RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah RKA-SKPD 2.2 SEMUA Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 1. Organisasi : 1..20 DINAS Rekapitulasi Anggaran Langsung Berdasarkan dan Kode 1. 783.364.000,00 46.111.882.000,00.592.450.000,00 57.487.696.000,00 0,00 1..01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 66.025.000,00 1.091.9.000,00 0,00 1.157.935.000,00 0,00 001 Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 12 bulan 0,00 644.280.000,00 0,00 644.280.000,00 0,00 dan listrik 007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 61.500.000,00 0,00 0,00 61.500.000,00 0,00 0 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 0,00.000.000,00 0,00.000.000,00 0,00 012 Penyediaan komponen instalasi 12 bulan 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 listrik/penerangan bangunan kantor 014 Penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 perundang-undangan 017 Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 0,00 122.000.000,00 0,00 122.000.000,00 0,00 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 021 Penyediaan Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan 12 bulan 0,00 200.255.000,00 0,00 200.255.000,00 0,00 12 bulan 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 022 Rapat Kerja SKPD 4 bulan 4.525.000,00 15.475.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 1..02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 8.750.000,00 502.750.000,00 796.0.000,00 1.307.600.000,00 0,00 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 12 bulan 4.200.000,00 351.400.000,00 0,00 355.600.000,00 0,00 dinas/operasional 045 Penyusunan Detail Enginnering 4 dokumen 650.000,00 49.350.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Hal. 1 /5
058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung 12 bulan 3.900.000,00 0,00 796.0.000,00 800.000.000,00 0,00 kantor 059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 1..06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 16.665.000,00 111.835.000,00 0,00 128.500.000,00 0,00 005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan 2 dokumen 5.175.000,00 2.825.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 dan Evaluasi Pelaksanaan dan SKPD) 006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 3 dokumen 2.700.000,00 5.300.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Keuangan SKPD 007 Penyusunan Profil SKPD 50 buku 5.550.000,00 19.450.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 008 Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan 12 bulan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemerintah Pusat dan Provinsi 020 Penyusunan revisi renstra 1 dokumen 3.240.000,00 4.260.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 1..07 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT (PPPM) 205.514.000,00 26.230.000,00 0,00 231.744.000,00 0,00 001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD 12 bulan 205.514.000,00 13.230.000,00 0,00 218.744.000,00 0,00 014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 2 kali 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 1..15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN 17.475.000,00 4.332.525.000,00 0,00 4.350.000.000,00 0,00 009 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 12 bulan 4.125.000,00 645.875.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 0 Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK) 12 bulan 13.350.000,00 3.686.650.000,00 0,00 3.700.000.000,00 0,00 1..16 PROGRAM UPAYA MASYARAKAT 236.775.000,00 7.148.138.000,00 2.500.000.000,00 9.884.913.000,00 0,00 006 Revitalisasi sistem kesehatan 16 5.500.000,00 94.500.000,00 0,00 0.000.000,00 0,00 009 Peningkatan kesehatan masyarakat 240 lokasi 0,00 88.900.000,00 0,00 88.900.000,00 0,00 013 Peningkatan kualitas layanan UPTD (Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan) 12 bulan 47.300.000,00 1.139.700.000,00 0,00 1.187.000.000,00 0,00 017 Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui forum kota sehat 12 bulan 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 018 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 27 kelurahan 6.150.000,00 160.595.000,00 0,00 166.745.000,00 0,00 021 Fasilitasi pelayanan dasar (DAK) - 2 lokasi 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00-2 unit 022 Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) 12 bulan 177.825.000,00 5.584.443.000,00 0,00 5.762.268.000,00 0,00 1..17 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 2.250.000,00 233.950.000,00 0,00 236.200.000,00 0,00 002 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 135 lokasi 0,00 45.900.000,00 0,00 45.900.000,00 0,00 Hal. 2 /5
006 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas 60 lokasi 0,00 15.400.000,00 0,00 15.400.000,00 0,00 dan rumah sakit 007 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 27 Kelurahan 2.250.000,00 172.650.000,00 0,00 174.900.000,00 0,00 1..18 PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA 2.875.000,00 376.325.000,00 9.675.000,00 488.875.000,00 0,00 007 Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) 1 lokasi 2.875.000,00 376.325.000,00 9.675.000,00 488.875.000,00 0,00 1..19 PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 25.650.000,00 616.167.000,00 0,00 641.817.000,00 0,00 006 Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya 12 bulan 13.675.000,00 328.431.000,00 0,00 342.6.000,00 0,00 Masyarakat 009 Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa 27 kelurahan 11.475.000,00 268.236.000,00 0,00 279.711.000,00 0,00 Rokok dan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 0 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 2 Kali 500.000,00 19.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 1..20 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 17.325.000,00 1.050.420.000,00 0,00 1.067.745.000,00 0,00 002 Fasilitasi pemberian tambahan makanan dan 1250 anak 6.450.000,00 493.550.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 vitamin 003 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 27 kelurahan.875.000,00 556.870.000,00 0,00 567.745.000,00 0,00 1..21 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 6.900.000,00 143.0.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 001 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 27 Kelurahan 6.900.000,00 143.0.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 1..22 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 47.625.000,00 1.528.285.000,00 0,00 1.575.9.000,00 0,00 001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 27 Kelurahan 4.275.000,00 211.845.000,00 0,00 216.120.000,00 0,00 004 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak 155 sekolah 12.850.000,00 190.940.000,00 0,00 203.790.000,00 0,00 sekolah 005 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 27 Kelurahan 14.650.000,00 658.350.000,00 0,00 673.000.000,00 0,00 penyakit menular 008 Peningkatan imunisasi 27 Kelurahan 11.450.000,00 288.550.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 009 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 0 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit 11 lokasi 2.200.000,00 67.800.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 150 orang 2.200.000,00 1.800.000,00 0,00 113.000.000,00 0,00 1..23 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN 64.385.000,00 856.530.000,00 0,00 920.915.000,00 0,00 007 Sertifikasi ISO 9001:2000 bagi UPTD 2 17.660.000,00 84.080.000,00 0,00 1.740.000,00 0,00 008 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan RSUD 16 lokasi 3.000.000,00 17.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Hal. 3 /5
012 Akreditasi Puskesmas (DAK) 5 lokasi 43.725.000,00 755.450.000,00 0,00 799.175.000,00 0,00 1..24 PROGRAM PELAYANAN PENDUDUK MISKIN 31.950.000,00 12.768.050.000,00 0,00 12.800.000.000,00 0,00 011 Fasilitasi JPKMM 27 kelurahan 31.950.000,00 68.050.000,00 0,00 0.000.000,00 0,00 012 Fasilitasi Pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi keluarga miskin (JAMKESDA) 27 kelurahan 0,00 12.700.000.000,00 0,00 12.700.000.000,00 0,00 1..25 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKEMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA 1.675.000,00 226.050.000,00 6.282.275.000,00 6.5.000.000,00 0,00 011 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu 405 posyandu 1.675.000,00 86.050.000,00 262.275.000,00 350.000.000,00 0,00 014 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan 12 bulan 0,00 0.000.000,00 0,00 0.000.000,00 0,00 prasarana puskesmas 029 Pengadaan Sarana Prasarana BKPM (DBHCHT) 1lokasi 0,00 0,00 1.220.000.000,00 1.220.000.000,00 0,00 031 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan 12 bulan 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 prasarana BKPM 040 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 14 lokasi 0,00 0,00 4.800.000.000,00 4.800.000.000,00 0,00 1..29 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANAK BALITA 2.725.000,00 171.875.000,00 151.400.000,00 326.000.000,00 0,00 001 Penyuluhan kesehatan anak balita 2 kali 1.000.000,00 25.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 004 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 14 lokasi 1.725.000,00 146.875.000,00 151.400.000,00 300.000.000,00 0,00 1..30 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LANSIA 1.000.000,00 33.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 27 Kelurahan 1.000.000,00 33.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 1..32 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 27.800.000,00 672.742.000,00 0,00 700.542.000,00 0,00 004 Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak 27 kelurahan 7.450.000,00 147.520.000,00 0,00 154.970.000,00 0,00 006 Fasilitasi Jaminan Persalinan (Jampersal)(DAK) 27 kelurahan 20.350.000,00 525.222.000,00 0,00 545.572.000,00 0,00 1..33 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 0,00 14.177.000.000,00 753.000.000,00 14.930.000.000,00 0,00 001 Pelayanan BLUD 12 bulan 0,00 14.177.000.000,00 753.000.000,00 14.930.000.000,00 0,00 1..34 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 002 Pengembangan SIM puskesmas 14 lokasi 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Hal. 4 /5
783.364.000,00 46.111.882.000,00.592.450.000,00 57.487.696.000,00 0,00,... Kepala Dinas Kesehatan KOTA PEKALONGAN SLAMET BUDIYANTO, S.K.M, M. NIP. 19711819930305 Hal. 5 /5