RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUMAJANG

dokumen-dokumen yang mirip
13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LKIP LKIP DPMD 2016/subagpenyusunanprogram IKHTISAR EKSEKUTIF

RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017

LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Awal Program (outcome) / desa 13,35. Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa. Desa dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel

BUPATI LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN ENREKANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ORGANISASI JUMLAH BERTAMBAH /

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF. Adapun program dan kegiatan yang akan dicapai oleh

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 64 TAHUN 2016

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2016

: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Halaman.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR. RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 1 dari 5

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015

VISI : Terwujudnya Masyarakat Desa Yang Mandiri

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

BAB IV VISI, MISI,TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN. bagaimana cara menuju ke arah tersebut. Oleh karena itu, BPMD menentukan Visi

KATA PENGANTAR. Ratahan, 2016 KEPALA BADAN PMPD KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015

BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB BLITAR

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

BUPATI CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN PENDAHULUAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

LAPORAN TAHUNANN TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI GORONTALO

Matrik Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2016 ESELON II

Unit kerja SKP D pena ngun g jawa ban. Target kinerja program dan kerangka pendanaan. Data capaian pada Tahun awal perencanaan Tahun 2011

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

Lampiran 3 REALISASI ANGGARAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS BPMPD KABUPATEN SIAK TAHUN 2016

BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 53 TAHUN 2008 TENTANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2012

EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 2015 PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2015

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA Nomor : 11 TAHUN 2009 Tanggal : 26 Juni 2009 Tentang : PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2009.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 2015 PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2015

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG

Tabel 5.1 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif

BUPATI BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT REALISASI PERSEN TASE (%) ANGGARAN (Rp) SKPD. Hal. 325

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

UPDATE DATA WEBSITE DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD) KABUPATEN KARAWANG

BUPATI MADIUN SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 58 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

REKAP KEGIATAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN No Program Kegiatan Dana REALISASI Keterangan Fisik Keuangan

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG,

BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG

BUPATI BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

sebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI

RENSTRA KECAMATAN SINDANG Page 58

Rencana Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kota Bandung

BUPATI BANYUWANGI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SUMBER DANA : DAU Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Tahun 2017 Bulan Januari 2017

RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI GORONTALO

B A D A N P E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T D A N P E M E R I N T A H A N D E S A

: Kecamatan Selogiri Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG RENJA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2015

I. PENDAHULUAN -1- PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 12 TAHUN 2016 T E N T A N G

PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 25 TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG,

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

Usaha perempuan. - Aparat Kelurahan dan masyarakat - Pemerintah

SALINAN. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

POHON KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017 KINERJA PEMERINTAHAN DESA

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

Ringkasan informasi kinerja Bapermasdes tahun anggaran a. Program Penguatan kelembagaan perangkat daerah

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN ( PKK ) KECAMATAN UDANAWU TAHUN 2017 S/D AKHIR SEMESTER I K E G I A T A N

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SKPD KECAMATAN MENGANTI

PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KECAMATAN SELOGIRI. Indikator Kinerja

Transkripsi:

RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS PEMBERDAYAAN DAN DESA KABUPATEN LUMAJANG SASARAN INDIKATOR TARGET KEGIATAN OUTPUT PENANGGUNGJAWAB ANGGARAN TW1 TW2 TW3 TW4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 kapsitas peran lembaga kemasyarakat an desa Pengurus Kader PKK aktif 16,7% 13,3% 36,2% 33,8% 1. Fasilitasi Kegiatan Big Umum PKK 16,7% 13,3% 36,2% 33,8% KASIE KELEMBAGAAN 591.794.000,00 2. Jumlah Kader Pokja I 17,1% 32,8% 27,4% 22,7% 2. Fasilitasi Kegiatan Pokja Kerja I PKK 17,1% 32,8% 27,4% 22,7% KASIE KELEMBAGAAN 171.292.500,00 3. Jumlah Kader Pokja II 12,2% 27,3% 36,9% 23,6% 3. Fasilitasi Kegiatan Pokja II PKK 12,2% 27,3% 36,9% 23,6% KASIE KELEMBAGAAN 43.304.500,00 4. Jumlah Kader Pokja III 28,4% 26,1% 27,1% 18,3% 4. Fasilitasi Kegiatan Pokja III PKK 28,4% 26,1% 27,1% 18,3% KASIE KELEMBAGAAN 60.420.000,00

5. Jumlah Kader Pokja IV 18,8% 31,1% 30,8% 19,3% 5. Fasilitasi Kegiatan Pokja IV PKK 18,8% 31,1% 30,8% 19,3% KASIE KELEMBAGAAN 132.789.000,00 6. Jumlah Pengurus RT/RW 100% 6. Peningkatan Kapasitas Pemberdayaa n Lembaga RT/RW 66.539.600,00 7. Jumlah Pengurus LKMD RT/RW mempunyai seragam 100% 7. Penyediaan Kain Seragam Lembaga Kemasyaraka tan 1.660.810.000,0 0 8. Jumlah Pengurus LKMD 54,6% 45,4% 8. Pemberdaya an Lembaga Organisasi Masyarakat Pedesaan 54,6% 45,4% KASIE KELEMBAGAAN 72.158.000,000 kapasitas peran kader pemberdayaan masyarakat KPMD dilatih 100% 1. Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa/kelurah an 100% KASIE BINA KADER PEMBERDAYAAN 79.240.000,00 2. Jumlah Pengurus Posyandu GMS 14,7% 78,5% 6,8% 2. Monitoring Pembinaan Posyandu 14,7% 78,5% 6,8% KASIE BINA KADER PEMBERDAYAAN 200.000.000,00

Gerbangmas partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Melaksanakan BBGRM 2. Jumlah Mengikuti Pembinaan Evaluasi 8,8% 91,2% 1. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 37,9% 62,1% 2. Pembinaan Evaluasi Berhasil 8,8% 91,2% KASIE PARTISIPASI 37,9% 62,1% KASIE PARTISIPASI 190.000.000,00 89.700.000,000 kapasitas peran lembaga ekonomi masyarakat KRTP mendapat sosialisasi pembinaan usaha 62,7% 6,0% 13,4% 17,9% 1. Jalin Matra Penanggulang an Feminisasi Kemiskinan (PFK) Dan Kerentanan Kemiskinan (PK2) Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin ( RTSM ) 62,7% 6,0% 13,4% 17,9% KASIE LEMBAGA EKONOMI 150.546.000,00 2. Jumlah LKM 2,4% 8,6% 9,5% 79,5% 2. Pemberdayan Lembaga Mikro 2,4% 8,6% 9,5% 79,5% KASIE LEMBAGA EKONOMI 79.446.000,00 3. Jumlah BUMDes 37% 10,2% 28,6% 24,2% 3. Fasilitasi Pengembanga n Ba 37% 10,2% 28,6% 24,2% KASIE LEMBAGA 228.837.000,00

Usaha Milik EKONOMI penerapan pemanfaatan TTG SDA Pokmas 30% 8% 59% 3% 1. Penerapan Teknologi Tepat Guna 30% 8% 59% 3% KASIE TTG SDA 98.280.000,00 2. Jumlah Lomba TTG diikuti 14,3% 74,3% 11,4% 2. Lomba Cipta Inovasi Teknologi Tepat Guna 14,3% 74,3% 11,4% KASIE TTG SDA 48.320.000,00 peran kerja sama desa Kelembagaan UPK Pasca PNPM-MPd 5,3% 17,5% 61,7% 15,5% 1. Pembinaan Kelembagaan Pasca PNPM- Mandiri Pedesaan 5,3% 17,5% 61,7% 15,5% KASIE KERJA SAMA DESA 116.417.000,00 2. Jumlah Pasar 4,3% 49,7% 23,5% 22,5% 2. Pengembanga n Pasar 4,3% 49,7% 23,5% 22,5% KASIE KERJA SAMA DESA 51.154.000,00 pengelolaan keuangan desa Korkab terfasilitasi aktif 26,32% 24,56% 24,56% 24,56% 1. Fasilitasi Pendamping an Pengelolaan 26,32% 24,56% 24,56% 24,56% KASIE PENATAAN DESA 46.905.000,00 2. Jumlah penggunaan ADD DD 36,9% 19% 28,3% 15,8% 2. Verifikasi, Monitoring, Evaluasi Dana Bantuan 36,9% 19% 28,3% 15,8% KASIE PENATAAN DESA 196.530.000,00

sesuai ketentuan 3. Jumlah menyusun APBDes Tepat waktu 4. Jumlah Perangkat dibintek 5. Jumlah Stakeholder Kepada 100% 3. Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang APB 100% 4. Bimbingan Teknis Pengelolaan 100% 5. Sosialisasi Pengelolaan 100% KASIE PENATAAN DESA 126.688.000,00 100% KASIE PENATAAN DESA 104.998.000,00 100% KASIE PENATAAN DESA 118.252.500,00 kapasitas peran pemerintahan desa Peraturan Perungan tersusun 24,8% 50% 15,8% 9,4% 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Perungan tentang 24,8% 50% 15,8% 9,4% KASIE KELEMBAGAAN 100.655.000,000 2. Jumlah Pelaksana TTMD 20,5% 79,5% 2. Fasilitas TTMD 20,5% 79,5% KASIE KELEMBAGAAN 200.000.000,00 3. Jumlah Melaksana kan Tilik 50,2% 26,3% 0,7% 22,8% 3. Tilik 50,2% 26,3% 0,7% 22,8% KASIE KELEMBAGAAN 668.692.000,00

4. Jumlah Perangkat Melaksana kan Adm. sesuai ketentuan 100% 4. Kegiatan Pemantapan Administrasi 214.197.500,00 5. Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Pemkab dengan 51,4% 48,6% 5. Rapat Koordinasi Antara Pemerintah Kabupaten 51,4% 48,6% KASIE KELEMBAGAAN 82.130.000,00 6. Jumlah Pengaduan Tertangani 25% 25% 25% 25% 6. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penyelenggara an Pemerintah 25% 25% 25% 25% KASIE KELEMBAGAAN 86.576.000,00 7. Jumlah Aparat Memahami Manajemen Aparat 88,8% 11,2% 7. Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintah Dalam Big Manajemen Pemerintahan 88,8% 11,2% KASIE KELEMBAGAAN 308.918.000,00 8. Jumlah Kepala Memahami Penyelenggar aan 100% 8. Pembekalan Bagi Kepala 52.528.000,00

Pemerintah 9. Jumlah Sekdes 100% 9. Pembekalan bagi Perangkat 694.527.000,00 10. Jumlah melaksana kan Pilkades 94,1% 5,9% 10. Pembinaan Monitoring Pemilihan Kepala 94,1% 5,9% KASIE KELEMBAGAAN 91.086.000,00 pengadministr asian sapras aparatur 1. Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksana 35,2% 26% 21% 17,8% 1. Pelayanan Administrasi Operasional Perkantoran 35,2% 26% 21% 17,8% KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN 895.194.900,00 2. Jumlah Sarana Prasarana tersedia 98,1% 1,9% 2. Pembangunan / Pengadaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Aparatur 98,1% 1,9% KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN 209.196.000,00 3. Jumlah Sarana Prasarana terpelihara 21,9% 19,5% 21,2% 37,4% 3. Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Prasarana Aparatur 21,9% 19,5% 21,2% 37,4% KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN 170.513.100,00 penatausahaan laporan LKj SKPD 100% 1. Penyusunan Laporan Capaian 100% KASUBAG KEUANGAN 4.006.000,00

keuangan pelaporan capaian kinerja keuangan 2. Jumlah laporan keuangan sementara prognosis 3. Jumlah laporan keuangan akhir tahun Kinerja Iktisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP 100% 2. Penyusunan Laporan Semesteran Prognosis Realisasi Anggaran 11,3% 88,7% 3. Penyusunan Laporan Akhir tahun 100% KASUBAG KEUANGAN 1.066.000,00 11,3% 88,7% KASUBAG KEUANGAN 4.424.000,00 Lumajang, 19 Maret 2018 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN DAN DESA KABUPATEN LUMAJANG PATRIA DWI HASTIADI, AP, M.SI Pembina Tingkat I NIP. 19740910 199412 1 001