PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG KECAMATAN SUMUR JL. RAYA SUMUR NO.03 SUMUR PANDEGLANG KODE POS 42283

dokumen-dokumen yang mirip
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG KECAMATAN JIPUT. Alamat: Jl. Raya Jiput-Caringin KM.3 Sukacai Kode Pos 42263

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA KERJA ( RENJA ) KECAMATAN CARITA

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA KERJA AKHIR ( RENJA AKHIR ) SKPD KECAMATAN SOBANG TAHUN 2014 KECAMATAN SOBANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA KERJA ( R E N J A ) TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA KERJA ( RENJA ) AKHIR TAHUN 2014 KECAMATAN CIBALIUNG

RENCANA KERJA KANTOR CAMAT MAJASARI TAHUN 2014

RENCANA KERJA KECAMATAN CIMANGGU (RENJA) TAHUN 2014

RENCANA KERJA KANTOR CAMAT SAKETI TAHUN 2014

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA KERJA ( R E N J A ) TAHUN ANGGARAN 2014

RENJA KECAMATAN BELANG 2018

RENJA BAGIAN PERTANAHAN TAHUN 2015 (REVIEW)

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

RENCANA KERJA (RENJA) KELURAHAN CIGADUNG TAHUN 2014

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN LABUAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014

RENCANA KERJA (RENJA)

RENCANA KERJA ( RENJA ) KECAMATAN MUNJUL

KABUPATEN BADUNG RENCANA KERJA

BAB I PENDAHULUAN 1.1. ANALISIS PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

RENCANA KERJA 2017 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) ( B A P P E D A )

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017

RENCANA KERJA BAGIAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG BAB I PENDAHULUAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

KELURAHAN DEBONG TENGAH

RENCANA KERJA ( RENJA) SKPD KECAMATAN SUKARESMI TAHUN 2014 KECAMATAN SUKARESMI

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

PEMERINTAH KOTA MATARAM RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2016 KANTOR CAMAT SELAPARANG

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2015 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KATA PENGANTAR. Ratahan, Januari 2017 KEPALA DINAS, BOYKE A. AKAY, S.E., M.E. Pembina Tingkat I NIP

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG KECAMATAN KARANGTANJUNG KELURAHANKADUMERAK KH.Muhamad Rasyidi No. 1 Pandeglang 42254

RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG

BAB I PENDAHULUAN. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses

BAB I PENDAHULUAN. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun secara berjangka meliputi;

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Renja Kecamatan Pusomaen 2017 KATA PENGANTAR.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

RENCANA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2014

RENCANA KERJA BAGIAN ADM. PEMERINTAHAN SETDAKAB. JOMBANG. Tahun 2015 B A G I A N A D M I N I S T R A S I P E M E R I N T A H A N

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Renja Kecamatan Tombatu Timur 2018 KATA PENGANTAR.

KATA PENGANTAR. Bandung, 2013 KEPALA BPPT KOTABANDUNG. Drs. H. DANDAN RIZA WARDANA, M.Si PEMBINA TK. I NIP

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

RENCANA KERJA KECAMATAN CIPEUCANG KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA KERJA KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017

PERUBAHAN RENCANA KERJA Tahun 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Bab I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun Latar Belakang. B a b I P e n d a h u l u a n 1

PENGANTAR. Soreang, Januari 2015 KEPALA BAGIAN UMUM. DIAN WARDIANA, S.IP, M.Si, MP Pembina NIP

BUPATI MALANG PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG MEKANISME TAHUNAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MALANG BUPATI MALANG,

PROGRAM, DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2016

RENCANA kerja DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA ) KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA )

RENCANA KERJA KECAMATAN TEGAL TIMUR TAHUN ANGGARAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyuwangi 1

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG KECAMATAN KARANGTANJUNG KELURAHAN PAGADUNGAN

BUPATI SUKOHARJO PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA STRATEGIS ( R E N S T R A ) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( B A P P E D A ) PROVINSI BANTEN TAHUN

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

RENCANA KERJA (RENJA) KELURAHAN SUKARATU TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA KERJA (RENJA)

BAPPEDA PROVINSI BANTEN

Pemerintah Kota Tangerang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB II PROGRAM KERJA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rancangan RENJA Kantor Kecamatan Ratatotok 2016 PENGANTAR

PEMERINTAH KOTA TEGAL KECAMATAN MARGADANA KELURAHAN MARGADANA Jalan H. Abdul Syukur No.1 Tegal Telp. (0283) Kode Pos 52143

KANTOR CAMAT PULOSARI

KATA PENGANTAR. Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi WaÇa / Tuhan Yang

BAB I PENDAHULUAN. penentu arah dan pedoman kegiatan organisasi. 2 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Kerja

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2018

KATA PENGANTAR. Ratahan, 2016 KEPALA BADAN PMPD KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2016

Transkripsi:

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG KECAMATAN SUMUR JL. RAYA SUMUR NO.03 SUMUR PANDEGLANG KODE POS 42283 KEPUTUSANCAMAT SUMUR KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : 15 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN SUMUR KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 CAMAT SUMUR, Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja); b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Kepala (nama SKPD) tentang Rencana Kerja (nama SKPD); Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2000 tentangpembentukanpropinsibanten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20000 Nomor 182, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangkeuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Nomor 4286) ); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangpemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9); Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahandi Kabupaten Pandeglang; 2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; 3. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 050/Kep.197- HUK/2013Tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; 4. Keputusan Camat Sumur Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Camat Sumur Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016; Menetapkan : M E M U T U S K A N : KESATU : Rencana Kerja (nama SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana kerja instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan, statistik, dan penanaman modal penataan ruang daerah.

KEEMPAT : Sistematika Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat : BAB I BAB II BAB III BAB IV : : : : PENDAHULUAN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENUTUP KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal CAMAT SUMUR Drs. EPI SUTIASA, M.Si NIP. 19641021 199203 1 009

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang (Renja SKPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, sehingga Renstra Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 Renstra ini merupakan dokumen perencanaan induk pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang dengan jangka waktu lima tahunan. Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang menyusun Renja SKPD Tahun 2013 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD serta berpedoman pada Renstra Kecamatan Sumur dan mengacu kepada Revisi RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 2016. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang No. 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah mempunyai Tugas pokok dan fungsi dan ini penting untuk disampaikan dalam rencana strategis ini, dengan tujuan untuk memperjelas tugas, wewenang dan tanggungjawab yang harus diemban oleh Kecamatan selama kurun waktu lima tahun ke depan. Di samping itu uraian ini juga diperlukan sebagai arahan bagi Kecamatan untuk melakukan koordinasi dan bermitra dengan pihak-pihak terkait mengingat Renja Kecamatan Sumur 2014 Hal. 1

tugas pokok dan fungsi Kecamatan sangat kompleks dan saling keterkaitan serta multi aspek dengan para pemangku kepentingan. 1.2. Landasan Hukum 2013 adalah : Landasan hukum penyusunan Renja SKPD kabupaten Pandeglang tahun 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 11. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 09 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2015; Renja Kecamatan Sumur 2014 Hal. 2

1.3. Maksud dan Tujuan ketahui Bahwa SKPD yang ada di kabupaten Pandeglang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan apa yang menjadi urusan masing masing dari SKPD tersebut. Sehingga dalam penyusunan renja SKPD pun disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap SKPD. Sebagai langkah awal proses perencanaan tahunan SKPD harus menyusun rancangan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, disamping itu juga harus berpedoman pada kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Tujuan disusunnya Renja SKPD adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan setiap SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani. 1.4. Sistematika adalah : Adapun sistematika dalam penulisan renja SKPD Kecamatan Sumur ini BAB I PENDAHULUAN 1.1. LatarBelakang 1.2. LandasanHukum 1.3. MaksuddanTujuan 1.4. SistematikaPenulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Laludan Capaian Renstra SKPD 2.2. AnalisisKinerjaPelayanan 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review terhadaprancanganawal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. TelaahanterhadapKebijakanNasional 3.2. TujuandansasaranRenja SKPD 3.3. Program dankegiatan BAB IV PENUTUP LAMPIRAN RENJA Renja Kecamatan Sumur 2014 Hal. 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Laludan Capaian Renstra SKPD A. Sumber Dana APBD Kabupaten Pandeglang Kode Program/Ke giatan Program/Kegiatan Anggaran Realisasi Persent ase % 1 2 3 4 5 6 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 130,246,000 29.556.700 99 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 6,558,400 6,558,400 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2,800,000 2,800,000 10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6,000,000 99 5.995.200 11 Penyediaan Komponen Instalasi 1,990,000 Listrik/Penerangan Kantor 1,990,000 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 59.920.000 Kantor 59.920.000 16 Penyediaan Makan dan Minum 9,396,000 9,396,000 17 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar 15,300,000 15,300,000 Daerah 18 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 6,300,000 6,300,000 22 Peningkatan Kelengkapan Administrasi 8,000,000 Ketatausahaan Kepegawaian dan Kersipan 8,000,000 23 Pengadaan Kelengkapan dan alat Kebersihan 1,000,000 1,000,000 31 Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten 7,059,000 90 Pandeglang 6,375,000 45 Pengadaan Alat Tulis Kantor 5,922, 5,922, 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 16 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 18 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan kantor 28.123.500 28.123.500 623,500 623,500 10,000,000 10,000,000 16,000,000 16,000,000 1,500,000 1,500,000 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 06 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keunagan 15,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000 5,000,000 5,000,000 Renja Kecamatan Sumur 2014 Hal. 4

07 Pengelolaan Aset SKPD 5,000,000 5,000,000 08 Program Peningkatan Pengembangan Dakumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi 10,600,000 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4,600,000 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 30 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 6,000,000 237.790.000 10,600,000 4,600,000 6,000,000 237.790.00 0 05 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan 7,000,000 Desa/Kelurahan 7,000,000 06 Koordinasi Penyelenggaraan dengan Instansi 10,000,000 Tingkat Kecamatan 10,000,000 08 Pelaksanaan PHBI 10,000,000 10,000,000 09 Pelaksanaan PHBN 10,000,000 10,000,000 11 Pemberdayaan PKK 6,000,000 6,000,000 12 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan 26.400.000 (KTP, KK dan Akte) 26.400.000 17 Pameran Pembangun Tingkat Kabupaten 12,000,000 12,000,000 19 Musrenbangkec 9.280.000 9.280.000 32 Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes 5,000,000 5,000,000 33 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan 127,400,000 127,400,000 Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan 39 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan RASKIN 4,800,000 Kecamatan 4,800,000 40 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Desa 5,000,000 (DAD) 5,000,000 41 Fasilitasi Kegiatan UKS 4,910,000 4,910,000 42 Program Peningkatan Kerukunan dan 65,000,000 63 Kehidupan Beragama 41.200.000 07 Pembinaan Keagamaan 50,000,000 26.200.000 52 11 Pelaksanaan MTQ 15,000,000 15,000,000 62 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Tingkat Kecamatan 01 Pembibitan dan Pembinaan Olahraga berbakat 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 63 Program dan Perningkatan Partisifasi Pemuda Tingkat Kecamatan 6,000,000 22 Pembinaan Kegiatan Kepemudaan 6,000,000 6,000,000 6,000,000 Jumlah 509,759,500 485.270.200 95,20 Renja Kecamatan Sumur 2014 Hal. 5

Dapat dilihat Realisasi Anggaran Belanja Daerah pada Kecamatan Sumur terealisasi sebesar Rp. 485.270.200,- atau sebesar 95,20 % dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 509.759.500,- dan merupakan akumulasi dari realisasi Belanja Operasioal dan Belanja Modal yang terdapat dalam struktur belanja pada APBD Kabupaten Pandeglang. B. Sumber Dana APBD Provinsi Banten No Program dan Rencana dan realisasi anggaran Tahun 2011 kegiatan Rencana Realisasi % - - - - - - - - - - - - - - - Jumlah - - - C. Sumber Dana APBN No Program dan Rencana dan realisasi anggaran tahun 2011 kegiatan rencana Realisasi % - - - - - - - - - - - - - - - Jumlah - - - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 2.2.1 Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011 terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja berdasarkan tugas dan fungsi di Kecamatan antara lain, yaitu: 1. Sumber daya manusia yang belum profesional. 2. Sarana dan prasarana yang belum lengkap sesuai dengan kebutuhan Renja Kecamatan Sumur 2014 Hal. 6

3. Sistem kerja yang belum optimal 4. Administrasi yang belum tertib 5. Kurangnya kesadaran dan peran aktif masyarakat akan program yangdilaksanakat. 2.2.2 Saran Tindak atas permasalahan Saran tindak atas permasalahan yang dihadapi Saran tindak atas permasalahan yang dihadapi yang akan dilaksanakan guna memperbaiki pencapaian kinerja adalah : Selanjutnya, secara operasional Strategi Pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang tersebut akan dituangkan dalam Kebijakan (Policy). Sebagai suatu cara agar pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang dapat tercapai dan berkelanjutankebijakan Daerah dipetakan kedalam pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Adapun Kebijakan pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglangtahun 2011 2016, yaitu : 1. Mengkoordinasikan dengan instansi teknis 2. Menginstruksikan PPL dalam pembinaan terhadap Gapoktan 3. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang meiliki kegiatan usaha produktif 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Seperti telah diuraikan di atas, bahwa Kecamatan Sumur selalu berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh SKPD. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renja ini akan menggambarkan bagaimana raport pemerintahan Kecamatan Sumur lima tahun ke depan, baik dari asfek pemerintahan secara umum maupun dalam asfek yang kaitannya dengan instansi terkait dan swasta. Dalam kondisi seperti ini, maka isu-isu strategis yang dapat di angkat dalam hal ini adalah isu-isu ekternal dan internal. a. Isu-isu internal 1. sumber daya manusia yang masih belum optimal 2. Prasarana yang belum lengkap 3. System kerja yang belum optimal 4. Administrasi yang belum tertib Renja Kecamatan Sumur 2014 Hal. 7

b. Isu-isu external 1. Kondisi masyarakat yang heterogen. 2. Perkembangan /Penataan Permukaan yang asri. 3. Peningkatan potensi pengembangan jasa perdagangan 4. Belum adanya peran aktif masyarakat, baik dalam pembangunan maupun dalam menciptakan rasa aman. 5. Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali. 6. Belum adanya Fasilitas kesehatan yang representative. 7. Belum adanya sarana promosi pariwisata yang representative. Pelaksanaan peningkatan kualitas SDM pada awalnya diharapkan dapat dicapai melalui bertambahnya pemeriksa yang memiliki sertifikasi auditor namun hal tersebut belum tercapai karena Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang belum menerapkan JFA, kendala yang dihadapi anggaran Kecamatan Sumur untuk peningkatan kualitas SDM tidak memadai. Disamping itu pemeriksa yang sudah mengikuti sertifikasi dimutasikan keluar Kecamatan Sumur, sehingga tenaga pemeriksa kita yang sudah sertifikasi berkurang. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Sumur belum sepenuhnya memadai untuk kegiatan operasional pemeriksaan, baik itu sarana untuk kegiatan operasional (kendaraan dinas) maupun sarana lainnya yang mendukung pada kelancaran pelaksanaan tugas (lap top, computer dll). 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana kegiatan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang tahun 2011, mengacu pada nama-nama kegiatan yang bersifat indikatif pada program tertentu yang akan dilaksanakan pada Tahun 2013, serta mengacu pada dokumen Revisi RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 2016. Adapun rencana kegiatan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah 3. Layanan Administrasi Perkantoran 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Renja Kecamatan Sumur 2014 Hal. 8

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 8. Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan 9. Pengelolaan Aset SKPD 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 11. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 12. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 13. Pelaksanaan PHBI 14. Pelaksanaan PHBN 15. Pemberdayaan PKK 16. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 17. Musrenbangkec 18. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan 19. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum 20. Pembinaan Keagamaan 21. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi 22. Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan 23. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kebijakan Selanjutnya, secara operasional Strategi Pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang tersebut akan dituangkan dalam Kebijakan (Policy). Sebagai suatu cara agar pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang dapat tercapai dan berkelanjutankebijakan Daerah dipetakan kedalam pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Adapun Kebijakan pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglangtahun 2011 2016, yaitu : Mengkoordinasikan dengan instansi teknis Menginstruksikan PPL dalam pembinaan terhadap Gapoktan Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang meiliki kegiatan usaha produktif Renja Kecamatan Sumur 2014 Hal. 9

Program Program operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan 4. Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 6. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama 7. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga Tingkat Kecamatan Kegiatan Adapun rencana kegiatan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah 3. Layanan Administrasi Perkantoran 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 8. Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan 9. Pengelolaan Aset SKPD 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 11. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 12. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 13. Pelaksanaan PHBI 14. Pelaksanaan PHBN 15. Pemberdayaan PKK 16. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 17. Musrenbangkec Renja Kecamatan Sumur 2014 Hal. 10

18. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan 19. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum 20. Pembinaan Keagamaan 21. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi 22. Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan 23. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Renja Kecamatan Sumur 2014 Hal. 11

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional TelaahRenja Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatandengantujuan untuk menjamin terciptanya sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan, baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan kerja, halinimengingat, bahwa satuan kerja Kecamatanmerupakan pelaksana utama dalampembangunandengan dukungan unsur stakeholder dari masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, dimana yang berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah Kelurahan diharauskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan trasparansi serta demokrasi yang berkembang di Lingkungan Kecamatan. Kondisi Kecamatan Sumur dengan luas wilayah 3.820 Ha yang sebagian besar masyarakatknya petani dan Nelayan, ini merupakan aset yang cukup potensial bagi pembangunan daerah dalam upaya mendukung visi dan misi Kabupaten. Dengan demikian Minapolitan berarti kota perikanan atau kota di daerah lahan perikanan atau perikanan di daerah kota. Minapolitan tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu menggerakkan kegiatan pembangunan ekonomi daerah sekitarnya. Dengan kata lain Minapolitan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, aktivitas Minapolitan tidak terbatas sebagai pusat pelayanan sektor perikanan, tetapi juga sektor lain seperti industri kecil, pariwisata, pendidikan, jasa pelayanan dan lain-lain. 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan di atas, maka dapat disusun tujuan sebagai berikut : 1. Tersedianya kuantitas pegawai dan asset yang memadai dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan; Renja Kecamatan Sumur 2014 Hal. 12

2. Tingginya tingkat partisifasi publik terhadap jalannya proses pembangunan, sehingga proses perencanaan pembangunan partisipatif akan lebih mengakar kepada level grass root; 3. Peningkatan teknologi informasi memingkinkan kemudahan dalam proses layanan kepada masyarakat disamping juga dapat dengan mudah mengakses informasi yang sekiranya penting bagi jalannya pembangunan di daerah. Sedangkan sasarannya adalah sebagai berikut : 1. Lemahnya basis data dan perencanaan yang bersandar pada hasil penelitian; 2. Belum optimalnya pemahaman masising-masing kasi dalam menjalankan tigas, pokok dan fungsinya sehingga sistem kelembagaan berjalan relatif lambat; 3. Partisifasi publik tidak diimbangi dengan penataan kemajuan teknologi informasi yang proposional dan responsif sesuai dengan Visi dan Misi yang diemban; Setelah menetukan tujuan dan sasaran apa yang akan dicapai selanjutnya menetapkan cara untuk mencapainya melalui tahapan dan kegiatan sebagai berikut: 1. Menetapkan kebijakan yang merupakan aspek legal dari kegiatan yang akan dilaksanakan ; 2. Menyusun program strategik yang mendukung pencapaian visi dan misi ; 3. Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 3.3. Program dan Kegiatan Program Kecamatan Sumur Tahun 2013 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan 4. Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 6. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama 7. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga Tingkat Kecamatan Renja Kecamatan Sumur 2014 Hal. 13

KegiatanKecamatan Sumur Tahun 2013 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah 3. Layanan Administrasi Perkantoran 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 8. Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan 9. Pengelolaan Aset SKPD 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 11. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 12. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 13. Pelaksanaan PHBI 14. Pelaksanaan PHBN 15. Pemberdayaan PKK 16. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 17. Musrenbangkec 18. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan 19. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum 20. Pembinaan Keagamaan 21. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi 22. Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan 23. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Renja Kecamatan Sumur 2014 Hal. 14

BAB IV PENUTUP Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 tergantung pada sikap mental berupa niat baik, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin serta komitmen bersama dari seluruh unsur stakeholder, baik pemerintahan, masyarakat maupun pihak swasta. Oleh karena itu, seluruh unsur stakeholder perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan Program-program dan berbagai kegiatan pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana yang tertuang dalam RENSTRA Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 agar mampu memberikan pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang yang berkeadilan, berdaya guna serta berhasil guna sehingga dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Akhirnya dengan mengharap ridho Allah SWT, kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumur Tahun 2014 dapat terealisasi dengan harapan dan rencana yang telah ditentukan. Pandeg;ang, Mei 2013 CAMAT SUMUR Drs. EPI SUTIASA, M.Si NIP. 19641021 199203 1 009 Renja Kecamatan Sumur 2014 Hal. 15

NAMA SKPD : KECAMATAN SUMUR RUMUSAN RENCANA KERJA DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG APBD (Rp) APBD Prov (Rp) APBN (Rp) APBD (Rp) APBD Prov (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 URUSAN WAJIB 1 20 KODE URAIAN URYSAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAN/KEGIATAN Lokasi Target Capaian Kinerja RENCANA TAHUN 2014 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Catatan Penting TARGET PERKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2015 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 464,590,000 493,069,500 - APBN (Rp) Instasi Pusat/SKPD Provinsi Penanggungjawab 1 20 1.20.27 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang memadai Kec. Sumur % 91,298,648 Kec. Sumur % 95,863,580-1 20 1.20.27 01 23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Alat Kebersihan 10 item 2,000,000 2,,000 1 20 1.20.27 01 - Jumlah Alat Tulis Kantor 15 item 17,439,148 18,311,105 1 20 1.20.27 01 - Jumlah Alat Listrik dan Elektronik 2 item 1,500,000 1,575,000 1 20 1.20.27 01 - Jumlah barang cetakan 6 item 8,000,000 8,400,000 1 20 1.20.27 01 - Jumlah Penggandaan/Photocopy 20.000 lbr 3,000,000 3,150,000 1 20 1.20.27 01 - Jumlah Pengadaan Komputer/Notebook 2 Unit 10,000,000 10,500,000 1 20 1.20.27 01 - Jumlah Pengadaan Printer 3 item 4,000,000 4,200,000 1 20 1.20.27 01 02 Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah - Jumlah rapat/laporan 12 bulan 4,800,000 5,040,000 1 20 1.20.27 01 - Jumlah perjalanan Dinas dalam daerah 12 bulan 10,400,000 10,920,000 1 20 1.20.27 01 18 Layanan Administrasi Perkantoran - Jumlah pemakaian listrik 12 bulan 6,000,000 6,300,000 1 20 1.20.27 01 - Jumlah Koran/Majalah 12 bulan 4,200,000 4,410,000 1 20 1.20.27 01 - Jumlah tenaga keamanan kantor 7 orang 8,,000 8,505,000 1 20 1.20.27 01 - Jumlah tenaga kebersihan kantor 2 orang 3,000,000 3,150,000 1 20 1.20.27 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang - Jumlah TKK 2 orang 8,859,500 9,302,475 1 20 1.20.27 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Aparatur representatif Kec. Sumur % 42,000,000 Kec. Sumur % 44,,000-1 20 1.20.27 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - Jumlah rumah dinas yang dipelihara 1 gedung 15,000,000 15,750,000 1 20 1.20.27 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 gedung 5,000,000 5,250,000 1 20 1.20.27 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 7 unit 2,000,000 2,,000 1 20 1.20.27 02 18 - Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 7 unit 18,000,000 18,900,000 1 20 1.20.27 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara 5 unit 2,000,000 2,,000 1 20 1.20.27 06 Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan Terciptanya sistem pelaporan Keuang yang Efektif Kec. Sumur % 11,860,852 Kec. Sumur % 12,453,895-1 20 1.20.27 06 06 Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan - Jumlah Laporan Keuangan 17 dokumen 6,572,965 6,901,613 1 20 1.20.27 06 07 Pengelolaan Aset SKPD - Jumlah Laporan pengelolaan Aset 4 dokumen 5,287,887 5,552,281

KODE URAIAN URYSAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAN/KEGIATAN Lokasi Target Capaian Kinerja RENCANA TAHUN 2014 APBD Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) APBD Prov (Rp) APBN (Rp) APBD (Rp) APBD Prov (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Catatan Penting TARGET PERKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2015 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif APBN (Rp) Instasi Pusat/SKPD Provinsi Penanggungjawab 1 20 1.20.27 08 Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Tersusunnya dan tersedianya Dokumen perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kec. Sumur % 15,000,000 Kec. Sumur % 15,750,000-1 20 1.20.27 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Jumlah dokumen perencanaan 6 dokumen 10,000,000 10,500,000 1 20 1.20.27 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 1 20 1.20.27 30 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 1 20 1.20.27 30 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan 05 Desa/Kelurahan - Jumlah dokumen pelaporan 3 dokumen 5,000,000 5,250,000 Terselenggaranya Pemerintahan Umum yang Koordinatif dan Simultan Kec. Sumur 66.67% 219,430,500 Kec. Sumur 83.33% 230,402,025-18,600,000 19,530,000 - Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 Keg 2,000,000 2,,000 - Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 kgt 3,000,000 3,150,000 - Jumlah Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes 2 Kgt 3,000,000 3,150,000 - Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Distribusi RASKIN - Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur desa/kelurahan 12 bulan 2,600,000 2,730,000 12 Keg 8,000,000 8,400,000 1 20 1.20.27 30 08 Pelaksanaan PHBI - Jumlah Pelaksanaan PHBI 2 Keg 10,000,000 C 10,500,000 1 20 1.20.27 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah Pelaksanaan PHBN 1 Keg 15,000,000 C 15,750,000 1 20 1.20.27 30 11 Pemberdayaan PKK - Jumlah Pelaksanaan PKK 1 Keg 10,000,000 C 10,500,000 1 20 1.20.27 30 17 Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten - Jumlah Pelaksanaan Pameran Pembangunan 1 Keg 17,630,500 C 18,512,025 1 20 1.20.27 30 19 Musrenbang Kecamatan 1 20 1.20.27 30 33 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan - Terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif - Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan yang terbina 1 Keg 15,700,000 C 16,485,000 234 orang 1 Keg 132,500,000 C 139,125,000 1 20 1.20.27 42 Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Meningkatkan keiaman dan Ketakwaan Kepada Allah SWT Kec. Sumur 66.67% 55,000,000 Kec. Sumur 83.33% 57,750,000-1 20 1.20.27 42 07 Pembinaan Keagamaan - Jumlah Pembinaan keagamaan 12 bulan 12,500,000 C 13,125,000 - Jumlah peningkatan keagamaan bgi guru ngaji 70 orang 17,500,000 C 18,375,000 1 20 1.20.27 42 02 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi - Jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten 1 kegiatan 15,000,000 C 1 20 1.20.27 42 12 Fasilitasi dan koordinasi keagamaan dan kemasyarakatan - Jumlah Pelaksanaan Koordinasi keagamaan dan kemasyarakatan 1 kegiatan 10,000,000 C 15,750,000 10,500,000 1 20 1.20.27 34 Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga Tingkat Kecamatan 1 20 1.20.27 34 09 Pembinaan Keolahragaan dan kepemudaan Meningkatnya Pembinaan partisipasi Pemuda dan Olah Raga serta didukung oleh sarana dan Prasarana yang memadai Jumlah kegiatan Pembinaan keolahragaan dan kepemudaan Kec. Sumur 66.67% 10,000,000 Kec. Sumur 83.33% 15,750,000-1 Keg 10,000,000 C 15,750,000 1 20 1.20.27 36 Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1 20 1.20.27 36 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan 02 dan ketertiban umum Berkurangnya kasus pelanggaran hukum - Jumlah kegiatan Koordinasi keamanan dan ketertiban umum Kec. Sumur 66.67% 10,000,000 Kec. Sumur 83.33% 10,500,000 1 Keg 10,000,000 10,500,000 1 20 1.20.27 47 Program Optimalisasi Peningkatan PAD Meningktnya Pendapata Asli Daerah Kec. Sumur 66.67% 10,000,000 83.33% 10,500,000

KODE URAIAN URYSAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Lokasi Target Capaian Kinerja APBD Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) APBD Prov (Rp) APBN (Rp) APBD (Rp) APBD Prov (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 20 1.20.27 47 03 Oprasionalisasi PAD di Kecamatan INDIKATOR KINERJA PROGRAN/KEGIATAN - terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi PAD Kecamatan RENCANA TAHUN 2014 Catatan Penting TARGET 1 Keg 10,000,000 10,500,000 Sumur, Februari 2013 Camat Sumur PERKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2015 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif APBN (Rp) Instasi Pusat/SKPD Provinsi Penanggungjawab Drs. EPI SUTIASA, M.Si NIP. 19641021 1992031 009