PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018

dokumen-dokumen yang mirip
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN sebelum perubahan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rencana Umum Pengadaan

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Uraian. Kode Jumlah. Target Kinerja Brg & Jasa

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2013


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp.

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

IKHTISAR EKSEKUTIF RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Tabel IV.B.2.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan Tahun 2010

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 800 /56/ Dinkes/1/ 2014 TANGGAL : Desember 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

1 02 DINAS KESEHATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SKPD : RSUD LEUWILIANG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

Transkripsi:

Halaman : 1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018 Formulir DPAOPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.02. KESEHATAN Organisasi : 1.02.01. DINAS KESEHATAN Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan 1 2 ( 1.02. ) KESEHATAN 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.102.482.250,00 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Kesehatan, RSUD 1.521.250,00 1.621.250,00 1.521.250,00 1.521.250,00 6.185.000,00 Ketapang, RSUD Sampang dan Pengiriman Surat ke Puskesmas 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 240.000.000,00 06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Kesehatan Dinas/Operasional 6.200.000,00 17.000.000,00 2.50.000,00 25.000.000,00 80.550.000,00 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.5.500,00 7.81.750,00 7.81.750,00 0.7.000,00 80.54.000,00 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 18.900.000,00 28.400.000,00 28.900.000,00 40.785.250,00 116.985.250,00 11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Kesehatan, GFK, 78.05.000,00 12.565.000,00 4.565.000,00 4.565.000,00 100.000.000,00 dan 21 Puskesmas 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan DINAS KESEHATAN, Bangunan Kantor Gfk dan RSUD SAMPANG 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Karyawan Dinas PerundangUndangan Kesehatan dan RSUD Sampang 5.275.000,00 900.000,00 5.275.000,00 900.000,00 5.275.000,00 900.000,00 5.275.000,00 900.000,00 21.100.000,00 17. Penyediaan Makanan dan Minuman 14.580.000,00 14.580.000,00 14.580.000,00 14.580.000,00 58.20.000,00 18. RapatRapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 41.000.000,00 41.000.000,00 52.000.000,00 65.875.000,00 199.875.000,00 19. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Pegawai Dinas Kesehatan 290.840.000,00 291.40.000,00 291.40.000,00 291.840.000,00 1.165.60.000,00 NON PNS dan RSUD Ketapang 20. Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Dinas Kesehatan dan 7.49.250,00 7.49.250,00 7.49.250,00 7.49.250,00 29.97.000,00 RSUD Sampang 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.710.082.700,00 10. Pengadaan Meubeulair RSUD 280.150.000,00 280.150.000,00.600.000,00

Halaman : 2 1 2 11. Pengadaan Komputer Dinas Kesehatan dan 249.182.700,00 249.182.700,00 RSUD Sampang 12. Pengadaan Peralatan Kantor RSUD 268.50.000,00 268.50.000,00 18. Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air Dinkes GFK 1.500.000,00 1.500.000,00 19. Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.200.000,00 8.700.000,00 2.500.000,00 2.600.000,00 90.000.000,00 22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinkes Sampang dan GFK 87.900.000,00 87.900.000,00 24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 149.00.000,00 149.00.000,00 152.100.000,00 14.00.000,00 585.000.000,00 0. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Komputer Dinas 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 Kantor Kesehatan, GFK dan RSUD Ketapang 5. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas RSUD 97.750.000,00 2.250.000,00 100.000.000,00 05. Program Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur 50.000.000,00 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal Dinas Kesehatan dan 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 50.000.000,00 RSUD Sampang 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem 46.50.000,00 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 12.600.000,00 12.600.000,00 Kinerja OPD 02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2.700.000,00 2.700.000,00 04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dinkes Sampang 6.00.000,00 6.00.000,00 05. Penyusunan Renja, RKA OPD dan DPA OPD.065.000,00 21.685.000,00 24.750.000,00 15. Program Kefarmasian, Alat dan Perbekalan Kesehatan 7.617.899.950,00 01. Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Puskesmas, Nakes, 86.50.000,00 1.807.400.000,00 2.406.500.000,00 2.06.200.000,00 7.086.450.000,00 Masyarakat 02. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Puskesmas 59.460.000,00 0.250.000,00 16.290.000,00 6.000.000,00 112.000.000,00 05. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat Puskesmas dan.000,00 48.00.000,00 8.407.000,00 12.410.000,00 69.450.000,00 generik esensial jejaringannya 06. Pengawasan mutu alat kesehatan dan perbekalan kesehatan Puskesmas dan Jaringan 6.809.950,00 21.510.000,00 18.940.000,00 2.740.000,00 49.999.950,00 rumah tangga 16. Program Pelayanan Kesehatan 109.780.648.470,00 01. Peningkatan kesehatan primer Penduduk, FKTP, Jaringan 669.745.000,00 675.40.000,00 69.825.000,00 61.00.000,00 2.598.00.000,00 dan jejaringan 02. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan.442.455.925,00 1.968.590.000,00 1.960.40.000,00 595.114.075,00 7.966.500.000,00 Puskesmas

Halaman : 1 2 0. Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin, Tim.497.849.000,00.502.014.000,00 1.185.000,00 11.85.000,00 7.024.88.000,00 Koordinasi JKN, Tim Teknis JKN, Pengelola Program JKN Puskesmas 04. Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas Peserta BPJS 58.747.200,00 505.40.80,00 275.994.700,00 47.916.200,00 1.487.998.480,00 Sreseh 05. Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas Peserta BPJS FKTP 94.547.000,00 99.465.000,00 978.672.200,00 87.15.800,00 Torjun UPTD 06. Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas 249.406.500,00 249.958.500,00 26.25.500,00 267.17.500,00 1.002.78.000,00 Pangarengan 07. Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas Peserta BPJS FKTP 540.05.000,00 58.405.000,00 56.855.000,00 544.705.000,00 Kamoning Kamoning 08. Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas Peserta BPJS di FKTP 551.429.250,00 518.819.250,00 50.871.250,00 558.880.250,00 Banyuanyar Banyuanyar 09. Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas 691.884.700,00 565.07.700,00 494.604.900,00 408.202.700,00 Camplong 10. Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas Peserta BPJS 00.026.660,00 46.086.810,00 568.481.970,00 57.524.560,00 1.689.120.000,00 Tanjung 11. Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas 555.796.906,00 556.64.160,00 579.561.200,00 467.998.74,00 Omben 12. Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas Jrangoan Peserta BPJS di FKTP Jrangoan 55.805.997,50 55.805.997,50 55.805.997,50 55.805.997,50 1.42.22.990,00 1. Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas 569.681.250,00 521.51.250,00 529.581.250,00 59.206.250,00 Kedungdung 14. Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas Banjar Peserta BPJS di FKTP Banjar Peserta BPJS 54.781 jiwa 540.95.966,00 596.069.2,00 528.125.64,00 494.869.167,00 15. Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas 454.889.800,00 79.289.800,00 605.464.800,00 501.877.600,00 1.941.522.000,00 Jrengik 16. Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas Masyarakat Sampang 540.027.500,00 547.219.000,00 55.82.500,00 56.921.000,00 Tambelangan 17. Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas Banyuates Peserta JKN pada FKTP Puskesmas Banyuates 444.66.000,00 444.66.000,00 444.66.000,00 444.66.000,00 1.778.544.000,00 18. Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas Bringkoning 470.20.600,00 421.79.520,00 452.8.600,00 76.92.280,00 1.721.04.000,00

Halaman : 4 1 2 19. Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas Robatal 20. Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas Peserta BPJS Karang Penang 21. Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas Ketapang 22. Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas Peserta JKN di FKTP Bunten Barat Puskesmas Bunten Barat 2. Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas 18.504 Peserta BPJS di Batulenger Batulenger 24. Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN puskesmas Peserta BPJS FKTP Tamberu Barat 25. Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Rumah Sakit Tamberu Barat Peserta BPJS 10007 Orang 594.591.47,50 764.88.750,00 515.99.000,00 51.252.000,00 5.604.20,00 154.895.00,00 17.544.705.240,00 510.202.407,50 54.724.750,00 49.564.000,00 51.252.000,00 71.68.660,00 175.571.00,00 15.955.055.240,00 592.204.717,50 459.259.750,00 718.689.000,00 51.252.000,00.525.40,00 16.915.00,00 11.619.599.120,00 46.001.47,50 401.626.750,00 575.808.000,00 51.252.000,00 296.271.680,00 16.580.100,00 7.880.640.400,00 1.405.008.000,00 1.7.040.000,00 657.962.000,00 5.000.000.000,00 26. Peningkatan pelayanan kesehatan tradisional Profesi Kesehatan.600.000,00 451.700.000,00 29.095.000,00 18.005.000,00 502.400.000,00 29. Pelayanan kesehatan rujukan Puskesmas, RS, Klinik 59.820.000,00 1.865.000,00 108.145.000,00 2.275.000,00 484.105.000,00 17. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Utama 12.090.558.000,00 01. Pembangunan Puskesmas 209.440.000,00 2.650.549.500,00 2.644.024.500,00 5.504.014.000,00 02. Pembangunan puskesmas pembantu 48.22.500,00 47.27.500,00 2.100.000,00 958.570.000,00 04. Pembangunan polindes / poskesdes 422.074.000,00 1.075.475.000,00 1.074.275.000,00 2.571.824.000,00 05. Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas 921.40.000,00 150.000.000,00 150.150.000,00 1.221.580.000,00 14. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas Puskesmas Torjun 75.70.000,00 878.950.000,00 880.250.000,00 1.84.570.000,00 18. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata 4.298.90.000,00 06. Pengadaan alatalat kesehatan rumah sakit 1.005.10.000,00 1.005.10.000,00 1.005.10.000,00 1.005.10.000,00 4.021.240.000,00 10. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, RSUD ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lainlain).450.000,00 265.650.000,00 450.000,00 269.550.000,00 14. Monitoring, evaluasi dan pelaporan RSUD 7.600.000,00 7.600.000,00

Halaman : 5 1 2 19. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah 574.200.000,00 sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata 04. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah RSUD Kabupaten RSUD 26.650.000,00 47.550.000,00 284.200.000,00 sakit Sampang 05. Pemeliharaan rutin/berkala alatalat kesehatan rumah sakit RSUD 102.57.000,00 184.64.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 290.000.000,00 20. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 506.400.000,00 05. kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis RSUD 185.450.000,00 125.75.000,00 111.204.000,00 84.71.000,00 506.400.000,00 21. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 14.276.01.000,00 01. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban 2.859.000,00 8.484.000,00 4.1.000,00 4.151.000,00 49.825.000,00 bencana 02. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah 1.648.000,00 44.242.000,00 176.410.000,00 17.700.000,00 270.000.000,00 kesehatan 0. Fasilitasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Masyarakat Sampang 402.8.250,00 274.668.000,00 274.668.000,00 146.502.750,00 1.098.672.000,00 04. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Sreseh 176.912.060,00 18.15.560,00 158.218.620,00 91.715.760,00 610.000.000,00 05. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Torjun 168.017.700,00 127.71.800,00 166.500.700,00 158.609.800,00 620.500.000,00 06. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas 187.048.800,00 147.467.800,00 115.490.600,00 84.992.800,00 55.000.000,00 Pangarengan Pangarengan 07. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Masyarakat Sampang 167.009.800,00 100.655.000,00 219.899.000,00 167.56.200,00 655.100.000,00 Kamoning 08. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas 257.979.000,00 115.826.000,00 166.74.000,00 116.952.000,00 657.500.000,00 Banyuanyar 09. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas 182.682.000,00 110.412.500,00 172.27.000,00 164.668.500,00 60.000.000,00 Camplong 10. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Tanjung Penduduk di wilayah kerja 150.2.500,00 150.2.500,00 150.2.500,00 150.2.500,00 600.94.000,00 puskesmas Tanjung 11. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Omben Masyarakat Omben 200.210.40,00 124.251.972,00 214.210.792,00 101.26.896,00 640.000.000,00 12. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Jrangoan 25.599.500,00 160.709.000,00 97.40.500,00 78.51.000,00 590.000.000,00 1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas 114.481.500,00 168.11.500,00 184.66.500,00 18.840.500,00 606.000.000,00 Kedungdung Kedungdung 14. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Banjar Masyarakat Sampang 184.97.150,00 107.64.200,00 126.924.750,00 171.54.900,00 590.500.000,00 15. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Jrengik 29.000.00,00 17.776.900,00 154.294.800,00 98.928.000,00 60.000.000,00 16. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Penduduk di wilayah kerja 215.1.49,00 199.66.589,00 14.58.489,00 85.484.48,00 65.000.000,00 Tambelangan puskesmas tambelangan 17. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Pendududk di wilayah 159.105.800,00 124.600.600,00 179.660.600,00 16.6.000,00 627.000.000,00 Banyuates kerja puskesmas Banyuates

Halaman : 6 1 2 18. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Masyarakat Bringkoning 209.774.000,00 154.850.000,00 1.182.250,00 117.19.750,00 615.000.000,00 19. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Robatal 124.056.000,00 229.284.000,00 197.702.000,00 68.958.000,00 620.000.000,00 20. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Karang Tenaga kesehatan dan Penang kader 165.96.500,00 17.260.500,00 149.299.500,00 161.50.500,00 650.000.000,00 21. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Ketapang Penduduk diwilayah kerja 15.750.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00 615.000.000,00 22. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Bunten Barat puskesmas ketapang 2. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Masyarakat Sampang Batulenger 24. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Tamberu Barat 96.29.000,00 257.662.200,00 167.226.850,00 94.608.000,00 117.950.200,00 166.94.050,00 282.968.000,00 17.728.200,00 10.412.150,00 116.185.000,00 71.659.400,00 90.426.950,00 590.000.000,00 585.000.000,00 555.000.000,00 22. Program Pengawasan Obat dan Makanan 9.999.960,00 02. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan Puskesmas dan berbahaya 24. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Masyarakat 10.010.000,00 26.290.000,00 2.409.960,00 1.290.000,00 9.999.960,00.622.750.450,00 01. Pencegahan dan Pengendalian DBD Lingkungan sekitar 756.756.250,00 57.456.250,00 54.256.250,00 56.256.250,00 924.725.000,00 masyarakat yang terkena DBD untuk mencegah penyebarannya 02. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit Masyarakat dan nakes menular yang resti terhadap penularan penyakit kronis menular, penularan TB 1.05.588.200,00 80.9.750,00 159.74.750,00 145.050.000,00 1.78.775.700,00 0. Pelayanan vaksinasi masyarakat 25.660.000,00 127.814.950,00 18.061.250,00 8.88.750,00 180.74.950,00 06. Peningkatan Imunisasi Wanita Usia Subur, Bidan, 2.604.000,00 509.695.900,00 5.20.000,00 56.50.000,00 60.879.900,00 Lintor, Linprog, dan Programer Imunisasi 07. Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan Desa / Lokasi Terjadinya wabah 08. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit 25. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular KLB di wilayah Puskesmas, Dinkes 52.461.000,00 2.40.000,00 44.08.900,00 11.625.000,00 17.175.000,00 8.40.000,00 11.055.000,00 6.600.000,00 124.999.900,00 49.995.000,00 6.849.400,00

Halaman : 7 1 2 01. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) 17.510.000,00 28.210.000,00 4.680.000,00 50.400.000,00 pencegahan dan pemberantasan penyakit tidak menular 02. Penanganan penderita gangguan kesehatan jiwa Puskesmas, Masyarakat 9.469.400,00 7.80.000,00 1.50.000,00 48.649.400,00 0. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak 28.540.000,00 24.160.000,00 2.100.000,00 264.800.000,00 menular 26. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.947.40.500,00 02. Pemberian tambahan makanan dan vitamin 14.100.000,00 22.740.000,00 867.70.000,00 17.100.000,00 921.670.000,00 0. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi 117.676.900,00 228.409.700,00 207.727.400,00 5.886.000,00 607.700.000,00 besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 04. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar 66.525.000,00 29.725.500,00 18.405.000,00.405.000,00 418.060.500,00 gizi 27. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 191.59.000,00 04. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 15.169.000,00 56.70.000,00 191.59.000,00 28. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 120.240.000,00 0. Pelayanan kesehatan lansia 1.000,00 97.579.000,00 22.60.000,00 120.240.000,00 29. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan.066.111.600,00 anak 0. Pemantapan manajemen pelayanan kesehatan ibu, anak dan 177.127.250,00 44.161.850,00 92.208.500,00 65.786.000,00 679.28.600,00 Kespro 04. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencapaian Masyarakat, Tenaga 778.254.666,00 822.101.666,00 776.121.668,00 10.50.000,00 2.86.828.000,00 indikator program KIB dan Kespro Kesehatan 0. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 2.6.556.000,00 masyarakat 02. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 167.470.000,00 986.270.000,00 219.40.000,00 48.920.000,00 1.422.000.000,00 0. Peningkatan Pemanfaatan UKBM Kader Posyandu, kader / 198.40.000,00 497.44.000,00 156.66.000,00 62.110.000,00 914.556.000,00 Bagas Desa Siaga, Poskestren dan Taman Posyandu 1. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.022.72.000,00 01. Implementasi pengembangan lingkungan sehat Masyarakat Kab.Sampang 5.18.000,00 67.880.000,00 (500,00) 10.062.500,00 0. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Masyarakat Sampang 76.575.000,00 480.95.000,00 26.175.000,00 75.225.000,00 658.910.000,00 05. Pelayanan kesehatan kerja dan olah raga 78.444.500,00 98.165.000,00 80.920.000,00.20.000,00 260.759.500,00 2. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan 45.000.000,00 makanan

Halaman : 8 1 2 02. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan Puskesmas, IRT, dan 8.780.000,00 6.220.000,00 45.000.000,00 makanan hasil produksi rumah tangga Masyarakat. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2.251.24.250,00 0. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar 91.80.000,00 288.420.000,00 18.480.000,00 17.90.000,00 656.210.000,00 pelayanan kesehatan 05. Pengembangan Manajemen dan Mutu Pelayanan kesehatan 128.068.750,00 86.475.000,00 86.475.000,00 44.881.250,00 45.900.000,00 06. Bimbingan teknis pelayanan kesehatan RSUD 155.000.000,00 60.125.000,00 4.875.000,00 250.000.000,00 07. Peningkatan Standarisasi SDM Kesehatan Profesi Kesehatan 6.521.500,00 56.952.500,00 24.67.750,00 4.887.500,00 149.999.250,00 09. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Puskesmas / FKTP 20.295.000,00 286.570.000,00 2.50.000,00 6.000.000,00 849.215.000,00 Primer 4. Program Pembinaan Lingkungan Sosial 9.800.000.000,00 01. Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi Kab. Sampang 771.450.000,00 6.915.050.000,00 2.11.500.000,00 9.800.000.000,00 masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya 49.70.400.767,00 59.578.148.545,00 4.071.470.048,00 25.480.556.170,00 177.860.575.50,00 Mengesahkan, SAMPANG, 2 JANUARI 2018 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KEPALA DINAS KESEHATAN Dra. Hj. SUHARTINI KAPTIATI NIP: 19641005199210 2001 dr. FIRMAN PRIA ABADI, MM NIP : 195807119880 1008