RENJA SKPD KOTA MALANG TAHUN 2018

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "RENJA SKPD KOTA MALANG TAHUN 2018"

Transkripsi

1 SKPD : Dinas Kesehatan Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 218 Kode Program/ Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan RENJA SKPD KOTA MALANG TAHUN 218 Target capaian Tahun Anggaran 218 Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 219 Catatan Lokasi Penting Keluaran Pagu Indikatif Sumber Dana Keluaran Pagu Indikatif Belanja Langsung 156,3,533,9. 3,435,5,. 1 Urusan Wajib 148,547,973, Kesehatan 148,547,973,9. 55 % Program Pengawasan 524,7,. sampel Obat dan Makanan Kosmetika yang diambil dari peredaran dan memenuhi syarat/ standar Terpantaunya mutu, keamanan pangan, sarana peredaran obat, sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan kosmetika Jumlah sampel yang diuji laboratorium dan memenuhi syarat/ standart dibagi jumlah sampel kosmetika yang diambil secara acak dari peredaran X 1 % sampel pangan yang diambil dari peredaran dan memenuhi syarat/ standar Jumlah sampel yang diuji laboratorium dan memenuhi syarat/ standart dibagi jumlah sampel pangan yang diambil secara acak dari peredaran X 1 % 4 % sarana obat tradisional yang diawasi dan memenuhi syarat/ standar Jumlah sarana obat tradisional yang diawasi dan memenuhi syarat dibagi jumlah sarana obat tradisional x 1% 65 % sarana obat yang diawasi dan memenuhi syarat/ standar Jumlah sarana obat yang diawasi dan memenuhi syarat dibagi jumlah sarana obat x 1% 1 % sampel pangan yang diambil dari peredaran dan memenuhi syarat/ standar Pengawasan, pembinaan keamanan pangan Jumlah serifikat IRTP yang diterbitkan ; jumlah sarana produksi IRTP yang diawasi ; jumlah sampel pangan yang beredar di masyarakat yang diuji ; penyuluhan keamanan pangan untuk masyarakat; penyuluhan keamanan pangan kepada IRTP dalam rangka sertifikasi; 4% 3 sarana, 14 sampel, 1 org, 24 org, 6 anak, 3 org, 5 org 25,,. P A D Kota - Dinas

2 Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 218 Kode Program/ Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 218 Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 219 Catatan Lokasi Penting Keluaran Pagu Indikatif Sumber Dana Keluaran Pagu Indikatif sarana obat 1% yang diawasi dan memenuhi syarat/ standar Pengawasan dan pembinaan kefarmasian Pengawasan dan pembinaan keamanan kosmetika Jumlah sarana farmasi yang dibina dan diawasi ; jumlah ijin sarana farmasi yang diterbitkan ; jumlah peserta pertemuan swamedikasi Jumlah sarana kosmetika/salon yang diawasi dan dibina ; jumlah masyarakat yang mengikuti pertemuan bahaya kosmetika ilegal ; jumlah pengelola salon kecantikan yang mengikuti pertemuan pembinaan 1 sarana farmasi, 2 perijinan sarana farmasi, 1 orang peserta 8 sarana kosmetika ; 16 org ; 8 org ; 6 org ; 1 org 71,5,. P A D Kota - Dinas Jl.Simpamg L.A.Sucipto 167,2,. D A U Kota - Dinas Pengawasan dan pembinaan keamanan obat tradisional Jumlah sarana obat tradisional yang diawasi ; jumlah pengelola jamu yang menjadi peserta pertemuan pembinaan 2 sarana obat tradisional ; 1 orang pengelola jamu 36,,. D A U Kota - Dinas Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat, dan peran serta aktif masyarakat dibidang kesehatan Kelurahan mengikuti program Kota Sehat Jumlah kelurahan yang mengikuti program Kota Sehat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 2,2,,. kelurahan siaga aktif masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar Jumlah kelurahan siaga yang aktif dibagi jumlah kelurahan siaga yang dibentuk X 1 % Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 dibagi jumlah seluruh masyarakat miskin X 1% 1% 78 % masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 2 dan strata 3 dibagi jumlah seluruh masyarakat miskin X 1% 15 % Jumlah penduduk penduduk dengan akses dengan akses fasilitas memenuhi fasilitas sanitasi syarat dibagi jumlah memenuhi syarat penduduk x 1% 92 % penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya dibagi jumlah murid SD dan setingkat x 1 % 99,75 %

3 Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 218 Kode Program/ Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 218 Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 219 Catatan Lokasi Penting Keluaran Pagu Indikatif Sumber Dana Keluaran Pagu Indikatif Jumlah tempat 79 % Tempat Umum umum dan dan Pengelolaan pengelolaan Makanan yang makanan yang memenuhi syarat memenuhi syarat dibagi jumlah tempat umum dan pengelolaan makanan yang Rasio Posyandu per satuan Balita terdaftar x 1% Jumlah Posyandu X 1 dibagi Jumlah Balita 1 : kelurahan siaga aktif Pembinaan upaya Jumlah siswa SMP dan kesehatan SMA yang menjadi bersumberdaya peserta pelatihan kader masyarakat kesehatan remaja ; jumlah anggota Saka Bakti Husada yang mengikuti pembinaan ; jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pemantapan program BKBM 1% 3 kader SBH, 6 orang pengelola program, 4 siswa 3,,. D A U Fasilitasi kelurahan siaga aktif Penyebarluasan informasi kesehatan Pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat Jumlah kelurahan siaga aktif Jumlah media cetak dan media elektronika yang memberikan informasi kesehatan Jumlah posyandu, poskestren, SBH, Poskeskel, Kelurahan Siaga yang dibina masyarakat miskin yang mendapatkan dasar Pemantapan pengelolaan program JKN Pelayanan kesehatan penduduk miskin Pelayanan kesehatan masyarakat yang rawat inap di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya Petugas verifikator masyarakat miskin dan penyuluh kesehatan Jumlah penduduk miskin Kota yang mendapatkan bantuan premi kepesertaan JKN / PBI daerah ; terlayaninya pasien masyarakat miskin yang rawat inap di Rumah Sakit Jumlah puskesmas yang melayani pasien peserta JKN yang rawat inap Rasio Posyandu per satuan Balita 57 kelurahan 3,,. D A U - 6,,. D A U Kota - Dinas Kesehatan Kota. 1 orang 3,,. D A U Kota - Taman Posyandiu di Kota 78% 4 orang 3,,. D A U Kota - Dinas Jl. Simpang L.A.Sucipto No orang, 1 tahun 18,,,. D A U Kota - Dinas Kesehatan Kota Malag, Jl. Simpang L.A. Sucipto 6 puskesmas 4,,. D A U Kota - Dinas Jl. Simpang L.A. Sucipto 1:11

4 Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 218 Kode Program/ Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 218 Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 219 Catatan Lokasi Penting Keluaran Pagu Indikatif Sumber Dana Keluaran Pagu Indikatif balita <, Program Perbaikan Gizi 16,279,4,. gizi buruk Masyarakat Terlindunginya setiap bayi, anak, ibu hamil dan kelompok masyarakat resiko tinggi dari penyakit Jumlah semua balita gizi buruk dibagi jumlah semua balita yang ada X 1 % komplikasi kebidanan yang ditangani Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitive dibagi jumlah Ibu dengan komplikasi kebidanan X 1 % 94 % kunjungan bayi Jumlah bayi yang memperoleh sesuai standar dibagi jumlah seluruh bayi yang lahir hidup X 1 % 97 % kunjungan Ibu Hamil K4 neonatus dengan komplikasi yang ditangani pelayanan anak balita Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 dibagi jumlah sasaran ibu hamil X 1 % Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani dibagi jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada X 1 % Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali dibagi jumlah seluruh anak balita X 1 % 96.5 % 8 % 85 % Pelayanan Ibu Nifas pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Jumlah Ibu Nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar dibagi jumlah seluruh ibu nifas X 1 % Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dibagi jumlah seluruh sasaran ibu bersalin X 1 % 97 % 97 % balita gizi buruk Pemberdayaan Jumlah masyarakat yang masyarakat untuk diberdayakan untuk pencapaian keluarga mencapai keluarga sadar sadar gizi gizi <,45 6 orang 96,8,. D A U Kota - Dinas D A U Kota - Posyandu di Kota

5 Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 218 Kode Program/ Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 218 Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 219 Catatan Lokasi Penting Keluaran Pagu Indikatif Sumber Dana Keluaran Pagu Indikatif Revitalisasi pelayanan 12,376,4,. D A U Kota - Baiduri gizi pada posyandu Sepah Ballroom Pelayanan Gizi Penderita TB dan HIV-AIDS Pembentukan dan Penyelenggaraan Pusat Pemulihan Gizi Terpadu Pelayanan kesehatan dan gizi pada anak prasekola, usia sekolah dan remaja Jumlah kader Posyandu mendapat honorarium ; jumlah suplemen pemberian makanan tambahan yang diadakan Terlaksananya pelayanan gizi pada penderita TB dan HIV AIDS Jumlah Puskesmas menyelenggarakan Pusat Pemulihan Gizi Terpadu Jumlah stake holder pada pertemuan Pelayanan Kesehatan dan Gizi pada Anak Prasekolah, Usia Sekolah dan Remaja ; jumlah suplemen makanan yang diadakan 7273 kader posyandu, 42. paket uplemen, 8 kotak suplemen 45 orang peserta pertemuan, 36 kaleng slemen gizi Kota - Dinas 484,,. D A U Kota - Dinas 3 puskesmas 193,6,. D A U Kota - Dinas 12 orang peserta 1,21,,. D A U Jawa Timur - UPT pertemuan, 2. kotak Latkesmas Murnajati Lawang Penanggulangan kekurangan gizi Jumlah peserta/ stake holder pada pertemuan penanggulangan kekurangan gizi; jumlah suplemen makanan yang diadakan 9 orang pertemuan KEP, 45 orang pertemuan anemia, 45 orang pertemuan GAKY, 7 org pertemuan KVA ; 13.5 suplemen, 45 suplemen, 5 suplemen, 2 kotak Kota - Dinas 1,337,44,. D A U Kota - Dinas Terwujudnya pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu Jumlah puskesmas yang berstandar ISO 91 : 28 atau terakreditasi Jumlah puskesmas yang berstandar ISO 91 : 28 atau terakreditasi 11 Puskesmas Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi Program pelayanan kesehatan dasar Jumlah kader posyandu yang mendapat honorarium; jumlah suplemen pemberian makanan tambahan yang diadakan 7273 kader posyandu ; 42. paket suplemen 58,8,. D A U Kota - Dinas 28,871,694,15. Jumlah Jumlah puskesmas puskesmas yang yang memiliki memiliki fasiltas fasiltas HIV HIV Counseling Coumseling and and testing (HCT) testing (HCT) dan dan infeksi infeksi menular menular seksual seksual (IMS) (IMS) 15

6 Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 218 Kode Program/ Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 218 Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 219 Catatan Lokasi Penting Keluaran Pagu Indikatif Sumber Dana Keluaran Pagu Indikatif Jumlah puskesmas 4 % puskesmas yang yang menyelenggaraka menyelenggarakan n kesehatan kesehatan tradisional tradisional terhadap masyarakat di wilayah kerjanya yang memenuhi salah satu kriteria berikut : 1. memiliki tenaga kesehatan sudah dilatih yankestrad, 2. melaksanakan pembinaan asuhan mandiri pemanfaatan TO tenaga kesehatan yang memenuhi syarat dalam melaksanakan praktek Jumlah tenaga kesehatan yang memenuhi syarat dalam melaksanakan praktek dibagi jumlah tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek 83 % Rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap 1. penduduk) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (tiap 1 penduduk) Jumlah dokter puskesmas X 1. dibagi jumlah penduduk Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu X 1. dibagi jumlah penduduk,6,12 Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap penduduk (tiap 1. penduduk) Terpenuhinya ketersediaan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan Terpenuhinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan Jumlah tenaga paramedis X 1. dibagi jumlah penduduk Jumlah alat kesehatan yang tersedia dibagi jumlah alat kesehatan sesuai kebutuhan X 1 % Jumlah pemakaian obat dan perbekalan kesehatan setahun ditambah sisa obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia dibagi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan dalam setahun X 1 %,43 9 % 1% Jumlah puskesmas yang berstandar ISO 91 : 28 atau terakreditasi 11

7 Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 218 Kode Program/ Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 218 Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 219 Catatan Lokasi Penting Keluaran Pagu Indikatif Sumber Dana Keluaran Pagu Indikatif Operasional Puskesmas Kedungkandang 12 bulan 3,,. D A U Kecamatan Kedungkandang - Puskesmas Kedungkandang, Jl. Ki Ageng Gribig Operasional Puskesmas Kendalsari 12 bulan 614,976,15. D A U Kecamatan Lowokwaru - Puskesmas Kendalsari, Jl.Cengger Ayam I/ Operasional Puskesmas Arjuno 12 bulan 423,782,. D A U Kecamatan Klojen - Puskesmas Arjuno, Jl.Arjuno 17, Operasional Puskesmas Bareng 12 bulan 257,73,. D A U Kecamatan Klojen - Puskesmas Bareng, Jl.Bareng Tenes 1A Operasional Puskesmas Pandanwangi 12 bulan 483,175,. D A U Kecamatan Blimbing - Puskesmas Pandanwangi, Jl. LA. Sucipto No Operasional Puskesmas Cisadea 12 bulan 223,474,. D A U Kecamatan Blimbing - Puskesmas Cisadea, Jl. Cisadea No Operasional Puskesmas Kendalkerep 12 bulan 5,,. D A U Kecamatan Blimbing - Puskesmas Kendalkerep, Jl. Sulfat No Operasional Puskesmas Mojolangu 12 bulan 571,21,. D A U Kecamatan Lowokwaru - Puskesmas Mojolangu, Jl. Sudimoro No.17A Operasional Puskesmas Dinoyo 12 bulan 493,529,. D A U Kecamatan Lowokwaru - Puskesmas Dinoyo, Jl. Keramik No Operasional Puskesmas Janti 12 bulan 374,418,. D A U Kecamatan Sukun - Puskesmas Janti, Jl.Janti Barat No Operasional Puskesmas Ciptomulyo 12 bulan 395,88,. D A U Kecamatan Sukun - Puskesmas Ciptomulyo, Jl.Kol. Sugiyono VIII No Operasional Puskesmas Mulyorejo 12 bulan 424,874,. D A U Kecamatan Sukun - Puskesmas Mulyorejo, Jl.Budi Utomo No.18A Operasional Puskesmas Arjowinangun 12 bulan 465,811,. D A U Kecamatan Kedungkandang - Puskesmas Arjowinangun, Jl.Raya Arjowinangun No. 2

8 Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 218 Kode Program/ Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 218 Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 219 Catatan Lokasi Penting Keluaran Pagu Indikatif Sumber Dana Keluaran Pagu Indikatif Operasional Puskesmas 12 bulan 312,97,. D A U - Gribig Operasional UPT P3K operasional UPT P3K masyarakat Operasional Puskesmas Polowijen 12 bulan 62,782,. D A U Kota - UPT P3K, 12 bulan 9,763,. D A U Kecamatan Blimbing - Puskesmas Polowijen, Jl.R Panji Suroso No Operasional Puskesmas Rampal Celaket 12 bulan 423,,. D A U Kecamatan Klojen - Puskesmas Rampal Celaket, Jl.Simpang Kasembon No Operasional Puskesmas Kendal Kerep (Dana Kapitasi JKN) Operasional Puskesmas Pandanwangi (Dana Kapitasi JKN) Operasional Puskesmas Kedungkandang (Dana Kapitasi JKN) Operasional Puskesmas Gribig (Dana Kapitasi JKN) pasien peserta JKN pasien peserta JKN pasien peserta JKN pasien peserta JKN 12 bulan 1,427,688,. P A D Kecamatan Blimbing - Puskesmas Kendalkerep, Jl.Sulfat No.1 12 bulan 1,117,872,. P A D Kecamatan Blimbing - Puskesmas Pandanwangi, Jl.LA. Sucipto No bulan 1,884,456,. P A D Kecamatan Kedungkandang - Puskesmas Kedungkandang, Jl.Ki Ageng Gribig No bulan 96,192,. P A D Kecamatan Kedungkandang - Puskesmas Gribig, Jl.Ki Ageng Gribig No Operasional Puskesmas Arjowinangun (Dana Kapitasi JKN) pasien peserta JKN 12 bulan 1,126,224,. P A D Kecamatan Kedungkandang - Puskesmas Arjowinangun, Jl.Raya Arjowinangun No Operasional Puskesmas Janti (Dana Kapitasi JKN) pasien peserta JKN Operasional Puskesmas Ciptomulyo (Dana Kapitasi JKN) Operasional Puskesmas Mulyorejo (Dana Kapitasi JKN) Operasional Puskesmas Dinoyo (Dana Kapitasi JKN) pasien peserta JKN pasien peserta JKN pasien peserta JKN Operasional Puskesmas Mojolangu (Dana Kapitasi JKN) pasien peserta JKN Operasional Puskesmas Arjuno (Dana Kapitasi JKN) Operasional Puskesmas Bareng (Dana Kapitasi JKN) pasien peserta JKN pasien peserta JKN 12 bulan 1,931,184,. P A D Kecamatan Sukun - Puskemas Janti, Jl.Janti Barat No bulan 1,235,34,. P A D Kecamatan Sukun - Puskesmas Ciptomulyo, Jl.Kol. Sugiyono VIII No bulan 937,728,. P A D Kecamatan Sukun - Puskesmas Mulyorejo, Jl.Budi Utomo No.18A 12 bulan 1,741,752,. P A D Kecamatan Lowokwaru - Puskesmas Dinoyo, Jl.Keramik No.2 12 bulan 935,64,. P A D Kecamatan Lowokwaru - Puskesmas Mojolangu, Jl.Sudimoro No.17A 12 bulan 1,17,,. P A D Kecamatan Klojen - Puskesmas Arjuno, Jl.Arjuno No bulan 882,432,. P A D Kecamatan Klojen - Puskesmas Bareng, Jl.Bareng Tebes No.1A

9 Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 218 Kode Program/ Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 218 Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 219 Catatan Lokasi Penting Keluaran Pagu Indikatif Sumber Dana Keluaran Pagu Indikatif Operasional Puskesmas Rampal Celaket (Dana Kapitasi JKN) Operasional Puskesmas Cisadea (Dana Kapitasi JKN) Operasional Puskesmas Kendalsari (Dana Kapitasi JKN) Operasional UPT Puskesmas Polowijen (Dana Kapitasi JKN) Revitalisasi pelayanan di puskesmas menjadi BLU Penguatan manajemen puskesmas pasien peserta JKN pasien peserta JKN pasien peserta JKN pasien peserta JKN Jumlah puskesmas yang mendapatkan pendampingan BLUD Jumlah puskesmas yang mengikuti penilaian kinerja puskesmas ; jumah peserta pembinaan pengelola pencatatan dan pelaporan yankesdas 12 bulan 71,28,. P A D Kecamatan Klojen - Puskesmas Rampal Celaket, Jl.Simpang Kasembon No.5 12 bulan 816,552,. P A D Kecamatan Blimbing - Puskesmas Cisadea, Jl.Cisadea No bulan 1,173,312,. P A D Kecamatan Lowokwaru - Pusksmas Kendalsari, Jl.Cengger Ayam No.8 12 bulan 5,94,. P A D Kecamatan Blimbing - Puskesmas Polowijen, Jl.R Panji Suroso No.9 4 puskesmas 58,22,. D A U Kota - Dinas Kesehatan, Jl.Simpang L.A.Sucipto 15 puskesmas, 4 org dibina pencatatan dan pelaporan, 15 puskesmas dinilai untuk seleksi puskesmas berprestasi 193,25,. D A U Kota - Dinas Kesehatan, Jl.Simpang L.A.Sucipto Penguatan dan Jumlah peserta operasional Public Safety pertemuan PSC (Public Centre (PSC) Safety Centre) Akreditasi puskesmas dan laboratorium Jumlah puskesmas yang terakreditasi 1 orang 218,,. D A U Kota - Dinas Kesehatan, Jl.Simpang L.A.Sucipto 1 puskesmas 124,26,. D A U Kota - Dinas Kesehatan, Jl.Simpang L.A.Sucipto Peningkatan mutu pelayanan fasilitas primer Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan primer memenuhi standar mutu melalui akreditasi melalui lulus akreditasi dan lulus credensialing ; sarana pendukung proses perizinan sarana Tersedianya Puskesmas Polowijen Kota 4 fasyankes terakreditasi, 5 fasyankes kredensialing, 1 paket 173,689,. D A U Kota - Dinas Jl.Simpang L.A. Sucipto 1 puskesmas 145,445,. D A K Kecamatan Blimbing - Puskesmas Polowijen, Jl.R PanjiSuroso No Pengadaan alat kesehatan UKP Puskesmas (DAK Fisik) Pengadaan ambulan transport dan Kendaraan operasional roda dua untuk petugas puskesmas (DAK Fisik) Tersedianya alat kesehatan, tas alat kesehatan tersedianya Ambulan transport dan kendaraan / pusling roda dua 1 ambulan transport, 17 pusling roda dua 94,8,. D A K Kota - Dinas 825,,. D A K Kota - Dinas

10 Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 218 Kode Program/ Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 218 Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 219 Catatan Lokasi Penting Keluaran Pagu Indikatif Sumber Dana Keluaran Pagu Indikatif Net Death Rate 2 % Program Pelayanan 57,111,8. (NDR) Kesehatan Rujukan Terwujudnya pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan yang memenuhi standar mutu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memiliki izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang terakreditasi / sesuai standar mutu Jumlah pasien keluar mati 48 jam dibagi jumlah pasien keluar RS (hidup +mati) X 1% Jumlah fasilitas rujukan yang memiliki izin operasional dibagi jumlah fasilitas rujukan yang ada X 1% Jumlah fasilitas rujukan yang memenuhi standar mutu melalui lulus akreditasi dan lulus kredensialing dibagi jumlah fasilitas rujukan yang ada X 1% 1 % 5 % fasilitas rujukan yang terakreditasi / sesuai standar mutu Perizinan dan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan Peningkatan mutu rujukan Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memiliki izin operasional Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar mutu melalui lulus akreditasi dan lulus krendesialing 5% 12 fasyankes 195,921,. D A U Kota - Dinas 12 fasyankes rujukan 7,139,. D A U Kota - Dinas Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana bidang kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang memahami dan mampu melaksanakan sistem penanggulangan bencana yang cepat dan tepat sasaran 5 orang tenaga kesehatan 12,439,. D A U Kota - Dinas Pencegahan dan penganggulangan gangguan kecelakaan Jumlah tenaga kesehatan yang mampu melaksanakan pencegahan dan penanggulangan gangguan kecelakaan 5 orang tenaga kesehatan 12,612,8. D A U Kota - Dinas

11 Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 218 Kode Program/ Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 218 Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 219 Catatan Lokasi Penting Keluaran Pagu Indikatif Sumber Dana Keluaran Pagu Indikatif Terwujudnya Terpenuhinya Jumlah alat 9 % Program Pelayanan 134,46,. pelayanan ketersediaan alat kesehatan yang Kesehatan Tradisional kesehatan di kesehatan sesuai tersedia dibagi puskesmas dengan jumlah alat dan kebutuhan kesehatan sesuai jaringannya kebutuhan X 1 % memenuhi standar mutu Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap penduduk (tiap 1. penduduk) Jumlah tenaga paramedis X 1. dibagi jumlah penduduk,43 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (tiap 1 penduduk) Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu X 1. dibagi jumlah penduduk,12 Rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap 1. penduduk) tenaga kesehatan yang memenuhi syarat dalam melaksanakan praktek Jumlah dokter puskesmas X 1. dibagi jumlah penduduk Jumlah tenaga kesehatan yang memenuhi syarat dalam melaksanakan praktek dibagi jumlah tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek,6 83 % Jumlah puskesmas puskesmas yang yang menyelenggaraka menyelenggarakan n kesehatan kesehatan tradisional tradisional terhadap masyarakat di wilayah kerjanya yang memenuhi salah satu kriteria berikut : 1. memiliki tenaga kesehatan sudah dilatih yankestrad, 2. melaksanakan pembinaan asuhan mandiri pemanfaatan TO 4 % Jumlah Jumlah puskesmas puskesmas yang yang memiliki memiliki fasiltas fasiltas HIV HIV Counseling Coumseling and and testing (HCT) testing (HCT) dan dan infeksi infeksi menular menular seksual seksual (IMS) (IMS) 15 Jumlah puskesmas yang berstandar ISO 91 : 28 atau terakreditasi Jumlah puskesmas yang berstandar ISO 91 : 28 atau terakreditasi 11 Puskesmas

12 Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 218 Kode Program/ Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 218 Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 219 Catatan Lokasi Penting Keluaran Pagu Indikatif Sumber Dana Keluaran Pagu Indikatif Terpenuhinya Jumlah pemakaian 1% ketersediaan obat dan perbekalan obat dan kesehatan setahun perbekalan ditambah sisa obat kesehatan sesuai dan perbekalan dengan kesehatan yang kebutuhan tersedia dibagi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan dalam setahun X 1 % puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional 4% Pembinaan dan pengawasan penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional Pembinaan tanaman obat keluarga Jumlah peserta pertemuan pembinaan penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional dan pengelola program Jumlah peserta pertemuan pembinaan tanaman obat keluarga 222 orang 99,362,. D A U Kota - Dinas Jl. Simpang L.A. Sucipto 83 orang 34,684,. D A U Kota - Ruang Pertemuan PKK Corner, Jl. Tangkuban Perahu Menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit Puskesmas yang melaksanakan program pelayanan kesehatan olahraga sesuai standar Jumlah puskesmas yang melaksanakan program pelayanan kesehatan olahraga sesuai standar dibagi jumlah seluruh jumlah seluruh puskesmas yang ada x 1% 1% Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2,296,16,. Puskesmas yang melaksanakan PPTM secara terpadu Jumlah puskesmas yang melaksanakan PPTM dibagi jumlah seluruh puskesmas yang ada x 1% 1 % Penemuan pasien Baru TB BTA positif Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati dibagi jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif X 1 % 8 % Penemuan penderita Diare Jumlah penderita diare yang yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader dibagi jumlah perkiraan penderita diare X 1 % 1% Penemuan penderita Kusta yang diobati dan sembuh Jumlah Penderita Kusta yang diobati dibagi jumlah penderita kusta yang sembuh x 1 % 95%

13 Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 218 Kode Program/ Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 218 Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 219 Catatan Lokasi Penting Keluaran Pagu Indikatif Sumber Dana Keluaran Pagu Indikatif Penemuan Jumlah penderita 1% penderita pneumonia balita pneumonia balita yang ditangani dibagi jumlah perkiraan penderita pneumonia X 1 % desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam pekerja formal dan non formal yang memanfaatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sesuai standar Jumlah desa/ kelurahan UCI dibagi jumlah desa/ kelurahan X 1 % Jumlah kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam dibagi jumlah kelurahan yang mengalami KLB X 1 % Jumlah pekerja formal dan informal yang ada diwilayah kerja yang memanfaatkan FKTP sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun dibagi 6% dari jumlah sasaran pekerja formal maupun informal yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama x 1% 91 % 1 % 7% penderita DBD yang ditangani dan sembuh % Desa yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP dan sembuh dibagi jumlah penderita DBD yang ditemukan X 1 % Jumlah desa yang melaksanakan Posbindu PTM dibagi dengan jumlah desa x 1% 1 % 1 % % Fasyankes dan tempat proses belajar yang menerapkan KTR % Perempuan usia 3-5 tahun yang dideteksi dini kanker leher rahim dan payudara Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 1. penduduk < 15 tahun Jumlah fasyankes dan tempat proses belajar yang menerapkan KTR dibagi dengan jumlah fasyankes dan tempat proses belajar x 1% Jumlah perempuan usia 3-5 tahun yang dideteksi dini kanker leher rahim dan payudara dibagi jumlah perempuan usia 3-5 tahun x 1% Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan dibagi jumlah penduduk usia < 15 tahun X 1. 2% 4% 4

14 Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 218 Kode Program/ Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 218 Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 219 Catatan Lokasi Penting Keluaran Pagu Indikatif Sumber Dana Keluaran Pagu Indikatif Penderita Jumlah penderita 1 % HIV/Aids yang HIV/Aids yang ditemukan dan ditangani sesuai ditangani SOP dibagi jumlah penderita HIV/Aids yang ditemukan X 1 % Penderita IMS yang ditangani Jumlah penderita IMS yang ditangani sesuai SOP dibagi jumlah penderita IMS yang ditemukan X 1 % 1% % Desa yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM 1% Peningkatan pelayanan Posbindu Jumlah peserta sosialisasi dan monev kegiatan PTM di posbindu ; pengadaan software PTM 32 org petugas kesehatan, 96 org kader posbindu ; 1 software PTM 98,,. D A U Penderita HIV/Aids yang ditemukan dan ditangani desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 1% 91% Peningkatan kapasitas Pokja KIPI dan petugas Peningkatan pelayanan imunisasi Jumlah peserta pertemuan konsultasi penanganan KIPI ; jumlah peserta Workshop Pokja KIPI Jumlah sasaran vaksinasi balita dan anak sekolah ; jumlah peserta workshop imunisasi ; Jumlah chold chain yang diadakan 1 org petugas puskesmas ; 3 pokja KIPI bayi,6.343 balita, anak sekolah ; 1 org petugas puskesmas, 3 Pokja KIPI; 3 cold chain 6,5,. D A U - 56,715,. D A U kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah Peningkatan surveillance epidemiologi, imunisasi, kesehatan haji Jumlah Tenaga Bantu Surveiilance Epidemiologi ; jumlah peserta pelatihan review CBMS ; jumlah peserta workshop penanggulangan KLB Jumlah peserta pertemuan monev program SE, imunisasi dan kesehatan haji ; jumlah peserta pertemuan koordinasi penyelenggaraan kesehatan haji bagi tim pemeriksa institusi dan KBIH penderita DBD yang ditangani dan sembuh 1% 1 org tenaga bantu SE; 16 kapusk, 16 dokter, 16 tenaga SE; 4 petugas SE RS 2 orang ; 121 org, 12 jemaah 169,95,. D A U - 94,1,. D A U - 1%

15 Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 218 Kode Program/ Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 218 Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 219 Catatan Lokasi Penting Keluaran Pagu Indikatif Sumber Dana Keluaran Pagu Indikatif Pencegahan dan 44 orang ; 5 kg ; 1 kl ; 2 penanggulangan penyakit kl ; 1 kl ; 1% ; 34 orang menular ; 2 orang ; 1% ; 1% Jumlah peserta penanggulangan TB Paru yang terintegrasi di RS ; Jumlah themepos 1% yang diadakan ; mentoring DBD bagi klinisi ; monev pengelola program DBD ; rakor anggota pokjanal DBD ; tertanganinya semua kasus diare/ispa ; Jumlah peserta penyegaran pe 1,16,415,. D A U Kota - Dinas Puskesmas yang melaksanakan PPTM secara terpadu 1% Pencegahan pengendalian kesehatan jiwa, napza, indra dan gilut Jumlah peserta pertemuan pemantapan program Keswa / Napza/Indra dan Gilut Pencegahan dan Jumlah peserta monev penanggulangan penyakit penyakit jantung dan tidak menular pembuluh darah pada petugas ; sosialisasi penyakit jantung dan pembuluh darah bagi masyarakat ; jumlah peserta sosialisasi penyakit kronik dan degeneratif lainnya bagi petugas dan masyarakat ; jumlah peserta pelat 32 org petugas 97,48,. D A U Kota - Dinas 32 org petugas; 57 org 253,,. D A U - masyarakat ; 32 org petugas ; 32 orang petugas kesehatan Menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit Penderita IMS yang ditangani Jumlah penderita IMS yang ditangani sesuai SOP dibagi jumlah penderita IMS yang ditemukan X 1 % 1% Program Kesehatan Kerja dan Olahraga 1,279,365,5. Penderita HIV/Aids yang ditemukan dan ditangani Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 1. penduduk < 15 tahun % Perempuan usia 3-5 tahun yang dideteksi dini kanker leher rahim dan payudara % Fasyankes dan tempat proses belajar yang menerapkan KTR Jumlah penderita HIV/Aids yang ditangani sesuai SOP dibagi jumlah penderita HIV/Aids yang ditemukan X 1 % Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan dibagi jumlah penduduk usia < 15 tahun X 1. Jumlah perempuan usia 3-5 tahun yang dideteksi dini kanker leher rahim dan payudara dibagi jumlah perempuan usia 3-5 tahun x 1% Jumlah fasyankes dan tempat proses belajar yang menerapkan KTR dibagi dengan jumlah fasyankes dan tempat proses belajar x 1% 1 % 4 4% 2%

16 Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 218 Kode Program/ Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 218 Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 219 Catatan Lokasi Penting Keluaran Pagu Indikatif Sumber Dana Keluaran Pagu Indikatif % Desa yang Jumlah desa yang 1 % melaksanakan melaksanakan kegiatan Posbindu PTM Posbindu PTM dibagi dengan jumlah desa x 1% penderita DBD yang ditangani dan sembuh pekerja formal dan non formal yang memanfaatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sesuai standar Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP dan sembuh dibagi jumlah penderita DBD yang ditemukan X 1 % Jumlah pekerja formal dan informal yang ada diwilayah kerja yang memanfaatkan FKTP sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun dibagi 6% dari jumlah sasaran pekerja formal maupun informal yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama x 1% 1 % 7% kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Penemuan penderita pneumonia balita Jumlah kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam dibagi jumlah kelurahan yang mengalami KLB X 1 % Jumlah desa/ kelurahan UCI dibagi jumlah desa/ kelurahan X 1 % Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani dibagi jumlah perkiraan penderita pneumonia X 1 % 1 % 91 % 1% Penemuan penderita Kusta yang diobati dan sembuh Jumlah Penderita Kusta yang diobati dibagi jumlah penderita kusta yang sembuh x 1 % 95% Penemuan penderita Diare Jumlah penderita diare yang yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader dibagi jumlah perkiraan penderita diare X 1 % 1% Penemuan pasien Baru TB BTA positif Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati dibagi jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif X 1 % 8 %

17 Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 218 Kode Program/ Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 218 Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 219 Catatan Lokasi Penting Keluaran Pagu Indikatif Sumber Dana Keluaran Pagu Indikatif Puskesmas yang Jumlah puskesmas 1 % melaksanakan yang melaksanakan PPTM secara PPTM dibagi jumlah terpadu seluruh puskesmas yang ada x 1% Puskesmas yang melaksanakan program pelayanan kesehatan olahraga sesuai standar Jumlah puskesmas yang melaksanakan program pelayanan kesehatan olahraga sesuai standar dibagi jumlah seluruh jumlah seluruh puskesmas yang ada x 1% 1% pekerja formal dan non formal yang memanfaatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sesuai standar 7% Pembentukan, Terlaksananya pembinaan pemantapan dan fasilitasi Tim K3 puskesmas dan tim K3 puskesmas bimtek kelompok industri RT Puskesmas yang melaksanakan program pelayanan kesehatan olahraga sesuai standar Operasional Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga (PPKO) Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan olahraga Peningkatan pemahaman dan kemampuan masyarakat di bidang kesehatan olahraga Pengukuran kebugaran jasmani operasional Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga (PPKO) untuk untuk masyarakat Jumlah sarana olahraga yang diadakan untuk olahraga Pelatihan pengukuran kebugaran bagu guru UKS dan guru olahraga di Kota ; bimtek program kesehatan olahraga di puskesmas ; bimtek kesehatan olahraga di sekolah ; bimtek kesehatan olahraga bagi petugas KBIH dan puskesmas Jumlah peserta pengukuran kebugaran jasmani 3 orang 34,89,5. D A U Kota - Dinas 1% 12 bulan 35,,. D A U Kota - UPT PPKO, Jl.Karya Timur No.1 4 item, 17 buah 15,,. D A U Kota - UPT PPKO, Jl.Karya Timur No.1 5 org KBIH, 57 org masyarakat, 3 org kelompok OR 1 orang Cal Haj, 4 orang Pegawai Dinas Kesehatan Kota 264,475,. D A U Kota - Dinas 48,,. D A U Kota - Dinas

18 Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 218 Kode Program/ Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 218 Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 219 Catatan Lokasi Penting Keluaran Pagu Indikatif Sumber Dana Keluaran Pagu Indikatif Rasio Posyandu 1 : Program Peningkatan 1,416,556,6. per satuan Balita Kesehatan Lingkungan Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat, dan peran serta aktif masyarakat dibidang kesehatan Jumlah Posyandu X 1 dibagi Jumlah Balita Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Jumlah tempat umum dan pengelolaan makanan yang memenuhi syarat dibagi jumlah tempat umum dan pengelolaan makanan yang terdaftar x 1% Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya dibagi jumlah murid SD dan setingkat x 1 % 79 % 99,75 % penduduk dengan akses fasilitas sanitasi memenuhi syarat Jumlah penduduk dengan akses fasilitas memenuhi syarat dibagi jumlah penduduk x 1% 92 % masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 2 dan strata 3 dibagi jumlah seluruh masyarakat miskin X 1% 15 % masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 dibagi jumlah seluruh masyarakat miskin X 1% 78 % kelurahan siaga aktif Kelurahan mengikuti program Kota Sehat Jumlah kelurahan siaga yang aktif dibagi jumlah kelurahan siaga yang dibentuk X 1 % Jumlah kelurahan yang mengikuti program Kota Sehat 1% penduduk dengan akses fasilitas sanitasi memenuhi syarat Operasional Laboratorium Kesehatan Peningkatan kapasitas pengurus Forum Kota Sehat operasional Laboratorium Kesehatan untuk pelayanan kepada masyarakat Jumlah peserta pertemuan pengurus forum Kota Sehat dan koordinasi dengan organisasi di bawahnya 92% 12 bulan 722,975,. D A U Kota - UPT Labkes, Jl.Karya Timur No.1 2 orang pengurus forum, 8 orang pengurus Pokja 132,126,1. D A U Kota - Sektap Forum Kota Sehat Jl. Karya Timur No.1

19 Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 218 Kode Program/ Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 218 Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 219 Catatan Lokasi Penting Keluaran Pagu Indikatif Sumber Dana Keluaran Pagu Indikatif Peningkatan hygiene sanitasi TTU/ TPM Jumlah TTU/TPM yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan ; jumlah peserta pertemuan pengelolaan limbah medis dan sarana TTU TPM yang memenuhi syarat 5 org penanggungjawab sarana kesehatan, 15 TTU TPM yang dilaik sehat 27,721,5. D A U Kota - Dinas Pelaksanaan fasilitasi Stop BABS Pengembangan lingkungan sehat Fasilitasi stop BABS 3 org fasilitator, 5 lokasi 26,74,. D A U Kota - Kecamatan dan Kelurahan di Kota Jumlah peserta penyuluhan dalam rangka menciptakan lingkungan tempat pengelolaan makanan (TPM) ; Monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengembangan lingkungan sehat ; Jumlah sampel air yang diperiksa ; Jumlah peserta pertemuan penyelenggara air minum 2 org penjamah makanan ; 24 org petugas kesling, 15 org Kapusk ; 63 sampel ; 1 org, 5 narasumber ; 25 org 243,561,5. D A U Kota - Dinas Fasilitasi pelaksanaan program kota sehat Fasilitasi pelaksanaan program pasar sehat Verifikasi dan evaluasi program kota sehat di Kota ; Jumlah peserta pertemuan pokja kecamatan dan kelurahan sehat Jumlah peserta pertemuan gugus tugas pasar sehat petugas verifikator, 2 org tim teknis, 3 org 235,98,5. D A U Kota - Sektap FMKS Kota, Jl.Karya Timur 6 org, 5 org narasumber 29,,. D A U Kota - Pasar di Kota Terlindunginya setiap bayi, anak, ibu hamil dan kelompok masyarakat resiko tinggi dari penyakit komplikasi kebidanan yang ditangani Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitive dibagi jumlah Ibu dengan komplikasi kebidanan X 1 % 94 % Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga 7,78,59,. balita gizi buruk Jumlah semua balita gizi buruk dibagi jumlah semua balita yang ada X 1 % <,45 pelayanan anak balita Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali dibagi jumlah seluruh anak balita X 1 % 85 % neonatus dengan komplikasi yang ditangani Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani dibagi jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada X 1 % 8 % kunjungan Ibu Hamil K4 Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 dibagi jumlah sasaran ibu hamil X 1 % 96.5 %

20 Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 218 Kode Program/ Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 218 Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 219 Catatan Lokasi Penting Keluaran Pagu Indikatif Sumber Dana Keluaran Pagu Indikatif Jumlah bayi yang 97 % kunjungan bayi memperoleh sesuai standar dibagi jumlah seluruh bayi yang lahir hidup X 1 % pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dibagi jumlah seluruh sasaran ibu bersalin X 1 % 97 % Pelayanan Ibu Nifas Jumlah Ibu Nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar dibagi jumlah seluruh ibu nifas X 1 % 97 % komplikasi kebidanan yang ditangani Audit Maternal Perinatal (AMP) Jumlah peserta pleno audit maternal perinatal yang membahas kasus kematian ibu (maternal) dan anak (perinatal) di Kota neonatus dengan komplikasi yang ditangani pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 94% 7 orang 1,,. D A U Kota - Dinas 8% 97% Upaya pemantapan hasil reproduksi / KB Jampersal (DAK Non Fisik) Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Arjuno (DAK Non Fisik) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bareng (DAK Non Fisik) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rampal Celaket (DAK Non Fisik) Jumlah peserta pemantapan hasil reproduksi / KB Jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten Jumlah tim teknis BOK ; jumlah suplemen makanan yang diadakan 5 orang 75,,. D A U Kota - Dinas seluruh persalinan khususnya pada masyarakat miskin 1,222,147,. D A K Kota - Dinas 614,794,. D A K Kota - Dinas 12 bulan 329,31,. D A K Kecamatan Klojen - Puskesmas Arjuno, Jl. Arjuno No bulan 31,742,. D A K Kecamatan Klojen - Puskesmas Bareng, Jl. Bareng Tenes 1A 12 bulan 254,46,. D A K Kecamatan Klojen - Puskesmas Rampal Celaket, Jl.Simpang Kasembon No.5

21 Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 218 Kode Program/ Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 218 Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 219 Catatan Lokasi Penting Keluaran Pagu Indikatif Sumber Dana Keluaran Pagu Indikatif Bantuan Operasional 12 bulan 284,585,. D A K Kecamatan Blimbing - Kesehatan (BOK) Puskesas Cisadea, Jl. Puskesmas Cisadea Cisadea No.19 (DAK Non Fisik) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas KendalKerep (DAK Non Fisik) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pandanwangi (DAK Non Fisik) 12 bulan 35,852,. D A K Kecamatan Blimbing - Puskesmas Kendalkerep, Jl. Sulfat No.1 12 bulan 34,741,. D A K Kecamatan Blimbing - Puskesmas Pandanwangi, Jl. L.A.Sucipto No Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kedungkandang (DAK Non Fisik) 12 bulan 368,117,. D A K Kecamatan Kedungkandang - Puskesmas Kedungkandang, Jl. Ki Ageng Gibig No Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Gribig (DAK Non Fisik) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Arjowinangun (DAK Non Fisik) 12 bulan 352,271,. D A K Kecamatan Kedungkandang - Puskesmas Gribig, Jl. Ki Ageng Gribig No bulan 318,782,. D A K Kecamatan Kedungkandang - Puskesmas Arjowinangun, Jl. Raya Arowinangun No Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Janti (DAK Non Fisik) 12 bulan 366,22,. D A K Kecamatan Sukun - Puskesmas Janti, Jl.Janti Barat No Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ciptomulyo (DAK Non Fisik) 12 bulan 299,35,. D A K Kecamatan Sukun - Puskesmas Ciptomulyo, Jl.Kol.Sugiyono VIII No Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mulyorejo (DAK Non Fisik) 12 bulan 344,82,. D A K Kecamatan Sukun - Puskesmas Mulyorejo, Jl.Budi Utomo11A Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Dinoyo (DAK Non Fisik) 12 bulan 368,158,. D A K Kecamatan Lowokwaru - Puskesmas Dinoyo, Jl.Keramik No Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mojolangu (DAK Non Fisik) 12 bulan 3,475,. D A K Kecamatan Lowokwaru - Puskesmas Mojolangu, Jl.Sudimoro 17A Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kendalsari (DAK Non Fisik) 12 bulan 326,723,. D A K Kecamatan Lowokwaru - Puskesmas Kendalsari, Jl.Cengger Ayam No Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Polowijen (DAK Non Fisik) 12 bulan 33,97,. D A K Kecamatan Blimbing - Puskesmas Polowijen, Jl.R Panji Suroso No.9

22 Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 218 Kode Program/ Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 218 Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 219 Catatan Lokasi Penting Keluaran Pagu Indikatif Sumber Dana Keluaran Pagu Indikatif Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan ibu dan anak Terwujudnya pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu Jumlah puskesmas yang berstandar ISO 91 : 28 atau terakreditasi Jumlah puskesmas yang berstandar ISO 91 : 28 atau terakreditasi Jumlah Jumlah puskesmas puskesmas yang yang memiliki memiliki fasiltas fasiltas HIV HIV Counseling Coumseling and and testing (HCT) testing (HCT) dan dan infeksi infeksi menular menular seksual seksual (IMS) (IMS) 11 Puskesmas Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Program Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Jumlah peserta peningkatan kapsitas tenaga kesehatan ibu dan anak Jumlah peserta pertemuan pemantapan hasil pelayanan kesehatan ibu dan anak ; jumlah peserta pelatihan kelas ibu 34,,. D A U Kota - Dinas 5 orang 21,,. D A U Kota - Dinas 589,5,. 15 Jumlah puskesmas puskesmas yang yang menyelenggaraka menyelenggarakan n kesehatan kesehatan tradisional tradisional terhadap masyarakat di wilayah kerjanya yang memenuhi salah satu kriteria berikut : 1. memiliki tenaga kesehatan sudah dilatih yankestrad, 2. melaksanakan pembinaan asuhan mandiri pemanfaatan TO 4 % tenaga kesehatan yang memenuhi syarat dalam melaksanakan praktek Jumlah tenaga kesehatan yang memenuhi syarat dalam melaksanakan praktek dibagi jumlah tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek 83 % Rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap 1. penduduk) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (tiap 1 penduduk) Jumlah dokter puskesmas X 1. dibagi jumlah penduduk Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu X 1. dibagi jumlah penduduk,6,12

23 Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 218 Kode Program/ Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 218 Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 219 Catatan Lokasi Penting Keluaran Pagu Indikatif Sumber Dana Keluaran Pagu Indikatif Rasio tenaga Jumlah tenaga,43 paramedis paramedis X 1. puskesmas dibagi jumlah terhadap penduduk penduduk (tiap 1. penduduk) Terpenuhinya ketersediaan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan Terpenuhinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan Jumlah alat kesehatan yang tersedia dibagi jumlah alat kesehatan sesuai kebutuhan X 1 % Jumlah pemakaian obat dan perbekalan kesehatan setahun ditambah sisa obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia dibagi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan dalam setahun X 1 % 9 % 1% tenaga kesehatan yang memenuhi syarat dalam melaksanakan praktek 83% Pemilihan tenaga kesehatan teladan Pembinaan kelompok budaya kerja Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di bidang pelayanan kesehatan Perijinan, pendataan dan pembinaan tenaga kesehatan Jumlah peserta pemilihan tenaga kesehatan teladan Kota Keikutsertaan UPT Dinas Kesehatan dalam lomba Kelompok Budaya Kerja Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan kalibrasi Jumlah tenaga kesehatan yang berijin ; jumlah tenaga kesehatan yang didata dan dibina ; jumlah tenaga fungsional kesehatan yang dilakukan penilaian angka kredit 45 orang 65,,. D A U Kota - Dinas 1 kali 92,5,. D A U Kota - Dinas no 45 4 orang 25,,. D A U Kota - Dinas 5 tenaga kesehatan; 5 orang 285,,. D A U Kota - Dinas Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan, kursus, bimbingan teknis, workshop 5 orang 122,,. D A U Kota - Dinas

24 Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 218 Kode Program/ Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 218 Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 219 Catatan Lokasi Penting Keluaran Pagu Indikatif Sumber Dana Keluaran Pagu Indikatif Terwujudnya Terpenuhinya Jumlah alat 9 % Program Obat dan 11,78,669,65. pelayanan ketersediaan alat kesehatan yang Perbekalan Kesehatan, kesehatan di kesehatan sesuai tersedia dibagi Perbekalan Kesehatan puskesmas dengan jumlah alat Rumah Tangga dan Alat dan kebutuhan kesehatan sesuai Kesehatan jaringannya kebutuhan X 1 % memenuhi standar mutu Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap penduduk (tiap 1. penduduk) Jumlah tenaga paramedis X 1. dibagi jumlah penduduk,43 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (tiap 1 penduduk) Rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap 1. penduduk) tenaga kesehatan yang memenuhi syarat dalam melaksanakan praktek Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu X 1. dibagi jumlah penduduk Jumlah dokter puskesmas X 1. dibagi jumlah penduduk Jumlah tenaga kesehatan yang memenuhi syarat dalam melaksanakan praktek dibagi jumlah tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek,12,6 83 % Jumlah puskesmas puskesmas yang yang menyelenggaraka menyelenggarakan n kesehatan kesehatan tradisional tradisional terhadap masyarakat di wilayah kerjanya yang memenuhi salah satu kriteria berikut : 1. memiliki tenaga kesehatan sudah dilatih yankestrad, 2. melaksanakan pembinaan asuhan mandiri pemanfaatan TO 4 % Jumlah puskesmas yang memiliki fasiltas HIV Counseling and testing (HCT) dan infeksi menular seksual Jumlah puskesmas yang berstandar ISO 91 : 28 atau terakreditasi Jumlah puskesmas yang memiliki fasiltas HIV Coumseling and testing (HCT) dan infeksi menular seksual (IMS) Jumlah puskesmas yang berstandar ISO 91 : 28 atau terakreditasi Puskesmas

25 Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 218 Kode Program/ Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 218 Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 219 Catatan Lokasi Penting Keluaran Pagu Indikatif Sumber Dana Keluaran Pagu Indikatif Terpenuhinya Jumlah pemakaian 1% ketersediaan obat dan perbekalan obat dan kesehatan setahun perbekalan ditambah sisa obat kesehatan sesuai dan perbekalan dengan kesehatan yang kebutuhan tersedia dibagi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan dalam setahun X 1 % Terpenuhinya ketersediaan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan 9% Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Penyediaan/ pemeliharaan sarana bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya melalui pengadaan alat kesehatan (DBHCHT) Pemeliharaan rutin / berkala alat kesehatan di UPT Dinas Kesehatan Jumlah alat kesehatan yang diadakan untuk Jumlah alat kesehatan dan alat laboratorium yang diadakan untuk Pemeliharaan alat kesehatan di puskesmas dan puskesmas pembantu ; kalibrasi alat kesehatan 27 item alat kedokteran umum, 1 item alat kedokteran gigi, 1 item alat laboratorium 1,85,69,65. D A U Kota - Dinas 26 item alat kesehatan 2,,,. DBH CUKAI Kota - Dinas 1 paket 32,,. D A U Jawa Timur - Balai Pengaman Fasilitas Kesehatan (BPFK), Surabaya Peningkatan kapasitas petugas pengelola alat kesehatan puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan Jumlah peserta pertemuan pengelola alat kesehatan puskesmas dan UPT Dinas Kesehatan Terpenuhinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan 76 orang 9,,. D A U Kota - Dinas 1% Perencanaan, pengadaan, pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan Penyediaan obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) di Kota (DAK) Penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi di Kota (DAK) Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan untuk ; jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang dimusnahkan Jumlah obat yang diadakan kesehatan dasar Jumlah sarana pendukung Instalasi Farmasi Kota yang diadakan 3 pkt obat, reagen, bahan habis pakai; 1 pkt obat penunjang; 1 org; 1 org ; 1 pkt obat rusak/ kadaluarsa 3,5,,. D A U Kota - Dinas No 45 1 paket 3,,,. D A K Kota - Dinas 1 paket 177,8,. D A K Kota - Dinas Distribusi obat dan e- logistik Distribusi obat dan penerapan e logistik di UPT Dinas Kesehatan 1 paket 14,8,. D A K Kota - Dinas

26 Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 218 Kode Program/ Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 218 Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 219 Catatan Lokasi Penting Keluaran Pagu Indikatif Sumber Dana Keluaran Pagu Indikatif % Program Peningkatan 5,,,. fasilitas Mutu Pelayanan pelayanan Kesehatan BLUD kesehatan rujukan yang terakreditasi / sesuai standar mutu Terwujudnya pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan yang memenuhi standar mutu Jumlah fasilitas rujukan yang memenuhi standar mutu melalui lulus akreditasi dan lulus kredensialing dibagi jumlah fasilitas rujukan yang ada X 1% fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memiliki izin operasional Net Death Rate (NDR) Jumlah fasilitas rujukan yang memiliki izin operasional dibagi jumlah fasilitas rujukan yang ada X 1% Jumlah pasien keluar mati 48 jam dibagi jumlah pasien keluar RS (hidup +mati) X 1% 1 % 2 % Net Death Rate (NDR) 2% Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Jumlah pasien terlayani 1 paket 5,,,. P A D Kota - RSUD Kota, Jl.Rajasa No.27 Terwujudnya pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan yang memenuhi standar mutu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang terakreditasi / sesuai standar mutu Jumlah fasilitas rujukan yang memenuhi standar mutu melalui lulus akreditasi dan lulus kredensialing dibagi jumlah fasilitas rujukan yang ada X 1% 5 % Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah 52,59,54,2. Net Death Rate (NDR) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memiliki izin operasional Jumlah pasien keluar mati 48 jam dibagi jumlah pasien keluar RS (hidup +mati) X 1% Jumlah fasilitas rujukan yang memiliki izin operasional dibagi jumlah fasilitas rujukan yang ada X 1% 2 % 1 % Net Death Rate (NDR) 2% Peningkatan mutu pelayanan medis dan keperawatan (RSUD) Jumlah pengadaan 1 paket 3,479,883,. D A U Kota - RSUD Kota, Jl.Rajasa No Peningkatan pelayanan penunjang dan sarana kesehatan (RSUD) Jumlah pengadaan sarana penunjang 1 paket 7,812,467,7. D A U Kota - RSUD Kota, Jl.Rajasa No.27

27 Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 218 Kode Program/ Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 218 Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 219 Catatan Lokasi Penting Keluaran Pagu Indikatif Sumber Dana Keluaran Pagu Indikatif Penyediaan/ Jumlah pengadaan 3 paket 13,,,. DBH CUKAI Kota - RSUD Kota pemeliharaan sarana sarana penunjang, Jl.Rajasa No.27 bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya melalui rehabilitasi sedang / berat RS (RSUD) Pengadaan alat-alat rumah sakit (RSUD) Penyediaan /pemeliharaan sarana bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya melalui pengadaan alatalat kesehatan (RSUD) Penyediaan / pemeliharaan sarana bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya melalui bahan habis pakai kesehatan (RSUD) Tersedianya alat-alat kesehatan Rumah Sakit Jumlah alat kesehatan yang tersedia 1 paket 1,53,25,. D A K Kota - RSUD Kota, Jl.Rajasa No.27 5 paket 2,5,,. DBH CUKAI Kota - RSUD Kota, Jl.Rajasa No 27 Jumlah BMHP Kesehatan 4 paket 61,,. DBH CUKAI Kota - RSUD Kota, Jl.Rajasa No Operasional Rumah Sakit operasional RS untuk kepada masyarakat di RS Rehab sedang berat rumah sakit Pemeliharaan gedung rumah sakit Pembangunan gedung rumah sakit Rehab sedang berat rumah sakit Pemeliharaan gedung rumah sakit Pembangunan gedung rumah sakit Penyediaan / pemeliharaan sarana bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok melalui pemeliharaan alat kesehatan RS Jumlah alat yang terpelihara dan kalibrasi alkes 12 bulan 12,662,129,5. D A U Kota - RSUD Kota, Jl.Rajasa No.27 1 paket 5,,,. D A U Kota - RSUD Kota, Jl.Rajasa No 27 1 paket 442,41,. D A U Kota - RSUD Kota, Jl.Rajasa no.27 1 paket 5,,,. D A U Kota - RSUD Kota, Jl. Rajasa No.27 1 paket pemeliharaan, 1 paket kalibrasi 1,3,4,. DBH CUKAI Kota - RSUD Kota, Jl.Rajasa no 27

28 Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 218 Kode Program/ Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 218 Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 219 Catatan Lokasi Penting Keluaran Pagu Indikatif Sumber Dana Keluaran Pagu Indikatif Urusan Umum 7,482,56,. 3,435,5,. Terpenuhinya kebutuhan kegiatan sarana pelayanan prasarana administrasi penunjang perkantoran administrasi yang terpenuhi perkantoran aparatur sesuai standart Jumlah kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi / terlaksana dibagi jumlah kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang ada 5 xx Umum 7,482,56,. 3,435,5,. 1% 5 xx 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,9,832,. 1,29,5,. 5 xx 1 1 kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi 1% 5 xx Penyediaan jasa jumlah bulan pembayaran komunikasi, sumber daya belanja Telpon, Air dan air dan listrik Listrik 5 xx Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 3,,. D A U Kota - Dinas No unit PC, 15 unit AC, 1 unit Mesin Fotocopi 33,,. D A U Kota - Dinas jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik jumlah peralatan perlengkapan kantor di pelihara 5,,. 4,,. 5 xx Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 5 xx Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 xx Penyediaan alat tulis kantor 5 xx Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5 xx Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah Luasan ruangan yang dibersihkan 2 unit kendaraan roda empat 9,,. D A U Kota - Dinas No.45 5 m2 7,,. D A U Kota - Dinas jumlah alat tulis kantor 33 item 1,,. D A U Kota - Dinas No.45 jumlah barang cetakan dan penggandaan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 item barang cetakan, 1 paket foto copy. 7,,. D A U Kota - Dinas No.45 1 paket 2,,. D A U Kota - Dinas No.45 jumlah barang 12,,. milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik 6 m2 8,,. jumlah alat tulis kantor jumlah barang cetakan dan penggandaan jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 1,,. 7,,. 3,,. 5 xx Penyediaan peralatan rumah tangga 5 xx Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5 xx Penyediaan makanan dan minuman 5 xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah jumlah peralatan rumah tangga jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan jumlah makanan dan minuman jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 unit gerobak sampah, 1 paket bahan pembersih 1 (sepuluh) buku bacaan / perundang undangan, 2 (dua) surat kabar Snack 136 kotak dan nasi 84 kotak 4,,. D A U Kota - Dinas 7,9,. D A U Kota - Dinas No.45 41,4,. D A U Kota - Dinas 1 % 262,532,. D A U Kota - Dinas jumlah peralatan rumah tangga jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan jumlah makanan minuman jumlah rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 5,,. 8,5,. 5,,. 25,,.

29 Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 218 Kode Program/ Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 218 Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 219 Catatan Lokasi Penting Keluaran Pagu Indikatif Sumber Dana Keluaran Pagu Indikatif kendaraan 1 % dinas yang tertib administrasi 5 xx Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional jumlah kendaraan dinas/operasional Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 47 unit kendaraan operasional roda dua, 32 unit kendaraan operasional roda dua 8 56,,. D A U Kota - Dinas No.45 jumlah kendaraan dinas / operasional 1,,. Terpenuhinya kebutuhan ketersediaan/ sarana kecukupan prasarana peralatan dan penunjang perlengkapan administrasi aparatur perkantoran aparatur sesuai standart Jumlah peralatan dan perlengkapan yang layak pakai di bagi jumlah peralatan dan perlengkapan yang ada 8% 5 xx 1 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5,885,888,. 1,6,,. 5 xx 1 2 gedung/kantor yang terpelihara dengan baik 1% 5 xx Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5 xx Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor jumlah gedung kantor yang dipelihara jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi 1 gedung kantor 2,,. D A U Kota - Dinas Kesehatan Kota No.45 2 gedung puskesmas, 1 gedung pustu 3,7,,. D A U Kecamatan Blimbing - Puskesmas Kendalkerep, Jl.Sulfat 1 jumlah gedung yang dipelihara 2,,. 5 xx 1 2 kendaraan dinas yang laik jalan 8% 5 xx Pengadaan kendaraan dinas/operasional 5 xx Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional jumlah kendaraan dinas/operasional jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 1 unit mobil penyuluhan, 1 unit kendaraan operasional roda 2 6 unit kendaraan roda empat, 4 unit kendaraan roda dua 8,,. D A U Kota - Dinas 113,5,. D A U Kota - Dinas No.45 jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara 2,,. 5 xx 1 2 ketersediaan/kecukupan peralatan dan perlengkapan aparatur 1% 5 xx Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5 xx Penatausahaan Barang Milik Daerah jumlah perlengkapan gedung kantor Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah 1 paket 79,588,. D A U Kota - Dinas no.45 1 dokumen 162,8,. D A U Kota - Dinas Jumlah perlengkapan gedung kantor Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah 8,,. 2,,. 5 xx 1 2 Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik 1% 5 xx Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah barang milik daerah yang dihapus 2,,. D A U Kota - Dinas Jumlah barang milik daerah yang dihapus 2,,.

30 Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 218 Kode Program/ Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 218 Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 219 Catatan Lokasi Penting Keluaran Pagu Indikatif Sumber Dana Keluaran Pagu Indikatif Terpenuhinya Prosentase ASN Jumlah ASN yang 5 % 5 xx 1 5 Program peningkatan 125,,. 125,,. kebutuhan yang mengikuti mengikuti diklat dan kapasitas sumber daya sarana peningkatan bimtek dibagi jumlah aparatur prasarana kapasitas ASN dikali 1% penunjang aparatur /diklat/ administrasi bimtek perkantoran aparatur sesuai standart 5 xx 1 5 aparatur yang memiliki kinerja baik 5 xx Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur 5 xx Peningkatan/Pengemban gan Kapasitas Sumber Daya Aparatur jumlah kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur jumlah kegiatan peningkatan/pengembang an Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1% 1 kegiatan 75,,. D A U Kota - Kota Jumlah kegiatan peningkatan keterampilan dan kemampuan teknis aparatur 1 kegiatan 5,,. D A U Kota - Dinas Jumlah kegiatan peningkatan/ pengembangan kapasitas sumber daya aparatur 75,,. 5,,. 5 xx 1 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 8 461,84,. 42,,. laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal 1% 5 xx Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 jenis dokumen 25,,. D A U Kota - Dinas No.45 Dokumen Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun ,,. 5 xx Penyusunan laporan keuangan jumlah laporan keuangan 5 jenis laporan 21,1,. D A U Kota - Dinas No.45 Laporan Keuangan Dinas Kesehatan (5 jenis) 22,,. 5 xx Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat jumlah Survei Kepuasan Masyarakat 2 dokumen 15,,. D A U Kota - UPT Dinas Kesehatan di Kota dan Dinas Kesehatan Jl. Simpang L.A. Sucipto Jumlah Survei Kepuasan Masyarakat 2,,. 5 xx Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan 5 xx Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA 5 xx Penyusunan/Reviu Renstra jumlah dokumen standar pelayanan jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA 2 dokumen 23,,. D A U Kota - Dinas No.45 4 dokumen 37,32,5. D A U Kota - Dinas No.45 jumlah dokumen Renstra 1 dokumen 39,17,5. D A U Kota - Dinas No.45 Dokumen Reviu Standar Pelayanan dan SOP Dokumen RKA/ PRA/ DPA/DPPA Dokumen Reviu Renstra 25,,. 4,,. 4,,.

31 Sasaran Indikator Sasaran Formula Perhitungan Target 218 Kode Program/ Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target capaian Tahun Anggaran 218 Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 219 Catatan Lokasi Penting Keluaran Pagu Indikatif Sumber Dana Keluaran Pagu Indikatif xx Penyusunan Naskah jumlah NA dan Ranperda/ 1 dokumen Ranperwal 62,69,. D A U Kota - Dinas Akademis dan Ranperwal Jl. Rancangan Peraturan Simpang L.A.Sucipto No.45 Daerah/Peraturan Walikota 5 xx Penyusunan Profil SKPD Jumlah Dokumen Profil SKPD 2 jenis dokumen 5,,. D A U Kota - Dinas No.45 Dokumen Profil SKPD (2 dokumen) 5,,., Mei 217 Kepala Dinas Kesehatan Kota Dr. dr. ASIH TRI RACHMI. N, MM Pembina Utama Muda NIP

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk PEMERINTAH KOTA MALANG MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA MALANG (PENYEMPURNAAN) TAHUN 2013-2018 Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA M Nomor : 188.47/ 92 / 35.73.306/ 2015 Tanggal

Lebih terperinci

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

Lebih terperinci

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015 UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN A. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI No SASARAN STRATEGIS No 1 Meningkatnya pelayanan kesehatan 1 Penurunan Angka 17 pada ibu, neonatus, bayi, balita

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016 UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN A. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Lebih terperinci

LAPORAN KINERJA DINKES KOTA MALANG TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN

LAPORAN KINERJA DINKES KOTA MALANG TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN LAPORAN KINERJA DINKES KOTA MALANG TAHUN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan

Lebih terperinci

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tebing Tinggi 011-016 3 NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS KESEHATAN TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi

Lebih terperinci

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN ESELON II POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN ESELON III ESELON IV VISI MISI SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS NAMA PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM SASARAN

Lebih terperinci

RPJMD Kab. Temanggung Tahun I X 47

RPJMD Kab. Temanggung Tahun I X 47 2 KESEHATAN AWAL TARGET SASARAN MISI 212 213 214 215 216 217 218 218 Kunjungan Ibu Hamil K4 % 92,24 95 95 95 95 95 95 95 Dinas Kesehatan Jumlah Ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Malang, Februari 2015 KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG,

KATA PENGANTAR. Malang, Februari 2015 KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG, LAPORAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN KOTA MALANG KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya serta memberi petunjuk, sehingga

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Tahun Anggaran : 2016 Sasaran Indikator sasaran Target Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Meningkatnya derajat ibu dan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN KANTOR PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH LANTAI V JL. JEND SUDIRMAN KM 12 CAMBAI KODE POS 31111 TELP. (0828) 81414200 Email: dinkespbm@yahoo.co.id KOTA PRABUMULIH Lampiran

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN A. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Lebih terperinci

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA 1 BAB II PERENCANAAN KINERJA Dalam mencapai suatu tujuan organisasi diperlukan visi dan misi yang jelas serta strategi yang tepat. Agar lebih terarah dan fokus dalam melaksanakan rencana strategi diperlukan

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PROVINSI BANTEN 2012-2017 DATA CAPAIAN Persentase Balita Ditimbang Berat 1 2 1 PROGRAM BINA GIZI DAN Badannya

Lebih terperinci

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA WALIKOTA TASIKMALAYA PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR : 24 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KOTA TASIKMALAYA WALIKOTA TASIKMALAYA Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan

Lebih terperinci

REVISI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD REALISASI TAHUN 2013, 2014 dan 2015 SKPD : DINAS KESEHATAN

REVISI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD REALISASI TAHUN 2013, 2014 dan 2015 SKPD : DINAS KESEHATAN REVISI CAPAIAN INDIKATOR 2011-2016 TAHUN 2013, 2014 dan 2015 SKPD : DINAS KESEHATAN NO 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2013 PEMBILANG PENYEBUT 2014 PEMBILANG PENYEBUT % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KESEHATAN Jalan Simpang L.A. Sucipto No. 45 Telp. (0341) 406878 M A L A N G KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG NOMOR : 188.47/ 95 / 35.73.306/ 2015 TENTANG PENETAPAN

Lebih terperinci

BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SITUBONDO, Menimbang

Lebih terperinci

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN / KOTA

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN / KOTA GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN / KOTA Dl JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR Menimbang : a. bahwa sesuai

Lebih terperinci

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012) Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun 2013 Kode Program/Kegiatan Indikator Target Renstra 2014 Realisa si (s/d 2012) Target

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 SKPD : Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran : 2015 PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2015

Lebih terperinci

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR REVIEW INDIKATOR DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR 2015-2019 MISI 1 : Menyediakan sarana dan masyarakat yang paripurna merata, bermutu, terjangkau, nyaman dan berkeadilan No Tujuan No Sasaran Indikator Sasaran

Lebih terperinci

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 15 TAHUN : 2011 PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

Lebih terperinci

Tabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Formulasi Penghitungan Sumber Data

Tabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Formulasi Penghitungan Sumber Data Tabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017-2019 Lampiran 2 No Sasaran Strategis 1 Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, lintas sektor, institusi

Lebih terperinci

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA 1 BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar secara umum sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terukur berdasar Rencana Strategis yang mengacu

Lebih terperinci

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra

Lebih terperinci

Standar Pelayanan Minimal Puskesmas. Indira Probo Handini

Standar Pelayanan Minimal Puskesmas. Indira Probo Handini Standar Pelayanan Minimal Puskesmas Indira Probo Handini 101111072 Puskesmas Puskesmas adalah unit pelaksana teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Laporan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2016 ini sebagai bentuk laporan tahunan yang merupakan wujud

KATA PENGANTAR. Laporan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2016 ini sebagai bentuk laporan tahunan yang merupakan wujud KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya serta memberi petunjuk, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan

Lebih terperinci

Juknis Operasional SPM

Juknis Operasional SPM DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI Juknis Operasional SPM 1. KESEHATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI KABUPATEN : Jawa Timur : Tulungagung KEMENTERIAN KESEHATAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Lebih terperinci

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100. Berdasarkan uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama periode 2011-2015, maka telah ditetapkan target agregat untuk

Lebih terperinci

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET PROGRAM /KEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) I Meningkatnya kualitas air 1 Persentase

Lebih terperinci

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD) FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD) Lampiran III Unit Eselon I Kementrian/Lembaga/SKPD : Dinas Kesehatan Tahun : 2014 SASARAN

Lebih terperinci

KEPUTUSAN. Nomor : 449.1/KEP-III/003 / 03/ 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR MUTU DAN KINERJA DI UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SUSUKAN

KEPUTUSAN. Nomor : 449.1/KEP-III/003 / 03/ 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR MUTU DAN KINERJA DI UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SUSUKAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS SUSUKAN Jl.KH Umar Imam Puro No.96 Telp ( 0298 ) 615066 Susukan 50777 Email : pkmsusukan_kabsmg @yahoo.co.id KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSAT KESEHATAN

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya kesehatan masyarakat 1. Persentase tersedianya

Lebih terperinci

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR : 738 TAHUN : 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SERANG Menimbang : DENGAN

Lebih terperinci

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD) FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD) Lampiran III Unit Eselon I Kementrian/Lembaga/SKPD : Dinas Kesehatan Tahun : 2015 SASARAN

Lebih terperinci

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan 2. URUSAN KESEHATAN Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan Nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran,

Lebih terperinci

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD) FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD) Lampiran III Unit Eselon I Kementrian/Lembaga/SKPD : Dinas Kesehatan Tahun : 2016 SASARAN

Lebih terperinci

MISI 5 Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat SATU AN

MISI 5 Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat SATU AN MISI 5 Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Masyarakat No PROGRAM SI AWAL PENGGU NG WAB 1 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan

Lebih terperinci

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 440 / 104 / KPTS / KES / 2015 TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 440 / 104 / KPTS / KES / 2015 TENTANG PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS KESEHATAN Jl. Pangeran Moehamad Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Telp. 0733-4540076 Fax 0733-4540077 MUARA BELITI KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 2016 1 DINAS 2 DINAS 3 DINAS 4 DINAS 5 DINAS 6 DINAS 7 DINAS 8 DINAS 9 DINAS 10 DINAS 11 DINAS 12 DINAS 13 DINAS Pelatihan Mutu Pelayanan

Lebih terperinci

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PERAWATAN RATU AGUNG NOMOR :800/ /PRA/I/2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR MUTU DAN KINERJA

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PERAWATAN RATU AGUNG NOMOR :800/ /PRA/I/2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR MUTU DAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS KESEHATAN KOTA BENGKULU UPTD PUSKESMAS PERAWATAN RATU AGUNG JL. WR. Supratman No.22 Kota Bengkulu Kode Pos 38125 Email puskesmas_ratuagung@yahoo.co.idtelepon (0736) 7310378

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS KESEHATAN Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Tel-Fax (0266) SUKABUMI

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS KESEHATAN Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Tel-Fax (0266) SUKABUMI PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS KESEHATAN Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Tel-Fax (0266) 222061 SUKABUMI KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 440/ 053 /DINKES/2016 TENTANG PENETAPAN

Lebih terperinci

KATA SAMBUTAN DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3

KATA SAMBUTAN DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3 DAFTAR ISI hal. KATA SAMBUTAN DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN i ii iv v x BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3 A. KEADAAN PENDUDUK 3 B. KEADAAN EKONOMI 8 C. INDEKS PEMBANGUNAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 I. PENDAHULUAN Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN Anggaran : 207 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi :. 02.

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Tersusunnya laporan penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2015 Bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung.

BAB I PENDAHULUAN. Tersusunnya laporan penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2015 Bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung. BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sesuai Pasal 13 dan 14 huruf j Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa Kesehatan merupakan urusan wajib dan dalam penyelenggaraannya

Lebih terperinci

SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN Nama SKPD : DINAS KESEHATAN Jenis Data :Pemerintahan Tahun : 2015 KESEHATAN Nama Nilai Satuan Ketersediaan Sumber Data 1 2 3 4 5 A. Sarana Kesehatan

Lebih terperinci

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasioanal dan Provinsi Telaahan terhadap kebijakan Nasioanal dan provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2016 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016 Halaman : PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 06 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : (.0 ) : ( 00 ) Kesehatan Dinas

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mewujudkan peningkatan derajat kesehatan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ENTIKONG KEPALA PUSKESMAS ENTIKONG,

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ENTIKONG KEPALA PUSKESMAS ENTIKONG, PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ENTIKONG Jl. Lintas Malindo Entikong (78557) Telepon (0564) 31294 Email : puskesmasentikong46@gmail.com KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ENTIKONG NOMOR

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp.

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp. RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 2015 1 DINAS 2 DINAS 3 DINAS 4 DINAS 5 DINAS 6 DINAS 7 DINAS 8 DINAS 9 DINAS 10 DINAS 11 DINAS 12 DINAS Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 Sub Unit Organisasi :. 02.

Lebih terperinci

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ijin dan. kehendak-nya sehingga Laporan Tahunan dan Profil Kesehatan Puskesmas

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ijin dan. kehendak-nya sehingga Laporan Tahunan dan Profil Kesehatan Puskesmas Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ijin dan kehendak-nya sehingga Laporan Tahunan dan Profil Kesehatan Puskesmas Kecamatan Matraman Tahun 2017 selesai disusun. Laporan Tahunan dan Profil

Lebih terperinci

Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN Tabel 2. REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 204 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN Kode Urusan/Bidang Urusan Dan Program/Kegiatan Indikator Program (outcome) /Kegiatan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran : 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 1

Lebih terperinci

BUPATI SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG

BUPATI SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG BUPATI SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SEMARANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

Lebih terperinci

1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang

1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang 1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang Derajat kesehatan yang tinggi merupakan salah satu perwujudan dari kesejahteraan umum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu salah satu agenda pemerintah dalam rangka pembangunan

Lebih terperinci

EVALUASI KINERJA DINAS KESEHATAN KAB. BOALEMO TAHUN 2016 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK MENCAPAI TARGET

EVALUASI KINERJA DINAS KESEHATAN KAB. BOALEMO TAHUN 2016 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK MENCAPAI TARGET EVALUASI KINERJA DINAS KESEHATAN KAB. BOALEMO TAHUN 06 TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Meningkatkan Meningkatkan Upaya Upaya Kesehatan Kesehatan Masyarakat melalui program melalui Program Kesehatan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 Sub Unit Organisasi :.

Lebih terperinci

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 35 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 862 TAHUN 2011 TENTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 35 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 862 TAHUN 2011 TENTANG BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 35 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 862 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA BUPATI BANJARNEGARA,

Lebih terperinci

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN IV.1. IV.2. VISI Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu dari penyelenggara pembangunan kesehatan mempunyai visi: Masyarakat Jawa

Lebih terperinci

RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE intensitas upaya-upaya pencegahan. yang melaksanakan pembinaan petugas kab/puskesmas KH)

RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE intensitas upaya-upaya pencegahan. yang melaksanakan pembinaan petugas kab/puskesmas KH) RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE 2014-2018 VISI : " BALI SEHAT MENUJU BALI MANDARA " MISI : 1. MEMELIHARA, MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN UPAYA KESEHATAN YANG MERATA, BERMUTU DAN TERJANGKAU

Lebih terperinci

Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan

Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan 2013 2018 No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Misi I : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu

Lebih terperinci

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD DINAS KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 Dinas Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tidak dipungkiri dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang telah direncanakan

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 167 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 151 3 JUMLAH PENDUDUK 1 1260565 1223412 2483977 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 1083136 1048577 2131713 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE

Lebih terperinci

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG, SALINAN NOMOR 54/2016 PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN DENGAN RAHMAT

Lebih terperinci

penduduk 1 : dari target 1:2.637, Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai 92,11 % dari target 82,00 %, Cakupan penemuan dan

penduduk 1 : dari target 1:2.637, Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai 92,11 % dari target 82,00 %, Cakupan penemuan dan RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) merupakan amanat INPRES No. 7 tahun 1999 sebagai bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat. LAKIP disusun dalam rangka

Lebih terperinci

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750 Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 12 ) : ( 11 ) DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Jawa Timur 216 Kesehatan Dinas Kesehatan Prov. Jatim Rekapitulasi Belanja

Lebih terperinci

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 4037,6 ha 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 15 3 JUMLAH PENDUDUK 1 558178 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 327536 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI

Lebih terperinci

Kota Malang, perlu dilakukan perubahan

Kota Malang, perlu dilakukan perubahan 1_ PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KESEIIATAN Jl. Simpang L.A.Sucipto No.45 Telp. (0341) 406878 Fax. (0341) 406879 www.dinkes.malangkota. go.id email : dinkes@malangkota. go.id Malang Kode Pos 65124 KEPUTUSAN

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 1762,4 km2 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 desa 270+ kel 10 = 280 3 JUMLAH PENDUDUK 1 341700 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 2388161 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 DINAS KESEHATAN Sub

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 305,519 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 442 3 JUMLAH PENDUDUK 1 1,277,610 1,247,873 2,525,483 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI NAMA SKPD : 1.02.01. Dinas Kesehatan KODE PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI RKPD 2.2 1.02.01.000 Dinas Kesehatan 1. Urusan Wajib 1. 02. Kesehatan

Lebih terperinci

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1. VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang mandiri untuk hidup sehat MISI I : Meningkatkan Kemandirian dalam Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Kesehatan. Meningkatkan Masyarakat Miskin Cakupan

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 203 KABUPATEN CIREBON NO INDIKATOR TABEL A. GAMBARAN UMUM LUAS WILAYAH 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 3 JUMLAH PENDUDUK 4 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 0

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM - 1 LUAS WILAYAH 1 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 381/ 5 3 JUMLAH PENDUDUK 1 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI SMP+ 6 JUMLAH

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 972 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 192 3 JUMLAH PENDUDUK 1 852,799 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 682,447 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 343 3 JUMLAH PENDUDUK 1 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI SMP+ 6 JUMLAH BAYI

Lebih terperinci

Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat.

Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat. Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat. Pada misi V yaitu Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat telah didukung dengan 8 sasaran sebagai

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KINERJA DAERAH (RAD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Target ,10 per 1000 KH

RENCANA AKSI KINERJA DAERAH (RAD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Target ,10 per 1000 KH Sasaran No. Strategis 1. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, lintas sektor, institusi swasta, organisasi profesi dan dunia usaha dalam rangka sinergisme, koordinasi diantara pelaku

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM LUAS WILAYAH 8,5 Ha 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 68 3 JUMLAH PENDUDUK 50,884 493,947,004,83 4 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 407,97 382,66 790,533 5 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS DENGAN

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 1118KM2 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 367 3 JUMLAH PENDUDUK 1 576,544 561,855 1,138,399 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 469,818 464,301 934,119.0 5 PENDUDUK 10 TAHUN

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 299,019 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 417 desa/17 kel 3 JUMLAH PENDUDUK 1 5,077,210 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 17,650 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 1.753,27 KM 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 309 3 JUMLAH PENDUDUK 1 2,244,772 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 20,994 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 DESA=309 KEL=8-3 JUMLAH PENDUDUK 1 869,767 819,995 1,689,232 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 673,079 551,261 1,224,340 5 PENDUDUK

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 203 K0TA TASIKMALAYA NO INDIKATOR TABEL A. GAMBARAN UMUM LUAS WILAYAH 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 3 JUMLAH PENDUDUK 4 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 0

Lebih terperinci

TENTANG. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas. pencapaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Dinas Kesehatan

TENTANG. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas. pencapaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Dinas Kesehatan PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KESEHATAN Jl. Simpang L.A.Sucipto No.45 Telp. (0341) 406878 Fax. (0341) 406879 www.dinkes.malangkota. go.id email : dinkes@malangkota. go.id Malang Kode Pos 65124 KEPUTUSAN

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 15 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGI 1. Visi Visi 2012-2017 adalah Mewujudkan GorontaloSehat, Mandiri dan Berkeadilan dengan penjelasan sebagai berikut : Sehat, adalah terwujudnya

Lebih terperinci

URAIAN PROGRAM PUSKESMAS

URAIAN PROGRAM PUSKESMAS URAIAN PROGRAM PUSKESMAS Program Puskesmas Uraian 1 Manajemen Pelayanan Kesehatan Sistem kesehatan Nasional (SKN) sebagai acuan pelayanan kesehatan Penerapan fungsi manajemen di puskesmas Upaya pelayanan

Lebih terperinci

: KESEHATAN ORGANISASI : DINAS KESEHATAN Halaman. 22. sebelum perubahan

: KESEHATAN ORGANISASI : DINAS KESEHATAN Halaman. 22. sebelum perubahan URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.01.01. - DINAS KESEHATAN Halaman. 22 1.02.1.02.01.0100.00.4. PENDAPATAN 34.598.800.000,00 36.808.700.000,00 2.209.900.000,00 6,39 1.02.1.02.01.0100.00.4.1.

Lebih terperinci