PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
|
|
- Verawati Sasmita
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : dr. H. Solahuddin : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Selanjutnya disebut pihak pertama, Nama Jabatan : H. Al Haris, S.Sos, MH : Bupati Kabupaten Merangin Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua Pihak Pertama Dr. H. SOLAHUDDIN NIP :
2 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 Peningkatan pelayanan kesehatan 1. Angka Kematian Ibu (AKI) 9 Kasus dasar, rujukan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit 2. Angka Kematian Bayi (AKB) 53 Kasus 2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 1. Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan 83% PROGRAM 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capain kinerja dan keuangan Rp Program Penyelenggaraan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah Rp Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Rp Program Penyelenggaraan Aparatur Rp Program Visualisasi Hasil Pembangunan Rp Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Rp Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikkan saran dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya Rp Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rp Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Rp Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Rp Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Rp Program Jaminan Kesehatan Nasional Rp Program Penyakit Tidak Menular Rp Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Pelayanan Dasar Rp Program Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Farmasi Rp Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Pelayanan Dasar- Non Fisik Rp Kepala Dinas Kesehatan Kab. Merangin dr. H. SOLAHUDIN Nip :
3 SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 1. Persentase Penyediaan 94% Birokrasi Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Rata rata Persentase Sarana 84% dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan 3. Rata rata persentase 84% disiplin aparatur 4. Rata- rata Prestasi Kinerja 98% Tenaga Fungsional 5. Nilai Sakip CC 6. Persentase Tingkat Keselarasan RKPD terhadap 80% RPJMD 2 Peningkatan Implementasi SPIP 1. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah WDP 3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 100% Dasar, Rujukan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit 4 Peningkatan Perilaku Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat 1. Persentase ketersediaan biaya operasional UPTD 2. Indeks Kepuasan Masyarakat 3. Persentase Kecamatan yang memiliki puskesmas sesuai standar 4. Jumlah Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan 5. Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 6. Persentase Ketersediaan Biaya Operasional Kesehatan IKM 95% 14 PKM 13 PKM 96% 100% 1. Persentase Rumah BerPHBS 27% PROGRAM 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaia kinerja dan keuangan Rp Program Penyelenggaraan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah Rp Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Rp Program Penyelenggaraan Aparatur Rp Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikkan saran dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya Rp Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Pelayanan Dasar Rp
4 13. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan -Farmasi Rp Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Pelayanan Dasar- Non Fisik Rp Kepala Dinas Kesehatan Kab. Merangin Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Merangin dr. H. Solahudin H. Abdaie, SKM. MKM Nip : Nip :
5 BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Persentase pelaksanaan 100% Dasar, Rujukan, Pemberantasan dan pemeriksaan dan surveilan Penanggulangan Penyakit Jemaah haji 2. Cakupan penemuan dan 95% penangganan penyakit menular 3. Cakupan Penangganan 95% Penyakit Tidak Menular 4. Persentase ketersediaan biaya 100% operasional bidang PROGRAM 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp Program Penyakit Tidak Menular Rp Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Non Fisik Rp Kepala Dinas Kesehatan Kab. Merangin Kepala Bidang P2P Dr. H. Solahudin Zamroni, SKM Nip : Nip :
6 BIDANG SUMBER DAYA DAN INFORMASI KESEHATAN 1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 1. Persentase Peningkatan 36% Birokrasi jabatan fungsional tertentu 2. Rata- rata Prestasi Kinerja 98% 2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Tenaga Fungsional 1. Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan 3. Indeks Kepuasan Masyarakat 4. Persentase Kecamatan yang memiliki Puskesmas sesuai standar 5. Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan Makanan 6. Jumlah Puskesmas rawat inap dan Non rawat inap 7. Persentase Ketersediaan Biaya Operasional Kesehatan 96% 86% IKM 95% 65% 14 PKM 13 PKM 100% PROGRAM 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp Program Penyelenggaraan Aparatur Rp Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikkan saran dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya Rp Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Rp Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Pelayanan Dasar Rp Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Pelayanan Dasar- Non Fisik Rp Kepala Dinas Kesehatan Kab. Merangin Kepala Bidang SDIK Dr. H. Solahudin Bachder Oktaf, SKM Nip : Nip :
7 BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT 1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 1. Jumlah Penyelengaraan 4 Kali Birokrasi Pameran yang diikuti 2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit 3 Peningkatan Prilaku Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat 1. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan 2. Cakupan persalinan yang ditolong nakes dengan kompetensi kebidanan 3. Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan 4. Persentase bumil mendapat tablet tambah darah 5. Persentase Lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 6. Angka Kematian IBu 7. Angka kematian bayi (AKB) 8. Persentase Ketersediaan Biaya Operasional Kesehatan 1. Persentase Rumah BerPHBS 2. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM 86% 75% 98% 30% 50% 9 Kasus 53 kasus 100% 27% 79% PROGRAM 1. Program Visualisasi Hasil Pembangunan Rp Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Rp Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Rp Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar Non Fisik Rp Kepala Dinas Kesehatan Kab. Merangin Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dr. H. Solahudin Syaidina Ali, SKM. M.Kes Nip : Nip :
8 BIDANG PELAYANAN KESEHATAN 1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 100% Dasar, Rujukan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit 90% 1. Persentase Puskesmas sebagai Unit Pelayanan Publik 2. Persentase Pengembangan Obat Asli Indonesia 3. Jumlah puskesmas yang terakreditasi 4. Persentase Kecamatan yang Memiliki Puskesmas sesuai Standar 5. Jumlah Puskesmas rawat inap dan Non rawat inap 6. Persentase Ketersediaan Biaya Operasional Kesehatan 5 PKM 95% 14 PKM 13 PKM 100% 2 Peningkatan Prilaku Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat 3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 1. Persentase rumah tangga ber PHBS 2. Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan 27% 83% PROGRAM 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Rp Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan Rp Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rp Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Pelayanan Dasar Rp Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar-Non Fisik Rp Kepala Dinas Kesehatan Kab. Merangin Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dr. H. Solahudin Erlangga Syahputra, SKM Nip : Nip :
9 KASUBBAG PROGAM DAN KEUANGAN 1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja I. Persentase penyediaan 93% Birokrasi pelayanan administrasi 1. Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Jumlah Kendaraan 28 Unit dinas/operasional yang terlunasi pajaknya 3. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 4. Tersedianya alat tulis kantor II. Nilai Sakip 1. Jumlah laporan kinerja SKPD yang disusun 2. Jumlah laporan tahunan yang disusun 3. Jumlah laporan keuangan yang disusun III. Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD 1. Jumlah Dokumen Rencana Kerja yang disusun 2. Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun 4. Terlaksananya Evaluasi Rencana Kerja SKPD CC 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 90% 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit 1. Persentase ketersediaan biaya operasional UPTD 1. Terlaksananya penyediaan Bangko 2. Terlaksananya penyediaan Pematang Kandis 3. Terlaksananya penyediaan Rantau Panjang 4. Terlaksananya penyediaan Muara Delang 5. Terlaksananya penyediaan Sungai Bulian 6. Terlaksananya penyediaan Muara Siau 7. Terlaksananya penyediaan Pasar Masurai 8. Terlaksananya penyediaan 90%
10 Sungai Manau 9. Terlaksananya penyediaan Simpang Parit 10. Terlaksananya penyediaan Muara Madras 11. Terlaksananya penyediaan Meranti 12. Terlaksananya penyediaan Pamenang 13. Terlaksananya penyediaan Muara Jernih 14. Terlaksananya penyediaan Sumber Agung 15. Terlaksananya penyediaan Muara Kibul 16. Terlaksananya penyediaan Rantau Suli 17. Terlaksananya penyediaan Sekancing 18. Terlaksananya penyediaan Rantau Limau Manis 19. Terlaksananya penyediaan Sungai Jering 20. Terlaksananya penyediaan Batang Masumai 21. Terlaksananya penyediaan Pamenang Barat 22. Terlaksananya penyediaan Nalo Tantan 23. Terlaksananya penyediaan Pasar Baru II. Indeks Kepuasan Masyarakat 1. Adanya Laporan DHA III. Persentase kecamatan yang memiliki puskesmas sesuai standar 1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Puskesmas IV. Jumlah Puskesmas rawat Inap Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap 1. Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun IKM 1 Dokumen 90% 1 Unit 14 PKM 13 PKM 1 Paket
11 V. Persentase Ketersediaan Biaya Operasional Kesehatan 1. Ketersediaan biaya Operasional Kesehatan 2. Terlaksananya Bangko 3. Terlaksananya Kandis 4. Terlaksananya Rantau Panjang 5. Terlaksananya Pamenang 6. Terlaksananya Muara Delang 7. Terlaksananya Sungai Bulian 8. Terlaksananya Muara Siau 9. Terlaksananya Pasar Masurai 10. Terlaksananya Sungai Manau 11. Terlaksananya Simpang Parit 12. Terlaksananya Muara Madras 13. Terlaksananya Meranti 14. Terlaksananya Muara Jernih 15. Terlaksananya Sumber Agung 16. Terlaksananya Muara Kibul 17. Terlaksananya Sekancing 18. Terlaksananya Rt. Limau Manis 19. Terlaksananya Sungai Jering 20. Terlaksananya 100%
12 Batang Masumai 21. Terlaksananya Pamenang Barat 22. Terlaksananya Rantau Suli 23. Terlaksananya Nalo Tantan 24. Terlaksananya Pasar Baru I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik Rp Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Operasional Rp Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp Penyediaan alat tulis kantor Rp II. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp Penyusunan laporan keuangan semesteran Rp Penyusunan Laporan Tahunan Rp III. Program Peningkatan Pengembagan Sistem Perencanaan 1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Rp Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Rp Evaluasi rencana kerja perangkat daerah Rp IV. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Penyediaan Dana Bangko Rp Penyediaan Pematang Kandis Rp Penyediaan Rantau Panjang Rp Penyediaan Muara Delang Rp Penyediaan Sungai Bulian Rp Penyediaan Muara Siau Rp Penyediaan Pasar Masurai Rp Penyediaan Sungai Manau Rp Penyediaan Simpang Parit Rp Penyediaan Muara Madras Rp Penyediaan Meranti Rp Penyediaan Pamenang Rp Penyediaan Muara Jernih Rp Penyediaan Sumber Agung Rp Penyediaan Muara Kibul Rp Penyediaan Rantau Suli Rp Penyediaan Sekancing Rp Penyediaan Rantau Limau Manis Rp Penyediaan Sungai Jering Rp Penyediaan Batang Masumai Rp
13 21. Penyediaan Pamenang Barat Rp Penyediaan Nalo Tantan Rp Penyediaan Pasar Baru Rp V. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1. Perhitungan DHA (Districh Health Account) Rp VI. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 1. Pengadaan Sarana dan prasarana Puskesmas Rp VII. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK) Rp VIII. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Non Fisik 1. Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Rp Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bangko Rp Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kandis Rp Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rantau Panjang Rp Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Delang Rp Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Bulian Rp Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Siau Rp Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pasar Masurai Rp Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Manau Rp Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Simpang Parit Rp Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Madras Rp Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Meranti Rp Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pamenang Rp Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Jernih Rp Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumber Agung Rp Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Kibul Rp Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rantau Suli Rp Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sekancing Rp Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rt. L. Manis Rp Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Jering Rp Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Batang Masumai Rp Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pamenang Barat Rp Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Nalo Tantan Rp Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pasar Baru Rp Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Merangin Kasubbag Program dan Keuangan H. Abdaie, SKM. MKM Haris N, SKM. MPH Nip : Nip :
14 KASUBBAG UMUM, PERLENGKAPAN DAN ASET DINKES KABUPATEN MERANGIN 1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja I. Persentase penyediaan 94% Birokrasi pelayanan administrasi perkantoran 1. Tersedianya jasa kebersihan kantor 2. Tersedianya barang 1 Jenis cetakan dan penggandaan 3. Jumlah jenis komponen 20 Unit instalasi listrik yang diadakan 4. Jumlah bahan bacaan 2 Peningkatan Prilaku Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat peraturan perundangundangan yang diadakan 5. Tersedianya makanan dan minuman pegawai/tamu 6. Frekuensi rapat/koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan 7. Frekuensi koordinasi,konsultasi dan kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan II. Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung yang disediakan 1. Jumlah unit gedung kantor yang dibangun 2. Jumlah kendaraan III. dinas/operasional yang diadakan 3. Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 4. Jumlah meubeler yang diadakan 5. Jumlah perangkat computer yang disediakan 6. Jumlah gedung kantor yang dipelihara 7. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 8. Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 9. Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor yang direhap Nilai Sakip 1. Jumlah dokumen aset SKPD yang disusun I. Persentase rumah tangga ber PHBS 10 Media Masa 290 Kali 200 Kali 84% 1 Unit 1 Unit 4 Unit 61 Unit 6 Unit 1 Unit 12 Unit 35 Unit 2 Unit CC 1 Dokumen 27 %
15 1. Terselenggaranya kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional 1 Kali I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp Penyediaan makanan dan minuman Rp Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp Koordinasi,konsultasi dan kunjungan dalam daerah Rp II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pembangunan Gedung kantor Rp Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Rp Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp Pengadaan Mebeleur Rp Pengadaan Komputer Rp Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rp III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD Rp IV. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peringatan Hari Kesehatan Nasional Rp Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Merangin Kasubbag Umum, Perlengkapan dan Aset H. Abdaie, SKM. MKM Afdal, SE Nip : Nip :
16 KASUBBAG KEPEGAWAIAN 1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja I. Persentase Penyediaan 94% Birokrasi pelayanan administrasi perkantoran 1. Tersedianya tenaga 556 Orang administrasi dan teknisi perkantoran II. Rata-rata persentase sarana 84% dan prasarana pendukung kerja aparatur yang disediakan 1. Jumlah pakaian dinas dan 188 Stel atributnya yang disediakan III. Rata-rata prestasi kinerja 98% tenaga fungsional 1. Jumlah laporan analisis 2 Dokumen jabatan dan beban kerja kepegawaian 2 Peningkatan Implementasi SPIP I. Opini BPK 1. Jumlah laporan pelaksanaan SPIP yang disusun WDP 1 Dokumen I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran Rp II. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Rp III. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 1. Pelaksanaan SPIP Rp IV. Program Penyelenggaraan Aparatur 1. Analisis Jabatan Rp Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Merangin Kasubbag Kepegawaian H. Abdaie, SKM. MKM Lailatul Khoiriah, S.Farm.APT Nip : Nip :
17 KASUBBID PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESWA 1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan I. Persentase pelaksanaan 100% dasar, rujukan, pemberantasan dan pemeriksaan dan surveilan penanggulangan penyakit Jemaah haji 1. Terlaksananya revitalisasi program kesehatan jiwa II. Cakupan penyakit tidak menular 1. Terlaksananya pengendalian PTM penangganan 95% 1 Kali I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Revitalisasi program kesehatan jiwa(keswa) Rp II. Program Penyakit Tidak Menular 1. Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Rp Kepala Bidang P2P Kasubbid. Pencegahan dan Pengendalian PTM Zamroni, SKM Rofi Putra, SKM Nip : Nip :
18 KASUBBID PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR 1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan I. Cakupan penangganan 95% dasar, rujukan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit penyakit menular 1. Persentase POMP Filariasis 85% 2. Terlaksananya kegiatan 85% penjaringan dan pemantauan pengobatan TB Paru 3. API (Annual Parasit Incident) 4. RFT Rate 5. RFT Rate 6. Terlaksananya Penanggulangan DBD 100% 100% 1 % 1 Kegiatan I. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1. Pencegahan dan pengobatan filariasis Rp Pencegahan dan pengobatan TB-Paru Rp Pencegahan dan pengobatan malaria Rp Pencegahan dan pengobatan kusta Rp Pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS Rp Penaggulangan DBD Rp Kepala Bidang P2P Kasubbid P2M Zamroni, SKM Abdul Rahman, S.Pd Nip : Nip :
19 KASUBBID SURVEILANS DAN IMUNISASI 1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan I. Persentase pelaksanaan 100% dasar, rujukan, pemberantasan dan pemeriksaan dan surveilan penanggulangan penyakit Jemaah haji 1. Terlaksananya pelayanan 1 Kali kesehatan calon Haji II. Cakupan penanganan penyakit 95% menular 1. Persentase kejadian DBD 94% yang dilaksanakan fogging focus 2. Persentase desa yang 100% mencapai UCI 3. Tersediannya dokumentasi laporan STP, W1 dan 1 Dokumen laporan investigasi KLB III. Persentase ketersediaan biaya 100% operasional kesehatan 1. Terlaksanaya operasional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Penyelenggaraan Kesehatan Jamaah Haji Rp II. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1. Penyemprotan/fogging Sarang Nyamuk Rp Peningkatan Imunisasi Rp Peningkatan Surveilan Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Rp III. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Non Fisik 1. BOK Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P) Rp Kepala Bidang P2P Kasubbid Surveilans dan Imunisasi Zamroni, SKM Ashari, SKM Nip : Nip :
20 KASUBBID SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1 Peningkatan akuntabilitas kinerja I. Persentase pegawai yang 36% birokrasi mengikuti Diklat/Bintek 1. Jumlah pegawai yang 9 Orang mengikuti pendidikan dan pelatihan 2. Jumlah pegawai yang 9 Orang mengikuti bimtek teknis fungsional II. Rata-rata prestasi kinerja 98% tenaga fungsional 1. Tersusunnya angka kredit 415 orang pegawai fungsional 2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dasar, rujukan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit I. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan 1. Jumlah lomba medis dan paramedis yang dilombakan II. Persentase ketersediaan biaya operasional kesehatan 1. Terlaksananya bantuan operasional bidang SDIK 86% 2 kali 100% I. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal Rp Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Rp II. Program Penyelenggaraan Aparatur 1. Penyusunan dan Penetapan angka kredit Rp III. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Lomba medis dan para medis teladan Rp IV. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan-Non Fisik 1. Bantuan BOK bidang Sumber Daya dan Informasi Kesehatan Rp Kepala Bidang SDIK Kasubbid SDM Kesehatan Bachder Oktaf, SKM Mas ud, SKM. M.Kes Nip : Nip :
21 KASUBBID FARMASI DAN ALAT KESEHATAN 1 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, I. Ketersediaan Obat dan 96% rujukan, pemberantasan dan Perbekalan Kesehatan penanggulangan penyakit 1. Terlaksananya 24 Puskesmas pendistribuasian obat dan perbekalan kesehatan ke puskesmas 2. Terlaksananya peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan II. Persentase pengawasan dan 65% pembinaan keamanan makanan 1. Terselenggarannya pengawasan makanan dan kesehatan makanan hasil industry 2. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan III. Persentase kecamatan yang memiliki puskesmas sesuai standar 1. Jenis alkes/penunjang yang diadakan IV. Jumlah puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap 1. Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan 25 PKM 25 lokasi 95% 140 jenis 14 PKM 13 PKM 1 paket I. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Rp Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp II. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan 1. Pengadaan alkes/penunjang di PRI dan PNRI Rp ,07 III. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 1. Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri Rp Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rp
22 IV. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar 1. Pengadaan peralatan kesehatan (DAK) Rp Kepala SDIK Kasubbid Farmasi dan Alkes Bachder Oktaf, SKM Adrian, S. Farm. Apt Nip : Nip :
23 KASUBBID SISTEM INFORMASI KESEHATAN 1 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, I. Jumlah puskesmas yang 5 PKM rujukan, pemberantasan dan terakreditasi penanggulangan penyakit 1. Jumlah dokumen SPM yang 1 Dokumen disusun II. Persentase anak usia 86% pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan 1. Tersusunnya Profil Dinas 1 Dokumen Kesehatan 2. Terlakananya pengembangan system informasi kesehatan III. Jumlah puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap 14 PKM 13 PKM 1. Tersediannya Peralatan SIK 30 Paket I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Penyusunan Profil Dinas Kesehatan Rp Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Rp II. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1. Standar Pelayanan Minimum Rp III. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar 1. Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Kesehatan(DAK) Rp Kepala Bidang SDIK Kasubbid SIK Bachder Oktaf, SKM Fajar Lestari, SKM Nip : Nip :
24 KASUBBID KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI 1 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, I. Persentase anak usia 86% rujukan, pemberantasan dan pendidikan dasar yang penanggulangan penyakit mendapatkan skrining kesehatan II. Cakupan persalinan yang 76% ditolong tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan 1. Terlaksananya pertemuan 2 kali pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 2. Adanya pertemuan 2 kali pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 3. Jumlah LCT/Dokter kecil 1 kali yang diadakan 4. Terselengganya 1 kali peningkatan kompetensi Nakes mampu tatalaksana KtP/A III. Persentase balita gizi buruk 98% mendapatkan perawatan IV. Persentase bumil mendapatkan 30% tablet tambah darah V. Persentase putri yang 10% mendapatkan tablet tambah darah 1. Peta informasi masyarakat 1 dokumen kurang gizi 2. Jumlah posyandu yang 410 posyandu diberikan bantuan tambahan makanan 3. Terselenggarannya 1 Kali penanggulangan KEP,anemia gizi besi, GAKY, kurang vit A dan kekurangan zat mikro lainnya 4. Terlaksannya pelatihan 1 Kali tatalaksana gizi puskesmas 5. Terlaksannya lomba balita 1 kali sehat tk. Kab, Kota dan Propinsi VI. Persentase lansia mendapatkan 50% pelayanan kesehatan sesuai standar 1. Jumlah lansia yang 160 lansia mendapat pelayanan kesehatan VII. Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) 1. Terselenggaranya pelatihan 9 Kasus 53 Kasus 1 kali tenaga kesehatan dalam
25 penanggulangan hipertensi dalam kehamilan (HDK dan HPP) 2 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit 2. Terlaksananya peningkatan kapasitas bidan dalam penanganan asfiksia pada BBL dan BBLR 3. Terlaksananya pelatihan tatalaksana MTBM dann MTBS bagi bidan di desa I. Persentase ketersediaan biaya operasional kesehatan 1. Terlaksananya operasional puskesmas 2. Terlaksananya operasional bidang Kesmas 1 kali 100% 100% I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Rp Peningkatan kesehatan masyarakat Rp Lomba LC /dokter kecil Rp Sosialissi dan pembentukan jejaring puskesmas mmpu KTP/A Rp II. Progran Perbaikan Gizi Mayarakat 1. Penyusunan peta informasi masyarakat kurng gizi Rp Pemberian tambahan makanan dan vitamin Rp Penanggulangan kurang protein(kep),anemia gizi besi, GAKY, Kurang vitamin A dan kekurangan zat mikro lainnya Rp Pelatihan tatalaksana gizi buruk bagi puskesmas perawatan dan Non perawatan Rp Perlombaan lomba balita Indonesia Rp III. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1. Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia Rp IV. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1. Pelatihan tenaga kesehatan dalam penanggulangan hipertensi Dalam kehamilan(hdk) Rp Peningkatan kapasitas bidan dalam penanganan asfiksia pada BBL dan BBLR Rp Pelatihan tatalaksana MTBM dan MTBS bagi bidan desa Rp V. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan-Non Fisik 1. Jaminan persalinan Rp BOK bidang Kesehatan Masyarakat Rp Kepala Bidang Kesmas Kasubbid Kesga dan Gizi Syaidina Ali, SKM. M.Kes Diece Lajung Sari,S.ST Nip : Nip :
26 KASUBBID KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA 1 Peningkatan perilaku masyarakat untuk I. Persentase Desa/Kelurahan 79% hidup bersih dan sehat yang melaksanakan STBM 1. Terlaksananya pengkajian, 1 kali pengembangn lingkungan sehat I. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1. Pengkajian pengembangan Lingkungan Sehat Rp Kepala Bidang Kesmas Kasubbid Kesling, Kesker dan Olah Raga Syaidina Ali, SKM. M.Kes Bustamrin, S.Pd Nip : Nip :
27 KASUBBID PROMKES DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1 Peningkatan akuntabilitas kinerja I. Jumlah Penyelenggaraan 4 Kali birokrasi pameran yang diikuti 1. Penyelenggaraan pameran 1 Kali 2 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit publikasi pembangunan I. Persentase rumah tangga berphbs 1. Jenis promkes melalui media masa 2. Jumlah desa yang bina desa siaga 3. Jumlah posyandu yang dibina 4. Terselenggaranya lomba bersih sehat 27% 4 Jenis 415 Desa 410 posyandu 25 Puskesmas I. Program Visualisasi Hasil Pembangunan 1. Penyebarluasan informasi hasil pembangunan Rp II. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Rp Pembentukan dan pembinaan desa siaga Rp Pembinaan posyandu Rp Lomba bersih sehat Rp Kepala Bidang Kesmas Kasubbid Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Syaidina Ali, SKM. M.Kes Amroni, SKM Nip : Nip :
28 KASUBBID PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 1 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, I. Jumlah puskesmas yang 5 PKM rujukan, pemberantasan dan terakreditasi penanggulangan penyakit 1. Terlaksananya penyusunan 5 Dokumen akreditasi puskesmas/spo II. Persentase Anak usia 86% pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan 1. Jumlah lomba puskesmas 2 Kali berprestasi yang dilaksanakan 2. Terlaksananya pertemuan 1 Kali revitalisasi program PHN III. Persentase rumah tangga 27% berphbs 1. Terlaksananya pelayanan 5 Orang Publik IV. Persentase keluarga miskin 83% yang mendapatkan pelayanan kesehatan 1. Terlaksananya pengelolaan 4 kali dana non kapitasi BPJS puskesmas 2. Terlaksananya pertemuan 1 kali evaluasi pelaksanaan JKN dan KMS 3. Terlaksananya pelaksaan program KMS I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Lomba puskesmas berprestasi Rp Revitalisasi program Public Health Nurse (PHN) Rp II. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Pelayanan Public Rp III.Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1. Penyusunan standar pelayanan kesehatan Rp IV. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Pengelolaan dana non kapitasi BPJS Puskesmas Rp Pertemuan evaluasi pelaksanaan JKN dan KMS Rp Pembiayaan program kartu merangin sehat (KMS) Rp Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kasubbid Pelayanan Kesehatan Primer Erlangga Syahputra, SKM Nip : Devi Kartika, AmKep
29 KASUBBID PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAN TRADISIONAL 1 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, I. Persentase pengembangan obat 90% rujukan, pemberantasan dan asli indonesia penanggulangan penyakit 1. Terlaksananya pembinaan 1 kali pengobatan tradisional 2. Terlaksanaya pendidikan 1 kali dan pelatihan derta peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional II. Jumlah puskesmas yang 5 PKM terakreditasi 1. Terlaksananya Pemantauan 25 Kali dan pembinaan pelayanan kesehatan rujukan 2. Terlaksananya peningkatan 1 Kali mutu pelayanan kesehatan rujukan I. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 1. Pembinaan dan pengembangan pengobatan tradisional Rp Pendidikan dan pelatihan serta peningkatan mutu pelayanan Kesehatan tradisional Rp II. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1. Pemantauan dan pembinaan pelayanan kesehatan rujukan Rp Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan Rp Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kasubbid Pelkes Rujukan dan Tradisional Erlangga Syahputra, SKM Mustamin, SKM Nip : Nip :
30 KASUBBID FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN PENINGKATAN MUTU 1 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, 5 PKM rujukan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit 5 PKM I. Jumlah puskesmas yang terakreditasi 1. Terwujudnya puskesmas yang akan diakreditasi II. Persentase kecamatan yang memiliki puskesmas sesuai standar 1. Pembangunan puskesmas baru 2. Pembangunan puskesmas pembantu 3. Jumlah pusling yang disediakan 4. Terselenggaranya rehap pustu III. Jumlah puskesmas rawat inap Jumlah pskesmas non rawat inap 1. Jumlah Puskesmas yang di bangun 2. Terlaksananya peningkatan puskesmas 3. Jumlah puskesmas yang direhap 4. Jumlah puskesmas yang dilakukan perluasan 5. Tersedianya puskesmas keliling IV. Persentase ketersediaan biaya operasional kesehatan 6. Terlaksananya operasional bidang pelayanan kesehatan 95% 1 Unit 6 unit 3 unit 5 Unit 14 PKM 13 PKM 1 Unit 2 unit 2 unit 1 unit 3 unit 100% 12 bulan I. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1. Akreditasi Puskesmas Rp II. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 1. Pembangunan puskesmas Rp Pembangunan puskesmas pembantu Rp Pengadaan puskesmas keliling Rp Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu Rp III. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar 1. Pembangunan puskesmas (DAK) Rp Peningkatan puskesmas (DAK) Rp
31 3. Perbaikan puskesmas (DAK) Rp Perluasan puskesmas (DAK) Rp Pengadaan mobil puskesmas keliling (DAK) Rp IV. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Non Fisik 1.BOK bidang pelayanan kesehatan Rp Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kasubbid Fasyankes dan Peningkatan Mutu Erlangga Syahputra, SKM. Hermanto, SKM Nip : Nip :
32 UPTD FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, I. Ketersediaan Obat dan 96% rujukan, pemberantasan dan Perbekalan kesehatan penanggulangan penyakit 1. Tersedianya obat dan 25 PKM perbekalan kesehatan II. Persentase ketersediaan biaya 100% operasional UPTD 1. Terlaksananya penyediaan operasional UPTD Farmasi III. Ketersediaan obat dan 96% perbekalan kesehatan 1. Terlaksananya kebutuhan 1 paket obat untuk masyarakat merangin 2. Terlaksananya rehab baru 1 paket instalasi farmasi 3. Terlaksananya pengadaan 15 unit sarana pendukung instalasi farmasi IV. Persentase ketersediaan biaya 100% operasional kesehatan 4. Terlaksananya operasional UPTD Farmasi I. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Rp II. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Penyediaan DOP UPTD Farmasi dan Perbekes Rp III. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan-Farmasi 1. Penyediaan obat (DAK) Rp Rehabilitasi baru instalasi farmasi (DAK) Rp Pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi (DAK) Rp IV. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan-Non Fisik 1. BOK UPTD farmasi Rp Kepala Dinas Kesehatan Kab. Merangin Kab. Merangin Dr. H. Solahuddin Dede Sulaiman, S.Farm.Apt Nip : Nip :
33 UPTD LABKESDA DINKES KAB. MERANGIN 1 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, I. Persentase ketersediaan biaya 100% rujukan, pemberantasan dan operasional UPTD penanggulangan penyakit 1. Terlaksananya penyediaan operasional UPTD labkesda II. Persentase ketersediaan biaya 100% operasional kesehatan 1. Terlaksananya operasional UPTD Labkesda I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Penyediaan operasional UPTD Labkesda Rp II. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Non Fisik 1. BOK UPTD Labkesda Rp Kepala Dinas Kesehatan Kab. Merangin Kepala UPTD Labkesda Kab. Merangin Dr. H. Solahuddin Fifi Maisari, SKM Nip : Nip :
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : dr. H. Solahuddin : Kepala Dinas
Lebih terperinciRINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 6 TAHUN 2017 29 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN Anggaran : 207 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi :. 02.
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2016 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciPOHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN
ESELON II POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN ESELON III ESELON IV VISI MISI SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS NAMA PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM SASARAN
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.02. KESEHATAN 1.02.01. DINAS KESEHATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013 Formulir RKA SKPD 2.2
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 Sub Unit Organisasi :.
Lebih terperinciRENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 I. PENDAHULUAN Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 15 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 Sub Unit Organisasi :. 02.
Lebih terperinciPENGENDALIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017
PENGENDALIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 INDIKATOR TARGET KINERJA SASARAN NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET Capaian
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Organisasi :. 02.
Lebih terperinciRENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017
RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 INDIKATOR NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET TARGET KINERJA SASARAN RENCANA AKSI ANGGARAN
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014
Hal 1 dari RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1. - KESEHATAN 1. - DINAS
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL : : 21 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciBAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasioanal dan Provinsi Telaahan terhadap kebijakan Nasioanal dan provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 DINAS KESEHATAN Sub
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah RKA-SKPD 2.2 SEMUA Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 1. Organisasi : 1..20 DINAS Rekapitulasi Anggaran Langsung Berdasarkan dan
Lebih terperincie. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Gizi dan PSM 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan KB 3. Seksi Promosi Kesehatan
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN Dengan diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah, serta
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi : 1. 02 : 1. 02. 01 : 1. 02.
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL 5 TAHUN 2013 31 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN
Lebih terperinciLampiran 1 1. Program Kegiatan a. Belanja Tidak Langsung No 1 Belanja Pegawai ( Rp. 34.130.632.391,10 ) 100 96,96 b. Belanja Langsung No PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2009 Kegiatan Kegiatan
Lebih terperinciRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana
DOKUMEN PELAKSANAAN DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : 1.02. - KESEHATAN : 1.02.01. - Dinas Kesehatan PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA Tahun Anggaran
Lebih terperinciRINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR
RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR No Program dan Kegiatan Pagu Dana Realisasi Per Oktober 1 Program Pelayanan Administrasi
Lebih terperinciPERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: : Ir. Slamet Sudarsono : Kepala Kabupaten Merangin
Lebih terperinciPERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan Organisasi DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 201 1.02 Kesehatan 1.02.01 Dinas Kesehatan FORMULIR DPA - SKPD
Lebih terperinciRekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan
Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 06 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. - KESEHATAN :.0.0.
Lebih terperinciLAPORAN KINERJA TAHUN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANGIn DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KINERJA TAHUN 216 DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANGIn KATA PENGANTAR Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan berkah dan rahmat-nya,
Lebih terperinci4.3 Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bagian Keuangan
4.3 Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bagian Keuangan Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Provinsi Lampung Page 35 Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Provinsi Lampung Page 36 Perjanjian Kinerja (PK) 2016
Lebih terperinciKEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN NOMOR :440/SEKT-PROG/DINKES/2016/ TENTANG
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN NOMOR :440/SEKT-PROG/DINKES/2016/ TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN KEPALA DINAS KESEHATAN
Lebih terperinciPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI
NAMA SKPD : 1.02.01. Dinas Kesehatan KODE PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI RKPD 2.2 1.02.01.000 Dinas Kesehatan 1. Urusan Wajib 1. 02. Kesehatan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Lebih terperinciTabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
LAMPIRAN IV : RANCANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PROVINSI BANTEN 2012-2017 DATA CAPAIAN Persentase Balita Ditimbang Berat 1 2 1 PROGRAM BINA GIZI DAN Badannya
Lebih terperinciBAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGI 1. Visi Visi 2012-2017 adalah Mewujudkan GorontaloSehat, Mandiri dan Berkeadilan dengan penjelasan sebagai berikut : Sehat, adalah terwujudnya
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan : 1.10 KESEHATAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2017 DPA-SKPD 2.2 Organisasi : 1.10.20 DINAS KESEHATAN Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan
Lebih terperinci1 02 DINAS KESEHATAN
URUSAN : Kesehatan SKPD : Dinas Kesehatan KODE 1 02 DINAS KESEHATAN 10.451.435.000 1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 361.412.000 1 02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya
Lebih terperinciREVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR
REVIEW INDIKATOR DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR 2015-2019 MISI 1 : Menyediakan sarana dan masyarakat yang paripurna merata, bermutu, terjangkau, nyaman dan berkeadilan No Tujuan No Sasaran Indikator Sasaran
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012
PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.02. - : 1.02.01. - DINAS Halaman
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 02 Kesehatan
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 Tahun 2016 3 Februari 2016 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciDINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD DINAS KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 Dinas Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tidak dipungkiri dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang telah direncanakan
Lebih terperinciAHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah : Nama : AHMAD GUSTIAN,
Lebih terperinciURAIAN sebelum perubahan
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017
Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 07 Formulir DPAOPD. Urusan Pemerintahan :.0. KESEHATAN Organisasi :.0.0. DINAS KESEHATAN Rekapitulasi
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013
Hal 1 dari 6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN Organisasi : 1.02. -
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. KESEHATAN :.0.0. DINAS KESEHATAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 05 Kode Rekapitulasi Belanja Langsung
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016
PEMERINTAH DINAS KESEHATAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Lebih terperinciRENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKAP SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 02 Kesehatan Unit
Lebih terperinciRumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung
SKPD : DINAS KESEHATAN Lembar dari. Rencana Tahun 208 Prakiraan Maju Rencana Tahun 209 No Urusan Wajib 02 Urusan Wajib Bidang Kesehatan 02 0 Dinas Kesehatan 86.803.370.775 5.79.765.478 02 0 0 Program Pelayanan
Lebih terperinciTabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Formulasi Penghitungan Sumber Data
Tabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017-2019 Lampiran 2 No Sasaran Strategis 1 Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, lintas sektor, institusi
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi
Lebih terperinciKATA PENGANTAR dr. Hj. Rosmawati
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kami dapat menyelesaikan Profil Kesehatan Kabupaten Kolaka ini dengan baik. Profil Kesehatan Kabupaten Kolaka merupakan salah
Lebih terperinciBAB. III AKUNTABILITAS KINERJA
1 BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA A. Kinerja Akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar secara umum sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terukur berdasar Rencana Strategis yang
Lebih terperinciAHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah : Nama : AHMAD GUSTIAN, S.Sos
Lebih terperinciPENGENDALIAN DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017
PENGENDALIAN DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI DINAS KETAHANAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017 EVALUASI I V ANGGARAN 1 Meningkatnya Ketersediaan Ketersediaan Program Peningkatan Ketahanan (food availability)
Lebih terperinciRENCANA AKSI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017 1 Meningkatnya Ketersediaan Ketersediaan (food Utama Program Peningkatan Ketahanan availability) (Kg/kapita/tahun): (pertanian/perkebunan)
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp.
RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 2015 1 DINAS 2 DINAS 3 DINAS 4 DINAS 5 DINAS 6 DINAS 7 DINAS 8 DINAS 9 DINAS 10 DINAS 11 DINAS 12 DINAS Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI No SASARAN STRATEGIS No 1 Meningkatnya pelayanan kesehatan 1 Penurunan Angka 17 pada ibu, neonatus, bayi, balita
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola
RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 2016 1 DINAS 2 DINAS 3 DINAS 4 DINAS 5 DINAS 6 DINAS 7 DINAS 8 DINAS 9 DINAS 10 DINAS 11 DINAS 12 DINAS 13 DINAS Pelatihan Mutu Pelayanan
Lebih terperinciINDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. TEBO NOMOR : 01.1.Tahun 2016 TANGGAL : 04 Januari 2016 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO KABUPATEN SKPD TUGAS FUNGSI : TEBO : DINAS
Lebih terperinciKATA PENGANTAR Masyarakat Kolaka yang Sehat, Kuat. Mandiri dan Berkeadilan Profil Kesehatan Kabupaten Kolaka 2016 Hal. i
KATA PENGANTAR Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Taufik dan Hidayah - NYA, sehingga buku Profil Kesehatan Tahun dapat disusun. Profil Kesehatan Kabupaten Kolaka Tahun merupakan gambaran pencapaian
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 204 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Lebih terperinciLAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013
LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET PROGRAM /KEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) I Meningkatnya kualitas air 1 Persentase
Lebih terperincia. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN BULAN :Agustus 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH: Dinas Kesehatan Jumlah No Belanja Tidak Langsung 1 Belanja Pegawai Nama
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 20 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi :. 02. 0 Dinas
Lebih terperinciTabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)
Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun 2013 Kode Program/Kegiatan Indikator Target Renstra 2014 Realisa si (s/d 2012) Target
Lebih terperinciINDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu
INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN 0-05 VISI : TERWUJUDNYA KARANGASEM SEHAT 0 MENUJU JAGADHITA YA CA ITI DHARMA MISI :Melindungi Kesehatan Masyarakat dengan Menjamin Tersedianya Upaya Kesehatan yang Paripurna,
Lebih terperinciAnggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal
LAMPIRAN I.3 : PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman
Lebih terperinciRENCANA KINERJA TAHUNAN
RENCANA KINERJA TAHUNAN Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Tahun Anggaran : 2016 Sasaran Indikator sasaran Target Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Meningkatnya derajat ibu dan
Lebih terperinciANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85
1.02 Dinas Hal 9 1.02 00 00 PENDAPATAN DAERAH 8.550.000,00 8.025.000,00 ( 525.000,00) 93,85 1.02 00 00 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8.550.000,00 8.025.000,00 ( 525.000,00) 93,85 1.02 00 00 1 2 Hasil Retribusi
Lebih terperinciB A B I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang
1 B A B I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Terselenggaranya tata Instansi Pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance dan Clean Governance) merupakan syarat bagi setiap pemerintahan dalam
Lebih terperinciBAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN IV.1. IV.2. VISI Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu dari penyelenggara pembangunan kesehatan mempunyai visi: Masyarakat Jawa
Lebih terperinciLOKASI KEGIATAN PENGADAAN PEKERJAAN. NILAI (Rp) VOLUME LAINNYA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
PENGUMUMAN RENCANA UMUM BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 440/210/DINKES-III/2013 Tanggal : 03 April 2013 PA/KPA Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah Alamat : Jl. R. A. Kartini - Masohi Mengumumkan Rencana Umum
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
SKPD : Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran : 2015 PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2015
Lebih terperinciRENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015
RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 Pemerintah Kabupaten Pacitan DINAS KESEHATAN Jl. Letjend Soeprapto No. 42 Pacitan KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala
Lebih terperinciRencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka
RENCANA KERJA CICALENGKA TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD : CICALENGKA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH BANYUWANGI NOMOR : 04 Tahun 2015 TANGGAL : 22 JULI 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
Lebih terperinciBAB. III AKUNTABILITAS KINERJA
1 BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar secara umum sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terukur berdasar Rencana Strategis yang mengacu
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2016
PEMERINTAH DINAS KESEHATAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada
Lebih terperinciNO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor,44,,000.00 79,58,000.00 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 44,650,000.00 Program pemeliharaan
Lebih terperinciRENCANA AKSI DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017
RENCANA AKSI DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 URAIAN KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI TARGET RENCANA AKSI TRIWULAN I II III IV ANGGARAN PENANGGUNG
Lebih terperinciRENCANA KINERJA TAHUNAN
RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOGIRI TAHUN : 08 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target () () (3) (4). Meningkatnya iklim investasi
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 20 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen
Lebih terperinciKERTAS KERJA RENSTRA OPD
KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018-2021 Sasaran RPJMD OPD Target Sasaran (Impact) Target Tahunan Sasaran SKPD Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (outcome)
Lebih terperinciPENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015
PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 01 NO 1 3 6 I Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Dokumen 93.00 Perencanaan Pembangunan
Lebih terperinciRENCANA AKSI KINERJA DAERAH (RAD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Target ,10 per 1000 KH
Sasaran No. Strategis 1. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, lintas sektor, institusi swasta, organisasi profesi dan dunia usaha dalam rangka sinergisme, koordinasi diantara pelaku
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Dasar Organisasi :. 02. 0 DINAS KESEHATAN REKAPITULASI
Lebih terperinciIKHTISAR EKSEKUTIF RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2017
IKHTISAR EKSEKUTIF RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2017 Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang
Lebih terperinci4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
BUPATI TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TASIKMALAYA, Menimbang
Lebih terperinciIV-55. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten
IV-55 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN Tabel. 4.1 TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN TARGET KINERJA RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2012 2017 No. TUJUAN
Lebih terperinciTABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU
TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM,, KINERJA, KELOMPOK DAN PENDA INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU TUJUAN (OUTPUT) 1. Mewujudkan pelayanan yang terjangkau dan berwawasan mutu kepada seluruh
Lebih terperinciA. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 URUSAN WAJIB KESEHATAN Organisasi :. 02. 0 DINAS KESEHATAN
Lebih terperinciLaporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2016 dapat disusun sebagai
Lebih terperinci