RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

dokumen-dokumen yang mirip
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN TAHUN 2017

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 1 Tahun Rp ,00 APBD awal: akhir: 1 paket Rp ,00 APBD awal: akhir:

URAIAN sebelum perubahan

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

IKHTISAR EKSEKUTIF RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2017

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


REKAPITULASI TIME TABLE DINAS KESEHATAN TH MINGGUAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SEDANG DIJALANKAN SKPD : KELURAHAN PODOSUGIH PERIODE : SEMESTER I TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

KESEHATAN DINAS KESEHATAN Halaman 7

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 800 /56/ Dinkes/1/ 2014 TANGGAL : Desember 2013

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN sebelum perubahan

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2009

REKAPITULASI LAPORAN TRI WULAN 1 s.d 4 TAHUN ANGGARAN 2016

: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA JUMLAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir: 12 Bulan Rp ,00 APBD awal: akhir:

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

Pemerintah Kota Tangerang

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

URAIAN sebelum perubahan

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2013

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2013

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Uraian. Kode Jumlah. Target Kinerja Brg & Jasa

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SKPD DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Transkripsi:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah RKA-SKPD 2.2 SEMUA Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 1. Organisasi : 1..20 DINAS Rekapitulasi Anggaran Langsung Berdasarkan dan Kode 1. 783.364.000,00 46.111.882.000,00.592.450.000,00 57.487.696.000,00 0,00 1..01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 66.025.000,00 1.091.9.000,00 0,00 1.157.935.000,00 0,00 001 Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 12 bulan 0,00 644.280.000,00 0,00 644.280.000,00 0,00 dan listrik 007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 61.500.000,00 0,00 0,00 61.500.000,00 0,00 0 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 0,00.000.000,00 0,00.000.000,00 0,00 012 Penyediaan komponen instalasi 12 bulan 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 listrik/penerangan bangunan kantor 014 Penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 perundang-undangan 017 Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 0,00 122.000.000,00 0,00 122.000.000,00 0,00 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 021 Penyediaan Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan 12 bulan 0,00 200.255.000,00 0,00 200.255.000,00 0,00 12 bulan 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 022 Rapat Kerja SKPD 4 bulan 4.525.000,00 15.475.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 1..02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 8.750.000,00 502.750.000,00 796.0.000,00 1.307.600.000,00 0,00 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 12 bulan 4.200.000,00 351.400.000,00 0,00 355.600.000,00 0,00 dinas/operasional 045 Penyusunan Detail Enginnering 4 dokumen 650.000,00 49.350.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Hal. 1 /5

058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung 12 bulan 3.900.000,00 0,00 796.0.000,00 800.000.000,00 0,00 kantor 059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 1..06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 16.665.000,00 111.835.000,00 0,00 128.500.000,00 0,00 005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan 2 dokumen 5.175.000,00 2.825.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 dan Evaluasi Pelaksanaan dan SKPD) 006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan 3 dokumen 2.700.000,00 5.300.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Keuangan SKPD 007 Penyusunan Profil SKPD 50 buku 5.550.000,00 19.450.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 008 Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan 12 bulan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemerintah Pusat dan Provinsi 020 Penyusunan revisi renstra 1 dokumen 3.240.000,00 4.260.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 1..07 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT (PPPM) 205.514.000,00 26.230.000,00 0,00 231.744.000,00 0,00 001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD 12 bulan 205.514.000,00 13.230.000,00 0,00 218.744.000,00 0,00 014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 2 kali 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 1..15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN 17.475.000,00 4.332.525.000,00 0,00 4.350.000.000,00 0,00 009 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 12 bulan 4.125.000,00 645.875.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 0 Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK) 12 bulan 13.350.000,00 3.686.650.000,00 0,00 3.700.000.000,00 0,00 1..16 PROGRAM UPAYA MASYARAKAT 236.775.000,00 7.148.138.000,00 2.500.000.000,00 9.884.913.000,00 0,00 006 Revitalisasi sistem kesehatan 16 5.500.000,00 94.500.000,00 0,00 0.000.000,00 0,00 009 Peningkatan kesehatan masyarakat 240 lokasi 0,00 88.900.000,00 0,00 88.900.000,00 0,00 013 Peningkatan kualitas layanan UPTD (Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan) 12 bulan 47.300.000,00 1.139.700.000,00 0,00 1.187.000.000,00 0,00 017 Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui forum kota sehat 12 bulan 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 018 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 27 kelurahan 6.150.000,00 160.595.000,00 0,00 166.745.000,00 0,00 021 Fasilitasi pelayanan dasar (DAK) - 2 lokasi 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00-2 unit 022 Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) 12 bulan 177.825.000,00 5.584.443.000,00 0,00 5.762.268.000,00 0,00 1..17 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 2.250.000,00 233.950.000,00 0,00 236.200.000,00 0,00 002 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 135 lokasi 0,00 45.900.000,00 0,00 45.900.000,00 0,00 Hal. 2 /5

006 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas 60 lokasi 0,00 15.400.000,00 0,00 15.400.000,00 0,00 dan rumah sakit 007 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 27 Kelurahan 2.250.000,00 172.650.000,00 0,00 174.900.000,00 0,00 1..18 PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA 2.875.000,00 376.325.000,00 9.675.000,00 488.875.000,00 0,00 007 Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) 1 lokasi 2.875.000,00 376.325.000,00 9.675.000,00 488.875.000,00 0,00 1..19 PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 25.650.000,00 616.167.000,00 0,00 641.817.000,00 0,00 006 Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya 12 bulan 13.675.000,00 328.431.000,00 0,00 342.6.000,00 0,00 Masyarakat 009 Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa 27 kelurahan 11.475.000,00 268.236.000,00 0,00 279.711.000,00 0,00 Rokok dan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 0 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 2 Kali 500.000,00 19.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 1..20 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 17.325.000,00 1.050.420.000,00 0,00 1.067.745.000,00 0,00 002 Fasilitasi pemberian tambahan makanan dan 1250 anak 6.450.000,00 493.550.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 vitamin 003 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 27 kelurahan.875.000,00 556.870.000,00 0,00 567.745.000,00 0,00 1..21 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 6.900.000,00 143.0.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 001 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 27 Kelurahan 6.900.000,00 143.0.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 1..22 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 47.625.000,00 1.528.285.000,00 0,00 1.575.9.000,00 0,00 001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 27 Kelurahan 4.275.000,00 211.845.000,00 0,00 216.120.000,00 0,00 004 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak 155 sekolah 12.850.000,00 190.940.000,00 0,00 203.790.000,00 0,00 sekolah 005 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 27 Kelurahan 14.650.000,00 658.350.000,00 0,00 673.000.000,00 0,00 penyakit menular 008 Peningkatan imunisasi 27 Kelurahan 11.450.000,00 288.550.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 009 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 0 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit 11 lokasi 2.200.000,00 67.800.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 150 orang 2.200.000,00 1.800.000,00 0,00 113.000.000,00 0,00 1..23 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN 64.385.000,00 856.530.000,00 0,00 920.915.000,00 0,00 007 Sertifikasi ISO 9001:2000 bagi UPTD 2 17.660.000,00 84.080.000,00 0,00 1.740.000,00 0,00 008 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan RSUD 16 lokasi 3.000.000,00 17.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Hal. 3 /5

012 Akreditasi Puskesmas (DAK) 5 lokasi 43.725.000,00 755.450.000,00 0,00 799.175.000,00 0,00 1..24 PROGRAM PELAYANAN PENDUDUK MISKIN 31.950.000,00 12.768.050.000,00 0,00 12.800.000.000,00 0,00 011 Fasilitasi JPKMM 27 kelurahan 31.950.000,00 68.050.000,00 0,00 0.000.000,00 0,00 012 Fasilitasi Pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi keluarga miskin (JAMKESDA) 27 kelurahan 0,00 12.700.000.000,00 0,00 12.700.000.000,00 0,00 1..25 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKEMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA 1.675.000,00 226.050.000,00 6.282.275.000,00 6.5.000.000,00 0,00 011 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu 405 posyandu 1.675.000,00 86.050.000,00 262.275.000,00 350.000.000,00 0,00 014 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan 12 bulan 0,00 0.000.000,00 0,00 0.000.000,00 0,00 prasarana puskesmas 029 Pengadaan Sarana Prasarana BKPM (DBHCHT) 1lokasi 0,00 0,00 1.220.000.000,00 1.220.000.000,00 0,00 031 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan 12 bulan 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 prasarana BKPM 040 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 14 lokasi 0,00 0,00 4.800.000.000,00 4.800.000.000,00 0,00 1..29 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANAK BALITA 2.725.000,00 171.875.000,00 151.400.000,00 326.000.000,00 0,00 001 Penyuluhan kesehatan anak balita 2 kali 1.000.000,00 25.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 004 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 14 lokasi 1.725.000,00 146.875.000,00 151.400.000,00 300.000.000,00 0,00 1..30 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LANSIA 1.000.000,00 33.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 27 Kelurahan 1.000.000,00 33.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 1..32 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 27.800.000,00 672.742.000,00 0,00 700.542.000,00 0,00 004 Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak 27 kelurahan 7.450.000,00 147.520.000,00 0,00 154.970.000,00 0,00 006 Fasilitasi Jaminan Persalinan (Jampersal)(DAK) 27 kelurahan 20.350.000,00 525.222.000,00 0,00 545.572.000,00 0,00 1..33 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 0,00 14.177.000.000,00 753.000.000,00 14.930.000.000,00 0,00 001 Pelayanan BLUD 12 bulan 0,00 14.177.000.000,00 753.000.000,00 14.930.000.000,00 0,00 1..34 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 002 Pengembangan SIM puskesmas 14 lokasi 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Hal. 4 /5

783.364.000,00 46.111.882.000,00.592.450.000,00 57.487.696.000,00 0,00,... Kepala Dinas Kesehatan KOTA PEKALONGAN SLAMET BUDIYANTO, S.K.M, M. NIP. 19711819930305 Hal. 5 /5