Formulir Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2017

dokumen-dokumen yang mirip
Formulir Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2017

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Triwulan II Tahun 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

URAIAN sebelum perubahan

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

ANGGARAN 2015 URUT PROGRAM KEGIATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah - 846,200, ,200,000.00

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA ANGGARAN AS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDU Tahun Anggaran 2015

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Rencana Tahun Kebutuhan dana/pagu indikatif. Disdikbud Kab dan 38 UPTD. Disdikbud Kab dan 38 UPTD. Disdikbud Kab dan 38 UPTD

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

REKAPITULASI LAPORAN TRI WULAN 1 s.d 4 TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG

PENGUKURAN KINERJA PRIORITAS KEDUA

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG

PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI DINAS PENDIDIKAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1. SKPD : DINAS PENDIDIKAN

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN KAB.CIANJUR

! "## Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendidikan


RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. atas rachmat dan

REALISASI ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU RINGKASAN APBD Tahun Anggaran 2014

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018

: PENDIDIKAN : URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN KODE REKENING

KABUPATEN JEMBRANA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2012

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)

Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

BAB I PENDAHULUAN. Renja Dinas Pendidikan Kab. Sampang Tahun 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KATA PENGANTAR. Soreang, Februari 2014 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Transkripsi:

Formulir Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2017 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ 1 2 3 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1 1 1 1 15 Program Anak Usia Dini Indikator Kinerja Program (outcome)/ (output) Tingkat Capaian Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Kinerja dan Realisasi Target Renstra PD pada Periode Realisasi Kinerja Pada Triwulan Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Renstra PD s/d Renja PD Renja PD Tahun berjalan yang Anggaran Renja PD yang Anggaran Renstra PD Renstra PD Anggaran Renja PD Tahun 2017 (Akhir Tahun Tahun Lalu (2016) dievaluasi (2017) Dievaluasi (2017) 2017 Tahun 2017 (%) Pelaksanaan Renja PD.) I (%) 9 = 8/6 x 11 = 10 / 4 x 4 5 6 7 8 = 7+8 10 = 5 + 8 100% 100% K Rp K Rp K Rp Tg(%) K Rp K Rp K(%) Rp(%) K Rp K(%) Rp(%) Diisi oleh PD 100 10.740.290.823 0 0% 0 0.26% Diisi oleh PD 100 0% 0.26% 1 1 15 18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Terlaksananya pengadaan alat praktek dan peraga siswa 348 paket 3.687.741.300 1 1 0 34 paket 0 2.87% 34 paket 1 1 15 19 Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya Mebelair PAUD 198 Set 2.073.581.247 1 1 0 19 Set 0 5.05% 19 Set 1 1 15 42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Terlaksananya Rehab Bangunan PAUD 3 lokal 195.000.000 15.00% 15.00% 0 0 lokal 0 50 0 lokal 1 1 15 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 330 orang 883.500.000 15.00% 15.00% 0 49 orang 0 4.55% 49 orang 1 1 15 58 Pengembangan pendidikan anak usia dini Terlaksananya pengembangan pendidikan anak usia dini 6 150.000.000 0 2 36.726.000 0 0 0 0 0 Kecamatan Cicalengka 1 1 15 58 Pengembangan pendidikan anak usia dini Diisi oleh PD 120 orang 50.000.000 120 orang 50.000.000 120 orang 50.000.000 0 0 orang 0 120 orang 50.000.000 10 10 Kecamatan Margahayu 1 1 15 58 Pengembangan pendidikan anak usia dini Tersedianya SDM, Biaya pengembangan PAUD 10 2 313.621.247 2 2 60.250.000 2 2 48.875.000 0 0 2 0 2 2 60.250.000 2 19.21% Kecamatan Pangalengan 1 1 15 59 Penyelenggaraan pendidikan anak Terlaksananya Bimtek PTK PAUD 1459 orang 1.000.000.000 1 1 0 145 orang 0 0.69% 145 orang usia dini dan Sosialisasi DAK PAUD Non Fisik PD Penanggung jawab 12 Ket. 13 1 1 15 62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia dini Terlaksananya sosialisasi peningkatan kompetensi tenaga pendidik 341 orang 351.000.000 15.00% 15.00% 0 51 orang 0 4.40% 51 orang 1 1 15 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 1 1 15 65 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini Terlaksananya Koordinasi dan kerjasama PAUD Jumlah/Prosentase publikasi dan 1 50.000.000 1 sosialisasi pendidikan anak usia dini 2000 anak 539.478.052 1 1 0 200 anak 0 0.50% 200 anak 50.000.000 1 49.999.850 0 0 0 1 50.000.000 10 10 Kecamatan Cileunyi 1 1 15 65 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini Jumlah Didik (Anak Usia Dini) Yang Difasilitasi Untuk Mengikuti pembinaan bagi pendidikan anak usia dini Terlaksananya apresiasi bunda PAUD 1 1 15 65 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 1 1 15 70 Apresiasi Bunda PAUD dan Gugus PAUD 1 1 15 72 Manajemen Gugus Inti, Imbas dan Terlaksananya manajemen gugus PKG PAUD inti imbas dan PKG PAUD dan PKG dan PKKS 1 1 15 74 Pengadaan Alat Olahraga bagi Terlaksananya Pengadaan Alat PAUD Olahraga 1 1 15 75 Bantuan Operasional Terlaksananya pemberian Penyelenggaraan PAUD ( DAK bantuan operasional PAUD (DAK Non Fisik ) NON FISIK) 1 25.000.000 0 1 20.000.000 0 0 0 0 0 Kecamatan Pameungpeuk 120 orang 214.340.926 120 orang 50.000.000 130 orang 50.000.000 0 0 orang 0 120 orang 50.000.000 10 23.33% Kecamatan Rancaekek 9 jenis lomba 472.190.224 10 10 0 9 jenis lomba 0 1,111.11% 9 jenis lomba 425 orang 190.000.000 25.00% 25.00% 0 106 orang 0 5.88% 106 orang 102 lembaga 1.079.000.000 1 1 0 10 lembaga 0 9.80% 10 lembaga 1 LEMBAGA 88.800.000 15.00% 15.00% 0 0 LEMBAGA 0 1,50 0 NEGERI NEGERI LEMBAGA NEGERI 1 1 15 76 Evaluasi Standarisasi PAUD Terlaksananya evaluasi standarisasi PAUD 1 1 15 77 Pengadaan Alat Peraga Edukasi Terlaksananya Alat Peraga Edukasi untuk PAUD ( Bantuan Gubernur ) untuk PAUD 450 ORANG 180.000.000 15.00% 15.00% 0 67 ORANG 0 3.33% 67 ORANG 142 paket 1.500.000.000 1 1 0 14 paket 0 7.04% 14 paket Rata-rata capaian kinerja (%) 166.06% Predikat kinerja

1 1 16 Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun Diisi oleh PD 100 4.500.000.000 0 0% 0 0.09% Diisi oleh PD 100 0% 0.09% 1 1 16 1 Pembangunan gedung sekolah 1 0 Sekolah Baru 1.856.804.345 0 0 Sekolah Baru 0 0 Sekolah Baru 1 1 16 3 Penambahan ruang kelas sekolah 62 1 1 16 4 Penambahan ruang guru sekolah 7 1 1 16 7 Pembangunan sarana dan 41 prasarana bermain 1 1 16 9 Pembangunan taman, lapangan 135 SD upacara dan fasilitas parkir 1 1 16 105 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (SMP) Tersedianya Alat Praktek dan Peraga Siswa SMP 1 1 16 12 Pembangunan perpusatakaan 11 sekolah 1 1 16 125 Pengadaan Tanah SMP Tersedianya Lahan untuk SMP 1 1 16 136 DAK BIDANG SD 140 1 1 16 137 DAK BIDANG SMP Diisi oleh PD 62 Lokal 10.042.323.174 25.00% 25.00% 0 15 Lokal 0 40.32% 15 Lokal 7 SD 1.314.108.846 75.00% 75.00% 0 5 SD 0 1,071.43% 5 SD 41 TK 1.106.000.000 0 0 TK 0 0 TK 135 SD 9.114.952.982 25.00% 25.00% 0 33 SD 0 18.52% 33 SD 9 Sekolah 935.000.000 25.00% 0 2 Sekolah 0 277.78% 2 Sekolah 11 SD 2.161.000.000 25.00% 25.00% 0 2 SD 0 227.27% 2 SD 1 Sekolah 2.553.575.000 5 5 0 0 Sekolah 0 5,00 0 Sekolah 140 SD 26.208.957.000 1 1 0 14 SD Rehab 0 7.14% 14 SD Rehab ruang ruang kelas, 9 Rehab kelas, 9 SD SD ruang kelas ruang ruang kelas baru, 192 SD kelas, 9 SD baru, 192 SD buku ruang buku perpustakaan kelas perpustakaa baru, 192 n SD buku perpustak aan 133 Sekolah SMP Negeri dan SMP Swasta di Kabupaten Bandung 26.229.210.000 0 0 Sekolah SMP Negeri dan SMP Swasta di Kabupaten Bandung 0 0 Sekolah SMP Negeri dan SMP Swasta di Kabupate n Bandung 1 1 16 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 1 1 16 140 Pentas Agama Islam (PAI) (SMP) Terpilihnya siswa berprestasi Dalam Agama Islam 1 1 16 146 Lomba Duta Sanitasi (SMP) Terlaksananya lomba duta sanitasi (SMP) 205 205 Sekolah Dasar 90 90 Orang Siswa/Siswi SMP 610 610 siswa dan siswi smp 9.551.445.238 75.00% 75.00% 0 153 Sekolah Dasar 0 36.59% 153 Sekolah Dasar 190.226.240 0 0 90 Orang 0 0 90 Siswa/Siswi Orang SMP Siswa/Sis wi SMP 129.604.521 0 0 610 siswa 0 0 610 dan siswi smp siswa dan siswi smp 1 1 16 147 Pengadaan Buku Pelajaran Bahasa Sunda untuk SD 269 1 1 16 149 Penyelenggaraan 217 Pembinaan/Lomba Gugus, Perpustakaan dan Budaya Mutu Jenjang Sekolah Dasar 1 1 16 15 Pengadan buku-buku dan alat 1414 tulis siswa 1 1 16 150 Pengadaan Buku Pelajaran Bahasa Tersedianya Pengadaan Buku Sunda untuk SMP pelajaran Bahasa Sunda 269 SD 1.700.000.000 1 1 0 26 SD 0 3.72% 26 SD 217 sekolah 150.000.000 75.00% 75.00% 0 162 sekolah 0 34.56% 162 sekolah 1414 SD 906.750.000 1 1 0 141 SD 0 0.71% 141 SD 55875 exp 1.660.000.000 5.00% 25.00% 0 13.968 exp 0 0.04% 13.968 exp

1 1 16 152 Olimpiade Sains Guru (OSG) (SMP) Tercapainya lulusan yang memiliki standar kelulusan SMP, sesuai dengan standar pendidikan nasional 1 1 16 157 Pengadaan Alat Olahraga SMP Terlaksananya Pengadaan Alat Olahraga SMP 1 1 16 158 Pengadaan Alat Olahraga SD 97 1 1 16 165 Peningkatan Mutu Sumber Daya Guru ke Australia Diisi oleh PD 800 800 Orang Guru 163.121.719 0 0 800 Orang 0 0 800 Guru Orang Guru 8 Sekolah 183.867.500 5.00% 25.00% 0 2 Sekolah 0 312.50% 2 Sekolah 97 SD 1.725.750.000 1 1 0 9 SD 0 10.31% 9 SD 39 Guru 3.975.000.000 0 0 Guru 0 0 Guru 1 1 16 166 Leader Reading Chalengge (LRC- KB) Siswa dan Siswi SMP di Australia (Bantuan Gubernur) Diisi oleh PD 42 Siswa 4.500.000.000 0 0 Siswa 0 0 Siswa 1 1 16 19 Pengadaan mebeulair sekolah 257 1 1 16 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah 33 dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 1 1 16 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang 150 kelas sekolah 1 1 16 46 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah 1 1 16 58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi Tersedianya Ruang Laboratorium dan Praktikum Sekolah Terpilihnya siswa berprestasi Tingkat Kabupaten Bandung 1 1 16 60 Pembinaan forum masyarakat peduli masyarakat Jumlah Pembinaan Forum Masyarakat Peduli 1 1 16 63 Penyediaan bantuan operasional Terselenggaranya Bantuan sekolah (BOS) jenjang Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta SD/SDLB/MI/PPs Ula pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP 5 258.956.791 1 257 lokal 4.593.225.731 1 1 0 25 lokal 0 3.89% 25 lokal 33 SD 1.958.500.000 75.00% 75.00% 0 24 SD 0 227.27% 24 SD 150 SD 12.581.134.820 1 1 0 15 SD 0 6.67% 15 SD 4 Sekolah 203.821.741 25.00% 5 0 2 Sekolah 0 1,25 2 Sekolah 1172 1.172 siswa 99.217.000 10 10 0 1.172 1.172 siswa 0 8.53% 1.172 1.172 siswa 26.693.750 1 26.500.000 0 0 0 1 26.693.750 2 10.31% Kecamatan Banjaran 429439 siswa 14.000.000.000 6.00% 0 0 siswa 0 0 siswa 1 1 16 69 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar Tercapainya Porfesionalisme Kinerja Kepala Sekolah 275 275 orang 350.000.000 0 0 275 orang 0 0 275 orang 1 1 16 70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 1 1 16 73 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 3 Juara Calistung kelas 1; 3 Juara Calistung kelas 2; Juara Calistung kelas 3 3 Juara OSN IPA; 3 JUARA OSN MATEMATIKA 36 Juara O2SN 25 Juara IMTAQ Jumlah Didik Untuk Mengikuti Sosialisasi Berbagai Informasi Dasar 1 1 16 81 Pembinaan Sekolah Model SD 31 1 1 16 82 Ujian SD/Madrasah, Pembinaan 66547 Gugus dan Perpustakaan, Bantuan Siswa Miskin, Bintek Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Sunda 1 Orang 25.000.000 9 siswa 644.520.000 75.00% 75.00% 0 6 siswa 0 833.33% 6 siswa 6 siswa 75.00% 75.00% 4 siswa 1,25 4 siswa Dinas 36 siswa 10 10 36 siswa 277.78% 36 siswa Dinas 25 siswa 10 10 25 siswa 40 25 siswa Dinas 0 60 Orang 20.000.000 0 0 Orang 0 0 Orang 0 Kecamatan Pameungpeuk 31 Sekolah 228.000.000 0 0 Sekolah 0 0 Sekolah 66547 siswa 550.954.500 0 0 siswa SD/ MI 0 0 siswa SD/ MI SD/ MI 1 1 16 83 Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pengadaan Alat SMP Tersedianya Ruang Kelas dan Alat SMP 4 sekolah 500.000.000 25.00% 5 0 2 sekolah 0 1,25 2 sekolah 1 1 16 86 Pengadaan sarana air bersih dan sanitasi 1 1 16 87 Pengadaan mebeluer sekolah (SMP) Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Tersedianya Mebeulair SMP 5 Sekolah 232.632.500 1 1 0 0 Sekolah 0 20 0 Sekolah 23 Sekolah 765.000.000 1 2 0 4 Sekolah 0 86.96% 4 Sekolah

1 1 16 91 Rehabilitasi sedang/berat taman, Tersedianya taman, lapangan lapangan upacara dan fasilitas upacara dan fasilitas parkir smp parkir SMP 1 1 16 92 Festival Lomba Seni dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 1 1 16 93 Peyelenggaraan Ekstrakurikuler 1 1 16 94 Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa 1 1 16 97 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Terlaksananya O2SN dan FLS2N Tingkat Kabupaten dan Provinsi Meningkatnya pengetahuan siswa tentang Ekstrakurikuler (OSIS) Tersedianya Pengadaan Raport SMP Tersedianya Ruang Kelas Baru SMP 1 1 17 Program Menengah terselenggaranya pembinaan kepada forum masyarakat peduli pendidikan 1 1 17 59 Pembinaan forum masyarakat Terlaksananya Pembinaan Form peduli pendidikan masyarakat peduli pendidikan 1 1 17 59 Pembinaan forum masyarakat Diisi oleh PD peduli pendidikan 1 1 17 59 Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan Terlaksananya Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 5 1 Kali 100 258.956.791 1 1 Kali 213.956.791 25 13 sekolah 1.097.569.101 2 5 0 6 sekolah 0 384.62% 6 sekolah 11 11 cabang olah raga dan seni 293 293 peserta 575.987.000 10 5 0 5 11 cabang olah raga dan seni 0 454.55% 5 11 cabang olah raga dan seni 242.870.500 0 0 293 peserta 0 0 293 peserta 48100 Exp 632.000.000 1 2 0 9.620 Exp 0 0.04% 9.620 Exp 7 sekolah 1.427.000.000 2 2 0 1 sekolah 0 285.71% 1 sekolah Rata-rata capaian kinerja (%) 286.49% Predikat kinerja 1 kali 26.000.000 38.000.000 1 kali 38.000.000 0.20% 35.000.000 1 1 Kali 26.000.000 0 0 1 Kali 0 1 1 Kali 35.000.000 2 13.52% Kecamatan Cilengkrang 1 50.000.000 10 0 1 0 10,000.00 1 0 Kecamatan % Ibun 50.000.000 1 50.000.000 6.00% 0 0 0 25 50.000.000 25.00% 23.37% Kecamatan Nagreg 1 1 17 59 Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 1 1 17 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 1 1 17 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 1 1 17 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Terbinanya forum masyarakat peduli pendidikan Jumlah peserta didik mengikuti sosialisasi jumlah peserta didik dalam fasilitasi untuk mengikuti Menengah (orang) jumlah penyebarluasan dan sosialisasi berbagai imformasi pendidikan menengah 50 Desa 238.000.000 10 Desa 50.000.000 10 Desa 38.000.000 38.000.000 0 Desa 38.000.000 10 10 Desa 88.000.000 2 36.97% Kecamatan Pasirjambu 306 Orang 233.956.791 66 Orang 50.000.000 90 Orang 35.000.000 10 10 0 90 Orang 0 111.11% 156 Orang 50.000.000 50.98% 21.37% Kecamatan Kutawaringin 1.250 orang 339.539.507 290 orang 61.145.000 150 orang 40.000.000 0 0 orang 0 290 orang 61.145.000 23.20% 18.01% Kecamatan Paseh 400 153.956.791 100 30.000.000 1 30.000.000 0 0 0 100 30.000.000 25.00% 19.49% Kecamatan Soreang Rata-rata capaian kinerja (%) 1,444.44% 14.29% Predikat kinerja 1 1 18 Program Non Formal Diisi oleh PD 100 14.154.054.000 594.501.000 0% 594.501.000 22.43% 1 1 18 1 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 1 1 18 2 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal Terlaksananya pemberdayaan tenaga pendidik non formal Terlaksananya pemberian bantuan operasional PNF 282 orang 598.000.000 10 10 363.430.800 282 orang 363.430.800 35.46% 60.77% 282 orang 363.430.80 55 lembaga 765.000.000 1 1 0 5 lembaga 0 18.18% 5 lembaga 1 1 18 3 Pembinaan pendidikan kursus dan Terlaksananya pengembangan kelembagaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1 1 18 4 Pengembangan pendidikan Terlaksananya program KF dan keaksaraan KUM di Kabupaten Bandung 1 1 18 5 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Jumlah anak putus sekolah tingkat kecamtan 1 Keg/100 26.500.000 50 lembaga 859.878.000 4 4 0 20 lembaga 0 8 20 lembaga 5000 orang 2.444.300.000 5.00% 5.00% 0 250 orang 0 0.10% 250 orang 0 1 Keg/100 26.500.000 0 0 Keg/100 0 0 Keg/100 0 Kecamatan Katapang 1 1 18 5 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Tercapainya pengembangan pendidikan kecakapan hidup 37 Lembaga Kursus 642.140.000 1 1 0 3 Lembaga 0 27.03% 3 Kursus Lembaga Kursus

1 1 18 6 Penyediaan sarana dan prasarana Terwujudnya pembangunan 2 pendidikan non formal ruang belajar lanjutan di lantai 2 1 1 18 7 Pengambangan data dan informasi pendidikan non formal 1 1 18 8 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 1 1 18 9 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal Terlaksananya pengembangan data dan informasi PNF Terlaksananya pengembangan pendidikanberwawasan gender Tercapainya pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PNF 2 Lantai Gedung Skb 560.000.000 1 1 0 0 Lantai Gedung Skb 0 50 0 Lantai Gedung Skb 450 orang 126.315.000 10 10 0 450 orang 0 22.22% 450 orang 100 orang 209.243.000 10 10 130.117.200 100 orang 130.117.200 10 62.18% 100 orang 130.117.20 75 orang PTK 165.000.000 10 10 100.953.000 75 orang PTK 100.953.000 133.33% 61.18% 75 orang 100.953.00 Kursus Kursus PTK Kursus 1 1 18 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Terlaksananya pameran dan publikasi lembaga kursus 150 orang PTK Kursus 100.000.000 1 1 0 15 orang PTK 0 6.67% 15 orang Kursus PTK Kursus 1 1 18 14 Program Percontohan PAUDNI di UPTD SKB Kab.Bandung 1 1 18 15 Peningkatan Mutu Non Formal dan Informal Terlaksananya pengembangan dan pembuatan media belajar PAUDNI Terlaksananya peningkatan mutu PTK PNF 2 model 110.000.000 15.00% 15.00% 0 0 model 0 75 0 model 108 orang Penilik 218.243.000 25.00% 25.00% 0 27 orang 0 23.15% 27 orang Penilik Penilik 1 1 18 17 Inklusif Terlaksananya Inklusif 1 1 18 20 Pengembangan Kurikulum, Bahan Terlaksananya Ajar dan Model Pembelajaran pengembangan kurikulum, bahan Pendiidian Inklusif ajar dan model pembelajaran inklusif dan pengadaan ape inklusif 93 orang 489.600.000 25.00% 25.00% 0 23 orang 0 26.88% 23 orang 105 orang, 1.090.900.000 1 1 0 10 orang, 31 0 9.52% 10 orang, 31 paket APE paket APE 31 paket Inklusif Inklusif APE Inklusif 1 1 18 24 Apresiasi PTK PNF Terlaksananya Apresiasi PTKPNF 1 1 18 61 Penyelenggaraan Paket B Setara Terlaksananya Program Paket B di SMP Kabupaten Bandung 1 1 18 62 Penyelenggaraan Paket C Setara Terlaksananya Program Paket C di SMU Kabupaten Bandung 1 1 18 63 Penyelenggraan paket A setara SD Terlaksananya pembelajaran pada program Paket A setara SD 1 1 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 1 20 1 Pelaksanaan sertifikasi pendidik Terlaksananya Sertifikasi Guru Dalam Jabatan 1 1 20 4 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 1 1 20 8 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 36 orang 144.600.000 25.00% 25.00% 0 9 orang 0 69.44% 9 orang 3640 orang 2.245.160.000 25.00% 25.00% 0 910 orang wb 0 0.69% 910 orang wb wb 5200 orang 3.106.567.000 25.00% 25.00% 0 1.300 orang 0 0.48% 1.300 orang 600 0rang 279.108.000 25.00% 25.00% 0 150 0rang WB 0 4.17% 150 0rang WB WB Rata-rata capaian kinerja (%) 95.12% Predikat kinerja 9.69% Diisi oleh PD 100 5.003.148.528 0 0% 0 93 168 310 Orang 62.202.675 0 0 Orang 0 0 Orang 93 Pengurus 141.138.000 0 0 Pengurus 0 0 KKG KKG Pengurus KKG 168 Guru 260.588.826 8 8 0 134 Guru dan 0 47.62% 134 Guru dan Kepala Kepala dan Pengawas Pengawas Kepala TK/SD, 18 TK/SD, 18 org Pengawas org Juara Juara Lomba TK/SD, 18 Lomba org Juara Lomba 1 1 20 14 Pengembangan Manajemen Guru dan Kepala Sekolah Terlaksananya dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme guru dan kepala sekolah 1 1 20 15 Lesson Study SMP Terlaksananya Lesson Study SMP 1 1 20 17 Pelaksanaan Sertifikasi Terlaksananya Sertifikasi Guru SMP Dalam Jabatan 356 orang 381.595.479 31.00% 31.00% 0 110 orang 0 8.71% 110 orang 1800 orang 281.950.000 0 0 orang 0 0 orang 600 orang 90.000.000 10 10 0 600 orang 0 16.67% 600 orang

1 1 20 18 Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) SD 1 1 20 19 Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) SMP Terlaksananya penilaian kinerja guru 260 260 Tim Monitoring, 170 Pengawas SD 100 guru/kepala sekolah 229.124.300 10 10 0 260 Tim Monitoring, 170 Pengawas SD 0 38.46% 260 Tim Monitorin g, 170 Pengawas SD 93.269.000 10 10 0 100 0 10 100 guru/kepala sekolah guru/kepa la sekolah 1 1 20 32 Habit Reading Terlaksananya Sanitasi Award 1 1 20 34 Seleksi Kepala Sekolah SD 110 400 peserta 500.756.989 1 1 0 40 peserta 0 2.50% 40 peserta 110 Orang 187.527.638 10 10 0 110 Orang 0 90.91% 110 Orang Calon Seleksi Calon Seleksi Calon Kepala SD Kepala SD Seleksi Kepala SD 1 1 20 41 Workshop Kurikulum 2013 Jenjang SD 1 1 20 42 Workshop Kurikulum 2013 Jenjang SMP 930 Tercapainya lulusan yang memiliki standar kelulusan SMP, sesuai dengan standar pendidikan nasional 930 orang 2.074.995.621 5.00% 5.00% 0 46 orang 0 0.54% 46 orang 800 800 700.000.000 0 0 800 orang 0 0 800 orang guru guru mata orang mata pelajaran guru mata pelajaran pelajaran Rata-rata capaian kinerja (%) 25.45% Predikat kinerja 1 1 22 Program Manajemen Pelayanan Diisi oleh PD 100 2.131.000.000 0 0% 0 1 1 22 1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja Terlaksananya Evaluasi dan 21 dokumen 250.000.000 10 46.00% 0 9 dokumen 0 219.05% 9 bidang pendidikan Pelaporan pelaksanaan program/ pembangunan pendidikan TA 2017 dokumen 1 1 22 2 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan Terlaksananya pendataan mulai dari penyebaran instrumen pendataan, perangkuman data, pengolahan data, dan analisis data 3148 Sekolah 200.000.000 12.00% 10.70% 0 336 Sekolah 0 0.34% 336 Sekolah 1 1 22 4 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan pemerintah di Bidang 35 peserta spm 326.000.000 1.00% 1.00% 0 0 peserta spm 0 2.86% 0 peserta spm 1 1 22 7 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 1 1 22 10 Sinergitas penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Terlaksananya bintek verifikasi dan validasi guru dan tenaga kependidikan Terlaksananya Sinergitas Penyusunan Rencana dan Program Pembangunan 70 peserta sosialisasi SPM dan RKA 1.00% 1.00% 0 peserta sosialisasi SPM dan RKA 1.43% 0 peserta sosialisasi SPM dan RKA 21 orang Dinas 105 orang 250.000.000 10 2 0 0 19.05% 21 orang 11 480.000.000 18.00% 24.00% 0 2 0 218.18% 2 1 1 22 11 Survey/pendataan/penilaian kondisi fisik sarana dan prasarana 31 1 1 22 14 Sanitasi Award Terselenggaranya Habbit Reading 1 1 22 18 Evaluasi Standarisasi SD 340 31 kecamatan 225.000.000 1 1 0 3 kecamatan 0 32.26% 3 kecamata n 1 300.000.000 65.00% 65.00% 0 0 0 6,50 0 340 sekolah 100.000.000 0 0 sekolah 0 0 sekolah dasar dasar dasar Rata-rata capaian kinerja (%) 873.97% Predikat kinerja

1 2 Kesehatan 1 2 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 2 15 1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rata-rata belanja Obat yang bermutu per kapita (Rp/Kapita) Tersedianya Obat pelayanan kesehatan dasar dan obat penunjang PKD, perbekalan kesehatan BMHP dan perbekalan kesehatan laboratorium TOTAL 2.551.785.635 513.088.750 181.166.223.659 632.501.000 632.501.000 1.145.589.750 22.99% Rata-rata capaian kinerja seluruh program (%) 481.92% Predikat kinerja dari seluruh program 4.00% 4775 9.474.095.263 0 2767 0 0.49% Rp/Kapita 500% 15.305.676.822 100% 8.175.672.649 100% 7.964.034.263 2 2 0 20% 0 2 120% 8.175.672.649 24.00% 53.42% Dinas Kesehatan 1 2 15 2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 1 2 15 4 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit Terdistribusinya obat ke pelayanan kesehatan dan jaringannya Frekuensi peningkatan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar 62 Puskesmas 1.150.000.000 62 Puskesma s 426.581.625 100 Puskesmas 200.000.000 2 2 0 20 Puskesmas 0 2 82 Puskesma s 426.581.625 132.26% 37.09% Dinas Kesehatan 338% 939.000.000 80% 881.478.100 64% 1.310.061.000 25.00% 25.00% 0 16% 0 39.06% 96% 881.478.100 28.40% 93.87% Dinas Kesehatan Rata-rata capaian kinerja (%) 26.35% Predikat kinerja 1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Tercapaianya Program Upaya Kesehatan masyarakat 100 Persen 60.000.000 21.277.445.438 25% 21.277.445.438 0.31% 1 2 16 1 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan Persentaase pelayanan kesehtan penduduk miskin di puskesmas dan 100 290.000.000 100 50.000.000 4 60.000.000 5 5 30.000.000 2 30.000.000 1,25 5 102 80.000.000 102.00% 27.59% Kecamatan Margaasih jaringannya jaringannya. 1 2 16 1 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya Jumlah peningkatan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 16.596 orang 5.656.693.244 3.192 orang 69.360.000 3255 orang 75.860.000 1 1 0 325 orang 0 0.31% 3.517 orang 69.360.000 21.19% 1.23% Dinas Kesehatan 1 2 16 2 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Tersusunnya PERDA KTR 188% 1.400.000.000 20% 66.029.875 20% 426.635.000 5.00% 5.00% 0 1% 0 25.00% 21% 66.029.875 11.17% 4.72% Dinas Kesehatan 1 2 16 3 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Jumlah Pengadaan peningkatan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 2 kit 1.465.000.000 2 kit 2.580.938.036 15 kit 669.580.000 5.00% 5.00% 0 0 kit 0 33.33% 2 kit 2.580.938.036 137.50% 176.17% Dinas Kesehatan 1 2 16 9 Peningkatan kesehatan masyarakat 1 2 16 9 Peningkatan kesehatan masyarakat 1 2 16 10 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana Diisi oleh PD Jumlah Sekolah Dasar/Setingkatyang menerima penjaringan kesehatan Jumlah pelayanan Matra bencana 100 Kali 892.846.441 20 Kali 18.768.500 4 Kali 30.000.000 25.00% 25.00% 4.639.500 1 Kali 4.639.500 625.00% 15.47% 21 Kali 23.408.000 21.00% 2.62% Kecamatan Kertasari 695% 520.000.000 70% 75.205.000 100% 300.000.000 25.00% 25.00% 0 25% 0 25.00% 95% 75.205.000 13.67% 14.46% Dinas Kesehatan 500% 1.020.000.000 100% 121.317.500 100% 150.000.000 25.00% 25.00% 0 25% 0 25.00% 125% 121.317.500 25.00% 11.89% Dinas Kesehatan 1 2 16 11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Terlaksananya kesehatan gigi, kes jiwa, kes mata, integrasi pelayanan laboratorium manajemen kes kerja, manajemen kes olahraga dan spks 500% 1.600.000.000 100% 390.363.695 100% 549.958.000 3 3 0 30% 0 3 130% 390.363.695 26.00% 24.40% Dinas Kesehatan 1 2 16 12 Penyediaan biaya operasional dan Terlaksananya biaya dan pemeliharaan pemeliharaan operasional pelayanan dan administrasi di RSUD Cicalengka 3 berdasarkan jenis belanja 110.595.917.136 3 berdasark an jenis belanja 31.752.423.088 3 berdasarkan jenis belanja 33.588.529.000 25.00% 19.34% 6.496.867.406 0 berdasarkan jenis belanja 6.496.867.406 644.67% 19.34% 3 berdasark an jenis belanja 38.249.290.494 119.34% 34.58% Rumah Sakit Umum Cicalengka 1 2 16 12 Penyediaan biaya operasional dan Terpenuhinya biaya operasional pemeliharaan dan pemeliharaan di puskesmas dan jaringannya 1 2 16 12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Tersedianya alat Pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan 60 Bulan, Jenis 500% 18.479.177.162 90% 3.309.243.750 100% 10.817.577.162 25.00% 1 0 10% 0 1 100% 3.309.243.750 2 17.91% Dinas Kesehatan 480.325.000.000 12 Bulan, Jenis 119.330.816.733 12 Bulan, Jenis 90.000.000.000 25.00% 25.00% 0 3 Bulan, Jenis 0 208.33% 15 Bulan, Jenis 119.330.816.733 25.00% 24.84% Rumah Sakit Umum Kelas B Majalaya

1 2 16 13 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 1 2 16 16 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1 2 16 16 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Jumlah tatanan kawasan sehat Jumlah pelayanan kesehatan rujukan Terlaksananya pembangunan rehabilitasi instalasi gizi 4 tatanan 300.000.000 2 2 0 0 tatanan 0 50 0 tatanan Kesehatan 15 RS 610.000.000 3 RS 580.862.990 3 RS 249.957.250 15.00% 15.00% 0 0 RS 0 50 3 RS 580.862.990 23.00% 95.22% Dinas Kesehatan 0 0 2 555.991.605 0 0 0 0 0 Rumah Sakit Umum Cicalengka 1 2 16 32 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jumlah kunjungan rawat inap, rawat jalan dan IGD 81.108.720.000 139.519 Orang 75.203.331.776 168818 Orang 72.269.520.184 25.00% 22.00% 14.745.938.532 37.139 Orang 14.745.938.532 0.01% 20.40% 176.658 Orang 89.949.270.308 110.90% Rumah Sakit Umum Soreang 1 2 16 32 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jumlah cakupan pelayanan kesehatan dasar 1 2 16 65 Biaya Operasional Kesehatan ( Jumlah Puskesmas yang DAK Non Fisik ) melaksanakan BOK 1 2 16 66 Penyediaan fasilitas perawatan Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan bagi penderita akibat perawatan kesehatan bagi dampak asap rokok (DBHCHT) penderita akibat dampak asap rokok (DBHCHT) 1 2 16 66 Penyediaan fasilitas perawatan Penambahan Jumlah sarana dan kesehatan bagi penderita akibat Prasarana Rumah Sakit dampak asap rokok (DBHCHT) 1 2 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1 2 17 2 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya Persentase produk olahan makanan dan minuman yang telah tersertifikasi layak edar Frekuensi Persentase Pengawasan Terhadap IRTP 400% 500.889.052.608 100% 121.674.183.612 80% 184.598.001.811 25.00% 25.00% 0 20% 0 31.25% 120% 121.674.183.612 3 24.29% Dinas Kesehatan 0 62% 11.030.513.626 100% 25.635.354.000 25.00% 25.00% 0 25% 0 25.00% 87% 11.030.513.626 Dinas Kesehatan 610.000.000 10 unit 200.000.000 5.00% 5.00% 0 0 unit 0 5 0 unit Kesehatan 6 Bangunan 50.000.000.000 3 Bangunan 6.733.786.326 1 Bangunan 8.500.000.000 0 0 Bangunan 0 3 Bangunan 6.733.786.326 5 13.47% Rumah Sakit Umum Kelas B Majalaya Rata-rata capaian kinerja (%) 209.63% Predikat kinerja 5.54% Ada alokasi dana yang bersumber dari DAK mengalami keterlambatan juklak dan juknis - Pengisian indikator kinerja (output) agar lebih terukur, disesuaikan antara DPA dengan Renstra - 65 140.000.000 0 64.8 % 0 362% 995.827.162 100% 185.273.000 80% 140.000.000 35.00% 35.00% 0 28% 0 43.75% 128% 185.273.000 35.36% 18.60% Dinas Kesehatan 1 2 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 2 19 1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1 2 19 1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Tersedianyan sarana Publikasi dan Informasi yang memadai tersedianya sarana Publikasi dan Informasi Jumlah tersedianya media informasi kesehatan 100% 500.000.000 0 Rata-rata capaian kinerja (%) 43.75% Predikat kinerja 100 100.000.000 0 0% 0 0.09% 0 100% 100.000.000 5 0 0% 0 0% 0 Rumah Sakit Umum Kelas B Majalaya 0 23 Jenis 100.000.000 25.00% 2.00% 0 0 Jenis 0 8.70% 0 Jenis 0 Rumah Sakit Umum Soreang 1 2 19 1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Tersedianya informasi daerah melalui promosi media cetak dan media jasa informasi lainnya 0 0 1 paket media cetak, 1 paket jasa media informasi lainnya 60.000.000 0 0 paket media cetak, 1 paket jasa media informasi lainnya 0 0 paket media cetak, 1 paket jasa media informasi lainnya 0 Rumah Sakit Umum Cicalengka 1 2 19 1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Jumlah pengembangan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 500% 5.295.511.812 100% 545.129.500 85% 552.000.000 2 2 0 17% 0 23.53% 117% 545.129.500 23.40% 10.29% Dinas Kesehatan 1 2 19 2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Jumlah penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 45% 396.390.000 1 1 0 4% 0 22.22% 4% Kesehatan

1 2 19 4 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Jumlah tenaga penyuluh kesehatan dengan kemampuan advokasi bina suasana gerakan pemberdayaan 100% 85.000.000 10% 51.430.000 100% 40.000.000 5.00% 5.00% 0 5% 0 5.00% 15% 51.430.000 15.00% 60.51% Dinas Kesehatan 1 2 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 2 20 1 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 1 2 20 2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1 2 20 3 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 1 2 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase balita stunting pada anak baduta (bawah dua tahun) Prevalensi Balita Gizi Buruk (sangat kurus) Jumlah Balita Kurus Mendapat Pemberian makanan Tambahan (PMT) Jumlah Ibu KEK yang mendapat pemberian makanan tambahan Persentase pencapaian target hygiene dan sanitasi rumah tangga dan tempat-tempat umum Rata-rata capaian kinerja (%) 9.91% Predikat kinerja koordinasi dan manajemen yang sudah cukup baik - Pengisian indikator kinerja (Output) agar lebih terukur, disesuaikan antara DPA dengan Renstra. - 11:05 948.579.300 0 10% 0 0.13% 555% 984.584.332 0% 450.527.600 0.05 % 468.377.800 0.01% 0.01% 0 0% 0 2 0% 450.527.600 0.01% 45.76% Dinas Kesehatan 1400% 4.713.000.000 25% 270.827.500 29% 260.148.500 5.00% 5.00% 0 1% 0 17.24% 26% 270.827.500 1.89% 5.75% Dinas Kesehatan 93% 220.053.000 1 1 0 9% 0 10.75% 9% Kesehatan Rata-rata capaian kinerja (%) 16.00% Predikat kinerja Pelaksanaan administrasi dan SDM yang baik Pengisian indikator kinerja (output) agar lebih terukur, disesuaikan antara DPA dengan Renstra - 100 1.370.000.000 0 59.72 % 0 0.08% 1 2 21 1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1 2 21 2 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1 2 21 2 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1 2 21 3 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1 2 21 3 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat Frekuensi Inspeksi Sanitasi 555% 7.114.806.398 87% 590.957.000 70% 970.000.000 1 1 0 7% 0 14.29% 94% 590.957.000 16.94% 8.31% Dinas Kesehatan Terwujudnya Lingkungan Sehat 100 10.000.000 100 10.000.000 1 10.000.000 0 0 0 100 10.000.000 10 10 Kecamatan Baleendah Jumlah Desa/Kelurahan yang 280 desa 3.808.265.100 175 desa 243.984.000 280 desa 400.000.000 25.00% 25.00% 0 70 desa 0 8.93% 245 desa 243.984.000 87.50% 6.41% Dinas melaksanakan sanitasi total Kesehatan berbasis masyarakat (STBM) Terselenggaranya Penyuluhan 5 201.165.432 1 44.000.000 1 30.000.000 10 0 1 0 10,000.00 2 44.000.000 4 21.87% Kecamatan Menciptakan Lingkungan Sehat % Cimenyan Diisi oleh PD 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 0 0 0 1 50.000.000 10 10 Kecamatan Margahayu Rata-rata capaian kinerja (%) 2,004.64% 1 2 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Persentase indikator pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang mencapai target Predikat kinerja masih kurangnya pengelolaan admistrasi - agar menginput faktor pendorong dan faktor penghambat. - Pengisian indikator kinerj (output) 100 2.840.412.000 0 20% 0 0.14% 1 2 22 1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Frekuensi titik fogging focus 125% 2.409.685.202 20% 362.000.000 20% 437.550.000 5.00% 5.00% 0 1% 0 25.00% 21% 362.000.000 16.80% 15.02% Dinas Kesehatan 1 2 22 2 Pengadaan alat fogging dan bahan-jumlabahan Jenis Bahan Fogging 500% 1.300.000.000 100% 313.131.500 100% 250.000.000 1 1 0 10% 0 1 110% 313.131.500 22.00% 24.09% Dinas fogging Kesehatan 1 2 22 4 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Jumlah desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 95% 630.000.000 95% 47.017.000 95% 68.000.000 25.00% 0 23% 0 26.32% 118% 47.017.000 125.00% 7.46% Dinas Kesehatan 1 2 22 5 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1 2 22 6 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik Jumlah pengendalian penyakit menular langsung Jumlah pengendalian penyakit zoonosis, HIV, Filariasis, dan Kusta 7.842.142.133 3.476.500.000 891.840.600 100 758.092.500 25.00% 25.00% 0 25 0 25.00% 25 891.840.600 11.37% Dinas Kesehatan 431.494.250 9 406.450.000 3 3 0 2 0 333.33% 2 431.494.250 12.41% Dinas Kesehatan

1 2 22 8 Peningkatan imunisasi Jumlah Peningkatan Imunisasi 1 2 22 9 Peningkatan survellance Frekuensi surveillance Epidemiologi dan epideminologi dan penaggulangan penanggulangan wabah wabah 1 2 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pelayanan terhadap pasien yang datang ke setiap unit pelayanan 428% 5.050.000.000 100% 1.015.081.423 84% 700.000.000 1 1 0 8% 0 11.90% 108% 1.015.081.423 25.33% 20.10% Dinas Kesehatan 169 kj 1.705.000.000 6 kj 190.358.325 100 kj 220.319.500 25.00% 25.00% 0 25 kj 0 25.00% 31 kj 190.358.325 18.34% 11.16% Dinas Kesehatan Rata-rata capaian kinerja (%) 65.22% Predikat kinerja Sedang 1 700.000.000 16.775.000 1 tahun 16.775.000 0.20% 1 2 23 1 Penyusunan standar pelayanan kesehatan Terlaksananya standarisasi pelayanan rumah sakit 180 porsi mamin, 1 workshop, 8 pelatihan akreditasi, 40 ok 350.000.000 25.00% 5.00% 16.775.000 9 porsi mamin, 1 workshop, 8 pelatihan akreditasi, 40 ok 16.775.000 2.78% 4.79% 9 porsi mamin, 1 workshop, 8 pelatihan akreditasi, 40 ok 16.775.000 Rumah Sakit Umum Cicalengka 1 2 23 1 Penyusunan standar pelayanan kesehatan Jumlah Regulasi Kesehatan Yang Diterbitkan 2 dokument perbup 997.000.000 2 dokument perbup 121.711.250 2 dokument perbup 100.356.500 85.00% 85.00% 0 1 dokument 0 4,25 3 perbup dokument perbup 121.711.250 185.00% 12.21% Dinas Kesehatan 1 2 23 2 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Jumlah Puskesmas Yang Dilatih Manajemen Kesehatan 1 2 23 3 Pembangunan dan pemutakhiran Jumlah Laporan data dasar standar pelayanan Inventory kesehatan 1 2 23 6 Monitoring, Evaluasi dan Terlaksananya SIK/Sistem Informasi Pelaporan Kesehatan 1 2 23 7 Penyusunan standar pelayanan kesehatan ( DAK / Pendamping) Terlaksananya standarisasi pelayanan rumah sakit 500% 2.934.000.000 100% 171.678.774 100% 200.000.000 10 5.00% 0 5% 0 5.00% 105% 171.678.774 21.00% 5.85% Dinas Kesehatan 500% 709.000.000 100% 277.470.500 100% 102.663.000 2 2 0 20% 0 2 120% 277.470.500 24.00% 39.14% Dinas Kesehatan 500% 3.279.592.851 100% 978.205.259 100% 1.052.736.750 25.00% 25.00% 0 25% 0 25.00% 125% 978.205.259 25.00% 29.83% Dinas Kesehatan 4 paket 350.000.000 2 0 0 paket 0 0 paket 0 Rumah Sakit Umum Cicalengka 1 2 23 7 Penyusunan standar pelayanan kesehatan ( DAK / Pendamping) 1 2 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Jumlah Puskesmas yang dilakukan survey akreditasi Jumlah Pasien Penerima dengan Jaminan SKTM yang dilayani 20 Puskesmas 3.463.439.000 1 1 0 2 Puskesmas 0 5 2 Puskesma s Rata-rata capaian kinerja (%) 621.83% 0.68% Predikat kinerja 7000 10.000.000.000 10.213.529.245 1737 Orang 10.213.529.245 0.24% Kesehatan 1 2 24 11 Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin 1 2 24 11 Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin Jumlah Pasien dengan SKTM yang dilayani Prosentase terlayaninya Masyarakat Miskin 10.000 Orang 1 (SKTM) 50.000.000.000 2.977 Orang 10.000.000.000 1 (SKTM) 14.884.347.293 7000 Orang 10.000.000.000 25.00% 25.00% 2.472.541.920 1.750 Orang 2.472.541.920 0.36% 24.73% 4.727 Orang 11.531.855.800 1 (SKTM) 10.000.000.000 25.00% 22.00% 2.235.249.700 0 2.235.249.700 2,20 22.35% 1 (SKTM) (SKTM) 17.356.889.213 47.27% 34.71% Rumah Sakit Umum Kelas B Majalaya 13.767.105.500 122.00% 137.67% Rumah Sakit Umum Soreang 1 2 24 11 Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin Terlayaninya masyarakat miskin yang berobat menggunakan SKTM 600 pasien SKTM 3.000.000.000 25.00% 5.00% 156.010.500 30 pasien 156.010.500 0.83% 5.20% 30 pasien SKTM SKTM 156.010.500 Rumah Sakit Umum Cicalengka 1 2 24 11 Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin Jumlah Pembayaran premi kesehatan bagi masyarakat 100% 186.036.145.160 100% 23.408.841.797 100% 21.185.098.916 25.00% 25.00% 5.349.727.125 25% 5.349.727.125 25.00% 25.25% 125% 28.758.568.922 125.00% 15.46% Dinas Kesehatan 1 2 24 12 Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Terpenuhinya pembayaran premi Bantuan Iuran (PBI Propinsi Jabar) peserta PBI jaminan kesehatan masyarakat 10.059.395.000 100% 11.895.324.000 5.00% 5.00% 0 5% 0 5.00% 5% 10.059.395.00 Kesehatan Rata-rata capaian kinerja (%) 446.24% 15.51% Predikat kinerja

1 2 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Persentase Puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya yang dibangun sesuai standar 1 2 25 1 Pembangunan puskesmas Jumlah Puskesmas yang Dibangun/Direhab Sesuai Standar Tata Ruang 1 2 25 2 Pembangunan puskesmas pembantu 1 2 25 24 Pengembangan Gedung dan Revitalisasi Puskesmas ( DAK ) 1 2 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata Jumlah Puskesmas Pembantu / Poskesdes yang Dibangun Jumlah tersedianya pengembangan gedung dan revitalisasi puskesmas Terlaksananya pembangunan Rumah Sakit 1 2 26 1 Pembangunan rumah sakit Prosentase pembangunan rumah sakit alokasi dari bantuan keuangan gubernur belum ada juklak dan juknis - Pengisian indikator kinerja (Output) agar lebih terukur, disesuaikan anatar DPA dengan Renstra - 100 21.321.302.500 0 58.25 % 0 0.23% 15 Puskesmas 21.774.952.536 15 Puskesma s 9.451.899.480 100 Puskesmas 15.030.305.000 1 1 0 10 Puskesmas 0 1 25 Puskesma s 9.451.899.480 166.67% 43.41% Dinas Kesehatan 500% 24.778.380.598 100% 1.322.607.000 100% 3.279.237.500 5.00% 5.00% 0 5% 0 5.00% 105% 1.322.607.000 21.00% 5.34% Dinas Kesehatan 2 Puskesmas 3.011.760.000 1 1 0 0 Puskesmas 0 50 0 Puskesma Kesehatan s Rata-rata capaian kinerja (%) 171.67% Predikat kinerja 100% 21.671.665.481 0 0% 0 0.06% 198.801.065.000 1 Paket 11.584.409.200 1 Paket 12.745.060.481 25.00% 2.00% 0 0 Paket 0 20 1 Paket 11.584.409.200 5.83% Rumah Sakit Umum Soreang 1 2 26 1 Pembangunan rumah sakit Terlaksananya pembangunan pengadaan sumur artesis di rumah sakit dan pengadaan pagar rumah sakit 2 1.000.000.000 25.00% 0 0 0 0 0 Rumah Sakit Umum Cicalengka 1 2 26 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1 2 26 27 Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK/Pendamping) Jumlah Ketersediaan alat Penunjang Kesehatan Jumlah alat - alat kesehatan yang tersedia di rumah sakit 498 Unit 71.306.802.556 161 Unit 4.266.310.245 3 Unit 2.351.516.000 0 0 Unit 0 161 Unit 4.266.310.245 32.33% 5.98% Rumah Sakit Umum Kelas B Majalaya 0 4 Unit 1.693.893.247 30 Unit 8.926.605.000 25.00% 2.00% 0 0 Unit 0 6.67% 4 Unit 1.693.893.247 Rumah Sakit Umum Soreang 1 2 26 27 Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK/Pendamping) Terseldianya alat kesehatan rumah sakit 2 belanja modal alat kesehatan 1.968.250.000 25.00% 0 0 belanja modal alat kesehatan 0 0 belanja modal alat kesehatan 0 Rumah Sakit Umum Cicalengka 1 2 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Persentase meningkatnya kualitas SDM Kesehatan Rata-rata capaian kinerja (%) 41.33% Predikat kinerja 45:02:00 8.278.826.500 930.525.381 37.51 % 930.525.381 0.34% 1 2 28 5 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 1 2 28 9 Peningkatan kualitas SDM kesehatan Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki tenaga medis dan paramedis sesuai standar Jumlah Tenaga Kesehatan Terdidik 407% 25.574.014.860 75% 7.759.152.106 100% 7.878.816.500 35.00% 35.00% 930.525.381 35% 930.525.381 35.00% 11.81% 110% 8.689.677.487 27.01% 33.98% Dinas Kesehatan 62% 400.010.000 3 3 0 18% 0 48.39% 18% Kesehatan Rata-rata capaian kinerja (%) 41.69% Predikat kinerja 5.91%

1 2 29 Program peningkatan pelayanan jumlah pelayanan kesehatan anak kesehatan anak balita balita 40% 25.000.000 0 0% 0 1 2 29 4 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Jumlah balita di wilayah kecamatan 1 Keg/70 katapang 1 2 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Presentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut 1 2 30 4 Pembangunan pusat-pusat Jumlah Peningkatan pelayanan kesehatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1 2 32 Program peningkatan Tercapainya program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan keselamatan ibu melahirkan dan anak anak 1 2 32 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1 2 32 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1 2 32 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1 2 32 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1 2 32 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1 2 32 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Terlaksananya penyuluhan kesehatan Terselenggaranya Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu Jumlah Ibu Hamil yang mengikuti Sosialisasi / Penyuluhan Kesehatan Jumlah ibu hamil yang mendapat penyuluhan kesehatan 25.000.000 0 1 Keg/70 25.000.000 0 0 Keg/70 0 0 Keg/70 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja 100 100.000.000 0 18.89 % 0 0 Kecamatan Katapang 90% 370.935.186 75% 52.400.000 17% 100.000.000 1.00% 1.00% 0 0% 0 5.88% 75% 52.400.000 83.52% 14.13% Dinas Kesehatan Rata-rata capaian kinerja (%) 5.88% Predikat kinerja 100% 19.830.250 99.967.150 100% 99.967.150 0.13% 5 paket 300.748.149 1 paket 60.000.000 1 paket 19.830.250 0 0 paket 0 1 paket 60.000.000 2 19.95% Kecamatan Arjasari 100 172.330.865 20 35.000.000 1 10.000.000 10 10 9.976.400 1 9.976.400 10,000.00 99.76% 21 % 44.976.400 21.00% 26.10% Kecamatan Baleendah 301 Orang 135.582.716 60 Orang 18.956.000 120 Orang 50.000.000 10 0 0 Orang 0 60 Orang 18.956.000 19.93% 13.98% Kecamatan Bojongsoang 10.000 orang Jumlah Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu ( ) 5 100.000.000 1 MEnciptakan Kader kader yang Mampu memberikan Pertolongan Pertama Bagi Kesehatan Ibu Hamil dan Menyusui dari Keluarga Tidak Mampu 5 Kali 263.956.791 200 orang 45.500.000 7 orang 37.626.000 0 0 orang 0 200 orang 45.500.000 2.00% 17.24% Kecamatan Cicalengka 263.956.791 1 Kali 20.000.000 1 20.000.000 0 0 0 1 20.000.000 2 2 Kecamatan Cikancung 35.000.000 1 Kali 26.000.000 0 0 Kali 0 1 Kali 35.000.000 2 13.26% Kecamatan Cilengkrang 1 2 32 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1 2 32 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1 2 32 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1 2 32 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Terselenggaranya penyuluhan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu Jumlah penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Diisi oleh PD Jumlah ibu hamil yang difasilitasi untuk persalinan oleh tenaga kesehatan 5 439.653.705 1 82.500.000 1 86.625.000 0 0 0 1 82.500.000 2 18.76% Kecamatan Cimaung 29 420.935.186 4 60.350.000 4 50.000.000 28.38% 25.00% 11.187.000 1 11.187.000 625.00% 22.37% 5 71.537.000 17.24% 16.99% Kecamatan Ciparay 1.420 Orang / 1 Kali 273.956.791 500 Orang / 1 Kali 1 57.900.000 0 0 0 0 0 Kecamatan Ciwidey 50.000.000 150 Orang / 1 Kali 60.000.000 10 10 60.000.000 150 Orang / 1 60.000.000 66.67% 10 650 Orang Kali / 1 Kali 110.000.000 45.77% 40.15% Kecamatan Dayeuhkolot 1 2 32 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1 2 32 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Diisi oleh PD Terwujudnya kesehatan bagi ibu 20 4 Kali hamil dan keluarga kurang mampu 170.000.000 4 4 Kali 1 50.000.000 10 0 1 0 10,000.00 1 0 Kecamatan % Ibun 19.500.500 4 4 Kali 42.000.000 25.00% 10 10.325.750 4 4 Kali 10.325.750 2,50 24.59% 8 4 Kali 29.826.250 4 17.54% Kecamatan Kertasari

1 2 32 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1 2 32 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1 2 32 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1 2 32 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1 2 32 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1 2 32 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1 2 32 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1 2 32 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1 2 32 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1 2 32 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1 2 32 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1 2 32 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Jumlah ibu hamil yang dipasilitasi untuk persalinan oleh tenaga kesehatan (orang) 454 Orang 268.958.791 100 Orang 50.000.000 66 Orang 30.000.000 0 0 Orang 0 100 Orang 50.000.000 22.03% 18.59% Kecamatan Kutawaringin Diisi oleh PD 50 orang 101.660.000 50 orang 45.800.000 120 orang 52.860.000 25.00% 0 0 orang 0 50 orang 45.800.000 10 45.05% Kecamatan Margahayu Terlaksananya Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Diisi oleh PD Jumlah ibu Hamil Yang Difasilitasi Untuk Persalinan Oleh Tenaga Medis Jumlah ibu hamil yang mendapatkan penyuluhan untuk persalinan oleh tenaga kesehatan (orang) Terlaksananya perawatan secara berkala bagi ibu hamil dan anak dari keluarga kurang mampu Terselenggaranya Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu jumlah penyuluhan ibu hamil Jumlah penyuluhan ibu hamil Jumlah Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Jumlah pelaksanaan penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga tidak mampu 100 213.956.761 25 50.000.000 1 50.000.000 0 0 0 25 50.000.000 25.00% 23.37% Kecamatan Nagreg 2 Kali 40.000.000 0 0 Kali 0 0 Kali 0 Kecamatan Pacet 5 Keg 158.374.074 1 Keg 29.020.000 1 Keg 25.000.000 0 0 Keg 0 1 Keg 29.020.000 2 18.32% Kecamatan Pameungpeuk 1.490 orang 359.539.507 290 orang 68.600.000 240 orang 60.000.000 0 0 orang 0 290 orang 68.600.000 19.46% 19.08% Kecamatan Paseh 50 Desa 262.000.000 10 Desa 50.000.000 10 Desa 50.000.000 0 0 Desa 0 10 Desa 50.000.000 2 19.08% Kecamatan Pasirjambu 30 320.232.231 5 50.000.000 4 50.000.000 25.00% 16.90% 8.478.000 0 8.478.000 422.50% 16.96% 5 58.478.000 18.92% 18.26% Kecamatan Rancabali 10 366.899.939 2 69.500.000 2 69.500.000 0 0 0 2 69.500.000 2 18.94% Kecamatan Rancaekek 600 orang 223.956.791 100 orang 50.000.000 1 orang 30.000.000 0 0 orang 0 100 orang 50.000.000 16.67% 22.33% Kecamatan Soreang 5 268.956.791 1 10 396.353.253 2 26.107.500 1 27.000.000 0 0 0 1 26.107.500 2 9.71% Kecamatan Banjaran 79.560.000 2 50.000.000 10 0 0 0 2 79.560.000 2 20.07% Kecamatan Solokanjeruk 1 2 32 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Terselenggaranya orientasi SDIDTK, MTBS, Evaluasi mampu poned, koordinasi rujukan desk info 2017, TMMD, Koordinasi BKBPP, AMP dan Pembinaan Bidan Koor, Bides, Bidan PKM dengan Mitra 463% 16.616.526.395 90% 1.752.420.588 100% 2.263.820.000 25.00% 2 0 20% 0 2 110% 1.752.420.588 23.76% 10.55% Dinas Kesehatan 1 2 32 4 Jampersal ( DAK Non Fisik ) Jumlah persalinan oleh Nakes 100% 28.994.388.000 12.00% 12.00% 0 12% 0 12.00% 12% Kesehatan Rata-rata capaian kinerja (%) 909.47% Predikat kinerja 10.14% ada alokasi dana dari DAK dengan keterlambatan juklak dan juknis - faktor pendorong dan faktor penghambat program agar diinput - Pengisian indikator kinerja TOTAL 1.937.713.995.258 488.475.920.118 595.807.168.472 32.538.242.214 32.538.242.214 521.014.162.332 2.45% Rata-rata capaian kinerja seluruh program (%) 307.57% Predikat kinerja dari seluruh program 2.52% 1 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 3 15 Program Pembangunan Jalan dan Penambahan Panjang Jalan 1 Km 24.084.737.004 0 0 Km 0 0.03% Jembatan Kabupaten 1 3 15 1 Perencanaan pembangunan jalan Jumlah Perencanaan Pembangunan Jalan 150 8.618.870.000 24 1.817.863.100 32 5.235.715.000 0 0 0 24 1.817.863.100 16.00% 21.09% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 3 15 3 Pembangunan jalan Tersedianya Pengawasan Pembangunan Jalan 1 3 15 5 Pembangunan jembatan Tersedianya Pengawasa Pembangunan Jalan 1 3 15 7 Pengadaan Lahan untuk Jalan Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Jalan 1 3 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Persentase Jalan yang Menjamin Kendaraan Dapat Berjalan Dengan Selamat dan Nyaman dari Banjir 30 Keg 118.398.395.624 2 Keg 692.044.025 8 Keg 10.803.662.599 0 0 Keg 0 2 Keg 692.044.025 6.67% 0.58% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 24 Keg 46.820.439.905 1 Keg 3.653.175.800 6 Keg 1.011.707.405 0 0 Keg 0 1 Keg 3.653.175.800 4.17% 7.80% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 30 Lokasi 45.016.418.000 14 Lokasi 3.489.359.670 6 Lokasi 7.033.652.000 49.82% 0 0 Lokasi 0 14 Lokasi 3.489.359.670 46.67% 7.75% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja 61.93 % 64.697.860.000 0 0% 0 0.01% 1 3 16 1 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1 3 16 3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jumlah Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Panjang saluran draenase/goronggorong yang diperbaiki 5.956.210.000 100 Meter 118.000.000 1.771.285.500 15 1.639.785.000 0 0 0 0 1.771.285.500 29.74% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 65.000.000 100 Meter 53.000.000 0 0 Meter 0 0 Meter 65.000.000 55.08% Kecamatan Kutawaringin 1 3 16 3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1 3 17 Program pembangunan turap/talud/bronjong Jumlah Terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong Persentase Jalan yang Menjamin Kendaraan Dapat Berjalan dengan Selamat dan Nyaman dari Longsor 150.349.871.000 17.644.012.000 514 Lokasi 63.058.075.000 1.00% 0 0 Lokasi 0 0 Lokasi 17.644.012.000 11.74% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja 100% 46.371.602.514 0 20% 0 0.01% 1 3 17 1 Perencanaan turap/talud/bronjong 1 3 17 3 Pembangunan turap/talud/bronjong 1 3 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Jumlah Perencanaan turap/talud/bronjong 4.488.170.000 2.292.061.850 13 650.000.000 0 0 0 0 2.292.061.850 51.07% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah Terbangunnya turap/talud/bronjong 156.230.013.614 50.823.513.000 263 Lokasi 45.721.602.514 49.00% 0 0 Lokasi 0 0 Lokasi 50.823.513.000 32.53% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja persentase kondisi jalan mantap 86.47 % 181.379.537.238 6.309.529.400 0% 6.309.529.400 0.21%