TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR. Peningkatan Kelengkapan 1 1 Masyarakat Dokumen Kabupaten

dokumen-dokumen yang mirip
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017


BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Gizi dan PSM 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan KB 3. Seksi Promosi Kesehatan

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016

EVALUASI KINERJA DINAS KESEHATAN KAB. BOALEMO TAHUN 2016 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK MENCAPAI TARGET

4.3 Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bagian Keuangan

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

TARGET DAN PENDANAAN DALAM JUTAAN RUPIAH STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 2017 Rp 2018 Rp 2019 Rp 2020 Rp 2021 Rp total Uraian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE intensitas upaya-upaya pencegahan. yang melaksanakan pembinaan petugas kab/puskesmas KH)

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

URAIAN sebelum perubahan

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 800 /56/ Dinkes/1/ 2014 TANGGAL : Desember 2013

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ijin dan. kehendak-nya sehingga Laporan Tahunan dan Profil Kesehatan Puskesmas

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1

Tabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Formulasi Penghitungan Sumber Data

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

BAB V SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN. tahun. Berikut data ketenagaan pegawai di Puskesmas Banguntapan III per 31

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN NOMOR :440/SEKT-PROG/DINKES/2016/ TENTANG

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KATA PENGANTAR dr. Hj. Rosmawati

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel IV.B.2.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan Tahun 2010

Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat.

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Ambon. Rencana Tahun 2016

Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

RENCANA AKSI KINERJA DAERAH (RAD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Target ,10 per 1000 KH

MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN

2. URUSAN KESEHATAN. a. Program dan Kegiatan

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp.

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

MISI 5 Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat SATU AN

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

Transkripsi:

NO RENCANA AKSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017 TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR TARGET INDIKATOR TARGET URAIAN TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN URAIAN KINERJA TH 2017 KINERJA TH 2017 INDIKATOR KINERJA TARGET TH 2017 ANGGARAN (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Meningkatkan Terpenuhinya sarana Tingkat Meningkatkan Kualitas Hidup prasana serta Peningkatan Kelengkapan Pembangunan Jumlah Usia Harapan 69,39 1 1 Masyarakat pemeliharaanya guna 100% Sarana Sarana 100% Gedung pembangunan 989.224.000,00 Hidup (UHH) Tahun di Dokumen Kabupaten menunjang kinerja dari Prasarana Prasarana Kantor gedung kantor masyarakat Tanah Bumbu petugas/tenaga Aparatur Aparatur Jumlah Pengadaan Kendaraan Kendaraan 2 Dinas / 1 Unit 435.590.000,00 Dinas Operasional Operasional yang tersedia Jumlah Pengadaan Peralatan Peralatan 3 Perlengkapan 13 Item 148.677.000,00 Perlengkapan Kantor yang Kantor tersedia Pemeliharaan Pemeliharaan 1 4 rutin / berkala rutin gedung 240.000.000,00 Dokumen gedung kantor Kantor Terpenuhinya kebutuhan kantor dibig komunikasi, penerangan air, Tertib administrasi Tingkat Penyediaan Tersedianya data, pemanfaatan Meningkatkan Ketersediaan Jasa jasa kantor secara 5 12 bulan Layanan 12 bulan Komunikasi, komunikasi,su 12 Bulan 130.800.000,00 Prima maksimal,meningkatkan stamina pegawai, meningkatkan kinerja non PNS,Tersedianya rapatrapat koordinasi dalam luar daerah Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran Sumber Daya Air Listrik mber daya Air Listrik

Tersedianya jasa jaminan Penyediaan Jasa Jaminan pemeliharaan 6 pemeliharaan 100% 2.628.100.000,00 PNS PNS / klem yang di terima dari PKM Penyediaan Tersedianya Jasa jasa Pemeliharaan pemeliharaan 7 perizinan perizinan 12 Bulan 107.850.000,00 kendaraan Dinas/operasi onal kendaraan Dinas/Operasi onal Penyedian Terlaksanya Jasa Penatausahaa 8 12 Bulan 1.875.490.000,00 Administrasi n Keuangan Keuangan dengan baik Penyedian Peralatan Jasa Perbaikan Kerja yang 9 80 Unit 6.700.000,00 Peralatan mendapat Kerja perbaikan Penyedian Tersedianya 10 Alat Tulis alat tulis 12 Bulan 57.744.300,00 Kantor kantor Penyediaan Tersedianya Barang Barang 11 12 Bulan 5.900.000,00 cetakan Cetakan pengadaan Penggandaan Penyedian Tersedianya Peralatan peralatan 12 6 Unit 56.000.000,00 Perlengkapan perlengkapan kantor kantor Penyedian Tersedianya 13 Makanan Makan 100% 55.500.000,00 Minuman Minum Rapat Terlaksanya Rapat-rapat rapat-rapat Koordinasi 14 koordinasi 12 Bulan 142.800.000,00 konsultasi ke konsultasi ke luar Daerah luar daerah Penyediaan Jumlah tenaga 15 jasa tenaga Non PNS yang 393 Org 14.815.125.000,00 Non PNS tersedia

Terlaksanya Rapat-rapat rapat-rapat Koordinasi 16 koordinasi 12 Bulan 484.500.000,00 konsultasi konsultasi Dalam Daerah dalam daerah Tingkat Kedisiplinan Aparatur Meningkatkan Pengadaan Jumlah kain Kualitas SDM Peningkatan dalam pakaian 17 100% tenun tang 1100 stel 283.340.050,00 big Disiplin khusus harihari tersedia Aparatur tertentu Kehadiran Penggunaan Atribut Pegawai Tenaga Meningkatkan Persentase Pendidikan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur yang pelatihan 18 Kapasitas 100% yang 3 Org 21.500.000,00 big Memiliki formal (tenaga Kompentensi ) Sumber Daya Aparatur mengikuti diklat Penilaian Jumlah tenaga 19 jabatan fungsional 100% 12.900.000,00 fungsional yang dinilai Presentase Ketersediaan Obat 100%, Presentase obat yang memenuhi standar cukup Persentase Terpenuhinya Obat Pengadaan Tersedianya Layanan Obat obat terjangkau 100%, obat obat 20 100% 100% 14 PKM 8.537.347.000,00 perbekalan Pembekalan perbekalan perbekalan Ketersediaan obat per kapita pertahun disarana pelayanan dasar Rp. 18.000,- per kapita Perbekalan Terdistribusiny a obat Peningkatan Pemerataan perbekalan 21 Obat 14 PKM 12.988.000,00 Perbekalan disarana pelayanan Peningkatan Meningkatnya mutu pengetahuan penggunaan 22 petugas 14 PKM 5.950.000,00 obat perbekalan pengelola obat

Pelaksanaan kegiatan Meningkatkan seperti posyandu, status Jumlah PKM imunisasi di masyarakat, Kelompok yang sera Lokakarya mini di Masyarakat Pemeliharaan penanggulang melaksanakan sarana seperti Upaya yang beresiko 23 an masalah 14 PKM 142 14 PKM 132.470.000,00 diseluruh lapisan masyarakat puskesmas; Pembuatan Dokumentasi pelaporan guna menunjang keakuratan data Masyarakat yang mendapatkan pelayanan pemulihan Jiwa Olahraga Screening / Jumlah orang Deteksi Dini yang beresiko 24 9000 org 15.400.000,00 Penyakit Tidak mendapatkan Menular screening PTM Peningkatan 25 Komunikasi, Jumlah Kader Edukasi Dan Posbindu yang Informasi (KIE) dilatih Penyakit Tidak 75 org 18.110.000,00 Menular Jumlah Monitoring, dokumen 6 26 Evaluasi 52.884.000,00 monitoring Dokumen pelaporan evaluasi Peningkatan pengawasan Meningkatnya Persentase keamanan Pengawasan pengawasan keamanan 60 27 100% pangan 10.200.000,00 Obat obat sasaran Makanan makanan pangan bahan berbahaya bahan berbahaya Tercapainya PHBS Pada tingkat rumah tangga dari 35,11% menjadi 80,25%; Meningkatnya Persentase perilaku Hidup Presentase Desa siaga PHBS di Jenis Media Promosi 28 bersi aktif dari 55% menjadi 100% Tatanan 100% Promosi setiap 10 Jenis 135.700.000,00 Informasi sehat di Rumah tahunan Pemberdayaa sadar hidup masyarakat Tangga n masyarakat sehat 80%; Presentase Tenaga promosi yang terlatih terampil dari 55% menjadi 80% Promosi Pengembanga n Media Penyuluhan Jumlah Rumah Masyarakat Tangga yang 29 34 Org 76.614.000,00 pola hidup mendapat sehat penyuluhan Peningkatan Jumlah pemanfaatan Posyandu 15 30 44.362.500,00 sarana Mandiri Posyandu Purnama

Pengembanga n kapasitas petugas Jumlah kader untuk Keluarga 590 31 86.600.000,00 Keluarga menurunkan angka kematian ibu, bayi anak sadar Jumlah strata Pengembanga 32 Madya Desa 136 org 20.920.750,00 n Desa siaga Siaga Aktif Jumlah Saka Saka Bakti 33 Bhakti Husada 2 kwaran 454.040.000,00 Husada Strata Madya Jumlah 34 wilayah kerja Lomba-lomba 9 Big yang berperan Kegiatan serta dalam 174.270.000,00 lomba UKBM Meningkatkan Jumlah siswi Pemberian Status Persentase Caten Perbaikan tambahan 35 Stunted pada mendapatkan 2.400 org 55.500.000,00 Gizi Makanan Gizi anak balita tablet tambah Masyarakat Vitamin Masyarakat darah Penanggulang an kurang energi ( KEP ) Anemia Gizi besi, Jumlah BUMIL gangguan KEK Balita akibat 13.458 36 yang 69.105.000,00 org kekurangan yodium ( Gaky ) kurang vitamin A, kekurangan zat mikro lainnya mendapat PMT

Presentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 67%; Presentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 67%; Presentase penduduk stop Menciptakan Pengkajian Pengembang Lingkungan BABS 100%; Presentase Melaksanakan pengembanga air, SGL, 357 37 85% an 85% 52.940.000,00 bersih n lingkungan sampel sehat sehat Cakupan TTU yang memenuhi 85%; Presentase propinsi yang memfasilitasi penyelenggaraan STBM 100%, Presentase cakupan TPM yang memenuhi syarat 75% Lingkungan Sehat Persentase Desa/Keluraha n Yang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pemeriksaan Air PDAM, Pemeriksaan Pemeriksaan Air Pamsimas, Pemeriksaan Air TTU Jumlah rumah tangga /desa yang mendapat Penyuluhan 2.240 menciptakan penyuluhan 38 Rmh 20.760.000,00 lingkungan Tangga sehat kasus penyakit menular berbasis lingkungan Jumlah desa yang Percepatan mendapat pembangunan 39 pembangunan 80 Desa 107.260.000,00 sanitasi pemukiman percepatan sanitasi permukiman

Menurunnya prevalensi TBC dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk, Menurunya kasus malaria (API) dari menjadi 1 per 1.000 penduduk, Terkendalinya Menurunnya prevalensi prevalenci HIV TBC dari 235 menjadi 224 pada populasi per 100.000 penduduk, dewasa dari Menurunya kasus malaria 0,2 menjadi (API) dari menjadi 1 per bibawah 0,5 1.000 penduduk, %; Terkendalinya prevalenci Meningkaynya HIV pada populasi dewasa Presentase Penyemprotan cakupan Pencegahan dari 0,2 menjadi bibawah penurunan Penyemprotan / fogging 40 iminisasi 0,5 %; Meningkaynya 6.50% kesakitan 6.50% Foging sarang sarang 25 Fokus 58.410.000,00 nyamuk dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80% menjadi 90%; Presentase desa yang mencapai UCI dari 80% menjadi 100%; Angka Kesakitan DBD dari 55 menjadi 51 per 1.000 penduduk cakupan iminisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80% menjadi 90%; Presentase desa yang mencapai UCI dari 80% menjadi 100%; Angka Kesakitan DBD dari 55 menjadi 51 per 1.000 penduduk Penanggulan gan Penyakit Menular penyakit Menular nyamuk ( sesuai SOP) Pengadaan Tersedianya 41 alat fogging alat bahanbahan bahan-bahan 15 Liter 7.650.000,00 fogging fogging Jumlah siswa SD Kelas 1,2 Vaksinasi 23.879 42 3 yang 126.300.000,00 balita siswa mendapat anak sekolah imunisasi

pencegahan Terlaksananya 43 pemeriksaan 40 kali 10.625.000,00 penanggulang an penyakit menular HIV pada POP Kunci Pencegahan penularan penanggulang penyakit 44 an penyakit 7 Desa 30.800.000,00 Endemik / Epidemik Malaria Terlaksananya kegiatan endemik / epidemik malaria Jumlah bayi 45 Peningkatan mendapat 4.067 imunisasi imunisasi bayi 163.930.000,00 lengkap Peningkatan Terlaksananya surveilans kegiatan 46 epidemiologi epidemiologi 30 kali 37.210.000,00 penanggulang an wabah penanggulang an wabah pencegahan Persentase kesembuhan 47 penanggulang 85% 117.620.000,00 an penyakit menular TB paru penderita TB BTA (+) Pencegahan 48 penularan Terlaksananya 210.479 penyakit pengobatan org Endemik massal filaria 151.200.000,00 filaria Terpenuhinya Pembangunan Pembangunan kebutuhan Jumlah perangkat tenaga penduduk; Terpenuhinya Standarisasi Pengembanga 49 100% 100% Sistem 1 Sistem 298.800.000,00 sampai di pedesaan Terpenuhinya Ratio Dokter 40 per 100.000 penduduk; Terpenuhinya ratio dokter gigi 11 per 100.000 Ratio bi 75 per 100.000 penduduk; Terpenuhinya ratio perawat 158 per 100.000 penduduk yang terakreditasi n Sistem Informasi Informasi Akreditasi Jumlah 50 registrasi akreditasi/sert sarana ifikasi 6 PKM 815.930.000,00

Peningkatan Meningkatnya mutu kinerja 51 31.510.000,00 pelayanan program Meningkatkan Persentase Jaminan masyarakat Terjaminnya pemeliharaan pemeliharaan miskin yang Jumlah anak 52 bagi 100% 100% sunatan 100% 245.450.000,00 yang disunat masyarakat miskin 100% massal (Pembiayaan ) Penduduk Miskin mendapatkan pelayanan Tersedianya Jumlah sarana Tersedianya sarana perlengkapan prasarana di Sarana Pembangunan yang 53 prasarana di puskesmas 75% sarana 75% 8 Paket 22.000.296.600,00 jaringannya puskesmas jaringannya Pengadaan, Peningkatan Perbaikan Prasarana / Pembantu Jaringannya Persentase pemenuhan jaringannya mendapatkan penambahan ruangan Jumlah Pembangunan Poskesdes 54 100% 17.875.000,00 yang Pembantu dibangun Jumlah Pengadaan 55 Sarana yang Prasarana 4 Paket 3.125.706.781,00 mendapatkan sarana prasarana Pemeliharaan rutin/berkala sarana 56 keliling yang 445.500.000,00 prasarana puskesmas keliling Jumlah sarana prasarana terpelihara secara rutin/berkala Jumlah IPAL Pembangunan 57 IPAL yang di 1 paket 1.290.900.000,00 rencanakan dibangun Jumlah Rehabilitasi 58 seg/berat 4 PKM 180.000.000,00 yang direhab seg/berat

Meningkatkan pembinaan Meningkatnya Kemitraan pelatihan bagi tenaga Kemitraan status Rujukan Pengobatan Terlayaninya 59 ; Menjamin 100% Peningkatan 100% 100% 2.170.360.000,00 lanjutan bagi pasien rujukan masyarakat pasien rujukan bagi keluarga miskin tidak mampu Persentase Pasien Masyarakat Kurang Mampu Kemitraan Persentase pengobatan pasien kurang 60 bagi pasien mampu yang 100% 46.049.170.000,00 kurang mendapatkan mampu pengobatan Jumlah yang Kemitraan peningkatan mengikuti 61 kualitas dokter 14 PKM 132.350.000,00 paramedis lomba nakes berprestasi Pengadaan, Peningkatan Sarana 62 Prasarana Dokumen Rumah Tersedianya Pembangunan 1 Paket perencanaan Sakit/Rumah Rumah Sakit Rumah Sakit Rumah Sakit Sakit 1 Paket 446.038.000,00 Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru, Rumah Sakit Mata Pengawasan Jumlah Menyediakan Makanan Meningkatkan industri yang berkualitas pengawasan keamanan 63 kualitas 80% 80% makanan yang 3 kali 6.520.000,00 bermutu sesuai standar makanan dari ba POM Pengendalian Makanan Persentase IRTP yang dilakukan pengendalian makanan Pengawasan makanan hasil industri dibina diawasi

Pengawasan Pengendalian Keamanan sertifikasi 64 50 sarana 4.500.000,00 Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga Jumlah industri rumah tangga yang dibina mengikuti penyuluhan pangan; jumlah kantin/jajanan anak sekolah yang dibina Menurunya Angka Kematian dari 102,5menjadi 93 per 100.000 kelahiran hidup; Menurunya AKB dari 9,73 menjadi 9 per 1.000 kelahiran hidup; Menurunnya angka kematian neonatal dari 19 Peningkatan Pertolongan persalinan Jumlah persalinan Meningkatnya Prevalensi status menjadi 15 per 1000 Keselamatan AKI; bagi ibu dari bagi ibu hamil 2.500 65 100% 100% 2.760.050.000,00 Prevalensi Persalinan masyarakat AKB kelahiran hidup; Ibu keluarga dari keluarga Menurunya prevalensi Melahirkan kurang kurang anak balita yang pendek Anak mampu mampu (Stunting) dari 36,8 % menjadi kurang dari 32%; Presentase ibu bersalin ditolong nakes terlatih sebesar 90%; Cakupan kunjungan neonatal lengkap sebesar 90% Jumlah orang yang 66 14 PKM 63.150.000,00 anak sekolah mengikuti pertemuan Jumlah nakes Peningkatan yang 67 kapasitas 76 org 268.600.000,00 mengikuti bi pelatihan Jumlah orang yang 68 ibu 100% 123.216.500,00 mengikuti anak pertemuan

RENCANA AKSI JADWAL KEGIATAN TW I TW II TW III TW IV PENANGG UNG JAWAB 15 16 17 18 19 20 Pembangunan Gedung Kantor Alat Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Alat Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor Alat Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Alat Pembayaran tagihan Umpeg

Pembayaran Jasa pelayanan Peren & Keu Pembayaran perijinan kendaraan bermotor Umpeg Pengelolaan administrasi keuangan Peren & Keu perbaikan peralatan kerja Umpeg Penyedian Alat Tulis Kantor Umpeg Fotocopy pencetakan Umpeg Pengisian tabung oksigen Umpeg Penyedian Makanan Minuman Umpeg Perjalanan dinas keluar daerah Umpeg pembayaran honor Non PNS Umpeg

Perjalanan dinas dalam daerah Umpeg Pengadaan pakaian tenun Pagatan Umpeg Mengikuti Diklat SDMK Penilaian jabatan fungsional Umpeg Pengadaan Obat Farmasi mendistribusik an obat ke PKM Farmasi Pertemuan petugas pengelola obat Farmasi

Pertemuanpertemuan tentang jiwa olahraga P2PTM Pemeriksaan dini P2PTM Pertemuan kader Posbindu PTM P2PTM Kegiatan Monitoring Evaluasi P2PTM Pengawasan bahan pangan makanan Farmasi Kegiatan promosi Promkes Penyuluhan kepada masyarakat Promkes Pembinaan Posyandu Promkes

Pembinaa petugas kader Promkes Pembinaan desa siaga Promkes Pembinaan Pramuka Saka Bakti Husada Promkes Lomba-lomba dibig Promkes Pemberian TTD PPTK pemberian PMT PPTK

Pemeriksaan kualitas air PPTK Penyuluhan tentang penyakit menular PPTK Pertemuanpertemuan tentang sanitasi permukiman PPTK

Kegiatan fogging jika ada kasus demam berdarah PPTK Pembelian bahan fogging PPTK Pemberian imunisasi PPTK

Pemeriksaan pengobatan HIV PPTK Penanganan penyakit malaria PPTK Pemberian imunisasi PPTK Penanggulang an wabah PPTK penyakit TB PPTK Penanganan penyakit filaria PPTK Pembangunan SIK PPTK Proses akreditasi PPTK

Pertemuan Monitoring kegiatan PPTK Kegiatan Sunatan Massal PPTK Pembangunan PPTK/Kabid SDK Pembangunan Pembantu Alat Pengadaan Sarana Prasarana PPTK/Kabid SDK Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana puskesmas keliling Alat Pembangunan IPAL PPTK/Kabid SDK Rehabilitasi seg/berat Alat

Kegiatan rujukan pasien PPTK Jamkesda PPTK Lomba Tenaga Tela PPTK Pembangunan Rumah Sakit PPTK Pengawasan pembinaan makana hasil industri PPTK

Pengawasan pembinaan makana hasil PRT PPTK Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu PPTK Penjaringan anak sekolah PPTK Pelatihan tenaga Kegiatan pertemuan ibu anak PPTK PPTK KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU Dr. H. M. DAMRAH., S.Sos., M.Si PEMBINA Tk. I

NIP. 19690101 199101 1 006