DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Organisasi :. 02. 0 DINAS KESEHATAN REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.0. 0.02..02.0. 0. 0.02..02.0. 0. 02.02..02.0. 0. 07.02..02.0. 0. 08.02..02.0. 0. 0.02..02.0. 0..02..02.0. 0. 2 2 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.785.25.000,00 949.259.000,00 29.80.000,00 0,00 5.028.04.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Bulan.500.000,00.500.000,00 600.000,00 0,00.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air Listrik 58.400.000,00 58.400.000,00 55.600.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0.750.000,00 0.675.000,00 26.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5.000.000,00 5.045.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2 Bulan 2.000.000,00.000.000,00 0.520.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan 2 Bulan 5.000.000,00.549.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 Bulan 0.000.000,00.670.000,00 0,00 0,00 72.400.000,00 87.625.000,00 0.045.000,00.520.000,00 46.549.000,00.670.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.0. 0..02..02.0. 0. 4.02..02.0. 0. 5.02..02.0. 0. 7.02..02.0. 0. 8.02..02.0. 0. 9.02..02.0. 0. 20.02..02.0. 02.02..02.0. 02. 07.02..02.0. 02. 4.02..02.0. 02. 9.02..02.0. 02. 2.02..02.0. 02. 29.02..02.0. 0.02..02.0. 0. 05.02..02.0. 05 2 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor 2 bulan 9.950.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2 Bulan 40.075.000,00 20.90.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perung-Ungan 2.000.000,00.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Makanan Minuman 2 Bulan 07.450.000,00 9.050.000,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Rapat-rapat koordinasi konsultasi dalam daerah kesehatan 2 Bulan 2 Bulan 76.600.000,00 58.400.000,00 0.270.000,00 0,00.200.50.000,00 52.200.000,00 65.620.000,00 0,00 86.000.000,00 8.840.000,00 0,00 0,00.950.000,00 6.005.000,00 5.000.000,00 22.500.000,00 45.270.000,00.789.0.000,00 04.840.000,00 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 6.987.000,00 4.785.000,00 5.985.000,00 0,00 42.757.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Kantor ` 76.82.000,00 0,00 0,00 0,00 76.82.000,00 Rumah Tangga Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 56.75.000,00 0,00 0,00 0,00 56.75.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 4.000.000,00 29.785.000,00.000.000,00 0,00 8.785.000,00 /Operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 5.000.000,00 2.000.000,00 2.985.000,00 0,00 29.985.000,00 peralatan kantor rumah tangga Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7.500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 7.500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas 5.550.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.0. 05. 04.02..02.0. 06.02..02.0. 06. 0.02..02.0. 06. 02.02..02.0. 06. 04.02..02.0. 06. 05.02..02.0. 06. 07.02..02.0. 06. 08.02..02.0. 06. 09.02..02.0. 06. 0.02..02.0. 07.02..02.0. 07. 0.02..02.0. 07. 0.02..02.0. 07. 05.02..02.0. 08.02..02.0. 08. 0 2 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Daya Aparatur Pendidikan Pelatihan Peningkatan SDM Dinkes Kab. 5.550.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 Rembang 2.050.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 46.90.000,00.775.000,00 76.995.000,00.500.000,00 446.660.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja.50.000,00.650.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Dinkes 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dinkes 0,00 0,00 0,00 6.00.000,00 Penyusunan angka kredit 5.260.000,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring, evaluasi pelaporan 0.000.000,00 20.500.000,00 8.000.000,00 4.200.000,00 Penyusunan profil capaian program 9.780.000,00 0.225.000,00 58.995.000,00.000.000,00 Penyusunan Renstra, Renja 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Dokumen Anggaran 0,00 0,00 0.000.000,00 0,00 6.00.000,00 5.260.000,00 22.700.000,00 80.000.000,00 75.000.000,00 0.000.000,00 Program Obat Perbekalan 4.900.000,00 2.45.000,00.880.000,00 0,00 76.925.000,00 Pengadaaan Obat Perbekalan 22.925.000,00.00.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas Rumah Sakit 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring, Evaluasi Pelaporan 4.475.000,00 7.845.000,00.880.000,00 0,00 26.225.000,00 6.500.000,00 44.200.000,00 Program Upaya Masyarakat.57.70.000,00.285.42.000,00 2.092.000,00 70.925.000,00.25.069.000,00 Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Prasarana Jaringannya 20.920.000,00 24.480.000,00 4.000.000,00 0,00 49.400.000,00.02..02.0. 08. 0.02..02.0. 08. 04.02..02.0. 08. 06.02..02.0. 08. 09.02..02.0. 08. Peningkatan Masyarakat 5.840.000,00 5.75.000,00 88.785.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan 2.940.000,00 07.692.000,00 26.707.000,00 47.525.000,00 Masalah Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 27.90.000,00 95.90.000,00 4.500.000,00 22.400.000,00 Penyediaan Pembiayaan jaminan.45.00.000,00.005.000.000,00 800.000,00 0,00 ( JKRS ) Pembinaan Sarana Swasta 5.000.000,00.200.000,00 6.00.000,00.000.000,00 00.000.000,00 404.864.000,00 50.000.000,00 2.440.900.000,00.500.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.0. 08. 2.02..02.0. 09.02..02.0. 09. 0.02..02.0. 09. 02.02..02.0. 09. 0.02..02.0. 0.02..02.0. 0. 0.02..02.0..02..02.0.. 0.02..02.0.. 04.02..02.0.. 06.02..02.0. 2.02..02.0. 2. 02.02..02.0..02..02.0.. 0.02..02.0.. 02.02..02.0.. 04.02..02.0.. 05.02..02.0.. 08.02..02.0.. 09.02..02.0.. 0 2 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Pembimbingan Dokter Spesialis ke 0,00 6.405.000,00 0,00 0,00 6.405.000,00 Program Pengawasan Obat Makanan 0.850.000,00 0.50.000,00 8.000.000,00.000.000,00 4.000.000,00 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat Di Big Obat Makanan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Bahan Berbahaya 57.875.000,00 4.625.000,00 0,00 0,00 4.975.000,00 7.025.000,00 8.000.000,00.000.000,00 Monitoring, Evaluasi Pelaporan 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 Program Promosi Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi Informasi Sadar Hidup Sehat 62.500.000,00 72.000.000,00 8.500.000,00 20.00.000,00 9.00.000,00 400.000,00 0,00 40.000.000,00 20.00.000,00 9.00.000,00 400.000,00 0,00 40.000.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 72.580.000,00 46.805.000,00 2.285.000,00.0.000,00 5.000.000,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 7.500.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi 4.00.000,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring, Evaluasi Pelaporan.780.000,00 0.605.000,00 2.285.000,00.0.000,00 5.700.000,00 4.00.000,00 40.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat.20.000,00 2.655.000,00.75.000,00 5.850.000,00 50.000.000,00 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Dinkes.20.000,00 2.655.000,00.75.000,00 5.850.000,00 50.000.000,00 Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular 20.799.000,00 64.707.000,00 67.44.500,00 57.050.500,00 820.000.000,00 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 55.470.500,00 7.288.000,00 6.56.000,00 6.680.500,00 200.000.000,00 Pengadaan Alat Fogging Bahan-Bahan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Fogging Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Anak.400.000,00 9.50.000,00 0.800.000,00 9.450.000,00 45.000.000,00 Sekolah Pelayanan Pencegahan Penanggulangan 22.68.500,00 77.99.000,00 9.442.500,00 720.000,00 20.000.000,00 Penyakit Menular Peningkatan Imunisasi 20.975.000,00 5.250.000,00.075.000,00 5.700.000,00 95.000.000,00 Peningkatan Survellance Epidemiologi 2.80.000,00 26.805.000,00 6.665.000,00.700.000,00 00.000.000,00 Penanggulangan Wabah Peningkatan Komunikasi, Informasi Edukasi 0.485.000,00 62.85.000,00 0.900.000,00 800.000,00 25.000.000,00 (Ide) Pencegahan Pemberantasan Penyakit Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.0. 4.02..02.0. 4. 0.02..02.0. 4. 0.02..02.0. 5.02..02.0. 5..02..02.0. 5. 2.02..02.0. 5..02..02.0. 5. 6.02..02.0. 5. 7.02..02.0. 5. 9.02..02.0. 7.02..02.0. 7. 07.02..02.0. 8.02..02.0. 8. 0.02..02.0. 20.02..02.0. 20. 0.02..02.0. 20. 02.02..02.0. 20. 0.02..02.0. 2 2 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Program Standarisasi Pelayanan 72.62.750,00 95.778.750,00 56.40.750,00 05.654.750,00 0.000.000,00 Pembangunan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Program Pengadaan, Peningkatan Perbaikan Sarana Prasarana /Puskemas Pembantu Jaringannya Rehabilitasi Seg/Berat Pembantu Pustu Balongmulyo, Pustu Jolotundo, Pustu Selopuro 72.62.750,00 90.778.750,00 56.40.750,00 05.654.750,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 5.000.000,00 2.852.000,00.062.0.000,00.000.000.000,00 0,00 4.75.5.000,00 5.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Seg/Berat Kabupaten Rembang 4 unit 270.5.000,00.000.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pembangunan Rumah Medis Paramedis Perluasan Pembantu Pengadaan peralatan medis non medis Pustu Peningkatan Kapasitas Sarana Kefarmasian Perbekalan 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00.000.000.000,00.000.000.000,00 0,00 22.699.000,00 477.0.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 505.000.000,00.270.5.000,00 50.000.000,00 2.000.000.000,00 500.000.000,00 50.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Anak Balita 6.025.000,00 2.450.000,00 6.225.000,00 0.950.000,00 45.650.000,00 Monitoring, Evaluasi Pelaporan 6.025.000,00 2.450.000,00 6.225.000,00 0.950.000,00 45.650.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Lansia 675.000,00 0,00 22.425.000,00.900.000,00 25.000.000,00 Pemeliharaan Pelayanan 675.000,00 0,00 22.425.000,00.900.000,00 25.000.000,00 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak Penyuluhan Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu Hamil Bagi Keluarga Kurang Mampu Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Dari Keluarga Kurang Mampu Program Peningkatan Daya Manusia Big 0,00 228.660.000,00 68.750.000,00 4.940.000,00 9.50.000,00 0,00 44.900.000,00 0,00 0,00 0,00 64.050.000,00 48.950.000,00 0,00 0,00 9.70.000,00 9.800.000,00 4.940.000,00 44.900.000,00.000.000,00 8.450.000,00 56.095.000,00 0,00 0,00 0,00 56.095.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.0. 2. 0.02..02.0. 26.02..02.0. 26. 0.02..02.0. 26.02..02.0. 26. 0.02..02.0. 26.02..02.0. 26. 0.02..02.0. 26.02..02.0. 26. 0.02..02.0. 26.02..02.0. 26. 0.02..02.0. 26.02..02.0. 26. 0.02..02.0. 26.02..02.0. 26. 0.02..02.0. 26.02..02.0. 26. 0.02..02.0. 26.02..02.0. 26. 0.02..02.0. 26.02..02.0. 26. 0 2 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Pendidikan Pelatihan Big 56.095.000,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan PPK-BLUD Peningkatan Kualitas Pelayanan PPK-BLUD Peningkatan Kualitas Pelayanan PPK-BLUD Peningkatan Kualitas Pelayanan PPK-BLUD Peningkatan Kualitas Pelayanan PPK-BLUD Peningkatan Kualitas Pelayanan PPK-BLUD Peningkatan Kualitas Pelayanan PPK-BLUD Peningkatan Kualitas Pelayanan PPK-BLUD Peningkatan Kualitas Pelayanan PPK-BLUD Rembang UPT REMBANG 2 KALIORI BLUD UPT SULANG UPT BULU UPT GUNEM Pamotan 2 Bulan 6 56.095.000,00 607.690.000,00 50.085.500,00 496.55.500,00 458.8.000,00 2.092.492.000,00 607.690.000,00 50.085.500,00 496.55.500,00 458.8.000,00 2.092.492.000,00 724.920.000,00 76.06.000,00 46.004.000,00 57.77.000,00 2.46.607.000,00 724.920.000,00 76.06.000,00 46.004.000,00 57.77.000,00 2.46.607.000,00.0.56.600,00.70.000,00 529.79.00,00 9.425.00,00 2.266.492.000,00.0.56.600,00.70.000,00 529.79.00,00 9.425.00,00 2.266.492.000,00.252.850.000,00 600.000.000,00 586.892.000,00 0,00 2.49.742.000,00.252.850.000,00 600.000.000,00 586.892.000,00 0,00 2.49.742.000,00 94.54.500,00 78.649.500,00 555.999.500,00 540.299.500,00 2.729.492.000,00 94.54.500,00 78.649.500,00 555.999.500,00 540.299.500,00 2.729.492.000,00 507.980.500,00 546.20.500,00 455.95.500,00 455.95.500,00.964.492.000,00 507.980.500,00 546.20.500,00 455.95.500,00 455.95.500,00.964.492.000,00 47.26.000,00 80.55.000,00 60.5.000,00 49.8.000,00.07.2.000,00 47.26.000,00 80.55.000,00 60.5.000,00 49.8.000,00.07.2.000,00.27.796.667,00.56.896.667,00.7.798.666,00 0,00.92.492.000,00.27.796.667,00.56.896.667,00.7.798.666,00 0,00.92.492.000,00 442.825.000,00 59.825.000,00 524.52.000,00 294.825.000,00.85.987.000,00 442.825.000,00 59.825.000,00 524.52.000,00 294.825.000,00.85.987.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan 76.000.500,00 767.94.000,00 876.220.500,00 78.440.000,00.4.602.000,00 PPK-BLUD UPT 2 bulan 76.000.500,00 767.94.000,00 876.220.500,00 78.440.000,00.4.602.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 6
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.0. 26.02..02.0. 26. 0.02..02.0. 26.02..02.0. 26. 0.02..02.0. 26.02..02.0. 26. 0.02..02.0. 26.02..02.0. 26. 0.02..02.0. 26.02..02.0. 26. 0.02..02.0. 26.02..02.0. 26. 0 2 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Peningkatan Kualitas Pelayanan PPK-BLUD Peningkatan Kualitas Pelayanan PPK-BLUD Peningkatan Kualitas Pelayanan PPK-BLUD Peningkatan Kualitas Pelayanan PPK-BLUD Peningkatan Kualitas Pelayanan PPK-BLUD Peningkatan Kualitas Pelayanan PPK-BLUD LASEM Sluke UPT Kragan Kragan 2 Sarang Sale SEDAN 00 624.722.000,00 684.922.000,00 760.722.000,00 625.26.000,00 2.695.492.000,00 624.722.000,00 684.922.000,00 760.722.000,00 625.26.000,00 2.695.492.000,00.04.800.000,00 800.000.000,00 505.4.000,00 0,00 2.409.94.000,00.04.800.000,00 800.000.000,00 505.4.000,00 0,00 2.409.94.000,00 99.409.000,00 924.409.000,00 94.409.000,00 854.40.84,00.62.628.84,00 99.409.000,00 924.409.000,00 94.409.000,00 854.40.84,00.62.628.84,00 979.68.200,00.47.294.700,00.207.64.200,00 22.594.900,00.982.622.000,00 979.68.200,00.47.294.700,00.207.64.200,00 22.594.900,00.982.622.000,00 878.25.000,00 700.000.000,00 68.9.000,00 0,00 2.27.06.000,00 878.25.000,00 700.000.000,00 68.9.000,00 0,00 2.27.06.000,00 962.449.500,00 927.57.500,00 8.92.500,00 8.92.500,00.57.792.000,00 962.449.500,00 927.57.500,00 8.92.500,00 8.92.500,00.57.792.000,00 20.042.27.27,00 8.78.84.7,00.099.407.76,00 6.49.06.4,00 58.48.547.84,00 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Rembang, 0 Desember 206 PENGGUNA ANGGARAN MUSTAIN, SH, MM NIP. 966204 990 004 dr. ALI SYOFII NIP. 9700526 20022 002 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 7
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 8