RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR. RKPD: DINAS KESEHATAN hal 1 dari 19
|
|
- Hartanti Hartono
- 5 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR Hasil Program Keluaran (Output) Hasil Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Urusan Pemerintahan Big Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Peningkatan Administrasi Perkantoran Penyediaan Peningkatan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan (BK ) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perung-Ungan Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Penyusunan Perencanaan Pelaporan Kinerja Keuangan kecukupan administrasi perkantoran sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Aparat Disiplin aparatur mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi dokumen perncanaan, laporan keuangan kinerja tepat waktu ,00 0,00 0, , ,00 100% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Kecukupan Administrasi Perkantoran kecukupan administrasi perkantoran Pemenuhan Honor Dokter Perawat PTT 100% Kecukupan Adminitrasi Perkantoran 100% kecukupan administrasi perkantoran 100% Kecukupan Administrasi Perkantoran 100% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 100% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 100% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 100% ,00 0,00 0,00 0, ,00 sarana prasarana aparatur layak fungsi 100% sarana prasarana aparatur layak fungsi 100% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah pengadaan seragam petugas keamanan 0 seragam petugas keamanan 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 100% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Jumlah sosialisasi dilaksanakan 2 PNS mengikuti sosialisasi 100% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 100% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Jumlah Dokumen Renstra disusun Jumlah Dokumen Renja disusun Jumlah Dokumen LAKIP disusun Jumlah Dokumen Anggaran 0 Dokumen Perencanaan, 1 Laporan Keuangan Kinerja 1 tepat waktu 4 100% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg RKPD: hal 1 dari 19
2 Hasil Program Keluaran (Output) Hasil Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Monitoring, Evaluasi Pelaporan Pemutakhiran Data Dasar Pelayanan Pertemuan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi Sinergi (KISS) Program Daerah Program Upaya Penurunan AKI/AKB Peningkatan kualitas ibu, bayi, balita, anak prasekolah Jampersal AKI, AKB 98,07% ( KH)/ 10,4%(1000 KH) PKM menyusun Dokumen RUK Dokumen Data Dasar disusun Program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan Persalinan oleh Nakes Kunjungan Bayi Kunjungan Neonatal Lengkap Kunjungan Bumil K4 Penanganan Neonatal Komplikasi Komplikasi Kebian Mendapat Penanganan Pelayanan Anak Balita Ibu Bersalin di Fasilitas 100% Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan Kinerja tepat waktu 100% Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan Kinerja tepat waktu 100% Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan Kinerja tepat waktu 99,01% Penurunan AKI 91% 91% 93% Penurunan AKB 90,5% 91% 81% 93% Penurunan AKI Penurunan AKB 100% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 100% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 100% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 98,07/ KH 10,4/ KH 98,07/ KH 10,4/ KH ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg RKPD: hal 2 dari 19
3 Hasil Program Keluaran (Output) Hasil Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Peningkatan mutu reproduksi keluarga berencana Peningkatan Pelayanan Remaja Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular Tidak Menular Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk Prevalensi Gizi buruk, Prevalensi shunting penanggulangan penyakit menular tidak menular 1,22% (21,26%) Peserta KB Aktif Melaksanakan Pelayanan Peduli Remaja Penjaringan Siswa SD Setingkat pemberian MP ASI pada balita 6-24 bulan Gakin balita gizi buruk mendapat perawatan balita ditimbang berat banya (D/S) bumil KEK GAKIN mendapatkan PMT bayi 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif bayi lahir mendapat IMD 68,5% Penurunan AKI Penurunan AKB 29% Penurunan AKI 96% Penurunan AKB 75% Prevalensi Balita Gizi Buruk 100% 78% 9,82% Prevalensi stunting 15% 5,3% 98,07/ KH 10,4/ KH 98,07/ KH 10,4/ KH ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg ,00 0,00 0,00 0, ,00 1,22% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 21,26% 100% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Insiden rate DBD <49 penurunan kematian akibat penyakit menular Insident rate DBD <49 desa UCI Insident rate DBD <49 penderita DBD ditangani 100% desa dengan Posbindu PTM 2% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 92,4% 30% RKPD: hal 3 dari 19
4 Hasil Program Keluaran (Output) Hasil Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular Peningkatan Imunisasi Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penanggulangan Wabah Penanggulangan Penyakit Tidak Menular kesembuhan kusta ODHA dengan ARV penderita malaria mendapat ACT penderita diare ditangai pneumonia balita ditangani pasien TB BTA (+) ditangani pasien TB BTA (+) ditangani anak 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap jumlah penemuan AFP 2/ penduduk usia kurang dari 15 thn penyakit menular wabah dilakukan penyelidikan epidemiologi skrining PTM bagi penduduk beresiko usia lebih dari 15 thn penurunan kematian 65% akibat penyakit menular 100% desa UCI 100% 100% desa dengan posbindu 100% PTM 100% 92% penurunan kematian akibat penyakit menular desa UCI desa dengan posbindu PTM 6 PErsentase penurunan kematian akibat penyakit menular 100% desa UCI desa dengan posbindu PTM 8% penurunan kematian akibat penyakit menular desa UCI desa dengan posbindu PTM 2% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 92,4% 30% 2% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 92,4% 30% 2% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 92,4% 30% 2% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. RKPD: hal 4 dari 19 92,4% 30%
5 Hasil Program Keluaran (Output) Hasil Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Peningkatan Pelayanan Jiwa Program Pembiayaan Jaminan Nasional Jaminan Daerah (SPM) Penghitungan Analisa Belanja Pelayanan Jaminan Tingkat Pertama ( Bakung) Bakung Coverage) kasus pasung ditangani 76% penurunan kematian akibat penyakit menular desa UCI desa dengan posbindu PTM 2% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. 92,4% 30% ,00 0,00 0,00 0, ,00 non penduduk didaftarkan oleh Pemkab Blitar Jaminan Pemenuhan Pembiayaan dari Bakung non di Bakung 100% 100% 10% 100% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg RKPD: hal 5 dari 19
6 Hasil Program Keluaran (Output) Hasil Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jaminan Tingkat Pertama ( Wonotirto) Wonotirto ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg Jaminan Tingkat Pertama ( Margomulyo) Jaminan Tingkat Pertama ( Wates) Margomulyo Wonotirto non di Wonotirto Margomulyo non di Margomulyo Wates non di Wates 100% 100% 100% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg RKPD: hal 6 dari 19
7 Hasil Program Keluaran (Output) Hasil Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jaminan Tingkat Pertama ( Binangun) ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg Jaminan Tingkat Pertama ( Sutojayan) Jaminan Tingkat Pertama ( Kademangan) Kademangan Binangun non di Binangun Sutojayan non di Sutojayan Kademangan non di Kademangan 100% 100% 100% Pembiayaan dari ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 10% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg RKPD: hal 7 dari 19
8 Hasil Program Keluaran (Output) Hasil Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jaminan Tingkat Pertama ( Kanigoro) Kanigoro ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg Jaminan Tingkat Pertama ( Talun) Jaminan Tingkat Pertama ( Selopuro) Talun Selopuro Kanigoro non di Kanigoro Talun non di Talun Selopuro non di Selopuro 100% 100% Pembiayaan dari 100% 10% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg RKPD: hal 8 dari 19
9 Hasil Program Keluaran (Output) Hasil Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jaminan Tingkat Pertama ( Kesamben) Kesamben ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg Jaminan Tingkat Pertama ( Boro) Jaminan Tingkat Pertama ( Doko) Jaminan Tingkat Pertama ( Wlingi) Boro Wlingi Kesamben non di Kesamben Boro non di Boro Doko non di Doko Wlingi non di Wlingi 100% 100% 100% 100% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg RKPD: hal 9 dari 19
10 Hasil Program Keluaran (Output) Hasil Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jaminan Tingkat Pertama ( Gandusari) Gandusari ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg Jaminan Tingkat Pertama ( Slumbung) Jaminan Tingkat Pertama ( Garum) Slumbung Gandusari non di Gandusari Slumbung non di Slumbung Garum non di Garum 100% 100% 100% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg RKPD: hal 10 dari 19
11 Hasil Program Keluaran (Output) Hasil Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jaminan Tingkat Pertama ( Nglegok) Nglegok ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg Jaminan Tingkat Pertama ( Sanankulon) Jaminan Tingkat Pertama ( Ponggok) Sanankulon Ponggok Nglegok non di Nglegok Sanankulon non di Sanankulon Ponggok non di Ponggok 100% 100% 100% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg RKPD: hal 11 dari 19
12 Hasil Program Keluaran (Output) Hasil Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jaminan Tingkat Pertama ( Bacem) Bacem ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg Jaminan Tingkat Pertama ( Srengat) Jaminan Tingkat Pertama ( Wonodadi) Srengat Wonodadi Bacem non di Bacem Srengat non di Srengat Wonodadi non di Wonodadi 100% 100% 100% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg RKPD: hal 12 dari 19
13 Hasil Program Keluaran (Output) Hasil Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Jaminan Tingkat Pertama ( Uawu) Uawu ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg Program Obat Perbekalan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Perbekalan (DAK) Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Pengadaan Reagen BMHP Pengadaan Obat Perbekalan (DAK) obat perbekalan Jaringannya Uawu 100% non di Uawu 78% ,00 0,00 0, , ,00 sarana prasrana pengelolaan obat biaya operasional Instalasi farmasi reagen BMHP di Jaringannya Pengadaan Obat Perbekkes sesuai dengan kebutuhan 90% oabat perbekalan Jaringannya obat perbekalan puskesmas jaringannya 100% obat perbekalan jaringannya 93% obat perbekalan Jaringannya 92% Pemenuhan Obat Perbekalan di Jaringannya 78% 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Keg. sdg 78% 78% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 78% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 78% ,00 0,00 0, , ,00 Keg. sdg RKPD: hal 13 dari 19 SILPA DAK
14 Hasil Program Keluaran (Output) Hasil Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Pelayanan Kefarmasian Alat Pelayanan Distribusi Obat E-Logistik Pengadaan Posbindu Kit (DAK) Pengadaan Kit Deteksi Dini Tindak Lanjut Kanker (DAK) Program Pengembangan SDM Kecukupan Tenaga Sesuai Standar Pemenuhan Alkes di jaringannya Pendistribusian obat ke puskesmas sistem pengelolaan obat secara elektronik Jumlah pengadaan posbindu kit Jumlah Pengadaan Kit Deteksi Dini Tindak Lanjut Kanker 72% obat perbekalan jaringannya 100% obat perbekalan 100% puskesmas jaringannya 24 Pemenuhan Obat Perbekalan di Jaringannya 24 Pemenuhan Obat Perbekalan di Jaringannya 78% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 78% 0,00 0,00 0, , ,00 Keg. 78% 0,00 0,00 0, , ,00 Keg. 78% 0,00 0,00 0, , ,00 Keg. 72% ,00 0,00 0,00 0, ,00 RKPD: hal 14 dari 19
15 Hasil Program Keluaran (Output) Hasil Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Peningkatan Kualitas SDM Penilaian Angka Kredit Bagi Tenaga Fungsional Program Upaya Masyarakat Peningkatan Pelayanan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rasio Dokter terhadap jml penduduk Rasio Dokter Gigi terhadap jml penduduk Rasio Perawat terhadap jml penduduk Rasio Bi terhadap jml penduduk Rasio Perawat Gigi terhadap jml penduduk Rasio Apoteker terhadap jml penduduk Rasio Asisten Apoteker terhadap jml penduduk Rasio Sanitarian terhadap jml penduduk Rasio Ahli gizi terhadap jml penduduk Nakes Tersertifikasi SDM mengikuti diklat terakreditasi Nakes mendapat Angka Kredit 1 : Kecukupan Tenaga 1 : sesuai Standar 1 : : : : : : : % 15% 100% Kecukupan Tenaga Sesuai Standar 72% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 72% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg ,00 0,00 0, , ,00 Rasio, Poliklinik, Pustu persatuan Penduduk Terakreditasi sudah BLUD 1: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 50% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg RKPD: hal 15 dari 19
16 Hasil Program Keluaran (Output) Hasil Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Penyediaan Biaya Operasioanal Bantuan Operasional (BOK) Pelayanan Akreditasi (DAK) Penyelenggaraan Perijinan, Rekomendasi Sarana Pelayanan Pemeliharaan Lansia Pembuatan Pemeliharaan Jaringan Online Pelayanan Pengadaan Perangkat Komputer Untuk SIKNAS/SIKDA (DAK) Publikasi Program Big di Media Peningkatan Mutu Tradisional Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana /Pustu Kondisi Bangunan Fasilitas memenuhi syarat Pemenuhan Biaya Operasional PKM Pemenuhan Biaya Operasional Preventif Promotif di Jumlah Terakreditasi PErsentase sarana ijin operasional lansia PKM santun lansia Jumlah PKM terpasang jaringan LAN Jumlah pengadaan perangkat komputer untuk SIKNAS/SIKDA program dipublikasikan ke media pengobat tradisional terdaftar dibina 100% Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 100% Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 8 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 100% Indeks kepuasan terhadap 56% Indeks kepuasan 12,5% terhadap 5 Indeks kepuasan terhadap 26 Indeks kepuasan terhadap 50% Indeks kepuasan terhadap 70% Indeks kepuasan terhadap ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 0,00 0,00 0, , ,00 Keg. sdg 0,00 0,00 0, , ,00 Keg ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg ,00 0,00 0, , ,00 Keg ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 60% ,00 0,00 0,00 0, ,00 RKPD: hal 16 dari 19
17 Hasil Program Keluaran (Output) Hasil Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Pembangunan Rehab Rumah Pembangunan Rehab Pembantu Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Pengadaan Ambulance Pembangunan Rehab Program Penyehatan Lingkungan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Penyelenggaraab Kabupaten Sehat Pembangunan Pemeliharaan IPAL akses sanitasi dasar Kondisi Rumah Medis Paramedis memenuhi syarat Kondisi Bangunan Pustu memenuhi syarat Pemeliharaan PKM Ambulance sesuai standart Kondisi Bangunan PKM memenuhi syarat 35% Kondisi Bangunan Fasilitas memenuhi syarat 45% Kondisi Bangunan Fasilitas memenuhi syarat 100% Kondisi Bangunan Fasilitas memenuhi syarat 75% Kondisi Bangunan Fasilitas memenuhi syarat 62% Kondisi Bangunan Fasilitas memenuhi syarat 60% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 60% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 60% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 60% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 60% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 77% ,00 0,00 0,00 0, ,00 TTU memenuhi syarat sanitasi RT Akses Jamban Sehat RT Akses Air minum layak Jumlah Desa Sehat PKM IPAL 77% RT akses sanitasi dasar 87% 70% 100 RT akses sanitasi dasar 33% RT akses sanitasi dasar 77% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 77% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 77% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg RKPD: hal 17 dari 19
18 Hasil Program Keluaran (Output) Hasil Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Penyusunan Sosialisasi Perda KTR Pelayanan Laboratorium Pelayanan Kerja Pembinaan Olahraga Program Pengawasan Pengendalian Makanan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Bahan Berbahaya Pengawasan Keamanan Makanan Hasil Industri Program Promosi Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi Informasi Sadar Hidup Sehat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat TPM Laik Sehat berperilaku hidup bersih sehat Jumlah Perda KTR disusun Jumlah sosialisasi Perda KTR Sampel Air Bersih diperiksa Sampel Depo Air Minum diperiksa Sampel Makanan diperiksa Jumlah Pos UKK terbentuk Jumlah melakukan upaya olahraga 1 RT akses sanitasi dasar 0 60% RT akses sanitasi dasar 60% 60% 5 rumah tangga berakses sanitasi dasar 5 RT akses sanitasi dasar 77% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 77% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 77% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. 77% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. 40% ,00 0,00 0,00 0, ,00 toko grosir/swalayan terbina IRT dibina 30% TPM Laik sehat 100% TPM Laik sehat 40% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 40% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 53% ,00 0,00 0,00 0, ,00 program prioritas disosialisasikan melalui media Jumlah jenis media promosi program prioritas dihasilkan SBH Kwaran aktif Rumah Tangga Sehat keluarga sehat Lomba Posyandu Posyandu PURI 100% Desa Siaga Aktif 4 90% 53% desa siaga aktif 100% 70% desa siaga aktif 53% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 53% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 53% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg RKPD: hal 18 dari 19
19 Hasil Program Keluaran (Output) Hasil Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Pemantapan Taman Posyandu Pengembangan Taman Posyandu (BK ) Fasilitasi Pembinaan Desa Siaga posyandu PURI menjadi taman posyandu Jumlah taman posyandu dibina pembinaan desa siaga aktif pratama 61% desa siaga aktif 30% Persentasi Desa siaga aktif 70% desa siaga aktif 53% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 53% 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg 53% ,00 0,00 0,00 0, ,00 Keg. sdg TOTAL ,00 0,00 0, , ,00 RKPD: hal 19 dari 19
KERTAS KERJA RENSTRA OPD
KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018-2021 Sasaran RPJMD OPD Target Sasaran (Impact) Target Tahunan Sasaran SKPD Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (outcome)
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 URUSAN WAJIB KESEHATAN Organisasi :. 02. 0 DINAS KESEHATAN
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 02 Kesehatan
Lebih terperinciBAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasioanal dan Provinsi Telaahan terhadap kebijakan Nasioanal dan provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
Lebih terperinciBAB II PERENCANAAN KINERJA
1 BAB II PERENCANAAN KINERJA Dalam mencapai suatu tujuan organisasi diperlukan visi dan misi yang jelas serta strategi yang tepat. Agar lebih terarah dan fokus dalam melaksanakan rencana strategi diperlukan
Lebih terperinciRENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR (10) (11) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR Lampiran II Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : SE- 050/482.2/409.201.4/2017 Tanggal 19 Juli 2017 Jadwal Kegiatan Program Indikator
Lebih terperinciBAB. III AKUNTABILITAS KINERJA
1 BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar secara umum sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terukur berdasar Rencana Strategis yang mengacu
Lebih terperinciBAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan
Lebih terperinciTabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)
Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun 2013 Kode Program/Kegiatan Indikator Target Renstra 2014 Realisa si (s/d 2012) Target
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI No SASARAN STRATEGIS No 1 Meningkatnya pelayanan kesehatan 1 Penurunan Angka 17 pada ibu, neonatus, bayi, balita
Lebih terperinciRENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 I. PENDAHULUAN Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Organisasi :. 02.
Lebih terperinciPERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
Lebih terperinci1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.
Berdasarkan uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama periode 2011-2015, maka telah ditetapkan target agregat untuk
Lebih terperinciPOHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN
ESELON II POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN ESELON III ESELON IV VISI MISI SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS NAMA PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM SASARAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN KANTOR PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH LANTAI V JL. JEND SUDIRMAN KM 12 CAMBAI KODE POS 31111 TELP. (0828) 81414200 Email: dinkespbm@yahoo.co.id KOTA PRABUMULIH Lampiran
Lebih terperinciPERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
Lebih terperinciBAB. III AKUNTABILITAS KINERJA
1 BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA A. Kinerja Akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar secara umum sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terukur berdasar Rencana Strategis yang
Lebih terperinciREVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR
REVIEW INDIKATOR DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR 2015-2019 MISI 1 : Menyediakan sarana dan masyarakat yang paripurna merata, bermutu, terjangkau, nyaman dan berkeadilan No Tujuan No Sasaran Indikator Sasaran
Lebih terperinciDINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD DINAS KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 Dinas Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tidak dipungkiri dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang telah direncanakan
Lebih terperinciTabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra
Lebih terperinciINDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu
INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN 0-05 VISI : TERWUJUDNYA KARANGASEM SEHAT 0 MENUJU JAGADHITA YA CA ITI DHARMA MISI :Melindungi Kesehatan Masyarakat dengan Menjamin Tersedianya Upaya Kesehatan yang Paripurna,
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya kesehatan masyarakat 1. Persentase tersedianya
Lebih terperinciRENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE intensitas upaya-upaya pencegahan. yang melaksanakan pembinaan petugas kab/puskesmas KH)
RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE 2014-2018 VISI : " BALI SEHAT MENUJU BALI MANDARA " MISI : 1. MEMELIHARA, MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN UPAYA KESEHATAN YANG MERATA, BERMUTU DAN TERJANGKAU
Lebih terperinciTarget Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk
PEMERINTAH KOTA MALANG MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA MALANG (PENYEMPURNAAN) TAHUN 2013-2018 Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA M Nomor : 188.47/ 92 / 35.73.306/ 2015 Tanggal
Lebih terperinciBAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGI 1. Visi Visi 2012-2017 adalah Mewujudkan GorontaloSehat, Mandiri dan Berkeadilan dengan penjelasan sebagai berikut : Sehat, adalah terwujudnya
Lebih terperinciTUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tebing Tinggi 011-016 3 NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS KESEHATAN TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PROVINSI BANTEN 2012-2017 DATA CAPAIAN Persentase Balita Ditimbang Berat 1 2 1 PROGRAM BINA GIZI DAN Badannya
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah RKA-SKPD 2.2 SEMUA Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 1. Organisasi : 1..20 DINAS Rekapitulasi Anggaran Langsung Berdasarkan dan
Lebih terperinciRINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan Nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran,
Lebih terperinciLampiran 1 1. Program Kegiatan a. Belanja Tidak Langsung No 1 Belanja Pegawai ( Rp. 34.130.632.391,10 ) 100 96,96 b. Belanja Langsung No PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2009 Kegiatan Kegiatan
Lebih terperinciRumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung
SKPD : DINAS KESEHATAN Lembar dari. Rencana Tahun 208 Prakiraan Maju Rencana Tahun 209 No Urusan Wajib 02 Urusan Wajib Bidang Kesehatan 02 0 Dinas Kesehatan 86.803.370.775 5.79.765.478 02 0 0 Program Pelayanan
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 6 TAHUN 2017 29 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciTabel Target dan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun No Indikator Target 2015
Capaian Kinerja Capaian Kinerja Urusan Kesehatan diukur melalui beberapa indikator yang telah ditetapkan targetnya dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 sebagai berikut : Tabel Target dan Capaian
Lebih terperinciBAB V SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN. tahun. Berikut data ketenagaan pegawai di Puskesmas Banguntapan III per 31
BAB V SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN A. KETENAGAAN Situasi ketenagaan di Puskesmas Banguntapan III berubah dari tahun ke tahun. Berikut data ketenagaan pegawai di Puskesmas Banguntapan III per 31 Desember
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 Sub Unit Organisasi :. 02.
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 Sub Unit Organisasi :.
Lebih terperinciRENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015
RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 Pemerintah Kabupaten Pacitan DINAS KESEHATAN Jl. Letjend Soeprapto No. 42 Pacitan KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala
Lebih terperinciPuji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ijin dan. kehendak-nya sehingga Laporan Tahunan dan Profil Kesehatan Puskesmas
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ijin dan kehendak-nya sehingga Laporan Tahunan dan Profil Kesehatan Puskesmas Kecamatan Matraman Tahun 2017 selesai disusun. Laporan Tahunan dan Profil
Lebih terperinciB A B I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang
1 B A B I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Terselenggaranya tata Instansi Pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance dan Clean Governance) merupakan syarat bagi setiap pemerintahan dalam
Lebih terperinciRENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.
VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang mandiri untuk hidup sehat MISI I : Meningkatkan Kemandirian dalam Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Kesehatan. Meningkatkan Masyarakat Miskin Cakupan
Lebih terperinciLAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013
LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET PROGRAM /KEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) I Meningkatnya kualitas air 1 Persentase
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagai diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka
Lebih terperinciTABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU
TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM,, KINERJA, KELOMPOK DAN PENDA INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU TUJUAN (OUTPUT) 1. Mewujudkan pelayanan yang terjangkau dan berwawasan mutu kepada seluruh
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2016 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015
PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran : 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 1
Lebih terperinciRekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan
Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 06 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. - KESEHATAN :.0.0.
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi : 1. 02 : 1. 02. 01 : 1. 02.
Lebih terperinciPERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
WALIKOTA TASIKMALAYA PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR : 24 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KOTA TASIKMALAYA WALIKOTA TASIKMALAYA Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan
Lebih terperinciVISI DAN MISI BUPATI MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 2021 VISI DAN MISI BUPATI VISI: MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING 6 MISI MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS
Lebih terperinciBAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN IV.1. IV.2. VISI Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu dari penyelenggara pembangunan kesehatan mempunyai visi: Masyarakat Jawa
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016
PEMERINTAH DINAS KESEHATAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 DINAS KESEHATAN Sub
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
SKPD : Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran : 2015 PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2015
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 15 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.02. KESEHATAN 1.02.01. DINAS KESEHATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013 Formulir RKA SKPD 2.2
Lebih terperinciPENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KESEHATAN Tahun Anggaran : 2015 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Peningkatan Mutu Aktivitas Perkantoran Terselenggaranya
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan : 1.10 KESEHATAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2017 DPA-SKPD 2.2 Organisasi : 1.10.20 DINAS KESEHATAN Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BLITAR REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
Lampiran IV Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 4 7 October 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, TAHUN ANGGARAN 2015 KODE 1 Urusan
Lebih terperinciRENCANA KINERJA TAHUNAN
RENCANA KINERJA TAHUNAN Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Tahun Anggaran : 2016 Sasaran Indikator sasaran Target Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Meningkatnya derajat ibu dan
Lebih terperinciINDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN A. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Lebih terperinciPEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016
Halaman : PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 06 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : (.0 ) : ( 00 ) Kesehatan Dinas
Lebih terperinciBAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan pada masing-masing
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. KESEHATAN :.0.0. DINAS KESEHATAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 05 Kode Rekapitulasi Belanja Langsung
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. Tersusunnya laporan penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2015 Bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung.
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sesuai Pasal 13 dan 14 huruf j Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa Kesehatan merupakan urusan wajib dan dalam penyelenggaraannya
Lebih terperinciPEMERTNTAH KOTA PRABUMULIH. I}INAS KE,SEHATAN Kantor Pemerintah Kota Prabumulih Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 Pangkul Pratrumulih TENTANG
.l:,, & ii e. -*. 1r.l: '8,, PEMERTNTAH KOTA PRABUMULIH I}INAS KE,SEHATAN Kantor Pemerintah Kota Prabumulih Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 Pangkul Pratrumulih &Hrt*hl* ICEBqEHaH I(EPUTUSAN KEPALA
Lebih terperinciMewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat.
Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat. Pada misi V yaitu Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat telah didukung dengan 8 sasaran sebagai
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 6 29 December 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciINDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN A. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL 5 TAHUN 2013 31 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN
Lebih terperinciKATA SAMBUTAN DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3
DAFTAR ISI hal. KATA SAMBUTAN DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN i ii iv v x BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3 A. KEADAAN PENDUDUK 3 B. KEADAAN EKONOMI 8 C. INDEKS PEMBANGUNAN
Lebih terperinciA. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan
Lebih terperinciEVALUASI KINERJA DINAS KESEHATAN KAB. BOALEMO TAHUN 2016 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK MENCAPAI TARGET
EVALUASI KINERJA DINAS KESEHATAN KAB. BOALEMO TAHUN 06 TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Meningkatkan Meningkatkan Upaya Upaya Kesehatan Kesehatan Masyarakat melalui program melalui Program Kesehatan
Lebih terperinciTARGET DAN PENDANAAN DALAM JUTAAN RUPIAH STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 2017 Rp 2018 Rp 2019 Rp 2020 Rp 2021 Rp total Uraian
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 20172021 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 20172021 URAIAN TUJUAN 1 Meningkatnya
Lebih terperinciAnggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal
LAMPIRAN I.3 : PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman
Lebih terperinciVISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. VISI DAN MISI Perumusan visi dan misi jangka menengah Dinas Kesehatan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra Dinas Kesehatan sebagai
Lebih terperinciFORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD) Lampiran III Unit Eselon I Kementrian/Lembaga/SKPD : Dinas Kesehatan Tahun : 2016 SASARAN
Lebih terperinciRINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR
RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR No Program dan Kegiatan Pagu Dana Realisasi Per Oktober 1 Program Pelayanan Administrasi
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 167 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 151 3 JUMLAH PENDUDUK 1 1260565 1223412 2483977 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 1083136 1048577 2131713 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 305,519 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 442 3 JUMLAH PENDUDUK 1 1,277,610 1,247,873 2,525,483 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 203 KABUPATEN CIREBON NO INDIKATOR TABEL A. GAMBARAN UMUM LUAS WILAYAH 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 3 JUMLAH PENDUDUK 4 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 0
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM - 1 LUAS WILAYAH 1 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 381/ 5 3 JUMLAH PENDUDUK 1 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI SMP+ 6 JUMLAH
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 4037,6 ha 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 15 3 JUMLAH PENDUDUK 1 558178 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 327536 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 972 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 192 3 JUMLAH PENDUDUK 1 852,799 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 682,447 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 343 3 JUMLAH PENDUDUK 1 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI SMP+ 6 JUMLAH BAYI
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 1762,4 km2 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 desa 270+ kel 10 = 280 3 JUMLAH PENDUDUK 1 341700 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 2388161 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM LUAS WILAYAH 8,5 Ha 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 68 3 JUMLAH PENDUDUK 50,884 493,947,004,83 4 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 407,97 382,66 790,533 5 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS DENGAN
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 1118KM2 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 367 3 JUMLAH PENDUDUK 1 576,544 561,855 1,138,399 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 469,818 464,301 934,119.0 5 PENDUDUK 10 TAHUN
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 299,019 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 417 desa/17 kel 3 JUMLAH PENDUDUK 1 5,077,210 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 17,650 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 1.753,27 KM 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 309 3 JUMLAH PENDUDUK 1 2,244,772 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI
Lebih terperinciTARGET INDIKATOR SATUAN MENINGKATKAN 1. INDIKATOR SASARAN CAPAIAN MISI TUJUAN SASARAN NO
Tabel 4.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 Visi : "INSTITUSI YANG PROFESIONAL DALAM MEWUJUDKAN PARIPURNA DI JAWA TENGAH" MISI
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 20,994 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 DESA=309 KEL=8-3 JUMLAH PENDUDUK 1 869,767 819,995 1,689,232 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 673,079 551,261 1,224,340 5 PENDUDUK
Lebih terperinciIV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan
2. URUSAN KESEHATAN Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
Lebih terperinciTabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
Tabel 2. REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 204 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN Kode Urusan/Bidang Urusan Dan Program/Kegiatan Indikator Program (outcome) /Kegiatan
Lebih terperinciRESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013
RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 203 K0TA TASIKMALAYA NO INDIKATOR TABEL A. GAMBARAN UMUM LUAS WILAYAH 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 3 JUMLAH PENDUDUK 4 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 0
Lebih terperinciPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI
NAMA SKPD : 1.02.01. Dinas Kesehatan KODE PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI RKPD 2.2 1.02.01.000 Dinas Kesehatan 1. Urusan Wajib 1. 02. Kesehatan
Lebih terperinci