % 50.000.000 14.411.000 29 % 19.500.000 13.278.000 68 % 15.000.000 6.559.000 44 % 19
S E L E S A I 20
21
Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing MISI 4 MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK TUJUAN 1: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Di INDIKATOR : Indeks kepuasan masyarakat TUJUAN 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik INDIKATOR : Jumlah desa maju SASARAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di KECAMATAN TIKUNG INDIKATOR : 1. Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN) 2. Hasil survei kepuasan masyarakat SASARAN : Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa INDIKATOR: 1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti tahun 2018 2. Persentase desa yang sudah menerapkan Anggaran dengan Berbasis Kinerja 3. Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu. Program peningkatan Kualitas Pelayanan Program penyelengga raan Pemerintahan dan Pembangunan Kegiatan : Pelayanan Administrasi Terpadu KEGIATAN : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pengendalian Keamanan Lingkungan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa