Target Kinerja Perubahan Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun2011

dokumen-dokumen yang mirip
TABEL. II.2 PENCAPAIAN KINERJA PERUBAHAN PELAYANAN DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN PACITAN

BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

terukur dengan tingkat kepuasan pelayanan di bidang Bina Marga dan Pengairan.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

: PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG URAIAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN LAMONGAN

BekerjaKeras,BergerakCepat, BertindakTepat Menuju Lombok Barat Bangkit

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR

U R A I A N JUMLAH PENDAPATAN 120,000, BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 60,305,176, BELANJA LANGSUNG 670,643,147,141.00

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

U R A I A N BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 53,833,824, BELANJA LANGSUNG 668,877,348,000.00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Tahun Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan

Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan RENCANA STRATEGIK DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR TAHUN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN. PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BOGOR TAHUN

TABLE A.2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 (TAHUN BERJALAN)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

POHON KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2016

POHON KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2017 ESELON II ESELON III ESELON IV

Pratinjau Hasil Evaluasi

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) TAHUN 2016 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2013 PENGADAAN LANGSUNG

RENJA DINAS PU 2014 PER BIDANG DAN UPT

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

LKPJ BUPATI SEMARANG TAHUN 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR

RENCANA KERJA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 OLEH :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rancangan Rencana Kerja 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Pembangunan Perubahan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang

TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

U R A I A N JUMLAH PENDAPATAN 250,000, BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 70,736,496, BELANJA LANGSUNG 939,657,452,362.00

Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2015

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DAFTAR ISI PENGANTAR

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

U R A I A N JUMLAH PENDAPATAN 5,500, BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 36,506,596, BELANJA LANGSUNG 121,897,163,000.00

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS SUMBER DAYA AIR Jl. Siliwangi (Pasir Ona) No. 101 Telp. (0252) Rangkasbitung

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L A K I P) TAHUN 2012

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

DAFTAR INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN VISI DAN MISI URUSAN WAJIB DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN

PEMERINTAH ACEH PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINGKASAN EKSEKUTIF. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2015

BUPATI TASIKMALAYA PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 30 TAHUN 2008

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

U R A I A N JUMLAH PENDAPATAN 10,000, BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 48,960,360, BELANJA LANGSUNG 200,545,530,896.00

RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.1 Latar Belakang. 1.2 Landasan Hukum

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016

PENGUKURAN KINERJA PRIORITAS KETIGA

PROFILE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi:

TABEL. II. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN s/d TAHUN 203 KABUPATEN PACITAN NAMA SKPD : DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN Kode SKPD) Tahun 204 Kinerja Tahun20 berjalan (tahun 203) Capaian 03 PEKERJAAN UMUM 03 0 DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN 03 0 0 Pelayanan Administrasi Perkantoran 03 03 0 0 9. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Outcome: 97 % 97 % 00 % 00 % 00 % 97 % 97 % 97 % Perkantoran Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional SKPD Terpenuhinya Belanja Barang, Jasa Kantor dan Pemeliharaan serta Perjalanan Dinas, HR dan Upah 0 = 5+7+9 = (0/4) 03 0 02 Peningkatan Sarana Aparatur 03 03 0 02 03. Pembangunan Gedung Kantor Outcome: 00 % - % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % Pemenuhan Sarana Perkantoran yang baik Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana perkantoran 03 03 0 02 05 2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Outcome: 00 % - % 00 % 00 % 00 % - % - % - % Pemenuhan Sarana Perkantoran yang baik Terlaksananya pengadaan kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) 03 03 0 02 22 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Outcome: 00 % - % 00 % 00 % 00 % - % - % - % Pemenuhan Sarana Perkantoran yang baik Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

SKPD) Tahun 204 Kinerja Tahun20 berjalan (tahun 203) Capaian 03 0 5 Pembangunan Jalan dan Jembatan 0 = 5+7+9 = (0/4) 03 03 0 5 03. Pembangunan Jalan Outcome: 39,60 % 37,26 % 39,24 % 39,24 % 00,00 % 39,44 % 39,44 % 00 % Jembatan Yang Dibangun Meningkatnya kualitas dan kuantitas kondisi jalan 03 03 0 5 05 2. Pembangunan Jembatan Outcome: 84,72 % 8,2 % 82,09 % 82,09 % 00,00 % 82,97 % 82,97 % 98 % Jembatan Yang Dibangun Meningkatnya kualitas dan kuantitas kondisi jembatan 03 0 8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 03 03 0 8 03. Rehabilitasi/ Outcome: 52,70 % 50,23 % 5, % 5, % 00,00 % 5,90 % 52,2 % 99 % Pemeliharaan Jalan Panjang jalan yang 03 03 0 8 04 2. Rehabilitasi/ Outcome: 9,90 % 8,2 % 9,57 % 9,57 % 00,00 % 9,70 % 92,5 % 00 % Pemeliharaan Jembatan Jumlah Jembatan yang 03 03 0 8 06 3. Pemeliharaan Rutin Outcome: Jalan dan Jembatan 52,70 % 50,23 % 5, % 5, % 00,00 % 5,90 % 52,2 % 99 % 9,90 % 8,2 % 9,57 % 9,57 % 00,00 % 9,70 % 92,5 % 00 % Jalan dan jembatan yang direhab/dipelihara 03 03 0 8 07 4. Rehabilitasi/ Outcome: 52,70 % 50,23 % 5, % 5, % 00,00 % 5,90 % 52,2 % 99 % Pemeliharaan Jalan (BK) Panjang jalan yang

SKPD) Tahun 204 Kinerja Tahun20 berjalan (tahun 203) Capaian 0 = 5+7+9 = (0/4) 03 0 20 Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 03 03 0 20 0. Inspeksi Kondisi Jalan Outcome: 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % Cakupan Panjang Jalan dan Jembatan yang diinspeksi 03 0 23 Tersedianya Update Data Jalan Yang Diinspeksi 03 03 0 20 02 2. Inspeksi Kondisi Outcome: 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % 00 % Jembatan Cakupan Panjang Jalan dan Jembatan yang diinspeksi Peningkatan Sarana Kebinamargaan Tersedianya Update Data Jembatan Yang Diinspeksi 03 03 0 23 2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat -Alat Ukur Outcome: 92,85 % 87,88 % 90,9 % 90,9 % 00,00 % 92,20 % 92,20 % 99 % dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan Prosentase Kondisi Sarana Jumlah alat Laboratorium Yang Dipelihara 03 03 0 23 06 2. Pengadaan Alat -Alat Ukur dan Bahan Outcome: 92,85 % - % - % - % - % - % - % - % Laboratorium Kebinamargaan Prosentase Kondisi Sarana Jumlah Alat Laboratorium Yang Diadakan 03 03 0 23 4 3. Rehabilitasi/ Outcome: 6,90 % 58,4 % 60,47 % 60,47 % 00,00 % 6,50 % 6,50 % 99 % Pemeliharaan Rutin Alat - Alat Berat Prosentase Kondisi Sarana Jumlah Sarana Alat Berat yang dipelihara 03 03 0 23 04 4. Pengadaan Alat - Alat Berat Outcome: 6,90 % - % - % - % - % - % - % - % Prosentase Kondisi Sarana Jumlah Alat Berat yang diadakan

SKPD) Tahun 204 Kinerja Tahun20 berjalan (tahun 203) Capaian 03 0 24 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 0 = 5+7+9 = (0/4) 03 03 0 24 8. Rehabilitasi/Peningkatan Outcome: 3.756 ha 3.587 ha 3.600 ha 3.600 ha 00 % 3.684 ha 4.57 ha % Jaringan Irigasi Luas Irigasi Kabupaten Dalam Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi 03 03 0 24 0 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Outcome: 3.756 ha 3.587 ha 3.600 ha 3.600 ha 00 % 3.684 ha 4.57 ha % Jaringan Irigasi Luas Irigasi Kabupaten Dalam Jumlah jaringan irigasi yang 03 03 0 24 2 3. Inspeksi Kondisi Jaringan Irigasi Outcome: 3.756 ha - ha 3.600 ha 3.600 ha 00 % 3.684 ha 369,03 ha 0 % Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi jaringan irigasi yang terukur 03 03 0 24 0 4 Pembangunan Jaringan Irigasi Outcome: 3.756 ha - ha - ha - ha - % - ha - ha - % Luas Irigasi Kabupaten Dalam Jumlah Jaringan Irigasi yang dibangun/dikembangkan 03 03 0 24 23. Rehabilitasi/Peningkatan Outcome: 3.756 ha 3.587 ha 3.600 ha 3.600 ha 00 % 3.684 ha 4.57 ha % Jaringan Irigasi (BK) Luas Irigasi Kabupaten Dalam Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi 03 0 26 Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 03 03 0 26 08 OperasionalForum koordinasi Pengelolaan Outcome: 75 % - % - % - % - % 75 % 75 % - % Sumber Daya Air (PSDA) Terkelolanya Pengembangan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

SKPD) Tahun 204 Kinerja Tahun20 berjalan (tahun 203) Capaian Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Tim PSDA 0 = 5+7+9 = (0/4) 03 0 28 Pengendalian Banjir 03 03 0 28 03. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Outcome: 7,88 % 9,65 % 8,43 % 8,43 % 00,00 % 8,06 % 8,06 % 02 % Tanggul Sungai Prosentase Luas Wilayah Kebanjiran Jumlah Bantaran dan tanggul sungai yang 03 03 0 28 06 2. Mengendalikan Banjir Pada Daerah Outcome: 7,88 % 9,65 % 8,43 % 8,43 % 00,00 % 8,06 % 8,06 % 02 % Tangkapan Air dan Bada - Badan Sungai Prosentase Luas Wilayah Kebanjiran Tangkapan air dan badan - badan sungai yang dikendalikan 03 03 0 28 3 3 Perencanaan dan Penataan Sungai Grindulu Outcome: 7,88 % - % - % - % - % 8,06 % 8,06 % - % Prosentase Luas Wilayah Kebanjiran Terwujudnya Perencanaan dan Penataan Sungai Grindulu Yang Update 03 0 30 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 03 03 0 30 02. Pembangunan Jalan Perdesaan Outcome: 7,200 % 4,560 % 5,750 % 5,750 % 00 % 6,500 % 6,50 % 96 % Prosentase Jalan Poros Desa dan Jembatan Perdesaan dalam kondisi baik Pembangunan Jembatan Perdesaan JalanPoros Desa yang dibangun/ditingkatkan Outcome: 43,400 % 4,640 % 42,70 % 42,70 % 00 % 42,750 % 42,750 % 99 % Prosentase Jalan Poros Desa dan Jembatan Perdesaan dalam kondisi baik Jembatan Perdesaan yang dibangun/ditingkatkan

SKPD) Tahun 204 Kinerja Tahun20 berjalan (tahun 203) Capaian 03 03 0 30 2 2. Penanganan Infrastruktur Jalan dan jembatan pad Dinas Bina Marga dan Pengairan (BK) 0 = 5+7+9 = (0/4) Outcome: 7,2 ; 43,400 % 4,56 ; 4,640 % 5,75 ; 42,70 % 5,75 ; 42,70 % 00; 00 % 6,5 ; 42,750 % 6,5 ; 42,750 % 96 ; 99 % Prosentase Jalan Poros Desa dan Jembatan Perdesaan dalam kondisi baik Jalan Poros Desa dan Jembatan Poros Desa yang dibangun/ditingkatkan 03 0 6 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah 03 03 0 6 5. Pengadaan Tanah Untuk Aset Pemerintah Daerah Outcome: 34,20 % 29,00 % 32,70 % 32,70 % 00 % 33,50 % 33,50 % 00 % Prosentase Bidang Tanah Aset Pemda Yang Bersertifikat Terwujudnya kelancaran Proses Pengadaan Tanah 03 03 0 6 5 2. Persiapan Pengadaan Tanah Outcome: 34,20 % 29,00 % 32,70 % 32,70 % 00 % 33,50 % 33,50 % 00 % Prosentase Bidang Tanah Aset Pemda Yang Bersertifikat 03 03 0 6 2 3. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Waduk Tukul (BK) Terwujudnya kelancaran Proses Pengadaan Tanah Outcome: 34,20 % 29,00 % 32,70 % 32,70 % 00 % 33,50 % 33,50 % 00 % Prosentase Bidang Tanah Aset Pemda Yang Bersertifikat Terwujudnya kelancaran Proses Pengadaan Tanah

SKPD) Tahun 204 Kinerja Tahun20 berjalan (tahun 203) Capaian 03 0 6 Fasilitasi Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan 0 = 5+7+9 = (0/4) 03 03 0 6 5. Fasilitasi Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan Outcome: o,o % 29,00 % - % - % - % 0,0 % 0,0 % 00 % Prosentase Terselesainya Pembebasan Pertanahan Terselesainya Konflik Pembebasan Pertanahan untuk sarana Umum Pacitan, 204 KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN PACITAN Ir. BUDIYANTO, MM Pembina Utama Muda NIP. 9650806 99003 02