PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak.,MM : SEKRETARIS DAERAH Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan : NURHAYANTI : BUPATI BOGOR, Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, BUPATI BOGOR, CIBINONG, November 2016 Pihak Pertama, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR NURHAYANTI Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak.,MM Pembina Utama Madya NIP. 196009041989031005
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN A. UTAMA 1 Meningkatnya Efektivitas 1 Tersusunnya Rumusan 3 Rumusan 1 Program Penataan Adminstrasi 2.231.497.000 6.4 Kebijakan Bidang Kebijakan Bidang Kebijakan Pemerintah Daerah Administrasi 1 Penyusunan Pedoman 165.100.000 Sub Bagian Bina 6.4 Teknis Pengaturan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan 2 Evaluasi Penyelenggaraan 220.386.000 Sub Bagian Bina 6.4 Kecamatan/ Wilayah Kelurahan 3 Penataan Batas Wilayah 417.230.000 Sub Bagian 6.4 Kabupaten Bogor Penataan Wilayah 4 Pengkoordinasian/ 491.763.000 Sub Bagian Bina 6.4 Monitoring Penyelenggaraan Wilayah Kecamatan 5 Penyusunan Laporan 308.073.000 Sub Bagian 6.4 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Umum 6 Evaluasi Penyelenggaraan 305.000.000 Sub Bagian 6.4 Kegiatan Bidang Pertanahan Penataan Wilayah 7 Koordinasi dan Evaluasi 323.945.000 Sub Bagian 6.4 Pelaksanaan Kebijakan Bidang Umum Umum 2 Program Penataan Daerah Otonomi 231.905.000 6.4 Baru 1 Terbentuknya Daerah 1 DOB 1 Pemekaran Daerah Baru 231.905.000 Sub Bagian 6.4 Otonomi Baru Penataan Wilayah
2 Terbentuknya Produk Hukum 1 Jumlah Peraturan Daerah 3 Program Penataan Peraturan 3.010.523.000 6.4 Daerah yang memenuhi dan Produk Hukum 639 Produk Hukum Perundang-Undangan Syarat Yuridis, Philosofis dan Lainnya yang terbentuk. Sosiologis terdiri dari : - Peraturan Daerah 14 Perda 1 Sosialisasi Peraturan 568.090.000 Sub Bagian 6.4 - Peraturan Bupati 40 Perbup Perundang-Undangan Jaringan - Keputusan Bupati 550 Kepbup Dokumentasi dan - Perjanjian 35 Naskah Informasi Hukum 2 Jumlah Media 4 Media Penyampaian Informasi/ 2 Kajian Peraturan Perundang- 431.149.000 Sub Bagian 6.4 Materi Peraturan Undangan Pembentukan Perundang-undangan Produk Hukum Lainnya 3 Jaringan Dokumentasi dan 68.566.000 Sub Bagian 6.4 Informasi hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 4 Legislasi Rancangan 621.310.000 Sub Bagian 6.4 Peraturan Perundangan- Pembentukan undangan lainnya Produk Hukum Lainnya 5 Legislasi Rancangan 1.321.408.000 Sub Bagian 6.4 Peraturan Daerah Kabupaten Pembentukan Bogor Peraturan Daerah 3 Terfasilitasinya Bantuan 1 Jumlah bantuan hukum 180 perkara 4 Program Perlindungan Hukum 2.510.120.000 6.4 Hukum penyelesaian perkara penyelesaian perkara di Pemerintah Daerah Negara, dalam dan diluar Perdata, Pidana dan Perkara peradilan bagi aparatur Hukum Lainnya bagi daerah, terdiri dari : 1 Bantuan Hukum Litigasi 805.000.000 Sub Bagian 6.4 Aparatur Daerah Litigasi - Tata Uaha Negara 15 perkara - Perdata 25 perkara 2 Bantuan Hukum Non 753.750.000 Sub Bagian 6.4 - Administrasi Pidana 125 perkara Litigasi Non Litigasi
- Bantuan Hukum lainnya 15 perkara 3 Penyuluhan Hukum Terpadu 641.370.000 Sub Bagian 6.4 (PHT) Penyuluhan Hukum 4 Rencana Aksi Nasional Hak 310.000.000 Sub Bagian 6.4 Asasi Manusia Di Kabupaten Penyuluhan Hukum Bogor 4 Meningkatnya Efektivitas 1 Jumlah rumusan 6 Rumusan 5 Program Pengkoordinasian Bidang 2.376.798.000 Kebijakan Bidang Perekonomian kebijakan bidang Kebijakan Ekonomi perekonomian yang tersusun 1 Pembinaan Badan Usaha 549.998.000 Sub Bagian Bina 6.4 Milik Daerah dan Lembaga BUMD dan Lembaga 2 Jumlah BUMD yang 12 BUMD terbina 2 Pengkoordinasian Kegiatan 159.900.000 Sub Bagian 6.4 Perekonomian Bidang Pengelolaan Ketahanan Pangan Sumber Daya Alam 3 Koordinasi dan Evaluasi 300.000.000 Sub Bagian 6.4 Pelaksanaan Kebijakan dan Industri dan Dunia Program Pembangunan Usaha Industri dan Dunia Usaha 4 Koordinasi, Evaluasi dan 610.000.000 Sub Bagian 6.4 Perumusan Kebijakan Pengelolaan Bidang PSDA Sumber Daya Alam 5 Seleksi Anggota Direksi 179.050.000 Sub Bagian Bina 6.4 Perusahaan Daerah BUMD dan Kabupaten Bogor Lembaga 6 Pengkoordinasian Perumusan 201.000.000 Sub Bagian 6.4 Kebijakan Pengembangan Industri dan Dunia Ekonomi Kreatif Daerah Usaha
7 Forum Koordinasi 200.000.000 Sub Bagian 6.4 Pengendalian Inflasi Daerah Industri dan Dunia Kabupaten Bogor Usaha 8 Seleksi Anggota Dewan 176.850.000 Sub Bagian Bina 6.4 Pengawas Perusahaan BUMD dan Daerah Di Kabupaten Lembaga Bogor 5 Meningkatya Efektivitas 1 Jumlah rumusan 1 Rumusan 6 Program Penataan dan 2.480.973.000 6.4 Kebijakan Bidang Pembangunan kebijakan program pembangunan yang tersusun kebijakan Pengendalian Program Pembangunan 2 Jumlah Rumusan 2 Rumusan 1 Koordinasi Perumusan 148.383.000 Sub Bagian 6.4 Kebijakan Standar Harga Kebijakan Kebijakan Program Administrasi Konstruksi dan Non Pembangunan Perencanaan Konstruksi Daerah yang dan Pelaporan tersusun 2 Pembinaan Penyediaan 200.000.000 Sub Bagian 6.4 Barang/Jasa Pembangunan Pekerjaan Umum 3 Penyusunan Standar Satuan 197.193.000 Sub Bagian 6.4 Harga, Honorarium, Perjalanan Administrasi Dinas, Jamuan, Akomodasi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya dan Pelaporan Manusia dan Pemeliharaan Kendaraan 4 Penyusunan Standar 450.000.000 Sub Bagian 6.4 Jasa Konstruksi Pembangunan dan Konsultansi Pekerjaan Umum 5 Evaluasi Pelaksanaan 508.641.000 Sub Bagian 6.4 Program Dan Kegiatan Administrasi Pembangunan Perencanaan dan Pelaporan 6 Monitoring dan Evaluasi 450.000.000 Sub Bagian 6.4
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Pembangunan Perhubungan 7 Koordinasi Administrasi 115.077.000 Sub Bagian 6.4 Perencanaan Program Dan Administrasi Kegiatan Pembangunan Perencanaan dan Pelaporan 8 Sinergitas Pengendalian 411.679.000 Sub Bagian 6.4 Pembangunan Administrasi Perencanaan dan Pelaporan 6 Meningkatnya kerjasama antar 1 Jumlah Dokumen 42 Dokumen 7 Program Peningkatan Kerjasama 1.971.498.000 6.4 pemerintah daerah, pihak Kerjasama Kerjasama Antar Pemerintah Daerah ketiga dan luar negeri Pembangunan Antar Pemerintah Daerah, Pihak Ketiga dan Luar 1 Kerjasama Antar Daerah 190.000.000 Sub Bagian 6.4 Negeri berupa Dalam Penyediaan Kerjasama dan perjanjian kerjasama Pelayanan Publik Pemerintah yang tersusun 2 Kerjasama Pembangunan 286.228.000 Sub Bagian 6.4 Dengan Pihak Ketiga Kerjasama Non Pemerintah 3 Sosialisasi Pelaksanaan 68.759.000 Sub Bagian 6.4 Kerjasama Daerah Kerjasama Non Pemerintah 4 Kesepakatan Bersama 233.730.000 Sub Bagian 6.4 Dengan Pihak Ke-3 Kerjasama Non Pemerintah 5 Perjanjian Kerjasama 282.578.000 Sub Bagian 6.4 Antar Dinas/Instasi Dalam Kerjasama Penyediaan Pelayanan Pemerintah Publik
6 Kerjasama Dengan Luar 376.193.000 Sub Bagian 6.4 Negeri Kerjasama Pemerintah 7 Evaluasi Kerjasama Antar 256.510.000 Sub Bagian 6.4 Daerah Dalam Penyediaan Evaluasi Pelayanan Publik Kerjasama 8 Evaluasi Kegiatan Kerjasama 277.500.000 Sub Bagian 6.4 Dengan Pihak Ketiga Evaluasi Kerjasama 7 Meningkatnya Kualitas 8 Program Fasilitasi Kerukunan Umat 6.827.291.000 Pelayanan Kehidupan Umat Beragama Beragama 1 Terbangunnya Masjid 0 Unit 1 Koordinasi Dan Evaluasi 145.250.000 Sub Bagian 6.4 Besar di Setiap Pelaksanaan Kebijakan Lembaga Kecamatan Bidang Keagamaan Keagamaan 2 Rasio Tempat Ibadah 3.55 % 2 Musabaqoh Tilawatil Qur'an 2.150.160.000 Sub Bagian 6.4 per Satuan Penduduk Tingkat Kabupaten Bogor Lembaga Keagamaan 3 Terfasilitasinya 2850 Jamaah Pelayanan Jamaah Haji 3 Penyelenggaraan 527.141.000 Sub Bagian 6.4 Kabupaten Bogor Hari Besar Keagamaan Bina Mental 4 Jumlah Rumusan 2 Rumusan 4 Pengolahan Data Sarana 348.937.000 Sub Bagian 6.4 Kebijakan Bidang Kebijakan Keagamaan Sarana dan Keagamaan tersusun Prasarana Keagamaan 5 Pemberangkatan 1.058.988.000 Sub Bagian 6.4 dan Pemulangan Haji Daerah Lembaga Kabupaten Bogor Keagamaan 6 Penyetoran Biaya Perjalanan 219.600.000 Sub Bagian 6.4 Ibadah Haji (BPIH) Petugas Lembaga Haji Daerah Keagamaan
7 Silahturahmi Calon 132.100.000 Sub Bagian 6.4 Jamaah Haji Kabupaten Lembaga Bogor Keagamaan 8 Pengelolaan PUSDAI 1.765.530.000 Sub Bagian 6.4 Kabupaten Bogor Dan Lembaga Masjid Agung Baitul Faidzin Keagamaan 9 Bimbingan Teknis 479.585.000 Sub Bagian 6.4 Bantuan Hibah Lembaga Sarana dan Keagamaan dan Sarana Prasarana Keagamaan Keagamaan 8 Meningkatya Efektivitas 1 Jumlah Rumusan 18 Rumusan 9 Program Pengendalian 1.940.677.000 Kebijakan Pelayanan Kebijakan Bidang Kebijakan Kesejahteraan Sosial pendidikan dan kesehatan serta Pendidikan, peningkatan kualitas Kesehatan dan 1 Lomba Sekolah 564.013.000 Sub Bagian 6.4 kesejahteraan masyarakat Kesejahteraan Sehat Tk. Kabupaten Bogor Kesehatan Masyarakat yang dan Tingkat Wilayah tersusun 2 Koordinasi dan Evaluasi 62.726.000 Sub Bagian 6.4 Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Bidang Pendidikan 3 Koordinasi dan Evaluasi 446.678.000 Sub Bagian 6.4 Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Bidang Kesehatan 4 Koordinasi dan Evaluasi 689.246.000 Sub Bagian 6.4 Pelaksanaan Kebijakan Sosial Bidang Kesejahteraan Sosial 5 Penyelenggaraan Kabupaten 178.014.000 Sub Bagian 6.4 Bogor Sehat Kesehatan 2 Jumlah 9 Kegiatan 10 Program Peningkatan Peran Serta 2.563.569.000 Penyelenggaraan peringatan hari-hari Kepemudaan Bersejarah. Terdiri dari : 1 Peringatan Hari-Hari 2.563.569.000 Sub Bagian 6.4 - PHBN 8 Kegiatan Bersejarah Pendidikan
- PHBD 1 Kegiatan 9 Meningkatnya fasilitasi 11 Program Peningkatan Pelayanan 5.483.011.000 Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Penyelenggaraan tugas-tugas pimpinan daerah Kepala Daerah 1 Terselenggaranya 8 Kali 1 Dialog/Audiensi Dengan 272.135.000 Sub Bagian 6.4 dialog/audensi Tokoh-Tokoh Masyarakat, Sarana dan dengan tokoh-tokoh Pimpinan/Anggota Organisasi Prasarana masyarakat, Sosial dan Masyarakat Keagamaan pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan; 2 Teselenggaranya 0 kali 2 Penerimaan Kunjungan Kerja 91.100.000 Sub Bagian 6.4 Koordinasi antar pimpinan Pejabat Negara/ Departemen/ Protokol daerah Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri 3 Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan 6.4 penyelenggaraan 3 Kunjungan Kerja/Inspeksi 145.775.000 Sub Bagian tugas-tugas pimpinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Protokol daerah Daerah 4 Koordinasi Dengan 759.618.000 Sub Bagian 6.4 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 5 Penyelenggaraan Rumah 474.900.000 Sub Bagian 6.4 Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 6 Pengkoordinasian Pelayanan 639.456.000 Sub Bagian 6.4 Pimpinan Daerah 7 Pengkoordinasian Kegiatan 360.000.000 Sub Bagian 6.4 Ketatausahaan Sekretaris Daerah 8 Pengkoordinasian Kegiatan 250.000.000 Sub Bagian 6.4 Ketatausahaan Asisten
9 Pengkoordinasian Kegiatan 250.000.000 Sub Bagian 6.4 Ketatausahaan Asisten Perekonomian dan Pembangunan 10 Pengkoordinasian Kegiatan 250.000.000 Sub Bagian 6.4 Ketatausahaan Asisten Administrasi 11 Pengadministrasian, Penyiapan 449.350.000 Sub Bagian 6.4 dan Pengelolaan Kegiatan Pimpinan Daerah 12 Pengendalian Ketatausahaan 581.184.000 Sub Bagian 6.4 Pimpinan 13 Telaahan Kebijakan 709.493.000 Sub Bagian 6.4 pemerintahan dan Penatausahaan Pembangunan 14 Pengkoordinasian Kegiatan 250.000.000 Sub Bagian 6.4 Ketatausahaan Asisten Kesejahteraan Rakyat 4 Terselenggaranya 82 Upacara/ 12 Program Pengelolaan 906.230.000 Upacara/Acara-acara Acara Keprotokolan sesuai dengan standar keprotokolan yang 1 Penataan Protokoler Dalam 448.000.000 Sub Bagian 6.4 berlaku Daerah Protokol 2 Penataan Protokol Kunker 225.750.000 Sub Bagian 6.4 Pimpinan Daerah Protokol 3 Pembinaan Korps Musik 232.480.000 Sub Bagian 6.4 Pemerintah Kabupaten Bogor Protokol 10 Meningkatnya efektivitas 1 Jumlah Rumusan 16 Rumusan 13 Program Penataan Kelembagaan 2.541.978.000 kebijakan penataan Kebijakan Penataan Kebijakan Dan Ketatalaksanaan
organisasi dan ketatalaksanaan Kelembagaan dan serta mekanisme kerja Ketatalaksanaan yang perangkat daerah tersusun 1 Penataan Organisasi 638.345.000 Sub Bagian 6.4 Perangkat Daerah Kelembagaan 2 Evaluasi Pelayanan Publik 156.728.000 Sub Bagian 6.4 Ketatalaksanaan 3 Analisa Beban Kerja Pada 460.225.000 Sub Bagian 6.4 OPD Adm. Aparatur 4 Pelimpahan Kewenangan 146.850.000 Sub Bagian 6.4 Penandatanganan Dokumen Kelembagaan Administrasi Umum Kepada SKPD 5 Penyediaan Pelayanan 171.320.000 Sub Bagian 6.4 Administrasi Kepegawaian Adm. Aparatur 6 Penyusunan Standar 139.370.000 Sub Bagian 6.4 Kompetensi Jabatan Struktural Adm. Aparatur PNS 7 Penyusunan Tata Naskah 100.850.000 Sub Bagian 6.4 Dinas Administrasi Ketatalaksanaan Daerah 8 Penyusunan SOP Adm. 211.800.000 Sub Bagian 6.4 Pelayanan Umum Ketatalaksanaan Daerah 9 Standar Pelayanan Minimal 149.250.000 Sub Bagian 6.4 (SPM) Administrasi Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah 10 Penelitian Survey Kepuasan 140.270.000 Sub Bagian 6.4 Masyarakat (SKM) Ketatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
B. PENUNJANG 11 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 226.970.000 Sub Bagian 6.4 pada OPD Adm. Aparatur 1. Meningkatnya kualitas 1 Terwujudnya pelayanan 30 Jenis 1 Program Pelayanan Administrasi 11.839.878.000 pelayanan administrasi, administrasi perkantoran Kegiatan Perkantoran sarana dan prasarana serta terpenuhinya 1 Penyediaan Jasa 1.866.000.000 Sub Bagian 6.4 pendukung kinerja sarana dan prasarana Komunikasi, Sumber Daya aparatur, keuangan serta Sekretariat Daerah Air dan Listrik meningkatnya kualitas sumber daya aparatur 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 72.640.000 Sub Bagian 6.4 Sekretariat Daerah dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasioanal 3 Penyediaan Jasa Kebersihan 1.106.655.000 Sub Bagian 6.4 Kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 197.868.000 Sub Bagian 6.4 5 Penyediaan Barang Cetakan 396.025.000 Sub Bagian 6.4 dan Penggandaan 6 Penyediaan Bahan Logistik 2.020.989.000 Sub Bagian 6.4 Kantor 7 Penyediaan Makanan dan 3.914.040.000 Sub Bagian 6.4 Minuman 8 Rapat-rapat Koordinasi dan 718.700.000 Sub Bagian 6.4 Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah 9 Penyediaan Jasa Tenaga 244.600.000 Sub Bagian 6.4 Pendukung Administrasi/ Penatausahaan Teknis Perkantoran 10 Pelayanan Dokumentasi dan 387.403.000 Sub Bagian 6.4 Arsip SKPD
11 Penyediaan Pelayanan 602.282.000 Sub Bagian 6.4 Keamanan Kantor 12 Pengelolaan Sandi Dan 91.000.000 Sub Bagian 6.4 Telekomunikasi 13 Penyediaan Pelayanan Tamu 221.676.000 Sub Bagian 6.4 Kantor Protokol 2. Program Peningkatan Sarana dan 9.668.600.000 Prasarana Aparatur 1 Pembangunan Rumah 500.000.000 Sub Bagian 6.4 Dinas 2 Pembangunan Gedung 534.242.000 Sub Bagian 6.4 Kantor 3 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1.390.000.000 Sub Bagian 6.4 Operasional 4 Pengadaan Perlengkapan 734.800.000 Sub Bagian 6.4 Rumah Jabatan/Dinas. 5 Pengadaan Perlengkapan 911.500.000 Sub Bagian 6.4 Gedung Kantor 6 Pengadaan Mebeleur 324.250.000 Sub Bagian 6.4 7 Pengadaan Peralatan Kantor 765.150.000 Sub Bagian 6.4 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala 550.000.000 Sub Bagian 6.4 Rumah Dinas 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala 2.190.228.000 Sub Bagian 6.4 Gedung Kantor 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala 43.300.000 Sub Bagian 6.4
Mobil Jabatan 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala 850.000.000 Sub Bagian 6.4 Kendaraan Dinas/Operasional 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala 25.000.000 Sub Bagian 6.4 Mebeleur 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala 301.370.000 Sub Bagian 6.4 Perlengkapan Gedung Kantor 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala 298.760.000 Sub Bagian 6.4 Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala 200.000.000 Sub Bagian 6.4 Jaringan Komputerisasi 16 Rehabilitasi Sedang/Berat 50.000.000 Sub Bagian 6.4 Kendaraan Dinas/Operasional 2 Terwujudnya pelayanan 284 Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin 544.550.000 dan peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur aparatur Sekretariat 1 Pengadaan Pakaian Dinas 544.550.000 Sub Bagian 6.4 Daerah Beserta Perlengkapannya 4. Program Peningkatan Kapasitas 1.202.474.000 Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan 352.200.000 Sub Bagian 6.4 Non Formal Adm. Aparatur 2 Peningkatan Kesegaran 206.900.000 Sub Bagian 6.4 Jasmani Aparatur Adm. Aparatur 3 Pembinaan Mental Dan 643.374.000 Sub Bagian 6.4
Spiritual Aparatur Bina Mental 3 Terwujudnya 82 Dokumen 5. Program Peningkatan 2.575.590.000 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pengelolaan Sekretariat Daerah yang Transparan dan Akuntable 1 Penyusunan Laporan Capaian 572.000.000 Sub Bagian 6.4 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Pelaporan Kinerja SKPD 2 Penyusunan Pelaporan 128.300.000 Sub Bagian 6.4 Semesteran Pelaporan 3 Penyusunan Pelaporan 165.750.000 Sub Bagian 6.4 Akhir Tahun Pelaporan 4 Penyusunan Perencanaan 415.160.000 Sub Bagian 6.4 Anggaran Perencanaan 5 Publikasi Kinerja SKPD 100.000.000 Sub Bagian 6.4 Perencanaan 6 Penyusunan Renja SKPD 228.540.000 Sub Bagian 6.4 Perencanaan 7 Penyusunan Renstra SKPD 104.840.000 Sub Bagian 6.4 Perencanaan 8 Dokumentasi dan Penataan 200.000.000 Sub Bagian 6.4 Arsip Sekretariat Penatausahaan
Daerah JUMLAH ANGGARAN : 60.907.162.000 PROGRAM : 1 Program Penataan Adminstrasi Pemerintah Daerah : Rp. 2.231.497.000 2 Program Penataan Daerah Otonomi Baru : Rp. 231.905.000 3 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan : Rp. 3.010.523.000 4 Program Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah : Rp. 2.510.120.000 5 Program Pengkoordinasian Bidang Ekonomi : Rp 2.376.798.000 6 Program Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan : Rp 2.480.973.000 7 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah : Rp 1.971.498.000 8 Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama : Rp 6.827.291.000 9 Program Pengendalian Kesejahteraan Sosial : Rp 1.940.677.000 10 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan : Rp 2.563.569.000 11 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah : Rp 5.483.011.000 12 Program Pengelolaan Keprotokolan : Rp 906.230.000 13 Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan : Rp 2.541.978.000 14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp 11.839.878.000 15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp 9.668.600.000 16 Program Peningkatan Disiplin Aparatur : Rp 544.550.000 17 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Rp 1.202.474.000 18 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan : Rp 2.575.590.000 9 Pengelolaan Administrasi 661.000.000 Sub Bagian 6.4 Sekretariat Daerah Penatausahaan MENYETUJUI BUPATI BOGOR, MENGETAHUI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR NURHAYANTI Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak.,MM Pembina Utama Madya NIP. 196009041989031005