KERTAS KERJA RENSTRA OPD

dokumen-dokumen yang mirip
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR (10) (11) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

Tabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Formulasi Penghitungan Sumber Data

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

VISI DAN MISI BUPATI MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 440 / 104 / KPTS / KES / 2015 TENTANG

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

RENCANA AKSI KINERJA DAERAH (RAD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Target ,10 per 1000 KH

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

Juknis Operasional SPM

RPJMD Kab. Temanggung Tahun I X 47

Tabel Target dan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun No Indikator Target 2015

4.3 Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bagian Keuangan

A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

PEMERTNTAH KOTA PRABUMULIH. I}INAS KE,SEHATAN Kantor Pemerintah Kota Prabumulih Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 Pangkul Pratrumulih TENTANG

RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016

TARGET INDIKATOR SATUAN MENINGKATKAN 1. INDIKATOR SASARAN CAPAIAN MISI TUJUAN SASARAN NO

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATA

1 02 DINAS KESEHATAN

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

KATA PENGANTAR. Soreang, Februari 2014 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

B A B I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

KATA PENGANTAR dr. Hj. Rosmawati

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2009 S/D 2014 MASYARAKAT JAWA TIMUR MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT

FORMULASI RANCANGAN KEBIJAKAN KETENAGAAN DOKTER UMUM DI KABUPATEN BLITAR. Agung Dwi Laksono Widodo J. Pudjirahardjo Iwan M.

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat.

RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT ) TAHUN 2017

REVISI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD REALISASI TAHUN 2013, 2014 dan 2015 SKPD : DINAS KESEHATAN

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ijin dan. kehendak-nya sehingga Laporan Tahunan dan Profil Kesehatan Puskesmas

LAPORAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 DINAS KESEHATAN KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017

REKAPITULASI LAPORAN TRI WULAN 1 s.d 4 TAHUN ANGGARAN 2016

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN NOMOR :440/SEKT-PROG/DINKES/2016/ TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR

BAB IV P E N U T U P

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

Perencanaan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS KESEHATAN Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Tel-Fax (0266) SUKABUMI

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

BUKU SAKU DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 GAMBARAN UMUM

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

Transkripsi:

KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018-2021 Sasaran RPJMD OPD Target Sasaran (Impact) Target Tahunan Sasaran SKPD Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (outcome) dan Program KEGIATAN (output) (Outcome) 2018 Target Kinerja Program 2019 2020 2021 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 Meningkatnya kualitas pelayanan dan kesehatan masyarakat Indeks Kesehatan BPS 0,82 0,84 1. Meningkatnya pelayanan kesekretariatan Dinas Kesehatan Indeks Kepuasan Aparatur n/a n/a Baik Baik Baik Baik PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN apartur puas Kepuasan Aparatur dibagi jumlah total aparatur kali 2.983.620.000 2.877.080.000 3.400.000.000 3.400.000.000 Sekretariat Penyediaan dan Jumlah jenis layanan Jumlah jenis layanan Peningkatan Administrasi administrasi administrasi Perkantoran perkantoran perkantoran 4 1.641.800.000 1.400.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 Subbag Umum Peningkatan Pelayanan Puskesmas (BK Prop) Pemenuhan Honor Dokter dan Perawat PTT Jml Dokter dan Perawat PTT yang dibayar honornnya/jml Dokter dan Perawat PTT 1.341.820.000 1.477.080.000 1.600.000.000 1.600.000.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi Jml sarpras aparatur yg layak fungsi / Jml sarpras aparatur X 1.360.000.000 1.415.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Sekretariat Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah sarpras yang berfungsi baik Jumlah sarpras yang berfungsi baik 1.360.000.000 1.415.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Subbag Umum PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR peningkatan kapasitas SDM aparatur orang yg mengikuti sosialisasi dibagi jumlah total aparatur X 52.500.000 55.125.000 56.000.000 56.000.000 Sekretariat Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan 2 52.500.000 2 55.125.000 2 56.000.000 2 56.000.000 Subbag Umum

Sasaran RPJMD OPD Target Sasaran (Impact) Target Tahunan Sasaran SKPD Tahun Awal Tahun Akhir 2. Mewujudkan Score SAKIP 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Dokumen Dinas Kesehatan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang berkualitas PROGRAM / KEGIATAN CC CC B BB BB BB PROGRAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN INDIKATOR PROGRAM (outcome) dan Program KEGIATAN (output) (Outcome) Jml Dok perencanaan, dokumen laporan keuangan perencanaan, dan kinerja SKPD yg laporan keuangan disusun tepat waktu / Jml Dok perencanaan, dan kinerja SKPD laporan keuanngan yang disusun tepat dan kinerja X waktu 2018 Target Kinerja Program 2019 2020 2021 Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang) 1.435.175.000 935.175.000 1.440.175.000 1.545.000.000 Sekretariat Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan kinerja yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan kinerja yang disusun 6 105.175.000 6 105.175.000 6 105.175.000 6 110.000.000 Subbag Penyusunan Program Penyusunan Dokumen Anggaran dan Pelaporan Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Anggaran dan Pelaporan keuangan yang disusun Jumlah Dokumen Anggaran dan Pelaporan keuangan yang disusun 5 30.000.000 5 30.000.000 5 35.000.000 5 35.000.000 Pengembangan Data Dokumen Jml dok data dasar Dasar dan Jaringan Online Data Dasar yang disusun / jml Pelayanan Kesehatan Kesehatan yang disusun dok data dasar X 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Jumlah PKM yang terpasang jaringan LAN Jumlah PKM yang terpasang jaringan LAN 2 2 2 0 Pertemuan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Program Kesehatan Daerah Program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan Jml program & kegiatan yg dilaksanakan / Jml seluruh program & kegiatan x 500.000.000 0 500.000.000 600.000.000 Publikasi Program kegiatan bidang kesehatan di media Presentase Program Kesehatan yang dipublikasikan ke Media Jml Program Kesehatan yang dipublikasikan ke Media / Jml Seluruh Program x 55% 500.000.000 60% 500.000.000 65% 500.000.000 70% 500.000.000 3. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Indeks Kepuasan Masyarakat thd Pelayanan Kesehatan Jml masyarakat yang puas terhadap pelayanan kesehatan/ Jml masyarakat yg di survey x 70% 80% 81% 82% 83% 84% PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN Jml Faskes sesuai Fasilitas Kesehatan standar/jml sesuai standar seluruh Faskes yang ada x 83 139.090.896.000 100 134.037.985.000 100 54.859.241.000 100 69.664.690.000 Bidang Yankes

Sasaran RPJMD OPD Target Sasaran (Impact) Target Tahunan Sasaran SKPD Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROGRAM / KEGIATAN Pelayanan Kesehatan Tradisional INDIKATOR PROGRAM (outcome) dan Program KEGIATAN (output) (Outcome) Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Tradisional PKM yang menyelenggarakan Kestrad / Jumlah PKM x 2018 Target Kinerja Program 2019 2020 2021 Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang) 45% 427.620.000 60% 427.620.000 75% 430.000.000 80% 430.000.000 Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Jumlah Puskesmas BLUD Jumlah PKM yang sudah dinyatakan BLUD 24 2.935.900.000 24 1.925.900.000 24 1.921.100.000 24 3.900.900.000 Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Bakung Bakung Jml dibiayai x 21.900.000 22.300.000 22.500.000 23.500.000 Wonotirto Wonotirto Jml dibiayai x 42.100.000 42.500.000 42.700.000 43.500.000 Margomulyo Margomulyo Jml dibiayai x 40.300.000 40.700.000 40.900.000 42.000.000 Wates Wates Jml dibiayai x 27.900.000 28.300.000 28.500.000 29.500.000 Binangun Binangun Jml dibiayai x 46.600.000 47.000.000 47.200.000 48.200.000 Sutojayan Sutojayan Jml dibiayai x 81.800.000 82.200.000 82.400.000 83.000.000

Sasaran RPJMD OPD Target Sasaran (Impact) Target Tahunan Sasaran SKPD Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROGRAM / KEGIATAN Kademangan INDIKATOR PROGRAM (outcome) dan Program KEGIATAN (output) (Outcome) Kademangan Jml dibiayai x 2018 Target Kinerja Program 2019 2020 2021 41.600.000 42.000.000 42.200.000 43.000.000 Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang) Kanigoro Kanigoro Jml dibiayai x 25.100.000 25.500.000 25.700.000 26.300.000 Talun Talun Jml dibiayai x 28.100.000 28.500.000 28.700.000 29.700.000 Selopuro Selopuro Jml dibiayai x 35.600.000 36.000.000 36.200.000 37.000.000 Kesamben Kesamben Jml dibiayai x 66.600.000 67.000.000 67.200.000 68.000.000 Boro Boro Jml dibiayai x 19.900.000 20.300.000 20.500.000 21.500.000 Doko Doko Jml dibiayai x 80.500.000 80.900.000 81.100.000 82.000.000 Wlingi Wlingi Jml dibiayai x 34.900.000 35.300.000 35.500.000 36.500.000

Sasaran RPJMD OPD Target Sasaran (Impact) Target Tahunan Sasaran SKPD Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROGRAM / KEGIATAN Gandusari INDIKATOR PROGRAM (outcome) dan Program KEGIATAN (output) (Outcome) Gandusari Jml dibiayai x 2018 Target Kinerja Program 2019 2020 2021 60.600.000 61.000.000 61.200.000 62.000.000 Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang) Slumbung Slumbung Jml dibiayai x 37.100.000 37.500.000 37.700.000 37.500.000 Garum Garum Jml dibiayai x 40.100.000 40.500.000 40.700.000 41.700.000 Nglegok Nglegok Jml dibiayai x 55.500.000 56.000.000 56.200.000 57.000.000 Sanankulon Sanankulon Jml dibiayai x 14.900.000 15.400.000 15.600.000 16.500.000 Ponggok Ponggok Jml dibiayai x 50.300.000 50.800.000 51.000.000 52.000.000 Bacem Bacem Jml dibiayai x 25.100.000 25.500.000 25.700.000 26.500.000 Srengat Srengat Jml dibiayai x 95.900.000 96.400.000 96.600.000 97.500.000

Sasaran RPJMD OPD Target Sasaran (Impact) Target Tahunan Sasaran SKPD Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROGRAM / KEGIATAN Wonodadi INDIKATOR PROGRAM (outcome) dan Program KEGIATAN (output) (Outcome) Wonodadi Jml dibiayai x 2018 Target Kinerja Program 2019 2020 2021 51.600.000 52.000.000 52.200.000 53.000.000 Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang) Udanawu Udanawu Jml dibiayai x 40.100.000 40.500.000 40.700.000 41.700.000 Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas (DAK) Jumlah Pengadaan Jumlah Pengadaan Perangkat Pendataan Perangkat Pendataan Keluarga Keluarga sesuai usulan 322 1.610.000.000 100 0 100 0 50 0 Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas (DAK) Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi 12 2.744.500.000 24 2.744.500.000 24 2.744.500.000 24 2.744.500.000 Nasional (Non Kapitasi) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 3.201.667.500 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 Bakung) Puskesmas Bakung Kunjungan Maskin x 528.828.000 528.828.000 530.000.000 535.000.000 Wonotirto) Puskesmas Kunjungan Maskin x Wonotirto 732.920.000 732.920.000 740.000.000 755.000.000 Margomulyo) Puskesmas Kunjungan Maskin x Margomulyo 691.958.000 691.958.000 700.000.000 730.000.000

Sasaran RPJMD OPD Target Sasaran (Impact) Target Tahunan Sasaran SKPD Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROGRAM / KEGIATAN Wates) INDIKATOR PROGRAM (outcome) dan Program KEGIATAN (output) (Outcome) Masyarakat Miskin di Puskesmas Wates Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x Target Kinerja Program 2018 2019 2020 2021 655.580.000 655.580.000 680.000.000 700.000.000 Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang) Binangun) Puskesmas Binangun Kunjungan Maskin x 962.260.000 962.260.000 980.000.000 1.000.000.000 Sutojayan) Puskesmas Kunjungan Maskin x Sutojayan 1.320.444.000 1.320.444.000 1.350.000.000 1.380.000.000 Kademangan) Puskesmas Kunjungan Maskin x Kademangan 1.633.800.000 1.633.800.000 1.650.000.000 1.680.000.000 Kanigoro) Puskesmas Kanigoro Kunjungan Maskin x 1.192.252.000 1.192.252.000 1.200.000.000 1.260.000.000 Talun) Puskesmas Talun Kunjungan Maskin x 1.125.840.000 1.125.840.000 1.150.000.000 1.180.000.000 Selopuro) Puskesmas Selopuro Kunjungan Maskin x 1.164.740.000 1.164.740.000 1.180.000.000 1.200.000.000 Kesamben) Puskesmas Kunjungan Maskin x Kesamben 1.532.644.000 1.532.644.000 1.550.000.000 1.580.000.000

Sasaran RPJMD OPD Target Sasaran (Impact) Target Tahunan Sasaran SKPD Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROGRAM / KEGIATAN Boro) INDIKATOR PROGRAM (outcome) dan Program KEGIATAN (output) (Outcome) Masyarakat Miskin di Puskesmas Boro Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x Target Kinerja Program 2018 2019 2020 2021 343.424.000 343.424.000 360.000.000 380.000.000 Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang) Doko) Puskesmas Doko Kunjungan Maskin x 638.388.000 638.388.000 650.000.000 675.000.000 Wlingi) Puskesmas Wlingi Kunjungan Maskin x 1.245.000.000 1.245.000.000 1.260.000.000 1.285.000.000 Gandusari) Puskesmas Kunjungan Maskin x Gandusari 1.556.516.000 1.556.516.000 1.575.000.000 1.590.000.000 Slumbung) Puskesmas Kunjungan Maskin x Slumbung 527.460.000 527.460.000 550.000.000 580.000.000 Garum) Puskesmas Garum Kunjungan Maskin x 1.477.042.000 1.477.042.000 1.500.000.000 1.550.000.000 Nglegok) Puskesmas Nglegok Kunjungan Maskin x 1.307.028.000 1.307.028.000 1.350.000.000 1.380.000.000 Sanankulon) Puskesmas Kunjungan Maskin x Sanankulon 1.400.234.000 1.400.234.000 1.400.234.000 1.440.000.000

Sasaran RPJMD OPD Target Sasaran (Impact) Target Tahunan Sasaran SKPD Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROGRAM / KEGIATAN Ponggok) INDIKATOR PROGRAM (outcome) dan Program KEGIATAN (output) (Outcome) Masyarakat Miskin di Puskesmas Ponggok Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x Target Kinerja Program 2018 2019 2020 2021 1.309.208.000 1.309.208.000 1.309.208.000 1.340.000.000 Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang) Bacem) Puskesmas Bacem Kunjungan Maskin x 844.730.000 844.730.000 844.730.000 880.000.000 Srengat) Puskesmas Srengat Kunjungan Maskin x 1.840.284.000 1.840.284.000 1.840.284.000 1.880.000.000 Wonodadi) Puskesmas Kunjungan Maskin x Wonodadi 902.540.000 902.540.000 902.540.000 940.000.000 Udanawu) Puskesmas Udanawu Kunjungan Maskin x 826.880.000 826.880.000 826.880.000 850.000.000 Kabupaten penduduk miskin non JKN yang dibiayai oleh Pemkab Blitar Jml penduduk miskin Non JKN yang mendapat SPM/Jml penduduk Miskin non JKN x 20% 4.241.243.500 15% 3.000.000.000 10% 3.000.000.000 5% 3.114.325.000 Operasional Rumah Sakit Operasional Rumah Sakit Jml RS di bawah Dinkes yg dipenuhi biaya operasionalnya/jml RS dibawah Dinkes x 0 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000 3.500.000.000 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Penyelenggaraan Perijinan, rekomendasi Sarana Kesehatan Sarana Kesehatan yang mempunyai ijin operasional Jml Sarkes yg mempunyai ijin operasional/jml Sarkes yang terdaftar x 105.865.000 105.865.000 105.865.000 105.865.000

Sasaran RPJMD OPD Target Sasaran (Impact) Target Tahunan Sasaran SKPD Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROGRAM / KEGIATAN Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas yang jaringannya dibangun/direhab INDIKATOR PROGRAM (outcome) dan Program KEGIATAN (output) (Outcome) Jml Puskesmas dibangun/direhab / Jml Puskesmas dengan kondisi Rusak Sedang/Rusak berat x Target Kinerja Program 2018 2019 2020 2021 75% 7.000.000.000 80% 2.000.000.000 85% 2.000.000.000 90% 7.000.000.000 Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang) Pustu yang dibangun/direhab Jml Pustu dibangun/direhab / Jml Pustu dengan kondisi Rusak Sedang/Rusak berat x 75% 80% 85% 90% Jumlah PKM yang mempunyai Ambulance sesuai standart jml PKM yang mempunyai ambulance sesuai standar 24 24 24 24 Jumlah PKM yang mempunyai IPAL sesuai standar Jml PKM yang mempunyai IPAL sesuai standar 17 19 24 24 Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Baru Penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit Penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit 40% 90.000.000.000 70% 90.000.000.000 2.000.000.000 4.000.000.000 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Pengadaan Prasarana Rumah Sakit Ambulance dan Mobil Jenazah Pengadaan Ambulance dan Mobil Jenazah 0 0 0 2.000.000.000 10.500.000.000 14.000.000.000 pemenuhan meubeler Rumah Sakit pemenuhan meubeler Rumah Sakit 0 0 50% PROGRAM Presentase PENINGKATAN SUMBER Kecukupan SDM DAYA KESEHATAN Kesehatan Jml PKM yang jml SDM Kesehatan sesuai standar / Jml seluruh PKM X 74% 13.919.159.000 76% 18.031.587.000 78% 79.269.159.000 80% 63.400.000.000 Bidang SDK

Sasaran RPJMD OPD Target Sasaran (Impact) Target Tahunan Sasaran SKPD Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (outcome) dan Program KEGIATAN (output) (Outcome) Presentase Kecukupan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga di Puskesmas dan RS Pemerintah Jml PKM/RS Pemerintah yang mempunyai Alkes dan PKRT sesuai standar / Jml seluruh PKM dan Jaringannya X Target Kinerja Program 2018 2019 2020 2021 58% 65% 75% 85% Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang) Presentase Jml Puskesmas/RS Pemenuhan Obat Pemerintah yang sesuai standar di dipenuhi Puskesmas dan RS Pemerintah Obatnya / Jml seluruh Puskesmas/RS Pemerintah X 80% 82% 84% 86% Pelayanan Kefarmasian dan BMHP Jml Puskesmas yg Pemenuhan BMHP di dipenuhi Puskesmas dan reagen dan jaringannya BMHPnya / Jml seluruh Puskesmas X 86% 100.000.000 90% 2.100.000.000 94% 6.100.000.000 98% 10.100.000.000 Seksi Kefarmasian Sarana Kefarmasian yang berijin Jml sarana kefarmasian yang mempunyai ijin / jml sarana kefarmasian X Pemenuhan Obat dan Perbekalan Rumah Sakit Jml realisasi pengadaan obat dan perbekalan RS / Jml usulan obat dan perbekalan RS X 0 60% Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) Pemenuhan sarana dan Prasarana Pengelolaan Obat Jml sarana prasarana pengelolaan obat yang ada / Jumlah sarana prasarana sesuai standar x 92% 750.000.000 0 0 0 Pengadaan obat (DAK) Pengadaan Obat sesuai dengan Jml realisasi pengadaan obat / jml usulan obat x 94% 7.500.000.000 95% 7.500.000.000 96% 7.500.000.000 97% 7.500.000.000 Pelayanan distribusi Obat dan E-Logistik Jml pendistribusian Pendistribusian Obat obat ke PKM / Jml ke PKM seluruh PKM x 169.159.000 169.159.000 169.159.000 100.000.000

Sasaran RPJMD OPD Target Sasaran (Impact) Target Tahunan Sasaran SKPD Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (outcome) dan Program KEGIATAN (output) (Outcome) pemenuhan sistem pengelolaan obat secara elektronik Jml PKM yg pengeloaan obat sudah secara elektronik / jml seluruh PKM x Target Kinerja Program 2018 2019 2020 2021 Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga pemenuhan alkes di Puskesmas dan jaringannya sesuai standar Jml pemenuhan alkes untuk PKM dan jaringannya sesuai standar / Jumlah usulan pengadaan alkes Puskesmas dan Jaringannya x 74% 4.500.000.000 76% 7.762.428.000 78% 65.000.000.000 80% 45.000.000.000 Seksi Alkes dan PKRT Pemenuhan Alkes Rumah Sakit Baru Jml Pemenuhan Alkes Rumah Sakit baru / Jml Usulan pengadaan alkes x 0 70% Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) pengadaan alkes sesuai usulan jml realisasi pengadaan alkes / jml usulan pengadaan alkes x 0 0 0 0 0 0 0 0 Peningkatan Kualitas SDM Nakes Kesehatan Tersertifikasi Jml nakes yang tersertifikasi / jml nakes x 94% 900.000.000 96% 500.000.000 500.000.000 700.000.000 Seksi SDM Kesehatan SDM Kesehatan yang mengikuti diklat terakreditasi Jml nakes yang mengikuti diklat terakreditasi / jml nakes x 16% 18% 19% 20% 4. Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat Keluarga Sehat Jml keluarga sehat / jml keluarga yang di survey X n/a n/a 25% 27% 30% 33% PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - AKI Jml Kematian Ibu/Jml Kelahiran hidup per 100.000 KH 98,04/ 100.000 KH 22.149.060.000 98,02/ 100.000 KH 17.969.460.000 98/ 100.000 KH 17.969.460.000 97,98/ 100.000 KH 21.687.660.000 Bidang Kesmas -AKB Jml Kematian Bayi/Jml Kelahiran hidup per 1.000 KH 10,3/ 1.000 KH 10,2/ 1.000 KH 10,1/ 1.000 KH 10/ 1.000 KH

Sasaran RPJMD OPD Target Sasaran (Impact) Target Tahunan Sasaran SKPD Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (outcome) dan Program KEGIATAN (output) (Outcome) - Prevalensi Gizi Buruk Jml Balita dengan Z skor < -3 Standar deviasi /Jml Balita yg ditimbang x Target Kinerja Program 2018 2019 2020 2021 1,16 1,15 1,14 1,13 Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang) Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga Bayi baru Jml bayi baru lahir lahir mendapatkan usia 0-28 hari yg pelayanan kesehatan mendapatkan bayi baru lahir pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dg standar / Jml semua bayi baru lahir X 1.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 1.500.000.000 Seksi Kesga dan Gizi ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil Jml ibu hamil yg mendapatkan pelayanan K4 di Faskes Pemerintah dan Swasta / Jml semua ibu hamil di wilayah kab Blitar X Anak usia Jml balita 0-59 bln yg 0-59 bulan yg mendapat pelayanan mendapatkan kesehatan balita pelayanan kesehatan sesuai standar / Jml balita sesuai standar seluruh balita 0-59 bulan X Peserta yang mendapatkan pelayanan KB Jumlah Peserta yang mendapatkan pelayanan KB 69% 69,5% 70% 70% anak usia Jml anak usia pendidikan dasar yg pendidikan dasar mendapatkan kelas 1 dan 7 yg skrining kesehatan mendapatkan sesuai standar pelayanan skrining kesehatan / Jml semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 X penduduk usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Jml penduduk usia 60 tahun ke atas yg mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar / Jml penduduk usia 60 tahun ke atas X Jampersal ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Jml ibu bersalin yg mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di faskes / Jml semua ibu bersalin yg ada di wilayah kab. Blitar X 2.800.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000

Sasaran RPJMD OPD Target Sasaran (Impact) Target Tahunan Sasaran SKPD Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROGRAM / KEGIATAN Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat INDIKATOR PROGRAM (outcome) dan Program KEGIATAN (output) (Outcome) balita gizi buruk yang ditemukan yang mendapat perawatan Jml Balita gizi buruk yang ditemukan yang mendapat perawatan / jml balita gizi buruk yang ditemukan x 2018 Target Kinerja Program 2019 2020 2021 2.281.800.000 2.281.800.000 2.281.800.000 2.300.000.000 Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang) Prevalensi stunting Jml balita dengan TB/U < -2 Standar Deviasi / Jml balita yang diperiksa x 21,24% 21,22% 21,20% 21,18% Pelayanan Laboratorium Kesehatan Sampel Air Bersih yang diperiksa Jml sampel air bersih yang diperiksa / jml sampel air bersih yang dikirim ke Lab x 845.000.000 500.000.000 500.000.000 700.000.000 Labkesda Sampel Makanan yang diperiksa Jml sampel makanan yang diperiksa / jml sampel makanan yang dikirim ke Lab x Peningkatan Kesehatan Lingkungan TTU yg memenuhi syarat sanitasi Jml TTU yang diperiksa dan memenuhi syarat / Jml TTUyang diperiksa x 78% 4.500.000.000 79% 2.000.000.000 80% 2.000.000.000 81% 4.000.000.000 Seksi Kesehatan Lingkungan. Kesehatan Kerja dan Olahraga RT Akses Jamban Sehat Jml RT yg mempunyai akses jamban sehat / Jml RT seluruh Kab Blitar x 88% 89% 90% 91% Jumlah Kecamatan Sehat Jumlah Kecamatan Sehat 18 18 22 22 IRT baru yg memperoleh sertifikat Jml IRT baru yg memperoleh sertifikat / jml seluruh IRT baru x

Sasaran RPJMD OPD Target Sasaran (Impact) Target Tahunan Sasaran SKPD Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROGRAM / KEGIATAN Pelayanan Kesehatan Kerja INDIKATOR PROGRAM (outcome) dan Program KEGIATAN (output) (Outcome) Jumlah Puskesmas yang membentuk Pos UKK Jumlah Puskesmas yang membentuk Pos UKK Target Kinerja Program 2018 2019 2020 2021 8 140.160.000 14 140.160.000 20 140.160.000 24 140.160.000 Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang) Pembinaan Kesehatan Olahraga Jumlah Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan olahraga Jml Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan olahraga 8 200.000.000 14 200.000.000 20 200.000.000 24 200.000.000 Peningkatan promosi kesehatan dan Pengembangan UKBM Jumlah jenis media promosi program prioritas yang dihasilkan Jumlah jenis media promosi program prioritas yang dihasilkan 4 1.034.600.000 4 700.000.000 4 700.000.000 4 800.000.000 Seksi Promosi Kesehatan SBH Kwaran Aktif Jml SBH Kwaran aktif / Jml SBH Kwaran x Posyandu Jml Posy PURI PURI menjadi taman menjadi taman posyandu posyandu / Jml seluruh Posyandu PURI x 62% 63% 64% 65% pembinaan Desa Siaga Aktif Pratama Jml desa siaga aktif pratama yang dibina / jml seluruh desa siaga aktif pratama x Pengembangan Taman Posyandu (BK Prop) Taman Jml taman posyandu Posyandu yg optimal yang optimal / Jml seluruh taman posyandu X 55% 247.500.000 65% 247.500.000 75% 247.500.000 85% 247.500.000 Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Jml Puskesmas yang terpenuhi Biaya Operasional Kegiatan Operasional Kegiatan Preventif dan Preventif dan Promotif di Promotif / jml Puskesmas seluruh Puskesmas 9.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 9.000.000.000

Sasaran RPJMD OPD Target Sasaran (Impact) Target Tahunan Sasaran SKPD Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROGRAM / KEGIATAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR INDIKATOR PROGRAM (outcome) dan Program KEGIATAN (output) (Outcome) - Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular kematian akibat penyakit menular pada tahun n-1 dikurangi persentase kematian akibat penyakit menular pada tahun n 2018 Target Kinerja Program 2019 2020 2021 Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang) 2% 2.465.510.000 2% 2.210.510.000 2% 2.210.510.000 2% 2.295.000.000 Bidang P2P - Desa UCI Jml Desa UCI / Jml seluruh Desa se Kab Blitar X 92,5% 93% 93,5% 94% - desa dengan Posbindu PTM Jml Desa dengan Posbindu PTM / Jml desa se Kab Desa X 40% 50% 60% 70% Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah dan bencana - Jumlah Penemuan AFP 2/100.000 penduduk usia < 15 tahun - Jumlah Penemuan AFP 2/100.000 penduduk usia < 15 tahun 6 783.815.000 6 783.815.000 6 783.815.000 6 800.000.000 Seksi Surveilans dan Imunisasi - penyakit menular wabah dan bencana yang dilakukan penyelidikan epidemiologi Jml penykit menular wabah dan bencana yang dilakukan penyelidikan epidemiologi / jml semua kasus penyakit menular wabah X 100 100 100 100 Peningkatan Imunisasi anak 0-11 Jml anak 0-11 bulan bulan yang yg mendapat mendapat imunisasi mendapat imunisasi dasar lengkap dasar lengkap / jml seluruh anak umur 0-11 bulan X 92,5% 114.865.000 93% 114.865.000 93,5% 114.865.000 94% 130.000.000 Penanggulangan Penyakit Tidak Menular penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Jml penduduk usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining sesuai standar / Jml seluruh penduduk usia 15-59 tahun X 157.200.000 157.200.000 157.200.000 180.000.000 Seksi PTM dan Keswa penderita Jml penderita Hipertensi mendapat hipertensi yg pelayanan kesehatan mendapatkan sesuai standar pelayanan sesuai standar / Jml estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi Kab. Blitar X

Sasaran RPJMD OPD Target Sasaran (Impact) Target Tahunan Sasaran SKPD Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (outcome) dan Program KEGIATAN (output) (Outcome) penderita Jml penderita DM yg DM yg mendapakan mendapatkan pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan sesuai standar sesuai standar / Jml penderita DM berdasarkan angka prevalensi DM Nasional di Kabupaten Blitar X Target Kinerja Program 2018 2019 2020 2021 Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Kasus Pasung yang ditangani Jml kasus pasung yg ditangani / jml kasus pasung X 80% 254.630.000 84% 254.630.000 88% 254.630.000 90% 285.000.000 ODGJ Jml ODGJ Berat berat yang (psikotik) yang mendapatkan mendapatkan pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar jiwa promotif preventif sesuai standar / Jml ODGJ berat X Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular kesembuhan kusta Jml pasien kusta yang sembuh / jml seluruh pasien kusta yg diobati X 82% 1.155.000.000 84% 900.000.000 86% 900.000.000 88% 900.000.000 Seksi P2M orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar Jml orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar / Jml orang berisiko terinfeksi HIV X Orang Jml orang yg dengan TB mendapatkan mendapatkan pelayanan TB sesuai pelayanan TB sesuai standar / Jml orang standar dengan TB X - Insiden rate DBD Jml kasus DBD yang ditemukan / 100.000 penduduk < 49 < 49 < 49 < 49 JUMLAH 183.455.920.000 177.531.922.000 160.704.545.000 163.548.350.000