PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

dokumen-dokumen yang mirip
VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

Visi : Ponorogo Lebih Maju, Berbudaya dan Religius

BAB II PERENCANAAN KINERJA

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN VISI : Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan

Dalam rangka. akuntabel serta. Nama. Jabatan BARAT. lampiran. perjanjiann. ini, tanggungg. jawab kami. Pontianak, Maret 2016 P O N T I A N A K

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

LAMPIRAN Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuningan

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2016

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

DAFTAR ISI PENGANTAR

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

PROVINSI BANTEN TABEL PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

DAFTAR ISI PENGANTAR

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

DAFTAR ISI PENGANTAR

WALIKOTA BONTANG PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

BUPATI ACEH BARAT PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

ANTO, S.H., M.M., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

Tabel 6.1 Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Ponorogo TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Surakarta 2021 A. 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

RANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

Tabel Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU Tahun 2015

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang amanah didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional dan berkompeten. 2. Mewujudkan keamanan dan ketertiban

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 IKHTISAR EKSEKUTIF

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sumenep

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016 WDP 63.78% 67.83%

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

MATRIKS RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA PROVINSI GORONTALO. Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. rencana pembangunan jangka menengah daerah, maka strategi dan arah

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Transkripsi:

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : R.K. MUH. MAKMUN IBNU FUAD : Bupati Bangkalan berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Bangkalan, September 2016 BUPATI BANGKALAN R.K. MUH. MAKMUN IBNU FUAD

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN Kabupaten : Bangkalan Tahun : 2016 MISI 1 TUJUAN : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Bangkalan Yang Agamis, Produktif, Berkualitas dan Berdaya Saing : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing, berkepribadian dan beriman 1. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan 1.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/Paket A 1.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 1.3 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 1.6 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C 98,00% 79,00% 44,00% 99,65% 87,00% 51,00% 1.7 Angka Rata-rata Lama Sekolah 5,44 Tahun 1.8 Angka Kelulusan SD/MI/Paket A 100% 1.9 Angka Kelulusan SMP/MTs/ Paket B 99,95% 1.10 Angka Kelulusan SMA/SMK/ MA/ Paket C 1.11 Prosentase kualifikasi guru menurut ijazah Sarjana/ Pasca Sarjana 99,99% Jenjang SD/MI 93,00% Jenjang SMP/ MTs 91,00% 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Jenjang SMA/SMK/MA 95,00% 2.1. Angka Kematian Bayi /AKB (per 1000KH) 50,31 2.2. Angka Kematian Ibu melahirkan /AKI (per 100000 KH) 31,25 2.3. Angka Harapan Hidup (AHH) 64,24 2.4. Prosentase penduduk yang memanfaatkan RSUD 10,25% 1

3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan 4. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga 5. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial utamanya untuk PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) 3.1. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 62,10% 4.1. Jumlah pemuda berprestasi pada berbagai bidang di tingkat regional & nasional 25 orang 4.2. Jumlah cabang olah raga yang berprestasi 1 cabang 5.1. Prosentase tingkat pelayanan terhadap PMKS 0,011% No. 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun 22.325.492.625 2. Program Pendidikan Menengah 3.319.995.800 3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 335.000000 4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 226.290.000 5. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah 13.591.647.200 sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 6. Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Gender Dalam 20.000.000 Pembangunan 7. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga - 8. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 77.870.000 9. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya) 10. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 149.704.000 - JUMLAH 40.045.999.625 2

MISI 2 TUJUAN : Mempercepat Peningkatan Perekonomian Berbasis Potensi Lokal : Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah 6. Meningkatnya kualitas dan perlindungan bagi tenaga kerja 7. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung Pertumbuhan daerah 8. Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan) 9. Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) 10. Meningkatnya ketahanan pangan daerah 6.1. Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka 6.2. Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek 7.1. kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 5,00% 1990 orang 8,8% 8.1. Prosentase PDRB sub-sektor tanaman pangan 11,97% 8.2. Prosentase PDRB sub-sektor tanaman perkebunan 2,32% 8.3. Prosentase PDRB sub-sektor peternakan 7,35% 8.4. Prosentase PDRB sub-sektor kehutanan 0,18% 8.5. Prosentase PDRB sub-sektor perikanan 11,14% 9.1. Peningkatan jumlah koperasi aktif 680 9.2. Pertumbuhan usaha mikro dan kecil 3,29% 10.1. Skor pola pangan harapan 89,5 10.2. ketersediaan pangan utama (ton) Beras 140.530 Jagung 154.230 Kedelai 5.926 ubi jalar 13.182 ubi kayu 44.583 kacang tanah 39.102 11. Meningkatnya produksi sektor industri kecil dan menengah dan industri kreatif 12. Meningkatnya jumlah wisatawan kacang hijau 2.669 11.1. Jumlah tenaga kerja yang terserap industri kecil, menengah dan kreatif 830 orang 11.2. prosentase peningkatan/pertumbuhan jumlah industri kecil, menengah dan kreatif 1,66% 11.3. Prosentase PRDB sub-sektor industri 3,33% 12.1. jumlah wisatawan 125.500 orang 3

No. 1. Program peningkatan kesempatan kerja 100.000.000 2. Program Pendidikan MenengahProgram Perlindungan 12.706.000 Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 608.417.900 4. Program Peningkatan produksi pertanian 8.310.207.000 5. Peningkatan ketahanan pangan pertanian / perkebunan 855.918.050 6. Peningkatan produksi hasil peternakan 301.954.050 7. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan - 8. Pengembangan budidaya perikanan 63.445.800 9. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 444.293.650 10. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 192.043.814 11. Program peningkatan ketahanan pangan 1.616.478.550 12. Program pengembangan industri kecil dan menengah 1.693.141.300 13. Program pengembangan sentra sentra industri potensial 150.000.000 14. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 242.972.500 JUMLAH 14.591.578.614 MISI 3 TUJUAN : Mengembangkan peran dunia usaha dan investasi : Peningkatan investasi yang berdaya dukung tinggi 13. Meningkatnya investasi/penanaman modal daerah 13.1. nilai investasi PMDN, PMA, dan investasi daerah Rp. 351.745.381. 111 No. 1. Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi 167.181.400 4

MISI 4 TUJUAN : Mengelola sumber daya alam yang berwawasan lingkungan : Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup 14. Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup 14.1. prosentase luas RTH publik terhadap luas 12% perkotaan 14.2. prosentase rehabilitasi lahan kritis 0,62% 14.3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 40% 15. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam dan energi 15.1. Persentase jaringan listrik pedesaan 74,19% (23 desa/31 desa) 367 15.2. Jumlah rumah tangga pengguna EBTK Rumah Tangga No. 1. Program pengelolaan ruang terbuka hijau 2.373.592.543 2. Program rehabilitasi hutan, Lahan dan Perlindungan Tanaman 2.259.495.300 3. Program perencanaan dan pengembangan hutan dan lahan 8.589.805 4. Program Pembenihan kehutanan /perkebunan 50.000.000 5. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan 1.055.256.880 Lingkungan Hidup 6. Program Inventarisasi Pengembangan Kelistrikan dan Migas 3.342.442.950 7. Program Penguasaan Pengembangan Migas, Batu Bara dan 4.182.973.250 Energi lainnya serta Aplikasi Teknologi Energi JUMLAH 13.272.350.728 5

MISI 5 TUJUAN : Mengembangkan infrastruktur bernilai tambah tinggi : Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah 16. Meningkatnya kualitas 16.1. Prosentase panjang jalan Kabupaten infrastruktur jalan dan dalam kondisi baik jembatan 16.2. Prosentase jembatan Kabupaten dalam kondisi baik 17. Meningkatnya kondisi 17.1. Prosentase Jaringan Irigasi dalam kondisi infrastruktur dan baik konservasi sumber daya 17.2. Prosentase Luas Areal Layanan Irigasi air (Ha) 17.3. Prosentase ketersediaan dan kebutuhan air baku 18. Meningkatnya kualitas 18.1. Prosentase Rumah Tangga bersanitasi permukiman baik 18.2. Prosentase Rumah Tangga pengguna air bersih 19. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi 82,20% 97,20% 52,78% 32,00% 63,00% 40% 50% 18.3. Prosentase Rumah Layak huni 48,11% 19.1. Prosentase Angkutan Umum yang layak fungsi 19.2. Prosentase Rambu yang terapasang &berfungsi dengan baik 64% 80% No. 1. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 134.208.608.142 2. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 16.876.550.000 3. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan/Perkotaan 79.404.120.531 4. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, 17.251.509.800 Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya 5. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air - limbah 6. Program pengembangan perumahan 915.000.000 7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 494.337.000 8. Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan 823.642.825 JUMLAH 249.973.768.298 6

MISI 6 : Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif dan efisien serta berorientasi pada pelayanan publik TUJUAN : Peningkatan transparansi, profesionalisme, produktivitas aparatur, pelayanan publik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan 20. Meningkatnya tertib 20.1. Prosentase penduduk ber e-ktp 79% administrasi kependudukan dan 20.2. Prosentase Bayi ber Akte Kelahiran 44% peningkatan kualitas 20.3. Prosentase keluarga ber Kartu Keluarga layanan kependudukan 52% 21. Meningkatnya sistem 21.1. Prosentase SKPD yang memiliki Website komunikasi, informasi dan 59% media masa 22. Meningkatnya suasana 22.1. Prosentase Penurunan Jumlah yang aman dan tertib Pelanggaran Perda dalam kehidupan 95% bermasyarakat 23. Meningkatnya tata kelola 23.1. Opini BPK terhadap laporan keuangan birokrasi, akuntabilitas Pemda WTP kinerja dan keuangan 23.2. Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan ST (Sangat pemerintahan daerah), pemerintahan daerah Tinggi) agregasi dari sasaran: a. Meningkatnya 23.3. Nilai SAKIP B penataan kawasan daerah sesuai RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah); b. Terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif; c. Meningkatnya kualitas layanan publik melalui tata pemerintahan yang baik; d. Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien; e. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah; f. Meningkatnya pengawasan dan 7

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; g. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas pegawai serta layanan kepegawaian; h. Meningkatnya peran serta lembaga legislatif sebagai mitra eksekutif dalam menyelenggarakan tugas kepemerintahan dan peningkatan layanan kepada masyarakat secara lebih efektif; i. Terpenuhinya kebutuhan data statistik; j. Tersedianya calon transmigran yang siap di berangkatkan ke tempat tujuan; k. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintahan daerah dan SKPD; l. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam penanggulangan bencana; m. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme anggota korpri 8

No. 1. Program penataan Administrasi Kependudukan 630.601.086 2. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa 1.006.896.350 3. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak 335.944.300 Kriminal 4. Program Peningkatan, Pengembangan sistem pelaporan 1.280.313.100 capaian kinerja dan keuangan 5. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 560.020.000 6. Program Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH 258.000.000 JUMLAH 4.071.774.836 Bangkalan, September 2016 BUPATI BANGKALAN R.K. MUH. MAKMUN IBNU FUAD 9