. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KECAMATAN RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : IWAN ERAWAN, SE, M.Si. : CAMAT RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan : Hj. NURHAYANTI : BUPATI BOGOR, Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, BUPATI BOGOR, CIBINONG, Maret 2016 Pihak Pertama, CAMAT RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR Hj. NURHAYANTI IWAN ERAWAN, SE, M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19580505 198503 1 025
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KECAMATAN RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN A. UTAMA 1 Meningkatnya pelayanan dan - Koordinasi kegiatan 2 kegiatan Program Fasilitasi Kerukunan 107,245,000 kemudahan bagi umat beragama keagamaan 7 desa Umat Beragama dalam menjalankan ibadahnya 1 Kegiatan Musabaqoh Tilawatil 72,795,000 Seksi Kesra - 6.5 Qur'an 2 Penyelenggaraan Hari-Hari 34,450,000 Seksi Kesra - 6.5 Besar Keagamaan 2 Meningkatnya kemandirian dan - Koordinasi 2 kegiatan Program Peningkatan Peran Serta 104,635,000 partisipasi pemuda dalam penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan pembangunan hari besar 1 Penyelenggaraan Lomba 43,390,000 Seksi Kesra - 6.5 nasional/daerah,serta Tingkat, lomba-lomba tingkat Kabupaten, Provinsi dan kecamatan, kabupaten, Nasional provinsi dan nasional 2 Peringatan Hari-hari 61,245,000 Seksi Kesra - 6.5 Bersejarah Program Peningkatan Kinerja 1,260,915,000 3 Meningkatnya pelayanan perizinan - Jumlah izin/surat 607 izin 1 Penyelenggaraan Pelayanan 128,179,000 Sekretariat - 6.5 yang sesuai dengan ketentuan, keterangan/rekomendasi 1,101 surat keterangan Admistrasi Terpadu cepat dan terjangkau masyarakat yang diterbitkan 113 rekomendasi 4 Meningkatnya kinerja pelayanan - Koordinasi penjaringan 3 kegiatan 2 Penyelenggaraan Penjaringan 94,564,000 Sekretariat - 6.5 aspirasi masyarakat Aspirasi Masyarakat 3 Penyelenggaraan Musrenbang 44,761,000 Seksi Pembangunan - 6.5 Tingkat 4 Penyusunan Monografi 33,538,000 Subag Program dan - 6.5 5 Penyelenggaraan Rapat 55,949,000 Seksi Pemerintahan - 6.5 Minggon Keliling tingkat
- Pembinaan oleh 25 kegiatan 6 Pembinaan Penyelenggaraan 147,128,000 Seksi Pemerintahan - 6.5 kecamatan 7 desa Pemerintahan Desa dan Kelurahan 7 Administrasi Kependudukan 70,272,000 Seksi Pemerintahan - 6.5 8 Penataan Administrasi 26,554,000 Seksi Pemerintahan - 6.5 Pertanahan 9 Pembinaan Kesatuan Bangsa 35,815,000 Seksi Trantib - 6.5 dan Perlindungan Masyarakat 10 Pembinaan Idiologi 23,187,000 Seksi Trantib - 6.5 Negara dan Kesatuan Bangsa 11 Pelaksanaan Penegakan 29,690,000 Seksi Trantib - 6.5 Peraturan Daerah 12 Penyelenggaraan Ketentraman 33,340,000 Seksi Trantib - 6.5 dan Ketertiban Umum 13 Penyelenggaraan Pembinaan 30,008,000 Seksi Trantib - 6.5 Polisi Pamong Praja 14 Pembinaan dan Pengendalian 28,828,000 Seksi Kesra - 6.5 Bantuan Sosial 15 Pembinaan Pemberdayaan 27,473,000 Seksi Kesra - 6.5 Perempuan 16 Pembinaan Organisasi Sosial 22,045,000 Seksi Kesra - 6.5 Kemasyarakatan 17 Pembinaan Keluarga 22,670,000 Seksi Kesra - 6.5 Berencana 18 Pencegahan dan Penanggulangan 23,782,000 Seksi Kesra - 6.5 Bencana Alam dan Pengungsian 19 Pembinaan Kesehatan 40,235,000 Seksi Kesra - 6.5 Masyarakat
20 Pembinaan dan Pengawasan 40,967,000 Seksi Kesra - 6.5 Kegiatan Program Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Tekhnnologi, Generasi Muda Keolahragaan, Kepramukaan dan Budaya 21 Pengkoordinasian dan 31,440,000 Seksi Kesra - 6.5 Pengawasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah 22 Pembinaan dan Pengembangan 28,660,000 Seksi Perekonomian - 6.5 Industri, Koperasi dan Ussaha Kecil Menengah (UKM) 23 Pembinaan, Pelaksanaan, 22,914,000 Seksi Perekonomian - 6.5 Pengawasan dan Pengendalian Perekonomian 24 Pembinaan dan 13,038,000 Seksi Perekonomian - 6.5 Pengembangan Kepariwisataan 25 Pembinaan dan Pengawasaan 20,121,000 Seksi Perekonomian - 6.5 Pertambangan, Energi dan Kelistrikan 26 Pembinaan dan Peningkatan 23,510,000 Seksi Perekonomian - 6.5 Peran Serta Masyarakat dalam Perekonomian 27 Pengkoordinasian, Pembinaan 30,039,000 Seksi Perekonomian - 6.5 dan Pengawasan serta Pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan 28 Pengkoordinasian 29,597,000 Seksi Pembangunan - 6.5 Pelaksanaan Pembangunan Swadaya Masyarakat
29 Pengawasan, Penyaluran, dan 28,318,000 Seksi Perekonomian - 6.5 Pengembalian Kredit dalam Rangka Menunjang Keberhasilan Program Produksi 30 Koordinasi Penyelenggaraan 74,293,000 Seksi Pembangunan - 6.5 Pembangunan B. PENUNJANG Program Pelayanan 174,934,000 Administrasi Perkantoran 1 Tertatanya administrasi dan - Terpenuhinya kebutuhan 11 Kegiatan 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, 17,400,000 Subag Umum dan - 6.4 pertanggungjawaban keuangan; administrasi perkantoran Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa 6,400,000 Subag Umum dan - 6.4 Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3 Penyediaan Jasa Kebersihan 40,480,000 Subag Umum dan - 6.4 Kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10,000,000 Subag Umum dan - 6.4 5 Penyediaan Barang Cetakan 10,000,000 Subag Umum dan - 6.4 dan Penggandaan 6 Penyediaan Makanan dan 14,400,000 Subag Umum dan - 6.4 Minuman 7 Rapat-rapat Koordinasi dan 5,240,000 Subag Umum dan - 6.4 Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah 8 Pelayanan Dokumentasi dan 6,000,000 Subag Umum dan - 6.4 Arsip SKPD 9 Penyediaan Pelayanan 6,000,000 Subag Umum dan - 6.4 Administrasi 10 Penyediaan Pelayanan 5,014,000 Subag Umum dan - 6.4 Administrasi Barang
11 Penyediaan Pelayanan 54,000,000 Subag Umum dan - 6.4 Keamanan Kantor - Terpenuhinya kebutuhan 7 Kegiatan Program Peningkatan Sarana 118,300,000 sarana prasarana aparatur dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Mebeleur 35,750,000 Subag Umum dan - 6.4 2 Pengadaan Peralatan Kantor 19,750,000 Subag Umum dan - 6.4 3 Pengadaan Perlengkapan 21,500,000 Subag Umum dan - 6.4 Kantor 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala 15,000,000 Subag Umum dan - 6.4 Gedung Kantor 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala 18,000,000 Subag Umum dan - 6.4 Kendaraan Dinas /Operasional 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala 5,500,000 Subag Umum dan - 6.4 Peralatan Kantor 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala 2,800,000 Subag Umum dan - 6.4 Perlengkapan Kantor - Terwujudnya pertanggung 8 Kegiatan Program Peningkatan 319,910,000 jawaban kinerja dan Pengembangan Sistem keuangan SKPD Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian 95,200,000 Subag Keuangan - 6.4 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Pelaporan 11,996,000 Subag Keuangan - 6.4 Keuangan Semesteran 3 Penyusunan Pelaporan 8,337,000 Subag Keuangan - 6.4 Keuangan Akhir Tahun 4 Penyusunan Perencanaan 76,170,000 Subag Program dan - 6.4 Anggaran
5 Penatausahaan Keuangan 50,170,000 Subag Keuangan - 6.4 SKPD 6 Publikasi Kinerja SKPD 25,000,000 Subag Program dan - 6.4 7 Penyusunan Renja SKPD 32,924,000 Subag Program dan - 6.4 8 Penyusunan Renstra SKPD 20,113,000 Subag Program dan - 6.4 JUMLAH ANGGARAN : PROGRAM : 2,085,939,000 6 1 Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Rp. 107,245,000 2 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Rp. 104,635,000 3 Program Peningkatan Kinerja Rp. 1,260,915,000 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 174,934,000 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 118,300,000 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Rp. 319,910,000 Capaian Kinerja dan Keuangan MENYETUJUI BUPATI BOGOR, MENGETAHUI CAMAT RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR Hj. NURHAYANTI IWAN ERAWAN, SE, M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19580505 198503 1 025