RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR (10) (11) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR (10) (11) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN"

Transkripsi

1 RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR Lampiran II Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : SE- 050/482.2/ /2017 Tanggal 19 Juli 2017 Jadwal Kegiatan Program Indikator Program Target Kegiatan Indikator Kegiatan Target Anggaran Rencana Aksi TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Penanggung Jawab Ket (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Kepuasan Aparatur 100% Rp Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran 100% Rp Pembayaran Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah Subbag Umum & Kepegawaian Pengadaan Alat Tulis kantor Pengadaan Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Pengadaan Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Pengadaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Pembayaran rekening listrik, telepon, internet dan surat kabar Pengadaan Barang Cetak Pengadaan Makan minum dalam rangka rapat Rutin/Rapat Staf Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Peningkatan Pelayanan Puskesmas (BK Prop) Honor Dokter dan Perawat PTT 100% Rp Pembayaran Honorarium Tenaga Perawat ponkesdes dan Dokter Umum PTT Subbag Umum & Kepegawaian PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 100% Rp Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah sarpras yang berfungsi baik 100% Rp Pembayaran Jasa Pengamanan Kantor Subbag Umum & Kepegawaian Pembayaran Perawatan Kendaraan Bermotor Pembayaran Pemeliharaan Gedung Kantor Pembayaran Pemeliharaan Alat-alat Kantor Belanja Modal Pengadaan Meubelair (Ponkesdes dan Pustu) Belanja Modal Pengadaan Komputer Laptop

2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu 100% Rp Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan kinerja yang disusun 6 Rp Penyusunan Dokumen LKjIP Tahun 2017 Subbag Sungram Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2017 Penyusunan SIRUP 2018 Penyusunan Dokumen Renja 2019 Penyusunan LPPD Tahun 2017 Penyusunan Dokumen Renja Perubahan 2018 Penyusunan Dokumen Anggaran dan Pelaporan Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Anggaran dan Pelaporan keuangan yang disusun 5 Rp Subbag Sungram Pemutakhiran data dasar dan jaringan online pelayanan kesehatan Persentase Dokumen Data Dasar Kesehatan yang disusun 100% Rp Pertemuan Sinkronisasi Data Dasar Subbag Sungram Jumlah PKM yang terpasang jaringan LAN 2 Kompilasi Data Profil Kesehatan Pemeliharaan Jaringan LAN/SIK Publikasi Program kegiatan bidang kesehatan di media Presentase Program Kesehatan yang dipublikasikan ke Media 55% Rp Publikasi kegiatan di media cetak dan elektronik Subbag Sungram PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN Persentase Fasilitas Kesehatan sesuai 83 Rp Pelayanan Kesehatan Tradisional Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Tradisional 45% Rp Pertemuan petugas pengelola BATRA Puskesmas Seksi Kesehatan Tradisional Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Jumlah Puskesmas BLUD Pembinaan Taman Toga Pertemuan pengelola pengobatan tradisional 24 Rp Pertemuan Pengelola Program Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Pertemuan dan Pendampingan BLUD Puskesmas

3 Puskesmas Bakung Puskesmas Wonotirto Puskesmas Margomulyo Puskesmas Wates Puskesmas Binangun Puskesmas Sutojayan Puskesmas Kademangan Puskesmas Kanigoro Puskesmas Talun Puskesmas Selopuro Puskesmas Kesamben Puskesmas Boro Puskesmas Doko Bakung Wonotirto Margomulyo Wates Binangun Sutojayan Kademangan Kanigoro Talun Selopuro Kesamben Boro Doko 100% Rp Pemenuhan operasional Puskesmas Puskesmas 100% Rp Pemenuhan operasional Puskesmas Puskesmas 100% Rp Pemenuhan operasional Puskesmas Puskesmas 100% Rp Pemenuhan operasional Puskesmas Puskesmas 100% Rp Pemenuhan operasional Puskesmas Puskesmas 100% Rp Pemenuhan operasional Puskesmas Puskesmas 100% Rp Pemenuhan operasional Puskesmas Puskesmas 100% Rp Pemenuhan operasional Puskesmas Puskesmas 100% Rp Pemenuhan operasional Puskesmas Puskesmas 100% Rp Pemenuhan operasional Puskesmas Puskesmas 100% Rp Pemenuhan operasional Puskesmas Puskesmas 100% Rp Pemenuhan operasional Puskesmas Puskesmas 100% Rp Pemenuhan operasional Puskesmas Puskesmas

4 Puskesmas Wlingi Puskesmas Gandusari Puskesmas Slumbung Puskesmas Garum Puskesmas Nglegok Puskesmas Sanankulon Puskesmas Ponggok Puskesmas Bacem Puskesmas Srengat Puskesmas Wonodadi Puskesmas Udanawu Wlingi Gandusari Slumbung Garum Nglegok Sanankulon Ponggok Bacem Srengat Wonodadi Udanawu 100% Rp Pemenuhan operasional Puskesmas Puskesmas 100% Rp Pemenuhan operasional Puskesmas Puskesmas 100% Rp Pemenuhan operasional Puskesmas Puskesmas 100% Rp Pemenuhan operasional Puskesmas Puskesmas 100% Rp Pemenuhan operasional Puskesmas Puskesmas 100% Rp Pemenuhan operasional Puskesmas Puskesmas 100% Rp Pemenuhan operasional Puskesmas Puskesmas 100% Rp Pemenuhan operasional Puskesmas Puskesmas 100% Rp Pemenuhan operasional Puskesmas Puskesmas 100% Rp Pemenuhan operasional Puskesmas Puskesmas 100% Rp Pemenuhan operasional Puskesmas Puskesmas Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas (DAK) Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas (DAK) Jumlah Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi 322 Rp Pengadaan Tab untuk Pendataan Keluarga Sehat Puskesmas 12 Rp Pertemuan dan Pendampingan Akreditasi Puskesmas Puskesmas (Non Kapitasi) Miskin 100% Rp Puskesmas

5 Bakung) Wonotirto) Margomulyo) Wates) Binangun) Sutojayan) Kademangan) Kanigoro) Talun) Selopuro) Kesamben) Boro) Bakung Wonotirto Margomulyo Wates Binangun Sutojayan Kademangan Kanigoro Talun Selopuro Kesamben Boro 100% Rp Puskesmas 100% Rp Puskesmas 100% Rp Puskesmas 100% Rp Puskesmas 100% Rp Puskesmas 100% Rp Puskesmas 100% Rp Puskesmas 100% Rp Puskesmas 100% Rp Puskesmas 100% Rp Puskesmas 100% Rp Puskesmas 100% Rp Puskesmas

6 Doko) Wlingi) Gandusari) Slumbung) Garum) Doko Wlingi Gandusari Slumbung Garum 100% Rp Puskesmas 100% Rp Puskesmas 100% Rp Puskesmas 100% Rp Puskesmas 100% Rp Puskesmas Nglegok) Sanankulon) Ponggok) Nglegok Sanankulon Ponggok 100% Rp Puskesmas 100% Rp Puskesmas 100% Rp Puskesmas Bacem) Srengat) Wonodadi) Bacem Srengat Wonodadi 100% Rp Puskesmas 100% Rp Puskesmas 100% Rp Puskesmas

7 Udanawu) Udanawu Jaminan Kesehatan Kabupaten Persentase penduduk miskin non JKN yang dibiayai oleh Pemkab Blitar 100% Rp Puskesmas 20% Rp Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Penyelenggaraan Perijinan, rekomendasi Sarana Kesehatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya Persentase Sarana Kesehatan yang mempunyai ijin operasional Persentase Puskesmas yang dibangun/direhab Persentase Pustu yang dibangun/direhab Jumlah PKM yang mempunyai Ambulance sesuai t 100% Rp Pertemuan pengelola sarana kesehatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Pembinaan dan mone Sarana Kesehatan 75% Rp Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja (puskesmas) 75% Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja (rumdin puskesmas) 24 Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja (pustu) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN Presentase Kecukupan SDM Kesehatan Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Baru Jumlah PKM yang mempunyai IPAL sesuai Persentase Penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit 74% Rp % Rp Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Presentase Kecukupan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga di Puskesmas dan Jaringannya 58% Presentase Pemenuhan Obat sesuai di Puskesmas dan RS Pemerintah 80% Pelayanan Kefarmasian, Reagen dan BMHP Reagen dan BMHP di Puskesmas dan jaringannya Persentase Sarana Kefarmasian yang berijin 86% Rp Pembinaan apotik, toko obat, toko jamu seksi kefarmasian 100% Belanja bahan medis habis pakai

8 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) Pengadaan obat (DAK) Pelayanan distribusi Obat dan E-Logistik Obat dan Perbekalan Rumah Sakit sarana dan Prasarana Pengelolaan Obat Persentase Pengadaan Obat sesuai dengan kebutuhan Persentase Pendistribusian Obat ke PKM Persentase pemenuhan sistem pengelolaan obat secara elektronik 0% 92% Rp Belanja modal peralatan sarana prasarana kefarmasian seksi kefarmasian Belanja modal peralatan sarana prasarana penyimpanan 94% Rp Pengadaan obat seksi kefarmasian 100% Rp Distribusi obat ke pkm seksi kefarmasian 100% Pertemuan petugas obat Pengadaan dan Pemeliharaan Persentase pemenuhan Alat Kesehatan dan Perbekalan alkes di Puskesmas dan Kesehatan Rumah Tangga jaringannya sesuai Alkes Rumah Sakit Baru Mone pengelola obat 74% Rp Pengadaan Alat Imunisasi Kasi Alkes dan PKRT 0% Pengadaan Alat Kedokteran Umum Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Kandungan Pengadaan Alat Kedokteran Gigi Pengadaan Poliklinik Set Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan Pengadaan Alat Laboratorium Pengadaan Alat Kesehatan Olah Raga Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan Persentase Nakes Tersertifikasi Pemeliharaan dan Perbaikan Alkes 94% Rp Pertemuan KTU Seksi SDM Kesehatan

9 Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti diklat terakreditasi 16% Sinkronisasi data tenaga kesehatan Pelatihan tenaga Kesehatan Penilaian tenaga kesehatan berprestasi Pertemuan tenaga Fungsional Penilaian Angka Kredit tenaga fungsional Mone tenaga fungsional PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - AKI 98,04/ KH Rp AKB 10,3/ KH - Prealensi Gizi Buruk 1,16 Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil Persentase Anak usia 0-59 bulan yg mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai Jumlah Peserta yang mendapatkan pelayanan KB Persentase anak usia pendidikan dasar yg mendapatkan skrining kesehatan sesuai Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai 92% Rp Pert Upaya akselerasi Penurunan AKI & AKB 93,5% Pert AMP Ibu dan Bayi 82% Pert. Pembahasan Bumil resti 69% Pert. Jejaring Rujukan 97% Pert Gerakan Penyelamatan Maternal & Neonatal 57% Pert. Sosialisasi kader pendamping Bumil Resti Pert FP Kesia dan FMM ( 1x ) Pert Validasi data KIA Pert Bikor Cetak Buku KIA Cetak Paket Klas Ibu Sewa IT Si Jari Emas Pert Petugas UKS Pert Lintas Program ARU Pert Guru UKS SD/MI Pert Sinkronisasi Validasi Data ARU Pert Tim PKPR Pert Mone RR ARU Seminar Kesehatan Remaja Ealuasi Perencanaan Program ARU Seksi Kesga dan Gizi

10 Sarasehan Kesehatan Remaja Bimtek Perdin dalam daerah Pemantauan PKPR dan Pasca Screning Bimtek Perdin Luar daerah Prog Kesga & Gizi Jampersal Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Validasi Data KB Koordinasi Program KB Ealuasi PPIA Penguatan RR KB Cetak Buku Catin Pertemuan Petugas USILA Pert Lintas Sektor Kesh Lansia Pert LinPro Kesehatan Lansia Pertemuan Ealuasi Program Lansia Cetak KMS Lansia 93,5% Rp Pertemuan Sosialisasi JAMPERSAL di Kab Seksi Kesga dan Gizi Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat Pelayanan Laboratorium Kesehatan Persentase balita gizi buruk yang ditemukan yang mendapat perawatan Pertemuan Sosialisasi JAMPERSAL di Kec Pertemuan Ealuasi JAMPERSAL Sewa RTK Operasional RTK Jasa Pelayanan Kesehatan Makmin Pasien Transport Rujukan Honorarium Verifikator 100% Rp Pemberian PMT P (Makmin Pasien) Balita Gizi Buruk Prealensi stunting 21% -Sosialisasi Pendampingan Gizi Buruk oleh Kader Persentase Sampel Air Bersih yang diperiksa -Pertemuan Ealiuasi Program Gizi -Pertemuan Persiapan PSG Pkm -Pertemuan Koordinasi Pemberian KVA Pkm -Pertemuan Persiapan Monitoring Garam Beriodium Pkm -Pertemuan Koordinasi Fe Pkm -Sewa Gudang Gizi -Bimtek Ke Magelang Balai GAKY -Pertemuan Validasi data Gizi PKM - Cetak Buku Gizi -Pelacakan Gizi Buruk 100% Rp Seksi Kesga dan Gizi Labkesda Persentase Sampel Makanan yang diperiksa 100%

11 Peningkatan Kesehatan Lingkungan Persentase TTU yg memenuhi syarat sanitasi Persentase RT Akses Jamban Sehat Jumlah Kecamatan Sehat Persentase IRT baru yg memperoleh sertifikat 78% Rp Pertemuan Petugas Sanitasi 88% Perttemuan Kader STBM 18 Pertemuan Pengelola DAM 100% Mone TTU, TPM dan DAM Seksi Kesling Kejora Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Pos UKK yang terbentuk di Wilayah Kerja Puskesmas 8 Rp Pemicuan STBM Pembangunan Jamban Seksi Kesling Kejora Pembinaan Kesehatan Olahraga Jumlah Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan olahraga 8 Rp Seksi Kesling Kejora Peningkatan promosi Jumlah jenis media kesehatan dan Pengembangan promosi program UKBM prioritas yang dihasilkan Persentase SBH Kwaran Aktif Persentase Posyandu PURI menjadi taman posyandu Persentase pembinaan Desa Siaga Aktif Pratama Pengembangan Taman Posyandu (BK Prop) Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Persentase Taman Posyandu yg optimal Biaya Operasional Kegiatan Preentif dan Promotif di Puskesmas 4 Rp Pertemuan SBH 100% Perkemahan Bakti Husada Daerah 62% pendalaman krida 100% Belanja Modal Mobil Penyuluhan Promkes Pertemuan Petugas Promkes Temu kader Pameran Penyusunan dokumen Profil Promkes Pembinaan pengelola periwisata refreshing kader posyandu strata pratama madya pertemuan pokjanal dan sektap desa siaga pertemuan pengurus desa siaga 55% Rp Sosialisasi pendukung TP Pert LP/LS Tk Kabupaten Pert. LP/LS Tk Kecamatan Pert. Kader Pendamping TP Magang Kader 100% Rp Pert Sosi Juknis BOK th 2018 (kapus,bendahara, kabid kasi dinkes,narsum) Seksi Promkes Seksi Promkes Bidang Kesmas

12 Pertemuan bendahara BOK Puskesmas tahap I Pertemuan tim minilok dinkes Pertemuan tim mone dinkes Pertemuan bendahara BOK Puskesmas tahap II Pert ealuasi kegiatan BOK th 2018 (kapus,bend., kabid kasi dinkes,narsum) Pert LS/LP Tk Kabupaten (camat,kapus, kabid kasi dinkes,narsum) Diklat Kader Posyandu Di Kecamatan Talun Minilok ke Kecamatan Mone BOK Ke Puskesmas Pembinaan Kabupaten Sehat Pembinaan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Perdin Dinas Luar Daerah Kegiatan Administrasi dan UKM (Sosialisasi, pertemuan, pembinaan, pendataan, PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR - Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular - Persentase Desa UCI 92,5% 2% Rp Surey, transport kader, PMT, perdin, dll) di 24 Puskesmas - Persentase desa dengan Posbindu PTM 40% Peningkatan sureilans epidemiologi dan penanggulangan wabah dan bencana Peningkatan Imunisasi - Jumlah Penemuan AFP 2/ penduduk usia < 15 tahun -Persentase penyakit menular wabah yang dilakukan penyelidikan epidemiologi Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 6 Rp Pertemuan petugas sureilans Seksi Sureilans dan Imunisasi 100 Sosialisasi Penanggulangan Bencana Mone Tim Reaksi Cepat Petugas 92,5% Rp Pertemuan Petugas Imunisasi Puskesmas Seksi Sureilans dan Imunisasi Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Persentase penduduk usia tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai Pengambilan Vaksin ke Dinas Kesehatan Proinsi Mone kegiatan imunisasi Pelacakan kasus KIPI 15% Rp Pertemuan Petugas PTM Puskesmas Seksi PTM dan Keswa

13 Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai Persentase penderita DM yg mendapakan pelayanan kesehatan sesuai 61% Pelatihan Petugas PTM Puskesmas 67% Pembentukan Posbindu PTM Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Persentase Kasus Pasung yang ditangani Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai Sosialisasi Penyakit Tidak menular 80% Rp Pertemuan Petugas Jiwa Puskesmas Seksi PTM dan Keswa 66% Sosialisasi penanganan kasus jiwa Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Persentase kesembuhan kusta Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai Pelacakan pembebasan pasung 82% Rp Pertemuan Progamer Penyakit Menular Seksi P2M 100% Pelacakan kasus Penyakit Menular 100% Sosialisasi Pencegahan Penyakit Menular - Insiden rate DBD < 49 Pelatihan Petugas Fogging Pengadaan Bahan Bakar Fogging Penyemprotan rumah kasus DBD 8 Program 89 Kegiatan #REF! Blitar, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR Petunjuk Pengisian Kolom: (1) Cantumkan Nama Program (sesuai RPJMD dan atau Renstra-PD yang telah dierifikasi) yang menaungi Kegiatan yang sedang dijabarkan (2) Cantumkan Indikator Program (sesuai RPJMD dan atau Renstra-PD yang telah dierifikasi) (3) Cantumkan Target Kinerja dari Indikator Kolom (2) (sesuai RPJMD dan atau Renstra-PD yang telah dierifikasi) (4) Cantumkan Nama Kegiatan yang sedang dijabarkan (sesuai RKPD 2018 dan atau Renja-PD yang telah dierifikasi) (5) Cantumkan Indikator Kegiatan (sesuai RKPD 2018 dan atau Renja-PD yang telah dierifikasi) (6) Cantumkan Target Kinerja dari Indikator Kolom (5) (sesuai RKPD 2018 dan atau Renja-PD yang telah dierifikasi) (7) Cantumkan pagu indikatif anggaran kegiatan yang direncanakan (8) Cantumkan strategi (langkah-langkah) yang menghasilkan output spesifik dari kegiatan yang diselenggarakan; Rencana Aksi tersebut berfungsi untuk mewujudkan/mencapai indikator kegiatan yang ditargetkan dr. KUSPARDANI Penata Utama Muda NIP

14 (9) Diisi bulan pelaksanaan rencana aksi (10) Cantumkan rencana penanggungjawab program dan kegiatan (esselon III dan esselon IV) (11) Diisi hal-hal / keterangan terhadap kolom yang kosong atau hal-hal yang perlu disampaikan

KERTAS KERJA RENSTRA OPD

KERTAS KERJA RENSTRA OPD KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018-2021 Sasaran RPJMD OPD Target Sasaran (Impact) Target Tahunan Sasaran SKPD Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (outcome)

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 URUSAN WAJIB KESEHATAN Organisasi :. 02. 0 DINAS KESEHATAN

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 02 Kesehatan

Lebih terperinci

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012) Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun 2013 Kode Program/Kegiatan Indikator Target Renstra 2014 Realisa si (s/d 2012) Target

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI No SASARAN STRATEGIS No 1 Meningkatnya pelayanan kesehatan 1 Penurunan Angka 17 pada ibu, neonatus, bayi, balita

Lebih terperinci

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasioanal dan Provinsi Telaahan terhadap kebijakan Nasioanal dan provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

Lebih terperinci

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN ESELON II POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN ESELON III ESELON IV VISI MISI SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS NAMA PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM SASARAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN KANTOR PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH LANTAI V JL. JEND SUDIRMAN KM 12 CAMBAI KODE POS 31111 TELP. (0828) 81414200 Email: dinkespbm@yahoo.co.id KOTA PRABUMULIH Lampiran

Lebih terperinci

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA 1 BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar secara umum sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terukur berdasar Rencana Strategis yang mengacu

Lebih terperinci

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan

Lebih terperinci

Lampiran 1 1. Program Kegiatan a. Belanja Tidak Langsung No 1 Belanja Pegawai ( Rp. 34.130.632.391,10 ) 100 96,96 b. Belanja Langsung No PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2009 Kegiatan Kegiatan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 I. PENDAHULUAN Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah

Lebih terperinci

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA 1 BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA A. Kinerja Akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar secara umum sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terukur berdasar Rencana Strategis yang

Lebih terperinci

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung SKPD : DINAS KESEHATAN Lembar dari. Rencana Tahun 208 Prakiraan Maju Rencana Tahun 209 No Urusan Wajib 02 Urusan Wajib Bidang Kesehatan 02 0 Dinas Kesehatan 86.803.370.775 5.79.765.478 02 0 0 Program Pelayanan

Lebih terperinci

VISI DAN MISI BUPATI MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING

VISI DAN MISI BUPATI MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 2021 VISI DAN MISI BUPATI VISI: MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING 6 MISI MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 Sub Unit Organisasi :. 02.

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran : 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 1

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016 PEMERINTAH DINAS KESEHATAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN Anggaran : 207 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi :. 02.

Lebih terperinci

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET PROGRAM /KEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) I Meningkatnya kualitas air 1 Persentase

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016 UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN A. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Lebih terperinci

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGI 1. Visi Visi 2012-2017 adalah Mewujudkan GorontaloSehat, Mandiri dan Berkeadilan dengan penjelasan sebagai berikut : Sehat, adalah terwujudnya

Lebih terperinci

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR REVIEW INDIKATOR DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR 2015-2019 MISI 1 : Menyediakan sarana dan masyarakat yang paripurna merata, bermutu, terjangkau, nyaman dan berkeadilan No Tujuan No Sasaran Indikator Sasaran

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015 UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN A. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Lebih terperinci

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85 1.02 Dinas Hal 9 1.02 00 00 PENDAPATAN DAERAH 8.550.000,00 8.025.000,00 ( 525.000,00) 93,85 1.02 00 00 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8.550.000,00 8.025.000,00 ( 525.000,00) 93,85 1.02 00 00 1 2 Hasil Retribusi

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya kesehatan masyarakat 1. Persentase tersedianya

Lebih terperinci

BAB V SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN. tahun. Berikut data ketenagaan pegawai di Puskesmas Banguntapan III per 31

BAB V SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN. tahun. Berikut data ketenagaan pegawai di Puskesmas Banguntapan III per 31 BAB V SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN A. KETENAGAAN Situasi ketenagaan di Puskesmas Banguntapan III berubah dari tahun ke tahun. Berikut data ketenagaan pegawai di Puskesmas Banguntapan III per 31 Desember

Lebih terperinci

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD DINAS KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 Dinas Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tidak dipungkiri dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang telah direncanakan

Lebih terperinci

Tabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Formulasi Penghitungan Sumber Data

Tabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Formulasi Penghitungan Sumber Data Tabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017-2019 Lampiran 2 No Sasaran Strategis 1 Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, lintas sektor, institusi

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Tahun Anggaran : 2016 Sasaran Indikator sasaran Target Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Meningkatnya derajat ibu dan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 Sub Unit Organisasi :.

Lebih terperinci

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 1762,4 km2 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 desa 270+ kel 10 = 280 3 JUMLAH PENDUDUK 1 341700 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 2388161 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN

Lebih terperinci

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA 1 BAB II PERENCANAAN KINERJA Dalam mencapai suatu tujuan organisasi diperlukan visi dan misi yang jelas serta strategi yang tepat. Agar lebih terarah dan fokus dalam melaksanakan rencana strategi diperlukan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Lebih terperinci

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR 1 B A B I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Terselenggaranya tata Instansi Pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance dan Clean Governance) merupakan syarat bagi setiap pemerintahan dalam

Lebih terperinci

URAIAN PROGRAM PUSKESMAS

URAIAN PROGRAM PUSKESMAS URAIAN PROGRAM PUSKESMAS Program Puskesmas Uraian 1 Manajemen Pelayanan Kesehatan Sistem kesehatan Nasional (SKN) sebagai acuan pelayanan kesehatan Penerapan fungsi manajemen di puskesmas Upaya pelayanan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan Nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran,

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 167 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 151 3 JUMLAH PENDUDUK 1 1260565 1223412 2483977 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 1083136 1048577 2131713 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA PROGRAM FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA TUGAS : FUNGSI : INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN Melaksanakan urusan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang

Lebih terperinci

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 4037,6 ha 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 15 3 JUMLAH PENDUDUK 1 558178 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 327536 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI

Lebih terperinci

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk PEMERINTAH KOTA MALANG MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA MALANG (PENYEMPURNAAN) TAHUN 2013-2018 Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA M Nomor : 188.47/ 92 / 35.73.306/ 2015 Tanggal

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2012 JL. SAPTA MARGA NO. 196 CURUP Telp.

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2012 JL. SAPTA MARGA NO. 196 CURUP Telp. No. RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2012 JL. SAPTA MARGA NO. 196 CURUP Telp. (0732)-21483 Lampiran : Keputusan Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kab.

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016-2021 SASARAN program promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle) 1 Penurunan Angka Kematian Bayi : Jumlah

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KINERJA DAERAH (RAD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Target ,10 per 1000 KH

RENCANA AKSI KINERJA DAERAH (RAD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Target ,10 per 1000 KH Sasaran No. Strategis 1. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, lintas sektor, institusi swasta, organisasi profesi dan dunia usaha dalam rangka sinergisme, koordinasi diantara pelaku

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Instansi Visi : DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR : Mewujudkan Masyarakat Jawa Timur Mandiri untuk Hidup Sehat Misi : 1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan 2.

Lebih terperinci

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ijin dan. kehendak-nya sehingga Laporan Tahunan dan Profil Kesehatan Puskesmas

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ijin dan. kehendak-nya sehingga Laporan Tahunan dan Profil Kesehatan Puskesmas Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ijin dan kehendak-nya sehingga Laporan Tahunan dan Profil Kesehatan Puskesmas Kecamatan Matraman Tahun 2017 selesai disusun. Laporan Tahunan dan Profil

Lebih terperinci

4.3 Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bagian Keuangan

4.3 Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bagian Keuangan 4.3 Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bagian Keuangan Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Provinsi Lampung Page 35 Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Provinsi Lampung Page 36 Perjanjian Kinerja (PK) 2016

Lebih terperinci

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana DOKUMEN PELAKSANAAN DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : 1.02. - KESEHATAN : 1.02.01. - Dinas Kesehatan PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA Tahun Anggaran

Lebih terperinci

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN IV.1. IV.2. VISI Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu dari penyelenggara pembangunan kesehatan mempunyai visi: Masyarakat Jawa

Lebih terperinci

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 06 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. - KESEHATAN :.0.0.

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PROVINSI BANTEN 2012-2017 DATA CAPAIAN Persentase Balita Ditimbang Berat 1 2 1 PROGRAM BINA GIZI DAN Badannya

Lebih terperinci

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD) FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD) Lampiran III Unit Eselon I Kementrian/Lembaga/SKPD : Dinas Kesehatan Tahun : 2016 SASARAN

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 Pemerintah Kabupaten Pacitan DINAS KESEHATAN Jl. Letjend Soeprapto No. 42 Pacitan KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala

Lebih terperinci

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1. VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang mandiri untuk hidup sehat MISI I : Meningkatkan Kemandirian dalam Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Kesehatan. Meningkatkan Masyarakat Miskin Cakupan

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR No. Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan Target Anggaran (Rp) Rencana Aksi Jadwal Kegiatan Program

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 305,519 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 442 3 JUMLAH PENDUDUK 1 1,277,610 1,247,873 2,525,483 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN

Lebih terperinci

Tabel Target dan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun No Indikator Target 2015

Tabel Target dan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun No Indikator Target 2015 Capaian Kinerja Capaian Kinerja Urusan Kesehatan diukur melalui beberapa indikator yang telah ditetapkan targetnya dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 sebagai berikut : Tabel Target dan Capaian

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 203 KABUPATEN CIREBON NO INDIKATOR TABEL A. GAMBARAN UMUM LUAS WILAYAH 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 3 JUMLAH PENDUDUK 4 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 0

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM - 1 LUAS WILAYAH 1 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 381/ 5 3 JUMLAH PENDUDUK 1 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI SMP+ 6 JUMLAH

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 972 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 192 3 JUMLAH PENDUDUK 1 852,799 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 682,447 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 343 3 JUMLAH PENDUDUK 1 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI SMP+ 6 JUMLAH BAYI

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM LUAS WILAYAH 8,5 Ha 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 68 3 JUMLAH PENDUDUK 50,884 493,947,004,83 4 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 407,97 382,66 790,533 5 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS DENGAN

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 1118KM2 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 367 3 JUMLAH PENDUDUK 1 576,544 561,855 1,138,399 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 469,818 464,301 934,119.0 5 PENDUDUK 10 TAHUN

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 299,019 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 417 desa/17 kel 3 JUMLAH PENDUDUK 1 5,077,210 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 17,650 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 1.753,27 KM 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 309 3 JUMLAH PENDUDUK 1 2,244,772 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 20,994 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 DESA=309 KEL=8-3 JUMLAH PENDUDUK 1 869,767 819,995 1,689,232 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 673,079 551,261 1,224,340 5 PENDUDUK

Lebih terperinci

Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN Tabel 2. REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 204 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN Kode Urusan/Bidang Urusan Dan Program/Kegiatan Indikator Program (outcome) /Kegiatan

Lebih terperinci

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tebing Tinggi 011-016 3 NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS KESEHATAN TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi

Lebih terperinci

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 2016 1 DINAS 2 DINAS 3 DINAS 4 DINAS 5 DINAS 6 DINAS 7 DINAS 8 DINAS 9 DINAS 10 DINAS 11 DINAS 12 DINAS 13 DINAS Pelatihan Mutu Pelayanan

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 203 K0TA TASIKMALAYA NO INDIKATOR TABEL A. GAMBARAN UMUM LUAS WILAYAH 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 3 JUMLAH PENDUDUK 4 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 0

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. TEBO NOMOR : 01.1.Tahun 2016 TANGGAL : 04 Januari 2016 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO KABUPATEN SKPD TUGAS FUNGSI : TEBO : DINAS

Lebih terperinci

Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan

Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan 2013 2018 No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Misi I : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu

Lebih terperinci

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 440 / 104 / KPTS / KES / 2015 TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 440 / 104 / KPTS / KES / 2015 TENTANG PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS KESEHATAN Jl. Pangeran Moehamad Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Telp. 0733-4540076 Fax 0733-4540077 MUARA BELITI KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN

Lebih terperinci

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan pada masing-masing

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 15 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 belum mendapat data dari BPS 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 Kabupaten 3 JUMLAH PENDUDUK 1 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN

Lebih terperinci

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal LAMPIRAN I.3 : PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman

Lebih terperinci

B A B I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

B A B I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang 1 B A B I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Terselenggaranya tata Instansi Pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance dan Clean Governance) merupakan syarat bagi setiap pemerintahan dalam

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran : 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 1

Lebih terperinci

Rencana Strategis. Revisi BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis. Revisi BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada target hasil dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan lingkungan internal dan eksternal.

Lebih terperinci

Tabel II.5 Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung. Rencana Tahun 2014

Tabel II.5 Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung. Rencana Tahun 2014 Tabel II.5 Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Tulungagung Kode Indikator Program Urusan Wajib Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan Program Obat dan Perbekalan

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Lebih terperinci

URAIAN TUGAS BERDASARKAN JABATAN. Tugas Pokok Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular TBC

URAIAN TUGAS BERDASARKAN JABATAN. Tugas Pokok Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular TBC KOORDINATOR SEKSI P2 TB Tugas Pokok Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular TBC I. Fungsi Membantu Koordinator Yankes Masyarakat dalam Kegiatan Puskesmas khususnya mengatasi penyakit menular TBC

Lebih terperinci

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN 0-05 VISI : TERWUJUDNYA KARANGASEM SEHAT 0 MENUJU JAGADHITA YA CA ITI DHARMA MISI :Melindungi Kesehatan Masyarakat dengan Menjamin Tersedianya Upaya Kesehatan yang Paripurna,

Lebih terperinci

penduduk 1 : dari target 1:2.637, Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai 92,11 % dari target 82,00 %, Cakupan penemuan dan

penduduk 1 : dari target 1:2.637, Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai 92,11 % dari target 82,00 %, Cakupan penemuan dan RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) merupakan amanat INPRES No. 7 tahun 1999 sebagai bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat. LAKIP disusun dalam rangka

Lebih terperinci

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI NAMA SKPD : 1.02.01. Dinas Kesehatan KODE PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI RKPD 2.2 1.02.01.000 Dinas Kesehatan 1. Urusan Wajib 1. 02. Kesehatan

Lebih terperinci

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara BUPATI TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TASIKMALAYA, Menimbang

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR dr. Hj. Rosmawati

KATA PENGANTAR dr. Hj. Rosmawati KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kami dapat menyelesaikan Profil Kesehatan Kabupaten Kolaka ini dengan baik. Profil Kesehatan Kabupaten Kolaka merupakan salah

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 02 Kesehatan

Lebih terperinci

Jadwal pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas. 2. Rencana kegiatan program, Dokumen hasil evaluasi tentang metode dan teknologi dalam pelaksanaa

Jadwal pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas. 2. Rencana kegiatan program, Dokumen hasil evaluasi tentang metode dan teknologi dalam pelaksanaa IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB IV Kriteria EP Dokumen Rekaman Keterangan A. Perencanaan kegiatan tiap UKM Puskesmas: 1. Kegiatan dalam setiap Upaya Puskesmas disusun berdasar analisis kebutuhan dan harapan masyarakat

Lebih terperinci

PEMERTNTAH KOTA PRABUMULIH. I}INAS KE,SEHATAN Kantor Pemerintah Kota Prabumulih Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 Pangkul Pratrumulih TENTANG

PEMERTNTAH KOTA PRABUMULIH. I}INAS KE,SEHATAN Kantor Pemerintah Kota Prabumulih Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 Pangkul Pratrumulih TENTANG .l:,, & ii e. -*. 1r.l: '8,, PEMERTNTAH KOTA PRABUMULIH I}INAS KE,SEHATAN Kantor Pemerintah Kota Prabumulih Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 Pangkul Pratrumulih &Hrt*hl* ICEBqEHaH I(EPUTUSAN KEPALA

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi : 1. 02 : 1. 02. 01 : 1. 02.

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 204 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Lebih terperinci

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100. Berdasarkan uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama periode 2011-2015, maka telah ditetapkan target agregat untuk

Lebih terperinci

3,950,000 4,020,000 4,824,000 5,788,800 6,715,008 25,297,808

3,950,000 4,020,000 4,824,000 5,788,800 6,715,008 25,297,808 Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,, KELOMPOK SASARAN DAN NO PROGRAM KEGIATAN 1 Pencegahan ###### 3,300,000 3,800,000 4,500,000 5,100,000 19,800,000 dan Penanggu Pencegahan dan langan Penanggulangan

Lebih terperinci