RENCANA AKSI TAHUN 2017 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penangangan bahaya kebakaran INDIKATOR KINERJA Persentase respon penanggulangan kebakaran sesuai SOP,SPP, SPM TAHUN 2017 78% 78% 78% 78% 78% NO AKSI / KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA ( Rp ) 1. Sosialisasi tentang penanggulangan bahaya kebakaran 2. Pembelian selang rubber, jaket tahan panas dan pompa pancar 3. Pemasangan hydrant di kawasan padat penduduk Peserta sosialisasi Peningkatan Kesiagaan Peningkatan penanggulangan bahaya dan Pencegahan Bahaya pelayanan kebakaran sebanyak 150 orang Kebakaran penanggulangan bahaya kebakaran Leaflet sosialisasi sebanyak 500 lembar Stiker layanan kebakaran sebanyak 1500 lembar Selang rubber sebanyak 3 unit @ 20 meter, jaket tahan panas sebanyak 3 buah dan pompa pancar sebanyak 1 unit Hydrant yang dipasang sebanyak 8 unit Pemasangan Hydrant Kawasan Padat Penduduk 568.879.700,00 196.866.300,00 Mengetahui, Blitar, 16 Januari 2017 Kepala UPT Pemadam Kebakaran HARYONO, SE Penata NIP. 19700131 199703 1 003
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya ketentraman, dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat Rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten / Kota RENCANA AKSI TAHUN 2017 TAHUN 2017 0,23 0,07 0,10 0,03 0,03 NO AKSI / KEGIATAN 1. Monitoring sistem keamanan lingkungan 2. Pelatihan terhadap anggota linmas JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM Jumlah patroli sistem keamanan lingkungan di wilayah RT se Kota Blitar Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Anggota linmas yang Peningkatan diberi pelatihan Kapasitas Satuan sejumlah 150 orang Perlindungan Masyarakat KEGIATAN DANA ( Rp ) Pengendalian Keamanan Lingkungan Pelatihan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bagi Anggota Linmas 12.828.100,00 94.072.600,00 3. Sosialisasi bagi anggota linmas Peserta sosialisasi sejumlah 150 orang 4. Pengerahan anggota linmas dalam kegiatan HUT Satpol PP dan Linmas Anggota linmas yang mengikuti kegiatan HUT Satpol PP dan Linmas sejumlah 150 orang Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat Pengerahan Dukungan Satuan Perlindungan Masyarakat 41.420.000,00 10.987.300,00 Mengetahui, Blitar, 16 Januari 2017 Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja RONNY YOZA PASALBESSY,S.Sos., MM Pembina NIP. 19681104 198809 1 001
RENCANA AKSI TAHUN 2017 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya ketentraman, dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan TAHUN 2017 24,57% 5,0% 7,5% 7,5% 4,57% NO AKSI / KEGIATAN 1. Operasi gabungan penanganan gangguan ketentraman dan JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT / KELUARAN Jumlah operasi gabungan dengan aparat keamanan lainnya di bidang ketntraman dan PROGRAM Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal KEGIATAN DANA ( Rp ) Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 13.805.500,00 2. Monitoring, ketentraman masyarakat dan lingkungan Jumlah patroli untuk memantau, memonitoring gangguan ketentraman dan di simpul simpul rawan gangguan trantibum di wilayah Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Lingkungan 30.240.000,00
NO AKSI / KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA ( Rp ) 3. Pengamanan kegiatan pemerintah daerah Jumlah pengamanan lokasi pemerintah daerah dan pejabat negara sesuai jadwal yang ditentukan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.599.823.398,00 4. Pengamanan aset pemerintah daerah 5. Peningkatan kerjasama dengan anggota Satpol PP se Jatim Pengamanan aset statis kota blitar yang diamankan Jumlah kegiatan pengembangan eksistensi satpol pp dalam even HUT, jambore dan kegiatan instruktif penyelenggaraan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja 159.328.800,00 Mengetahui, Blitar, 16 Januari 2017 Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja RONNY YOZA PASALBESSY,S.Sos., MM Pembina NIP. 19681104 198809 1 001
RENCANA AKSI TAHUN 2017 SASARAN STRATEGIS Menciptakan situasi kondisi masyarakat yang tertib TAHUN 2017 Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda 18% 2% 6% 6% 4% NO AKSI / KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA ( Rp ) 1. Operasi penindakan / penertiban non yustisi terhadap pelanggar perda Pemberian sanksi administratif terhadap pelanggar perda Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah 74.805.800,00 Penyegelan reklame, pembongkaran reklame, penertiban bangunan yang melanggar perda 2. Mediasi, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar perda Penindakan sesuai dengan perda 3. Pelaksanaan sidang tipiring Pemberkasan pelanggaran perda Penyelidikan dan Pengawasan Pelanggaran Peraturan Perundangan Daerah 15.090.400,00 4. Sosialisasi dan penyebarluasan produk hukum daerah Jumlah peserta sosialisasi Penyuluhan, Penelitian dan Pengembangan Peraturan daerah 47.307.600,00
NO AKSI / KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT / KELUARAN PROGRAM KEGIATAN DANA ( Rp ) Pembinaan kepada PKL, pemilik usaha kos/tempat hunian, pelaku usaha reklame Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah Penyuluhan, Penelitian dan Pengembangan Peraturan daerah 5. Rapat koordinasi penegakan perda dan perkada Jumlah rakor penegakan perda dan perkada Pembekalan PPNS dan pelaksana penegakan perda Peningkatan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah 8.257.950,00 Mengetahui, Blitar, 16 Januari 2017 Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja AGUS SUHERLI, SH Pembina NIP. 19680808 199703 1 006
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penangangan bahaya kebakaran MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 Persentase respon penanggulangan kebakaran sesuai SOP,SPP, SPM TW I TW II TW III TW IV 78% 78% 78% 78% NO AKSI / KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT / KELUARAN TW I ANGGARAN 1. Sosialisasi tentang penanggulangan bahaya kebakaran 2. Pembelian selang rubber, jaket tahan panas dan pompa pancar Pemeliharaan kendaraan operasional pemadam kebakaran 3. Pemasangan hydrant di kawasan padat penduduk Peserta sosialisasi penanggulangan bahaya kebakaran sebanyak 150 orang Leaflet sosialisasi sebanyak 500 lembar Stiker layanan kebakaran sebanyak 1500 lembar Selang rubber sebanyak 3 unit @ 20 meter, jaket tahan panas sebanyak 3 buah dan pompa pancar sebanyak 1 unit Jumlah unit kendaraan operasional yang terpelihara Hydrant yang dipasang sebanyak 8 unit akan dilaksanakan pada Tribulan II Rp 141.443.742,00 Sudah dilaksanakan pembelian selang rubber, jaket tahan panas Sudah dilaksanakan pemeliharaan kendaraan operasional sesuai dengan kebutuhan kendaraan akan dilaksanakan pada Tribulan II dan III akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal Pembelian pompa pancar akan dilaksanakan Akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kendaraan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya ketentraman, dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 Rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten / Kota TW I TW II TW III TW IV 0,07 0,10 0,03 0,03 NO AKSI / KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT / KELUARAN TW I ANGGARAN 1. Monitoring sistem keamanan lingkungan Jumlah patroli sistem keamanan lingkungan di wilayah RT se Kota Blitar Kegiatan belum dilaksanakan Kegiatan yang belum dilaksanakan pada tribulan I akan dilaksanakan pada Tribulan II 2. Pelatihan terhadap anggota linmas Anggota linmas yang diberi pelatihan sejumlah 150 orang akan dilaksanakan pada Tribulan II akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal 3. Sosialisasi bagi anggota linmas Peserta sosialisasi sejumlah 150 orang akan dilaksanakan pada Tribulan II akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal 4. Pengerahan anggota linmas dalam kegiatan HUT Satpol PP dan Linmas Anggota linmas yang mengikuti kegiatan HUT Satpol PP dan Linmas sejumlah 150 orang Rp 10.987.300,00 Sudah dilaksanakan partisipasi anggota linmas pada peringatan HUT Satpol PP, Linmas dan PMK pada bulan Maret 2017
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya ketentraman, dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan TW I TW II TW III TW IV 5,0% 7,5% 7,5% 4,57% NO AKSI / KEGIATAN 1. Operasi gabungan penanganan gangguan ketentraman dan JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT / KELUARAN TW I ANGGARAN Jumlah operasi gabungan dengan aparat keamanan lainnya di bidang ketntraman dan Kegiatan belum dilaksanakan pada tribulan I Melaksanakan kegiatan operasi gabungan dengan aparat keamanan lainnya di bidang ketentraman dan yang belum terlaksana 2. Monitoring, ketentraman masyarakat dan lingkungan Jumlah patroli untuk memantau, memonitoring gangguan ketentraman dan di simpul simpul rawan gangguan trantibum di wilayah Rp 8.135.000,00 Telah dilaksanakan patroli dan monitoring gangguan trantibum di wilayah Kedepan akan dilaksanakan sesuai dengan yang telah dijadwalkan
NO AKSI / KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT / KELUARAN TW I ANGGARAN 3. Pengamanan kegiatan pemerintah daerah 4. Pengamanan aset pemerintah daerah 5. Peningkatan kerjasama dengan anggota Satpol PP se Jatim Jumlah pengamanan lokasi pemerintah daerah dan pejabat negara sesuai jadwal yang ditentukan Pengamanan aset statis kota blitar yang diamankan Jumlah kegiatan pengembangan eksistensi satpol pp dalam even HUT, jambore dan kegiatan instruktif penyelenggaraan Rp 876.009.165,00 Telah dilaksanakan pengamanan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan jadwal yang ditentukan selama 3 bulan Telah dilaksanakan pengamanan sesuai prosedur yang jelas terhadap 21 lokasi akan dilaksanakan pada Tribulan II dan III Pengamanan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kegiatan dari pemerintah kota blitar Meningkatkan kewaspadaan, melakukan monitoring terhadap 21 lokasi yang diamankan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 SASARAN STRATEGIS Menciptakan situasi kondisi masyarakat yang tertib Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda TW I TW II TW III TW IV 2% 6% 6% 4% NO AKSI / KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT / KELUARAN TW I ANGGARAN 1. Operasi penindakan / penertiban non yustisi terhadap pelanggar perda 2. Mediasi, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar perda Pemberian sanksi administratif terhadap pelanggar perda Rp 19.226.200,00 Telah dilaksanakan penertiban terhadap pelanggar Perda ( PKL dan Reklame ) Penyegelan reklame, pembongkaran reklame, penertiban bangunan yang melanggar perda Penindakan sesuai dengan perda Dilaksanakan pada Tribulan II, III dan IV Melakukan penertiban PKL Jln Kenanga, Mastrip dan Teratai Dilaksanakan sesuai dengan jadwal 3. Pelaksanaan sidang tipiring Pemberkasan pelanggaran perda Dilaksanakan pada Tribulan II, III dan IV Dilaksanakan sesuai dengan jadwal 4. Sosialisasi dan penyebarluasan produk hukum daerah Jumlah peserta sosialisasi Dilaksanakan pada Tribulan II Dilaksanakan sesuai dengan jadwal
NO AKSI / KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT / KELUARAN TW I ANGGARAN Pembinaan kepada PKL, pemilik usaha kos/tempat hunian, pelaku usaha reklame Dilaksanakan pada Tribulan II dan III Dilaksanakan sesuai dengan jadwal 5. Rapat koordinasi penegakan perda dan perkada Jumlah rakor penegakan perda dan perkada Dilaksanakan pada Tribulan II dan III Dilaksanakan sesuai dengan jadwal Pembekalan PPNS dan pelaksana penegakan perda
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penangangan bahaya kebakaran MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 Persentase respon penanggulangan kebakaran sesuai SOP,SPP, SPM TW I 78% TW II 78% TW III 78% TW IV 78% NO AKSI / KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT / KELUARAN TW I ANGGARAN TW II ANGGARAN 1. Sosialisasi tentang penanggulangan bahaya kebakaran 2. Pembelian selang rubber, jaket tahan panas dan pompa pancar Pemeliharaan kendaraan operasional pemadam kebakaran 3. Pemasangan hydrant di kawasan padat penduduk Peserta sosialisasi penanggulangan bahaya kebakaran sebanyak 150 orang Leaflet sosialisasi sebanyak 500 lembar Stiker layanan kebakaran sebanyak 1500 lembar Selang rubber sebanyak 3 unit @ 20 meter, jaket tahan panas sebanyak 3 buah dan pompa pancar sebanyak 1 unit Jumlah unit kendaraan operasional yang terpelihara Hydrant yang dipasang sebanyak 8 unit Rp 84.109.741,00 Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai jadwal Rp 141.443.742,00 Rp 79.631.258,00 Pembelian pompa pancar dilaksanakan pada tribulan III Rp 59.114.500,00 Sudah dilaksanakan pemeliharaan kendaraan operasional sesuai dengan kebutuhan kendaraan Rp 189.914.000,00 Sudah dilaksanakan pada tribulan II Akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kendaraan
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya ketentraman, dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat Rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten / Kota TW I 0,07 TW II 0,10 TW III 0,03 TW IV 0,03 NO AKSI / KEGIATAN 1. Monitoring sistem keamanan lingkungan JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT / KELUARAN TW I ANGGARAN TW II ANGGARAN Jumlah patroli sistem Kegiatan belum keamanan dilaksanakan lingkungan di wilayah RT se Kota Blitar Kegiatan yang belum dilaksanakan pada tribulan I dan II harus dipacu pada tribulan III 2. Pelatihan terhadap anggota linmas Anggota linmas yang diberi pelatihan sejumlah 150 orang Kegiatan belum dilaksanakan akan dilaksanakan pada Tribulan III 3. Sosialisasi bagi anggota linmas Peserta sosialisasi sejumlah 150 orang Rp 39.585.000,00 Kegiatan sudah terlaksana 4. Pengerahan anggota linmas dalam kegiatan HUT Satpol PP dan Linmas Anggota linmas yang mengikuti kegiatan HUT Satpol PP dan Linmas sejumlah 150 orang Rp 10.987.300,00 Sudah dilaksanakan partisipasi anggota linmas pada peringatan HUT Satpol PP, Linmas dan PMK pada bulan Maret 2017
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya ketentraman, dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan TW I TW II 5,0% 7,5% TW III 7,5% TW IV 4,57% NO AKSI / KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT / KELUARAN TW I ANGGARAN TW II ANGGARAN 1. Operasi gabungan penanganan gangguan ketentraman dan Jumlah operasi gabungan dengan aparat keamanan lainnya di bidang ketntraman dan Rp 6.248.000,00 Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal Melaksanakan kegiatan operasi gabungan dengan aparat keamanan lainnya di bidang ketentraman dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan 2. Monitoring, ketentraman masyarakat dan lingkungan Jumlah patroli untuk memantau, memonitoring gangguan ketentraman dan di simpul simpul rawan gangguan trantibum di wilayah Rp 8.135.000,00 Rp 8.059.000,00 Telah dilaksanakan patroli dan monitoring gangguan trantibum di wilayah Kota Blitar Akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan
NO AKSI / KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT / KELUARAN TW I ANGGARAN TW II ANGGARAN 3. Pengamanan kegiatan pemerintah daerah 4. Pengamanan aset pemerintah daerah 5. Peningkatan kerjasama dengan anggota Satpol PP se Jatim Jumlah pengamanan lokasi pemerintah daerah dan pejabat negara sesuai jadwal yang ditentukan Pengamanan aset statis kota blitar yang diamankan Jumlah kegiatan pengembangan eksistensi satpol pp dalam even HUT, jambore dan kegiatan instruktif penyelenggaraan Rp 876.009.165,00 Rp 1.322.544.455,00 Telah dilaksanakan pengamanan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan jadwal yang ditentukan selama tribulan II Telah dilaksanakan pengamanan sesuai prosedur yang jelas terhadap 21 lokasi Rp 30.918.000,00 Telah dilaksanakan pada Tribulan II untuk HUT Satpol PP, sedangkan Jambore dilaksanakan pada Tribulan III Pengamanan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kegiatan dari pemerintah kota blitar Meningkatkan kewaspadaan, melakukan monitoring terhadap 21 lokasi yang diamankan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 SASARAN STRATEGIS Menciptakan situasi kondisi masyarakat yang tertib Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda TW I 2% TW II 6% TW III 6% TW IV 4% NO AKSI / KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT / KELUARAN TW I ANGGARAN TW II ANGGARAN 1. Operasi penindakan / penertiban non yustisi terhadap pelanggar perda Pemberian sanksi administratif terhadap pelanggar perda Rp 19.226.200,00 Rp 33.991.800,00 Sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal Membuat perencanaan penertiban PKL Penyegelan reklame, pembongkaran reklame, penertiban bangunan yang melanggar perda 2. Mediasi, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar perda Penindakan sesuai dengan perda Rp 100.000,00 Proses mediasi, penyelidikan dan penyidikan tergantung dari pelanggaran perda yang terjadi Jika ada pelanggaran perda yang perlu tahap penyelidikan dan penyidikan akan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku 3. Pelaksanaan sidang tipiring Pemberkasan pelanggaran perda 4. Sosialisasi dan penyebarluasan produk hukum daerah Jumlah peserta sosialisasi Rp Tidak ada pelanggaran perda yang harus disidangkan Rp 26.768.000,00 Sudah terlaksana Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
NO AKSI / KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT / KELUARAN TW I ANGGARAN TW II ANGGARAN Pembinaan kepada PKL, pemilik usaha kos/tempat hunian, pelaku usaha reklame Rp Masih banyak PKL, pemilik usaha kos/tempat hunian, pelaku usaha reklame yang belum diberikan sosialisasi Akan diadakan sosialisasi lagi sesuai dengan anggaran yang ada 5. Rapat koordinasi penegakan perda dan perkada Jumlah rakor penegakan perda dan perkada Pembekalan PPNS dan pelaksana penegakan perda Rp Pembekalan yang seharusnya dilaksanakan tribulan II baru terlaksana pada Tribulan III Pembekalan terhadap pelaksana penegakan perda dilaksanakan pada bulan Juli 2017