PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan : M.RIDWAN, MPH : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan : SUKANDAR : Bupati Tebo Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Muara Tebo, Januari 2016 Pihak Kedua Pihak Pertama,
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran 1 2 3 4 5 6 1 Meningkatnya usaha Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan 366.720.000 Rasio Posyandu persatuan balita Persentase kecamatan yang memiliki kebijakan publik berwawasan kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 1).Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 2).Penyuluhan Pola Hidup Sehat 3).Peningkatan pengembangan PHBS dan Dokter Kecil 366.720.000 75.000.000 100.000.000 191.720.000 2 Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga, kesehatan ibu dan anak serta pemenuhan gizi keluarga 6.063.328.100 Prevalensi kekurangan gizi(under weight) pada anak balita Program Upaya Kesehatan 1). Perbaikan gizi masyarakat 2). Peningkatan ASI ekslupsif 3). Peningkatan cakupan vitamin A balita dan ibu 4). Peningkatan cakupan Fe ibu nifas 5). Peningkatan Surveilans KLB Gizi 224.000.000 45.000.000 45.000.000 25.000.000 22.000.000 30.000.000 6). Peningkatan dan pembinaan UPGK 35.000.000
7). Peningkatan cakupan garam yodium di rumah tangga Program Perbaikan Gizi 1). Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 22.000.000 130.000.000 130.000.000 Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1) Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA) 209.500.000 209.500.000 Program DAK Bidang 5.499.828.100 Kesehatan 1). Kegiatan JAMPERSAL 2.251.828.100 DAK 1).Kegiatan BOK DAK 3.248.000.000 3 Meningkatnya pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Daerah yang berbasis teknologi informatika 110.340.000 Persentase Puskesmas yang melaksanakan sistem informasi kesehatan online Program Upaya Kesehatan 1). Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 110.340.000 110.340.000 4 Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran Program Pembangunan Kesehatan 159.660.000 Persentase tersedianya dokumen penganggaran 95% Program Upaya Kesehatan 159.660.000
85% 1). Revitalisasi Sistem Kesehatan 65% 159.660.000 5 Meningkatnya penyediaan pembiayaan kesehatan serta Dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah 6.691.504.000 Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan 90% Program Upaya Kesehatan 90% 1). Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya 130.000.000 130.000.000 Program Jaminan Kesehatan Nasional 1). Fasilitasi Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) 6.561.504.000 6.561.504.000 6 Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan Persentase tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan sesuai dengan kompetensi 65% Program Upaya Kesehatan 1). Peningkatan Kesehatan 295.000.000 295.000.000 295.000.000 7 Meningkatnya kesehatan dasar perorangan dan rujukan yang memenuhi standar pada fasilitas kesehatan Persentase Puskesmas yang memenuhi syarat akreditasi 85% Program Upaya Kesehatan 100% 1). Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat) 301.000.000 145.000.000 50.000.000
2). Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (Pelayanan kesehatan 4 spesialistik dasar) 3). Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (Pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja K3) 60.000.000 35.000.000 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1). Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan 156.000.000 156.000.000 8 Meningkatnya biaya penyediaan farmasi dan obatobatan pelayanan kesehatan dasar serta pemenuhan alat kesehatan pada sarana kesehatan 17.429.822.430 Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1). Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.409.500.000 1.339.000.000 2). Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 70.500.000 Program Upaya Kesehatan 1). Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya 3.585.120.000 3.585.120.000
Program Pengawasan Obat dan Makanan 1). Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Program DAK Bidang Kesehatan 1). Kegiatan DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar 2). Kegiatan DAK Bidang Pelayanan Kefarmasian 40.000.000 40.000.000 12.395.202.430 7.976.192.430 4.419.010.000 9 Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular maupun tidak menular yang berbasis lingkungan dan binatang 535.000.000 Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1). Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (TB Paru) 330.000.000 65.000.000 2). Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit 3). Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Malaria dan DBD) 55.000.000 90.000.000
Angka kasus HIV yang diobati 4). Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (HIV/AIDS) 5). Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Rabies, Diare, Ispa/ Pneumonia) 60.000.000 60.000.000 Persentase Cakupan Rumah Tangga sehat Program Upaya Kesehatan 1). Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 65.000.000 65.000.000 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 140.000.000 1). Penyuluhan 50.000.000 menciptakan lingkungan sehat 2). Penyuluhan BABS 50.000.000 3). Peningkatan STBM 40.000.000 10 Meningkatnya sistem kewaspadaan dini terhadap bencana alam, wabah penyakit dan KLB 200.000.000 Persentase desa yang mencapai 100% imunisasi dasar lengkap pada bayi (desa UCI) 100% Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 200.000.000 1). Peningkatan imunisasi dan surveillance epideminologi penyakit menular 2). Peningkatan imunisasi dan surveillance epideminologi penyakit menular (AFP) 130.000.000 20.000.000
3). Peningkatan imunisasi dan surveillance epideminologi penyakit menular (Kejadian luar biasa) 50.000.000 11 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 3.580.405.000 Persentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2). Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 3). Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4). Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5). Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6). Penyediaan Alat Tulis Kantor 7). Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.498.975.000 200.000.000 70.000.000 47.975.000 300.000.000 120.000.000 100.000.000 16.000.000 16.000.000 70.000.000 20.000.000
11). Penyediaan Makanan dan Minuman 12). Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 13). Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 17.000.000 150.000.000 372.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1). Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.731.870.000 300.000.000 2). Pengadaan 50.000.000 perlengkapan gedung kantor 3). Pengadaan meubeler 60.000.000 4). Pengadaan perlatan 100.000.000 kerja kantor 5). Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6). Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 50.000.000 1.033.870.000 7). Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 8). Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 63.000.000 75.000.000 242.060.000 242.060.000
Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1). Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 2). Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan 100.000.000 75.000.000 25.000.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1). Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.500.000 7.500.000 No Program Anggaran 1 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 209.500.000 366.720.000 3 Program Perbaikan Gizi 130.000.000 4 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 156.000.000 5 Program Upaya Kesehatan 4.714.120.000 6 Program Pengawasan Obat dan Makanan 40.000.000 7 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 140.000.000 8 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.409.500.000 9 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 530.000.000 10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.498.975.000
11 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 242.060.000 12 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 100.000.000 Aparatur 13 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7.500.000 14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.731.870.000 15 Program DAK Bidang Kesehatan 17.895.030.530 16 Program Jaminan Kesehatan Nasional 6.561.504.000 35.732.779.530 Muara Tebo, Januari 2016