LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2017 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH BULAN AGUSTUS RFK 1S

dokumen-dokumen yang mirip
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2017 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH BULAN JULI RFK 1S

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2017 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH BULAN MARET RFK 1S

ALOKASI DAN REALISASI APBD TAHUN 2016 DINAS ESDM PROVINSI JAWA TENGAH

Jumlah Anggaran , , , ,00 BELANJA BARANG DAN JASA

ALOKASI DAN REALISASI APBD TAHUN 2015 DINAS ESDM PROVINSI JAWA TENGAH

ALOKASI DAN REALISASI APBD TAHUN 2014

VIII. Target Fisik Kegiatan yang Dilaksanakan :

Rincian Realisasi Pelaksanaan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013

No NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KELUARAN KEGIATAN VOLUME KET

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran 2018

IV. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2016 :

Lampiran 1. IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN KETERKAITANNYA DENGAN ISU-ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

KATA PENGANTAR. Semarang, Februari 2018 KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

VII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan :

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) PELAKSANAAN APBD TAHUN 2017 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH. Tahun 2017

LAMPIRAN A. STRUKTUR ORGANISASI

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

a Honorarium PNS b Honorarium Non PNS

RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) PELAKSANAAN APBD TAHUN 2016 DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

VII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan :

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD S/D TW I 2016 BADAN KETAHANAN PANGAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) MELALUI PENYEDIA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

MONITORING PENGADAAN BARANG/JASA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

V. Paket Pekerjaan dan Jadwal Pelaksanaan :

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan susunan organisasi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, rincian komposisi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD DESEMBER 2014 BADAN KETAHANAN PANGAN

REALISASI TARGET CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA URUSAN/BIDANG URUSAN. RENSTRA 2011 s/d THN 2015 CATATAN DAN TINGKAT 2015) TAHUN 2013

TRI WULAN BELANJA LANGSUNG

TABEL 4.1 KETERKAITAN VISI, MISI DAN STRATEGI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN

PENDAPATAN DAERAH

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014

KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PENYUSUNAN POTENSI SERTA NERACA SUMBERDAYA DAN CADANGAN MINERAL DI JAWA TENGAH

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Dana. Jasa Lainnya 1 Paket Rp ,00 APBD awal: akhir:

I. Visi dan Misi SKPD 1. Visi: MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI. Mboten Korupsi Mboten Ngapusi

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH

REALISASI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI PENYEDIA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KATA PENGANTAR. Semarang, Pebruari 2014 KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

PROGRAM KERJA TAHUN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH SAMPAI DENGAN BULAN FEBRUARI TAHUN ANGGARAN : 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENJA DINAS PU 2014 PER BIDANG DAN UPT

- Belanja Sewa Hotel b Belanja Perjalanan Dinas

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

VI. Rencana Pengeluaran Anggaran :

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SKPD DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN Indikator Kinerja Program Tolok Ukur. Target (Vol & Satuan)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

Nama Program. Anggaran No dan Kegiatan. Target Sasaran Program/Kegiatan. (Rp.) Program Pelayanan Administrasi 1. Perkantoran

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

MONITORING PENGADAAN BARANG/JASA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

PERJANJIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 04/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 1 paket Rp ,00 APBD awal: akhir: 1 paket Rp ,00 APBD awal: akhir:

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 LOKASI KEGIATAN BELANJA

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

URAIAN sebelum perubahan

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN PENGADAAN RENCANA PENGANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) LOKASI PEKERJAAN (PROVINSI/ KAB/KOTA)

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN SEKRETARIAT DEWAN KOTA SALATIGA TAHUN 2017

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

PERENCANAAN STRATEGIS

Transkripsi:

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2017 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH BULAN AGUSTUS RFK 1S NO. 1 Sinkronisasi dan Perencanaan Program Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 2 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Sekretariat Dinas ESDM 3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas ESDM 4 Penyediaan JasaJaminan Barang Milik Daerah (Asuransi Aset) ANGGARAN BULAN INI REALISASI 548,144,000 356,975,000 65.12 326,255,500 42,111,000 368,366,500 67.20 368,366,500 67.20 2.08 37,500,000 24,150,000 64.40 21,450,000 2,700,000 24,150,000 64.40 24,150,000 64.40-684,000,000 456,022,800 66.67 359,506,927 52,690,736 412,197,663 60.26 456,022,800 66.67-158,550,000 158,550,000 100.00 - - - - 158,550,000 100.00-5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat 108,750,000 72,688,500 66.84 62,985,100 9,699,700 72,684,800 66.84 72,684,800 66.84 (0.00) Dinas ESDM 6 Penyediaan Barang Cetak dan 225,000,000 160,245,000 71.22 143,465,000 16,787,000 160,252,000 71.22 160,252,000 71.22 0.00 Penggandaan Sekretariat Dinas ESDM 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 37,500,000 29,015,000 77.37 25,452,700 3,556,400 29,009,100 77.36 29,015,000 77.37 - Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas ESDM 8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6,962,000 6,962,000 100.00-6,962,000 6,962,000 100.00 6,962,000 100.00-9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Sekretariat Dinas ESDM 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas ESDM 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Luar Daerah Sekretariat Dinas ESDM 12 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinas ESDM 13 Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi 75,000,000 52,140,000 69.52 45,785,000 5,765,000 51,550,000 68.73 51,942,500 69.26 (0.26) 150,000,000 100,005,000 66.67 115,525,000 13,450,000 128,975,000 85.98 128,975,000 85.98 19.31 1,050,000,000 700,035,000 66.67 481,096,919 67,429,790 548,526,709 52.24 700,035,000 66.67-503,700,000 332,492,370 66.01 288,100,000 40,600,000 328,700,000 65.26 332,492,370 66.01-105,000,000 57,697,500 54.95 50,600,000 8,900,000 59,500,000 56.67 59,500,000 56.67 1.72

ANGGARAN REALISASI BULAN INI 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 337,500,000 258,390,000 76.56 251,401,000 25,019,000 276,420,000 81.90 281,928,000 83.53 6.97 Kantor Sekretariat Dinas ESDM 15 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan 429,088,000 302,979,037 70.61 278,188,713 24,250,650 302,439,363 70.48 302,439,363 70.48 (0.13) Dinas/Operasional Sekretariat Dinas ESDM 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 26,250,000 26,250,000 100.00 26,250,000-26,250,000 100.00 26,250,000 100.00 - Sekretariat Dinas ESDM 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 131,250,000 89,814,375 68.43 77,805,000 10,935,000 88,740,000 67.61 88,740,000 67.61 (0.82) Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas ESDM 18 Pemeliharaan Alat Kedokteran/ 131,250,000 107,441,250 81.86 98,123,000 9,313,000 107,436,000 81.86 107,436,000 81.86 (0.00) Laboratorium Sekretariat Dinas ESDM 19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel 206,250,000 67,258,125 32.61 - - - - - - (32.61) 20 Peningkatan Sarana dan Prasarana 2,312,500,000 1,279,737,500 55.34 1,612,380,000 194,200,000 1,806,580,000 78.12 1,927,700,000 83.36 28.02 Kantor Sekretariat Dinas ESDM 21 Pendidikan dan Pelatihan Formal 75,000,000 52,500,000 70.00 37,500,000-37,500,000 50.00 37,500,000 50.00 (20.00) 22 Sosialisasi Peraturan Perundangundangan 59,250,000 36,646,125 61.85 58,350,000-58,350,000 98.48 58,350,000 98.48 36.63 23 Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah 200,000,000 133,220,000 66.61 71,720,000 6,000,000 77,720,000 38.86 83,720,000 41.86 (24.75) 24 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai ESDM Wilayah Solo 25 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah Solo 26 Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM Wilayah Solo 27 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai ESDM Wilayah Solo 28 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Balai ESDM Wilayah Solo 29 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Balai ESDM Wilayah Solo 6,375,000 4,410,225 69.18 3,330,000 1,080,000 4,410,000 69.18 4,410,000 69.18 (0.00) 72,000,000 48,002,400 66.67 34,166,696 4,494,237 38,660,933 53.70 48,002,400 66.67-12,000,000 9,774,000 81.45 7,646,000 2,127,600 9,773,600 81.45 9,773,600 81.45 (0.00) 7,500,000 5,852,250 78.03 5,035,000 817,000 5,852,000 78.03 5,852,000 78.03 (0.00) 7,500,000 6,210,750 82.81 5,741,400 469,000 6,210,400 82.81 6,210,400 82.81 (0.00) 3,750,000 2,500,125 66.67 2,187,500 312,500 2,500,000 66.67 2,500,000 66.67 (0.00)

ANGGARAN REALISASI BULAN INI 30 Penyediaan Makanan dan Minuman Balai 11,250,000 7,529,625 66.93 6,580,000 950,000 7,530,000 66.93 7,530,000 66.93 0.00 ESDM Wilayah Solo 31 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di 67,500,000 46,379,250 68.71 40,674,000 5,707,000 46,381,000 68.71 46,381,000 68.71 0.00 Dalam dan Luar Daerah Balai ESDM Wilayah Solo 32 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 112,500,000 75,003,750 66.67 64,750,000 9,375,000 74,125,000 65.89 75,000,000 66.67 (0.00) Balai ESDM Wilayah Solo 33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 11,250,000 11,250,000 100.00-11,250,000 11,250,000 100.00 11,250,000 100.00 - Balai ESDM Wilayah Solo 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 75,000,000 51,802,500 69.07 46,000,000 5,800,000 51,800,000 69.07 51,800,000 69.07 (0.00) Kantor Balai ESDM Wilayah Solo 35 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan 45,000,000 33,471,000 74.38 26,393,150 4,947,250 31,340,400 69.65 33,471,000 74.38 - Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Solo 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 11,250,000 9,000,000 80.00 9,000,000-9,000,000 80.00 10,125,000 90.00 10.00 Balai ESDM Wilayah Solo 37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 18,750,000 15,172,500 80.92 13,493,000 1,559,000 15,052,000 80.28 15,172,500 80.92 - Kantor dan Rumah Tangga Balai ESDM Wilayah Solo 38 Pemeliharaan Alat Kedokteran/ 37,500,000 34,297,500 91.46 32,661,000 1,638,000 34,299,000 91.46 34,297,500 91.46 - Laboratorium Balai ESDM Wilayah Solo 39 Peningkatan Sarana dan Prasarana 82,500,000 82,500,000 100.00 80,730,000-80,730,000 97.85 82,500,000 100.00 - Kantor Balai ESDM Wilayah Solo 40 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai 5,250,000 3,482,850 66.34 3,048,000 435,000 3,483,000 66.34 3,483,000 66.34 0.00 ESDM Wilayah Kendeng Muria 41 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 82,950,000 55,302,765 66.67 38,673,818 4,040,144 42,713,962 51.49 55,300,000 66.67 (0.00) Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 42 Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM 12,000,000 8,043,600 67.03 7,093,500 950,000 8,043,500 67.03 8,043,500 67.03 (0.00) Wilayah Kendeng Muria 43 Penyediaan Barang Cetak dan 7,500,000 5,148,000 68.64 4,928,000 220,000 5,148,000 68.64 5,148,000 68.64 - Penggandaan Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 44 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 7,500,000 4,877,250 65.03 3,990,000 887,500 4,877,500 65.03 4,877,500 65.03 0.00 Penerangan Bangunan Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria

ANGGARAN REALISASI BULAN INI 45 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 3,750,000 2,689,875 71.73 2,425,000 265,000 2,690,000 71.73 2,690,000 71.73 0.00 Perundang- undangan Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 46 Penyediaan Makanan dan Minuman Balai 11,250,000 7,030,125 62.49 5,430,000 830,000 6,260,000 55.64 7,030,000 62.49 (0.00) ESDM Wilayah Kendeng Muria 47 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di 63,750,000 42,993,000 67.44 39,822,000 5,640,000 45,462,000 71.31 45,462,000 71.31 3.87 Dalam dan Luar Daerah Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 48 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 112,500,000 75,183,750 66.83 78,811,000 11,173,000 89,984,000 79.99 89,984,000 79.99 13.16 Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 49 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 50 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 51 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 52 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 53 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 54 Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 55 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 56 Rehab Gedung Kantor BP3ESDM Wilayah Kendeng Muria 57 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 58 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 11,250,000 7,500,375 66.67 11,250,000-11,250,000 100.00 11,250,000 100.00 33.33 75,000,000 50,002,500 66.67 42,252,000 4,436,000 46,688,000 62.25 46,688,000 62.25 (4.42) 37,500,000 23,827,500 63.54 19,007,575 3,282,250 22,289,825 59.44 23,827,500 63.54-11,250,000 6,899,625 61.33 3,500,000-3,500,000 31.11 3,500,000 31.11 (30.22) 18,750,000 11,910,000 63.52 10,410,000 1,500,000 11,910,000 63.52 11,910,000 63.52-22,500,000 15,178,500 67.46 13,679,000 1,500,000 15,179,000 67.46 15,179,000 67.46 0.00 82,500,000 82,500,000 100.00 81,768,000-81,768,000 99.11 82,500,000 100.00-150,000,000 150,000,000 100.00 147,174,000-147,174,000 98.12 150,000,000 100.00-4,125,000 2,800,050 67.88 2,450,000 350,000 2,800,000 67.88 2,800,000 67.88 (0.00) 84,000,000 56,002,800 66.67 38,213,912 5,134,562 43,348,474 51.61 56,000,000 66.67 (0.00)

ANGGARAN REALISASI BULAN INI 59 Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM 12,000,000 7,656,000 63.80 6,081,000 1,575,000 7,656,000 63.80 7,656,000 63.80 - Wilayah Serayu Utara 60 Penyediaan Barang Cetak dan 7,500,000 5,625,000 75.00 4,600,000 1,040,000 5,640,000 75.20 5,640,000 75.20 0.20 Penggandaan Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 61 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 7,500,000 5,745,000 76.60 4,800,000 945,000 5,745,000 76.60 5,745,000 76.60 - Penerangan Bangunan Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 62 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 3,750,000 2,873,250 76.62 2,450,000 350,000 2,800,000 74.67 2,873,304 76.62 0.00 Perundang- undangan Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 63 Penyediaan Makanan dan Minuman Balai 11,250,000 7,555,500 67.16 6,425,000 965,000 7,390,000 65.69 7,390,000 65.69 (1.47) ESDM Wilayah Serayu Utara 64 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di 54,000,000 36,752,400 68.06 46,560,000 3,000,000 49,560,000 91.78 49,560,000 91.78 23.72 Dalam dan Luar Daerah Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 65 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 133,600,000 86,626,240 64.84 75,250,000 10,150,000 85,400,000 63.92 86,632,000 64.84 0.00 Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 66 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 67 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 68 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 69 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 70 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 71 Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 72 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Utara 11,250,000 11,250,000 100.00 11,250,000-11,250,000 100.00 11,250,000 100.00-75,000,000 50,002,500 66.67 43,225,000 6,175,000 49,400,000 65.87 50,000,000 66.67 (0.00) 37,500,000 26,145,000 69.72 22,670,850 3,229,000 25,899,850 69.07 26,145,000 69.72-15,000,000 9,544,500 63.63 6,651,000 355,000 7,006,000 46.71 9,544,500 63.63-18,750,000 13,539,375 72.21 12,480,000 1,060,000 13,540,000 72.21 13,540,000 72.21 0.00 26,250,000 16,435,125 62.61 13,646,000 399,000 14,045,000 53.50 14,045,000 53.50 (9.11) 82,500,000 14,478,750 17.55 12,240,000-12,240,000 14.84 14,479,000 17.55 0.00

ANGGARAN REALISASI BULAN INI 73 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai 4,500,000 3,064,050 68.09 2,681,000 383,000 3,064,000 68.09 3,064,000 68.09 (0.00) ESDM Wilayah Serayu Selatan 74 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 84,000,000 56,002,800 66.67 39,951,921 5,140,346 45,092,267 53.68 56,002,800 66.67 - Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 75 Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM 12,000,000 8,991,600 74.93 8,992,000-8,992,000 74.93 8,992,000 74.93 0.00 Wilayah Serayu Selatan 76 Penyediaan Barang Cetak dan 7,500,000 6,048,000 80.64 6,048,000-6,048,000 80.64 6,048,000 80.64 - Penggandaan Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 77 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 7,500,000 5,250,000 70.00 5,250,000-5,250,000 70.00 5,250,000 70.00 - Penerangan Bangunan Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 78 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 3,750,000 2,500,125 66.67 2,187,500 312,500 2,500,000 66.67 2,500,000 66.67 (0.00) Perundang- undangan Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 79 Penyediaan Makanan dan Minuman Balai 11,250,000 7,870,500 69.96 6,865,000 1,005,000 7,870,000 69.96 7,870,000 69.96 (0.00) ESDM Wilayah Serayu Selatan 80 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di 69,750,000 45,442,125 65.15 51,380,000-51,380,000 73.66 51,380,000 73.66 8.51 Dalam dan Luar Daerah Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 81 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 120,076,000 78,697,810 65.54 70,859,000 9,837,000 80,696,000 67.20 80,696,000 67.20 1.66 Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan

ANGGARAN REALISASI BULAN INI 82 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 11,250,000-0.00 11,250,000-11,250,000 100.00 11,250,000 100.00 100.00 Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 83 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 84 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 85 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 86 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 87 Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 88 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan 75,000,000 50,000,000 66.67 43,750,000 6,250,000 50,000,000 66.67 50,000,000 66.67 (0.00) 52,500,000 38,703,000 73.72 34,599,000 3,500,000 38,099,000 72.57 38,099,000 72.57 (1.15) 11,250,000 7,600,500 67.56 7,600,000-7,600,000 67.56 7,600,000 67.56 (0.00) 18,750,000 12,890,625 68.75 12,890,000-12,890,000 68.75 12,890,000 68.75 (0.00) 30,000,000 22,428,000 74.76 20,109,000 8,658,000 28,767,000 95.89 28,767,000 95.89 21.13 582,500,000 473,048,250 81.21 379,300,000-379,300,000 65.12 582,500,000 100.00 18.79 89 Kajian Potensi Geowisata di Jawa Tengah 350,000,000 121,345,000 34.67 31,976,000 1,578,000 33,554,000 9.59 38,360,000 10.96 (23.71) 90 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 91 Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan/Lahan Terkontaminasi Logam Berat 92 Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah di Jawa Tengah 93 Pembangunan Sumur Resapan dalam di Jawa Tengah 500,000,000 263,850,000 52.77 179,088,000 35,952,000 215,040,000 43.01 266,706,012 53.34 0.57 900,000,000 241,470,000 26.83 47,590,000 2,300,000 49,890,000 5.54 119,797,532 13.31 (13.52) 1,200,000,000 1,165,440,000 97.12 1,115,306,000 13,830,000 1,129,136,000 94.09 1,166,280,000 97.19 0.07 400,000,000 400,000,000 100.00 395,330,000-395,330,000 98.83 400,000,000 100.00 -

ANGGARAN REALISASI BULAN INI 94 Pembuatan Profil Investasi di Jateng dan 650,000,000 343,720,000 52.88 207,568,000 107,256,000 314,824,000 48.43 348,075,000 53.55 0.67 Peningkatan Kerjasama dan Promosi Pertambangan 95 Pengawasan dan Penertiban Usaha 1,307,500,000 855,235,750 65.41 752,359,000 177,497,000 929,856,000 71.12 933,685,750 71.41 6.00 Pertambangan di Jawa Tengah

ANGGARAN REALISASI BULAN INI 96 Peningkatan Pelayanan Perizinan/ 650,000,000 420,095,000 64.63 358,357,000 49,755,000 408,112,000 62.79 416,000,000 64.00 (0.63) Rekomendasi Air Tanah 97 Pembangunan Sumur Bor di Daerah 2,608,132,000 1,566,183,266 60.05 889,243,500 18,705,000 907,948,500 34.81 1,653,816,501 63.41 3.36 Rawan Kering 98 Pengawasan dan Penertiban Air Tanah di 600,000,000 368,460,000 61.41 281,228,000 58,535,000 339,763,000 56.63 339,763,000 56.63 (4.78) Jawa Tengah 99 Peningkatan Pelayanan Perizinan/ 400,000,000 289,000,000 72.25 220,661,000 28,460,000 249,121,000 62.28 288,960,000 72.24 (0.01) Rekomendasi Usaha Pertambangan 100 Pembuatan Sumur Gali/Pasak di Jawa 750,000,000 745,275,000 99.37 508,885,400 211,145,000 720,030,400 96.00 720,030,400 96.11 (3.26) Tengah 101 Penyusunan Zona Pemanfaatan dan 1,250,000,000 379,250,000 30.34 335,618,000 16,622,500 352,240,500 28.18 577,250,000 46.18 15.84 Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Jawa Tengah 102 Penyusunan Potensi serta Neraca 671,500,000 63,591,050 9.47 32,855,000-32,855,000 4.89 46,467,800 6.92 (2.55) Sumberdaya dan Cadangan Mineral di Jawa Tengah 103 Pembinaan Usaha Pertambangan di Jawa 380,000,000 274,930,000 72.35 207,241,000 2,406,000 209,647,000 55.17 274,930,000 72.35 - Tengah 104 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan 2,331,000,000 489,743,100 21.01 255,991,000 78,821,600 334,812,600 14.36 958,041,000 41.10 20.09 105 Perhitungan Volume Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pengendalian Harga LPG Tertentu di Jawa Tengah 106 Evaluasi dan Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah 107 Pengawasan Manajemen Listrik Pedesaan dan Captive Power di Jawa Tengah 108 Peningkatan Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan di Jawa Tengah 109 Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di Wilayah BP3ESDM Serayu Utara 500,000,000 378,800,000 75.76 286,239,200 37,861,600 324,100,800 64.82 381,450,000 76.29 0.53 300,000,000 9,270,000 3.09 13,966,450 3,000,000 16,966,450 5.66 18,440,060 6.15 3.06 650,000,000 446,095,000 68.63 366,928,000 41,980,000 408,908,000 62.91 439,179,000 67.57 (1.06) 250,000,000 199,925,000 79.97 182,185,000 15,055,000 197,240,000 78.90 199,925,000 79.97-3,750,000,000 2,750,250,000 73.34 49,179,000 10,990,000 60,169,000 1.60 2,750,250,000 73.34 -

ANGGARAN REALISASI BULAN INI 110 Pengembangan Listrik Murah dan Hemat 5,907,500,000 132,328,000 2.24 104,595,000 16,600,000 121,195,000 2.05 886,125,000 15.00 12.76 di Wilayah BP3ESDM Serayu Selatan 111 Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di Wilayah BP3ESDM Kendeng Muria 2,500,000,000 103,000,000 4.12 43,235,000 28,020,000 71,255,000 2.85 1,078,500,000 43.14 39.02 112 Pengembangan Listrik Murah dan Hemat 3,250,000,000 1,018,550,000 31.34 76,670,000 11,912,000 88,582,000 2.73 1,018,550,000 31.34 - di Wilayah BP3ESDM Solo 113 Pembangunan PLTS SHS di Jawa Tengah 2,608,782,000 438,014,498 16.79 122,039,000 17,009,000 139,048,000 5.33 592,715,270 22.72 5.93 114 Pengembangan Desa Mandiri Energi di 2,115,000,000 1,282,747,500 60.65 1,196,130,200 261,561,000 1,457,691,200 68.92 1,692,000,000 80.00 19.35 Jawa Tengah 115 Pembangunan PLTMH di Jawa Tengah 650,000,000 203,645,000 31.33 52,058,000 14,677,000 66,735,000 10.27 271,505,000 41.77 10.44 116 Audit Energi Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 117 Identifikasi dan Pengembangan Potensi Gas Rawa di Jawa Tengah 118 Kajian Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa Tengah 573,500,000 278,778,350 48.61 139,964,000 59,280,000 199,244,000 34.74 248,497,550 43.33 (5.28) 250,000,000 176,050,000 70.42 14,490,000-14,490,000 5.80 158,600,000 63.44 (6.98) 1,050,000,000 76,755,000 7.31 68,067,000 9,920,000 77,987,000 7.43 210,000,000 20.00 12.69 J U M L A H 49,883,734,000 22,510,305,561 45.13 14,871,337,431 2,026,596,865 16,897,934,296 33.87 26,284,267,713 52.69 7.57 Semarang, September 2017 KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH Ir. TEGUH DWI PARYONO, MT. Pembina Utama Madya NIP. 19621222 199003 1 005