BUPATI ACEH TENGAH بوفاتيا چيهتڤه PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
|
|
- Verawati Hartono
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 BUPATI ACEH TENGAH بوفاتيا چيهتڤه PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Ir. H. NASARUDDIN, MM Jabatan : BUPATI ACEH TENGAH berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Takengon, 13 April 2014 BUPATI ACEH TENGAH D.T.O Ir. H. NASARUDDIN, MM Jl. Commodore Yos Sudarso No. 10 Takengon Provinsi Aceh Kode Pos Telp. (0643) Fax. (0643) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
2 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2015 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1. Peningkatan kesejahteraan dan Pertumbuhan PDRB persen 6.41 pemerataan ekonomi Laju Inflasi persen 3,3 Persentase penduduk miskin persen 13,18 Angka Pengangguran Terbuka persen 3 5. Peningkatan Mutu Pendidikan Angka Melek Huruf persen 93,5 Angka lama sekolah tahun 9,8 APK PAUD persen 36,01 8. Peningkatan mutu pendidikan dasar Angka Partisipasi Sekolah APK SD persen APM SD/SDLB/ MI persen 99 Angka Kelulusan SD/MI Angka Putus Sekolah SD/MI persen 0, Peningkatan mutu pendidikan menengah pertama 18. Peningkatan mutu pendidikan menengah atas Angka Partisipasi Sekolah persen 96 APK SMP/ SMPLB/MTs persen 101,6 APM SMP persen 90 Angka Kelulusan SMP/ SMPLB/MTs persen 99,98 Angka Putus Sekolah SMP/ SMPLB/MTs persen 0,01 APK SMA/SMK/ MA persen 98,05 APM SMA persen 85 Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 1
3 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Angka Kelulusan SMA/SMK/ MA persen 99,95 Angka Putus Sekolah SMA/SMK/ MA persen 0, Peningkatan derajat kesehatan Angka Harapan Hidup tahun 69,9 Angka kematian ibu melahirkan per persen kelahiran hidup Angka kematian Bayi per kelahiran persen 19 hidup Angka kematian neonatal per persen 13 kelahiran hidup Prevalensi kekurangan gizi pada anak persen 0,3 balita Rasio Posyandu per 1000 balita rasio 15,1 Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per rasio 1,16 satuan penduduk Cakupan pelayanan anak Balita persen 95 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 24 bulan Gakin Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD persen 95 dan setingkat Cakupan peserta KB aktif persen 95 Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 2
4 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA AFP lebih besar atau sama dengan 2per kasus penduduk dibawah umur Meningkatnya aktifitas sosial, tahun Penemuan penderita pneumonia balita Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan Desa Siaga aktif persen 80 Jumlah sarana olahraga unit 99 budaya dan olah raga masyarakat Cakupan organisasi olahraga klub 31 Cakupan gelar seni pergelaran 6 Cakupan organisasi kesenian grup 97 Jumlah organisasi kepemudaan organisasi 7 Jumlah kegiatan kepemudaan kegiatan Tersedianya infrastruktur dasar Panjang jalan kondisi baik km 543,38 yang terintegrasi Panjang jalan kondisi rusak ringan km 19,99 Panjang jalan kondisi rusak berat km 94,85 Panjang jembatan meter Jumlah jembatan unit Peningkatan angkutan umum Tersedianya angkutan umum yang unit 146 melayani jaringan jalan Kabupaten Tersedianya angkutan umum melayani jaringan trayek yang menghubungkan unit 2 Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 3
5 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA daerah tertinggal dan terpencil. Tersedianya terminal angkutan unit 9 penumpang. 52. Peningkatan Pengelolaan Perairan Tersedianya air baku untuk kebutuhan persen Meningkatnya pengelolaan persampahan, penataan pertamanan dan melestarikan lingkungan hidup. pokok minimal sehari hari Proporsi rumah tangga dengan akses air bersih Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan. Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kab/kota Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan 59. Penataan perumahan layak huni Persentase perumahan yang belum persen 45 persen 25 persen 80 persen 45 Dokumen 166 ha 6,6 persen 7 memenuhi rumah sehat Cakupan ketersediaan rumah layak huni rumah 1, Meningkatnya kualitas lingkungan Prosentase jumlah usaha dan/ atau persen 40 Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 4
6 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan 64. Peningkatan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pencemaran air Prosentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin persen 27 persen 30 persen 14 ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need) Cakupan PUS Peserta KB persen 93 Cakupan penyediaan alat dan obat persen 50 Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan petugas Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 5
7 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan 76. Peningkatan kompetensi tenaga kerja kesehatan di Puskesmas maupun di Pusat Pelayanan Terpadu/Pusat Krisis Terpadu di Rumah Sakit Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan penegakan hukum kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi orang 640 Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 6
8 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Besaran tenaga kerja yang mendapatkan orang 652 pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan orang 200 pelatihan kewirausahaan Besaran pencari kerja yang terdaftar yang persen 35 ditempatkan Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 81. Peningkatan ketahanan pangan Ketersediaan energi dan protein per kapita persen 65 Ketersediaan informasi pasokan, harga, persen 75 dan akses pangan Stabilitas harga dan pasokan pangan persen 70 Pengawasan dan pembinaan keamanan persen 25 pangan Penanganan daerah rawan pangan persen Peningkatana penanganan sosial Cakupan penyaluran beras untuk penduduk miskin Cakupan KAT yang menerima program persen 30 pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. Panti sosial yang menyediakan sarana panti 45 Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 7
9 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Cakupan penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial persen Peningkatan pelayanan pencatatan sipil yang telah menerima jaminan sosial Cakupan penerbitan Kartu Tanda persen 80 Penduduk (KTP) Cakupan penerbitan akta kelahiran persen 90 Cakupan penerbitan kutipan akta persen 45 kematian 93. Penegakan kebijakan daerah Cakupan penegakan Qanun dan Peraturan persen 25 Bupati Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 persen 60 (ketertiban, ketentraman, keindahan) 95. Penanganan bencana Cakupan pelayanan bencana kebakaran persen 56 Tingkat waktu tanggap (response time rate) menit Peningkatan minat investor untuk berinvestasi daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan Tersedianya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan: antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan media 2 persen 35 Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 8
10 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Koperasi (UMKMK) dengan pengusaha. Tersedianya promosi peluang penanaman promosi 2 modal Peningkatan produktivitas Produksi padi (GKG) ton 19, komoditas pertanian Produksi Jagung ton Produksi Ubi Kayu(umbi basah) ton Produksi Ubi Jalar (umbi basah) ton Produksi Sayuran ton Produksi Buah Buahan ton Tanaman Rempah/Obat obatan ton Peningkatan produktivitas Populasi Kuda ekor komoditas peternakan Populasi Kerbau ekor Populasi Sapi ekor Populasi Kambing ekor Populasi Domba ekor Populasi Ayam Ras ekor Populasi Ayam Buras ekor Populasi Itik ekor Peningkatan produktivitas Produksi Ikan ton 837 komoditas perikanan 116. Peningkatan pengelolaan perdagangan Persentase Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) persen 80 Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 9
11 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Cakupan pengawasan BBM dan pupuk bersubsidi Cakupan pengawasan peredaran barang persen 20 dan jasa Cakupan resi gudang bagi petani persen 20 Jumlah pasar yang terpelihara dan pasar 12 informasi harga 120. Peningkatan industri masyarakat Jenis industri jenis 41 Jumlah Tenaga Kerja orang Pemanfaatan energi Cakupan akses masyarakat terhadap persen 89 sumber daya listrik 123. Pengembangan transmigrasi Jumlah wilayah pengembangan lokasi 6 transmigrasi 124. Peningkatan ekonomi daerah Pertumbuhan Ekonomi persen 6.41 Laju pertumbuhan PDRB Atas Harga Rp ,56 Berlaku (dlm jutaan) 129. Peningkatan Fasilitas PDRB Perkapita Rp ,07 Jumlah Koperasi Aktif persen 60,5 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Jumlah bank unit 22 Wilayah/Infrastruktur 130. Peningkatan Sumber Daya Manusia Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Tahun 76,86 Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 10
12 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Rasio ketergantungan (dependency ratio) persen 43 PROGRAM ANGGARAN 1 Pendidikan Anak Usia Dini Rp Pendidikan Menengah Rp Pendidikan Luar Biasa Rp Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp Pendidikan Pembinaan Dayah Rp Peningkatan Kualitas Dan Pengembangan Dayah Rp Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan Rp Obat Dan Perbekalan Kesehatan Rp Upaya Kesehatan Masyarakat Rp Pengawasan Obat Dan Makanan Rp Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Rp Perbaikan Gizi Masyarakat Rp Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Rp Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan Rp Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak Rp Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 11
13 18 Pelayanan Kesehatan Pada Blud Rsu Rp Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Rp Pembangunan Jalan Dan Jembatan Rp Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan Rp Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan Rp Pembinaan Jasa Kontruksi Rp Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Rp Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Rp Jaringan Pengairan Lainnya 26 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah Rp Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Rp Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Rp Pengembangan Perumahan Rp Lingkungan Sehat Perumahan Rp Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Rp Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp Perencanaan Tata Ruang Rp Pemanfaatan Ruang Rp Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Rp Tumbuh 36 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Rp Daerah 37 Perencanaan Pembangunan Daerah Rp Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp Perencanaan Sosial Dan Budaya Rp Kerjasama Pembangunan Rp Pengembangan Wilayah Perbatasan Rp Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 12
14 42 Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ Rp Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Rp Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas Rp Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Rp Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Rp Dan Lingkungan Hidup 48 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Rp Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Rp Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Rp Tanah 52 Penataan Administrasi Kependudukan Rp Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan Rp Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Rp Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Rp Pembangunan 56 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak Rp Keluarga Berencana Rp Kesehatan Reproduksi Remaja Rp Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Rp Yang Mandiri 60 Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Rp Kegiatan Dimasyarakat 61 Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga Rp Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu PADU Rp Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Rp Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 13
15 Dan Keuangan 64 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Rp Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 65 Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rp Pembinaan Anak Terlantar Rp Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma Rp Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo Rp Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Rp Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Rp Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja Rp Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Rp Menengah 73 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Rp Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi Rp Pengelolaan Kekayaan Budaya Rp Pengelolaan Keragaman Budaya Rp Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Rp Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda Rp Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Rp Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga Rp Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga Rp Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal Rp Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Rp Keamanan 85 Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Rp Pendidikan Politik Masyarakat Rp Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 14
16 87 Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Rp Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Rp Peningkatan Standar Pelayanan Rp Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam Rp Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Rp Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Rp Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Rp Penataan Peraturan Perundang Undangan Rp Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Rp Pelaksanaan Kebijakan KDH 96 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Rp Pengawasan 97 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp Pendidikan Kedinasan Rp Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Rp Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp Pelayanan Perizinan Publik Pemerintahan Rp Pelaksanaan Syari'at Islam Rp Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Rp Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Rp Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Rp Kerjasama Informasi Dengan Mas Media Rp Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi Rp Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 15
17 112 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Rp Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Rp Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Rp Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Rp Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak Rp Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Rp Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Rp Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Rp Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan Rp Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan Rp Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Erpotensi Rp Merusak Lingkungan 124 Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Rp Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rp Pengembangan Destinasi Pariwisata Rp Pengembangan Kemitraan Rp Pengembangan Budidaya Perikanan Rp Pengembangan Perikanan Tangkap Rp Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan Rp Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan Rp Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pasar Rp Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor Rp Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Rp Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Rp Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Rp Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 16
18 137 Pengembangan Wilayah Transmigrasi Rp Takengon, 13 April 2015 BUPATI ACEH TENGAH D.T.O. Ir. H. NASARUDDIN, MM Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 17
KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Optimalisasi peran dan fungsi Persentase produk hukum kelembagaan pemerintah daerah daerah ditindaklanjuti
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 4 1 Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan 1. Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi 400 jumlah kegiatan
Lebih terperinciREKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PROGRAM PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016 KETERSEDIAAN RPJMD RKPD 1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 1 1 1 1 1 1 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Lebih terperinciBUPATI ACEH TENGAH بوفاتي ا چیھ تثھ PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2016
BUPATI ACEH TENGAH بوفاتي ا چیھ تثھ PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2012 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
Lebih terperinciREKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012
Misi 1 163 358,829,768,129 302,555,469,461 84.32% Urusan Pendidikan 79 233,617,961,655 200,628,537,308 85.88% 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 5 1,300,000,000 1,275,743,850 98.13% 2 Program Wajib Belajar
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2011-2016.
Lebih terperinciAnggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,
Anggaran (Sebelum 21 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan 4.654.875.000,00 18.759.324.259,00 15.731.681.490,00 83,86 Prasarana Rumah Sakit 22 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah 39.808.727.000,00
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Menurunnya angka 1 Angka Kemiskinan (%) 10-10,22 kemiskinan 2 Pendapatan per kapita
Lebih terperinciKET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM
Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN 2009-2014 No AGENDA PROGRAM Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Meningkatkan Kualitas
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS
BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS Pembangunan yang diprioritaskan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mendesak yang memberikan dampak luas bagi masyarakat, sebagai berikut : 8.1. Indikasi Program
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN Upaya untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dari setiap misi daerah Kabupaten Sumba Barat
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1. INDIKASI DAN PROGRAM PRIORITAS Program prioritas perlu ditetapkan untuk mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN I.5. : PERATURAN DAERAH BANYUWANGI NOMOR : 04 Tahun 2015 TANGGAL : 22 JULI 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
Lebih terperinciLAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan TARGET PROGRAM PEMBANGUNAN ANGGARAN Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Keluarga Terwujudnya
Lebih terperinciBAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Visi Kabupaten Sleman adalah Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasinya sistem e-government menuju smart
Lebih terperinciBAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA
BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda
Lebih terperinciPERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
- PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KaT A BLITAR KOTABUTAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel serta berorientasi pada
Lebih terperinciSKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja
NO NAMA SKPD HALAMAN 1 SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar 2 2 SKPD : Dinas Kesehatan Kota Denpasar 3 3 SKPD : RSUD Wangaya Kota Denpasar 4 4 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar
Lebih terperinciDinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan
1 Menanggulangi kemiskinan secara 1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan terpadu dan berkelanjutan Sembilan Tahun 2 Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, RSUD Dr. Soeroto 3 Program
Lebih terperinciREVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : Tgk.
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Pada Tahun 2014, rencana program dan kegiatan prioritas daerah adalah: Program indikatif prioritas daerah 1 : Agama dan syariat islam. 1. Program Peningkatan
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan Umum adalah arahan strategis yang berfungsi sebagai penunjuk arah pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk jangka panjang. Kebijakan
Lebih terperinciBUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 TAHUN 2017 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 WALIKOTA SALATIGA PERJANJIAN
Lebih terperinciDAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015
DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 No Prioritas Daerah Sasaran Program SKPD 1 Peningkatan Mutu Pendidikan - Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia sekolah
Lebih terperinciRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH A. KEBIJAKAN UMUM Pembangunan Daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai; untuk itu, kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan
Lebih terperinciBAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMK Aceh Tamiang Tahun 2013-2017, baik yang bersifat Program Unggulan maupun program dalam rangka penyelenggaraan
Lebih terperinciBAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1 PEDOMAN TRANSISI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Lebih terperinciTABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN
TABEL 3.2 MATRIKS NO 1. Pemantapan Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk Pertanian 1 Peningkatan peluang usaha dibidang agribisnis 2 Peningkatan ketahanan pangan pertanian 3 Peningkatan sarana dan prasarana
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lampiran PK NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1. 2. 3. Terwujudnya masyarakat yang toleran, rukun dan damai
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII.1 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara sistematik melalui
Lebih terperinciDAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014
DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NO SATUAN KERJA KODE REKENING PROGRAM PAGU ANGGARAN 1 DISDIKPORA 1.1.1 101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a Jabatan :
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan Prioritas Dearah Tahun 2013 yang dituangkan dalam Bab V, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi
Lebih terperinciBab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2017 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB V I I I 1 BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab
Lebih terperinciPemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2016, maka disusun berbagai program prioritas yang
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. KEBIJAKAN UMUM Kebijakan umum adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada
Lebih terperinciTabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008
Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008 NO. PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SASARAN 1. Percepatan Pembangunan Wilayah Lingkar Luar dan Penanggulangan Kemiskinan - Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Agus Bastian,
Lebih terperinciBUPATI ACEH BARAT PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016
BUPATI ACEH BARAT PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah
Lebih terperinciBAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2009, maka disusunlah prioritas pembangunan Kota Banda Aceh yang sesuai dengan kedudukan
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. KEBIJAKAN UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan adanya pembagian/klasifikasi urusan pemerintahan yang
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dirumuskan kebijakan umum dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, disertai
Lebih terperinciBAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana Program dan kegiatan untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selain Program Pelayanan
Lebih terperinciREKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014
REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014 BULAN : NOPEMBER 2014 NO 1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN 46.877.699.625,00 82,74 20.845.634.092,00
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) VISI : Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015 MISI 1 : TUJUAN
Lebih terperinciDAFTAR ISI PENGANTAR
DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakang II. Dasar Hukum III. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Gambaran Umum Demografis 3. Kondisi Ekonomi BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013
BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN Prioritas pembangunan Kabupaten Lingga Tahun diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Peraturan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KABUPATEN : MALANG TAHUN : 2015 MISI 1 : Mewujudkan Pemahaman & Pengamalan Nilai-nilai Agama, Adat-istiadat dan Budaya Tujuan : Terwujudnya Masyarakat yang
Lebih terperinciRENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA Sasaran Strategis 1. Terwujudnya peningkatan sosial keagamaan 2. Terwujudnya peningkatan pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat 3. Meningkatnya
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada dasarnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2011-2016 diarahkan untuk menjadi
Lebih terperinciDAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum... 1 B. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis dan Demografis... 4 2. Perkembangan Indikator Pembangunan Jawa Barat...
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN A. Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012 2017 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Pati Tahun
Lebih terperinci3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN
3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen
Lebih terperinciDAFTAR ISI PENGANTAR
DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum B. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Kondisi Demografi 3. Status Pembangunan Manusia 4. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi Pembangunan Kota Banjar Tahun 2014-2018 ke dalam pilihan program prioritas di masing-masing
Lebih terperinciPERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi
Lebih terperinciKEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Untuk mewujudkan misi pembangunan daerah Kabupaten Sintang yang selaras dengan strategi kebijakan, maka dibutuhkan adanya kebijakan umum dan program
Lebih terperinci(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d
BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan isu-isu strategis, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta kebijakan umum pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar maka dirumuskan agenda,
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MUSI BANYUASIN. No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target. 1 Produktivitas tanaman pangan (padi) pertahun
Lampiran Perjanjian Kinerja PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MUSI BANYUASIN No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target 1.1.1 Meningkatnya hasil produksi pertanian, perkebunan dan perikanan yang
Lebih terperinciIKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :
IKHTISAR EKSEKUTIF Sistem AKIP/LAKIP Kabupaten Sukabumi adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PERJANJAN PERUBAHAN TAHUN 2016 PEMERNTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANT Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah
Lebih terperinciBab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran
Lebih terperinciDAFTAR ISI PENGANTAR
DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Gambaran Umum 1.3.1. Kondisi Geografis Daerah 1.3.2. Gambaran Umum Demografis 1.3.3.
Lebih terperinciRINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )
Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 65.095.787.348 29.550.471.790 13.569.606.845 2.844.103.829 111.059.969.812 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 64.772.302.460
Lebih terperinciRINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1
Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 66.583.925.475 29.611.683.617 8.624.554.612 766.706.038 105.586.869.742 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 66.571.946.166
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 INDIKASI DAN RENCANA PROGRAM UNTUK MEWUJUDKAN MISI SATU Dalam upaya mewujudkan Misi satu: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang
Lebih terperinciBAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016 1. TUJUAN DAN
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 Program Prioritas Pada bab Indikasi rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau ini akan disampaikan
Lebih terperinciLampiran Meningkatnya cakupan
Lampiran : Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor : Tahun 2017 Tanggal : 2017 I II Pemerintah Visi Kota Pagar Alam Terwujudnya Keseimbangan Masyarakat Pagar Alam Yang Sehat, Cerdas, Berakhlaq Mulia, Dan Didukung
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan :
Lebih terperinciANTO, S.H., M.M., M.Si.
PERIANJIAN KINEzuA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN PATI Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efettif, transparan dan akuntab l serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah
Lebih terperinciBUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N
BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 29 Desember 2016 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Lebih terperinciTarget Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT A Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1 Pertumbuhan Ekonomi % 6,02 6,23 6,07 6,45 6,33 6,63 5,89** 2 PDRB Per Kapita (Harga Berlaku) Rp. Juta
Lebih terperinciPENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERNYATAAN PERNJANJIAN KINERJA ACEH BARAT DAYA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
Lebih terperinciDalam rangka. akuntabel serta. Nama. Jabatan BARAT. lampiran. perjanjiann. ini, tanggungg. jawab kami. Pontianak, Maret 2016 P O N T I A N A K
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERJANJIANN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahann yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah
Lebih terperinciBUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N
BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 30 Desember 2013 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014 A. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Pekalongan dan sejalan dengan upaya mewujudkan
Lebih terperinciBAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017
196 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017 Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun
Lebih terperinciBAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN Prioritas dan sasaran merupakan penetapan target atau hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan yang direncanakan, terintegrasi, dan konsisten terhadap pencapaian
Lebih terperinciTabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuningan
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuningan NO 2018 A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 PDRB per Kapita (juta rupiah) - PDRB
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Investor Berskala Nasional PMA 17 PMA/PMDN Ekonomi dan Daya Saing
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1. Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan 1. Angka
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 06 Kabupaten Tahun Anggaran : 06 : Hulu Sungai Selatan TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 4 Mewujudkan nilai- nilai agamis sebagai sumber
Lebih terperinciVISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan 1 Mewujudkan sumber daya manusia Bangkalan yang agamis, produktif, berkualitas dan berdaya saing kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing,
Lebih terperinciWALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR
WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR NOMOR : 188/ 955 / HK / 410.010.2 / 2015 TENTANG PENYEMPURNAAN UKURAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2011 2015 WALIKOTA BLITAR, Menimbang
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : DR.
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- 125 - BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk mencapai Visi dan Misi selanjutnya dipertegas melalui strategi pembangunan daerah yang akan
Lebih terperinciLampiran Rekapitulasi Capaian Kinerja Tahun 2016
Lampiran Rekapitulasi Kinerja Tahun 2016 Tujuan Sasaran Indikator Target Mewujudkan 1. Mewujudkan 1. Opini BPK WTP On proses - - 6.054.909.055,- 5.208.945.347,- 86,02 kualitas penyelenggaraan Sistem kinerja
Lebih terperinciBAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2014 memuat program kegiatan yang diarahkan sepenuhnya bagi pencapaian prioritas tahun 2014. Lebih
Lebih terperinciSASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
KABUPATEN : LUMAJANG PERJANJIAN KINERJA TAHUN : 2016 MISI I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan,
Lebih terperinci