RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 APBD-PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

dokumen-dokumen yang mirip
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

! "## Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendidikan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

: PENDIDIKAN : URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN KODE REKENING

I. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

ANGGARAN 2015 URUT PROGRAM KEGIATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana I II III IV =

PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI DINAS PENDIDIKAN

PENGUMUMAM RENCANA UMUM PENGADAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA TEBING TINGGI JLN. KOM.YOS.SUDARSO TEBING TINGGI

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RENCANA KERJA ANGGARAN AS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDU Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah - 846,200, ,200,000.00

1. SKPD : DINAS PENDIDIKAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Uraian. Kode Jumlah. Target Kinerja Brg & Jasa

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam. Indikator Kinerja Program /Kegiatan.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG : JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO SINTANG

REALISASI ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2012

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN DPA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENDIDIKAN JALAN VETERAN NO 54 Telp (0628) KABANJAHE

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Kebumen

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN. Renja Dinas Pendidikan Kab. Sampang Tahun 2017

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RENCANA KERJA KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON TAHUN 2014

PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PELALAWAN TARGET KEGIATAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

PEMERINTAH PROVINSI RIAU RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA UMUM PENGADAAN DINAS PENDIDIKAN KAB.KARO TA.2011

MATRIK USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 1 paket Rp ,00 APBD ( )

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

RENCANA UMUM PENGADAAN

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Rencana Tahun Kebutuhan dana/pagu indikatif. Disdikbud Kab dan 38 UPTD. Disdikbud Kab dan 38 UPTD. Disdikbud Kab dan 38 UPTD

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PELAKSA PEGAWAI (Rp.) MODAL (Rp.) (RP.) FISIK (%) (Rp.) (Rp.) % 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN PELALAWAN

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

DINAS PENDIDIKAN JL. PANDU KELURAHAN BINTANG HULU SIDIKALANG TELP./FAX KODE POS 22212

KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Pendidikan Dinas Pendidikan Hal : 49 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.01 : BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN. Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu)

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR Manajemen Pendidikan TK / RA 915,000,000

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPPA - SKPD 2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (FINAL) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

Lampiran 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. Tahun Anggaran : Anggaran (Rp.)

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA JADWAL KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TR1 TR2 TR3 TR4

1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ESELON III BIDANG PAUDNI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Transkripsi:

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGE KINERJA SASARAN TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 PROGRAM dan KEGIATAN RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 APBD-PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (RP.) PENANGGUNG JAWAB JADWAL KEGIATAN (PPK dan PPTK) TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Peningkatan Mutu Pelayanan Kepada Pelayanan Administrasi Perkantoran Masyarakat KET 1. Tersedianya materai dan benda pos lainnya 25% 25,49% 75% 100% Kegiatan : 1. Tersedianya Bahan Untuk 12 Bln Penyediaan Surat 30,000,000.00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi Kantor Menyurat dan Peningkatan Pelayanan 2. Jasa telepon, listrik dan air tersedia 16,86% 23,57% 39% 100% 2. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Tersedianya Jasa Komunikasi, 12 Bln daya air dan Listrik Sumber daya air dan Listrik meningkatkan Pelayanan Komunikasi 263,000,000.00 3. Lancarnya urusan Dinas 59% 3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Meningkatnya Kinerja Aparatur 17,500,000.00 perizinan kendaraan dinas / operasional kenyaman dan keamanan saat mengemudi 4. Terciptanya lingkungan yang bersih dan aman 19,49% 24,90% 60,56% 100% 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan Kantor 12 Bln Terciptanya Suasana 107,531,950.00 yang nyaman dan tentram 5. Tersedianya ATK 69,15% 100% 5. Penyediaan Alat tulis Kantor Pengadaan ATK 12 Bln melengkapkan 277,209,520.00 kebutuhan ATK Kantor 6. Tersedianya barang cetak dan penggandaan 61,20% 61,20% 100% 6. Penyediaan Barang Cetak dan Barang Cetak 12 Bln melengkapkan 176,244,328.00 Penggandaan kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan 7.Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan 50,55% 66,59% 100% 7. Penyediaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan 12 Bln melengkapkan 695,295,000.00 Perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8. Terselenggaranya langganan koran, surat kabar dan majalah 25% 25% 50% 100% 8. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya Bahan bacaan pada 12 bln Meningkat Penyedian 126,000,000.00 peraturan perundang-undang sekolah dan kantor Bahan Bacaan dan Perlengkapan Kantor 9. Tersedianya makanan dan minum rapat kantor 25% 25% 60,15 100% 9. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan 1 thn Menyediakan Makanan 49,900,000.00 Minuman harian Pegawai, tamu dan rapat dan Minuman harian Pegawai, tamu dan rapat 10. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 29,58% 33,58% 99,86% 100% 10. Rapat - rapat Koordinasi dan Tersedianya Rapat - rapat 12 bln menfasilitasi 400,000,000.00 konsultasi ke luar Darah Koordinasi Bidang kelancaran Perjalanan Dinas Kasubbag Program 11. Tersedianya tenaga yang mendukung administrasi kantor 16,61% 24,89% 53,05% 100% 11. Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Lancarnya Pelayanan Bidang 12 bln Meningkat Kinerja di 4,099,680,000.00 Administrasi /Teknis Kegiatan Administrasi dan Pelayanan Bidang Administerasi Perkantoran Kantor 12. Terlaksananya Penyusunan Perencanaan 95,15% 12. Penunjang Penyusunan Tersusunannya Perencanaan 1 thn Menyiapkan dan 70,050,000.00 Perencanaan Dinas Melengkapkan Dokumen Perencanaan Kasubbag Program

13. Terlaksananya kegiatan UPTD Dinas 17,64% 20,99% 44,06% 100% 13. Penyelenggaraan Unit Pelaksana Tersedianya Operasional Kantor 12 bln Meningkatkan Kinerja 2,188,220,000.00 Teknis Dinas (UPTD) Dinas UPT Dinas Kecamatan UPT 14. Tersediannya Jasa Keamanan Kantor 16,67% 24,79% 53,13% 86,46% 14. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya Tenaga Jaga Malam 100% Terciptanya Suasana 86,400,000.00 Kantor Aman dan kondusif di lingkungan dinas pendidikan 15. Terlaksananya pengadaan barang dan jasa 24,40% 100% 15. Penunjang Panitia Pengadaan Terlaksananya Proses Pengadaan 12 Bln memperlancar Kegiatan 249,460,000.00 Kasubbag Program Barang dan Jasa Proses Barang dan jasa Dinas 16. Terlaksananya Kegiatan UPT Sanggar Kegiatan Belajar 33,13% 37% 61,03% 100% 16. Penyelenggaraan Kantor UPT Tersedianya Operasional Kantor 1 thn Meningkatkan Kinerja 477,500,500.00 Sanggar Kegiatan (SKB) UPT Sanggar Kegiatan Belajar Sanggar Kegiatan Non Formal Belajar (SKB) Kasubbag Program 17. Terlaksananya Kegiatan UPT Perpustakaan 14,41% 20,71% 43,37% 100% 17. Penyelenggaraan Kantor UPT Tersedianya Operasional Kantor 1 thn Meningkatkan Kinerja 128,500,000.00 Perpustakaan UPTD Perpustakaan UPT Perpustakaan Kasubbag Program 2. Terwujudnya Mekanismen Barang dan Jasa Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Tersedianya kendaraan dinas operasional 13,07% 13,07% 54,66% 100% Kegiatan : 1. Kendaraan Dinas / Operasional Kinerja 206,604,000.00 Kasubbag Program Pengadaan Kendaraan Dinas / Dinas Operasional 2. Terpeliharanya secara rutin/ berkala Rumah Dinas 93,33% 100% 2. Pemeliharaan Rutin/berkala rumah Terpeliharanya Rumah Dinas 100% meningkatkan kualitas 42,000,000.00 Kasubbag Program dinas bangunan 3. Terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung kantor 64% 100% 3. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Terpeliharanya Gedung Kantor 100% meningkatkan kualitas 80,000,000.00 Kasubbag Program kantor bangunan 4. Terpeliharanya secara rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 57,73% 100% 4. Pemeliharaan Rutin/berkala Terpeliharanya Kendaraan 1 thn meningkatkan kualitas 333,595,000.00 Kasubbag Program kendaraan Dinas/operasional dinas/operasional kendaraan 5. Terpeliharanya secara rutin/ berkala perlengkapan kantor 21,81% 21,81% 43,62% 100% 5. Pemeliharaan Rutin/Bekala Terepeliharanya dan Perlengkapan 1 thn meningkatkan kualitas 77,700,000.00 Kasubbag Program Perlengkapan Kantor/Peralatan Kantor Kantor Perlengkapan Kantor 6. Terlaksananya Pembangunan Gedung Untuk UPTD 100% 6. Pembangunan Gedung lainnya Terlaksananya Pembangunan 73,486,000.00 Kantor UPT Dinas Pelayanan di bidang perkantoran 3. Ketersediaan sumber daya aparatur yang handal, profesional dan berkinerja baik Program: Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur 1. Tersedianya aparatur yang mampu mengimplementasikan Peraturan Peundang - undangan 75,44% 75,44% 100% Kegiatan : 1. Tersedianya Aparatur Pemerintah 100% meningkatkan 90,000,000.00 Bimbingan teknis implementasi yang memahmi Perundangundang Pengetahuan Pegawai peraturan perundang-undang 4. Meningkatnya PAUD yang bermutu Program: Anak Usia Dini 1. Tersedianya peralatan APE yang memadai 4,92% 11,87% 100% Kegiatan : 1. Tersedianya Alat bermain / Peraga 598,078,600.00 Pengadaan alat praktik dan Peraga PAUD dan TK

2. Terlaksananya Kurikulum untuk anak usia dini 99,16% 99,16% 2. Pengembangan Kurikulum, Bahan ajar Terlaksananya Pengembangan 28,725,000.00 dan Model pembalajaran Kurikulum yang digunakan Pengetahuan dan Anak Usia Dini Menyiapkan bahan 3. Terselenggaranya Operasional TK Pembina 20,28% 20,28% 40,55% 100% 3. Penyelenggaraan TK Negeri Pembina Tersalurnya Operasional TK Negeri 1 thn Meningkatkan 175,500,000.00 Pembina Kab. Pelayanan dan Kualitas TK 4. Terlaksananya Lomba Kreatifitas Untuk PAUD 96,20% 4. Kreatifitas Seni Taman Kanak-kanak Terlaksananya Lomba Kreatifitas 100% Mengasah 100,880,000.00 Se kabupaten Taman Kanak-Kanak 5. Tersedianya Gedung Yang Memadai 5,72% 11,62% 100% 5. Pembangunan Prasarana Pendukung Terlaksananya Pembangunan 207,103,600.00 TK Sarana Pendukung PAUD pelayanan 6. Terlaksananya Lomba Workshop PAUD 6. Workshop Guru PAUD Se Kab. Terlaksananya Workshop Guru PAUD 100% Menambah 90,180,000.00 Pengetahuan Guru 7. Terlaksananya Lomba GEBYAR PAUD 7. Gebyar PAUD Tersedianya Wadah bagi PAUD dalam mengembangkan potensi 100% memotivasi Guru dan 102,305,000.00 PAUD 8. Terselenggaranya PAUD 8. Penyelenggaraan PAUD Tersalurnya Penyelenggaraan PAUD 180 PAUD Meningkatkan Kualitas 2,160,000,000.00 Paud 5. Tersedianya Sarana dan Prasarana Wajib Belajar Pendidkan Dasar Sembilan tahun 1. Tersedianya Gedung Unit Baru 0,26% 0,64% 100% Kegiatan : 1. Terlaksananya Pembangunan Unit 1 thn Meningkatkan 748,251,520.00 Pembangunan Gedung Baru pelayanan 2. Tersedianya Ruang Kelas yang memadai 1,64 4,90% 100% 2. Penambahan ruang Baru Terlaksananya Pembangunan 1 thn Tambahan Ruang Kelas Melancarkan Proses belajar mengajar di 25,338,004,784.00 3. Tersedianya Prasarana Penunjang Proses belajar mengajar 18,31% 98,54% 3. Pengadaan Meubiler Tersedianya Meubiler sekolah SD 1 thn Memberi Kenyamanan 2,066,250,000.00 dan SMP 4. Terpeliharanya Ruang Kelas Untuk 0,34 6,08% 99,67% 4. Rehabilitas Sedang/berat bangunan Terlaksananya Pemeliharaan 1 thn Meningkatkan Kualitas 601,364,600.00 Bangunan SD dan SMP Bangunan 5. Terpeliharanya Rumah Dinas Kepala guru dan Jaga Yang Memadai 2,72% 19,64% 100% 5. Rehabilitas Sedang/Berat rumah dinas Terlaksananya Rehab Rumah Kualitas 1,280,672,000.00 kepala sekolah, guru, Penjaga Dinas Kepala, Guru, Bangunan Penjaga 6.Terlaksananya Penyelenggaraan Paket A 24,89% 24,89 48,81% 100% 6. Penyelenggaraan Paket A Setara SD Terlaksananya Kegiatan 1 thn Meningkatkan Kualitas 477,290,100.00 Penyelenggaraan Paket A Setara SD Bidang Non Formal dan Informal 7.Terlaksananya Penyelenggaraan Paket B 27,48% 27,48% 51,30% 99,53% 7. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Terlaksananya Kegiatan 1 thn Meningkatkan Kualitas 708,671,400.00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Bidang Non Formal dan Informal 8. Terselenggaranya Dasar Sembilan Tahun SD dan SMP Se Kab. 20% 54,13% 88,91 8. Penyelenggaran SD dan Terselenggaranya 249 SMP Se Kab. Dasar Sembilan Tahun SD dan SMP Se Kab. Meningkat Mutu dan kelancaran 17,192,520,296.00 Bidang Pendidik dan tenaga 9. Terlaksananya Ujian Nasional SMP/MTs 13,47% 24,85% 97,52% 100% 9. Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs Terlaksananya UN SMP/MTs 100% Meningkat Mutu dan 1,557,303,800.00 kelancaran

10. Terlaksananya Olimpiade Saint SMP 96,57% 96,57% 96,57% 100% 10. Olimpiade Saint SMP Terlaksananya Olimpiade Saint 115,126,800.00 SMP Pengetauan 11. Terlaksananya Ujian Akhir Berstandar Nasioanal 17,67% 80,17% 100% 11. Pelaksanaan Ujian Akhir Terlaksananya Ujian Akhir 1,294,577,700.00 Berstandar Nasioanal SD/MI Berstandar Nasioanal Pengetauan 12. Meningkatkan Kualitas 24,86% 24,86 48,73% 100% 12. Dukungan Mutu SD PLUS se Kab. Tersalurnya Dana Dukungan Mutu 1,615,440,000.00 SD PLUS Pelayanan Subbag Program 13. Terselenggaranya Festival Lomba Seni Budaya Nasional (FLS2N) 98,66% 100% 13. Festival Lomba Seni Budaya Nasional Terlaksananya Festival Lomba Seni 395,480,000.00 (FLS2N) SMP Budaya Nasional (FLS2N) SMP 14. Terselenggaranya Lomba Kompetensi Berprestasi Bidang Saint MTK 92,69% 14. Lomba Kompetensi Terlaksananya Kompetensi 89,105,000.00 Berprestasi Bidang Saint MTK (SD/MI) Pengetauan 15. Terlaksananya Pembinan Minat dan Bakat Serta Kreatifitas Nasional (O2SN) 49,96% 99,08% 15. Pembinan Minat dan Bakat Serta Terlaksananya Pembinan Minat 100% Kreatifitas Nasional (O2SN) SD dan Bakat Serta Kreatifitas Nasional (O2SN) SD Meningkatkan Pengetauan 391,980,000.00 16. Terlaksananya Ujian Nasional Penidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C Periode I dan II 47,62% 73,05% 100% 16. Pelaksanaan Ujian Nasional Terlaksananya Ujian Nasional Penid 376,340,100.00 Penidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, B Pengetauan dan C Periode I dan II 17. Meningkatkan Pelayanan 2,11% 55,31% 100% 17. Pembangunan dan Pengadaan Sarana Pendukun SD dan SMP Terlaksananya Pembangunan dan Pengadaan Sarana Pendukun SD dan SMP 100% Meningkatkan Kualitas 21,607,067,561.00 Bidang Saran,Prasarana dan 18. Terselenggaranya Festival Lomba Seni Budaya Nasional (FLS2N) 43,44% 94,83% 100% 18. Festival Lomba Seni Budaya Nasional Terlaksananya Festival Lomba Seni 184,211,400.00 (FLS2N) SD Budaya Nasional (FLS2N) SD Pengetahuan dan bakat siswa dibidang seni 19. Teselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Dukungan Mutu SD PLUS 44,41% 92,46% 19. Monitoring dan Evaluasi Dana Terlaksananya Monitoring dan 100% Bantuan Dukungan Mutu SD PLUS Evaluasi Dana Bantuan Dukungan Mutu SD PLUS Meningkatkan Kualitas 106,370,000.00 Subbag Program 20. Terselenggaranya Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional SD/MI 75,18% 96,63% 20. Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional Terlaksananya Lomba Cipta Seni 70,920,000.00 SD/MI Pelajar Nasional SD/MI Pengetahuan dan bakat siswa dibidang seni 21. Mengembangkan Bakat Minat dan Bakat Serta Kreatifitas Nasional 88,19% 21. Pembinan Minat dan Bakat Serta Terlaksananya Pembinan Minat 608,855,000.00 Kreatifitas Nasional (O2SN) SMP dan Bakat Serta Kreatifitas Pengetahuan Nasional (O2SN) SMP 22. Tersedianya Alat Praktik dan Peraga 82,08% 98,73% 22. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Tersedianya Alat Praktik dan 1,611,400,000.00 Peraga 23. Terselenggaranya Lomba Sehat Tingkat SMP 99,76% 23. Lomba Sehat Tingkat SMP Terlaksananya Lomba 100% Menciptakan Suasana 61,782,000.00 Sehat Lingkungan yang sehat 24. Terselenggaranya Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMP/MTs 69,90% 24. Lomba Penelitian Ilmiah Remaja Terlaksananya Lomba Penelitian 109,933,800.00 (LPIR) SMP/MTs Ilmiah Remaja (LPIR) SMP/MTs Pengetahuan dan Minat

6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Khususnya SMA/SMK menengah 1. Tersedianya Rumah Dinas Kepala Guru dan Penjaga yang Memadai 5,54% 8,57% 100% Kegiatan : 1. Terlaksananya Pembangunan 432,809,660.00 Pembangunan rumah Dinas Kepala rumah Dinas Kepala, Guru pelayanan, Guru dan Penjaga dan Penjaga SMA/SMK 2. Tersedianya Tambahan Ruang Kelas Untuk 3,13% 8,09% 100% 2. Penambahan Ruang Kelas Terlaksananya Pembangunan 100% Mempelancar Proses 2,621,103,590.00 Ruang Kelas Pembelajaran 3. Terlaksananya Pengadaan Alat Peraga 1,04% 98,70% 100% 3. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Tersedianya Alat Praktik dan 631,669,000.00 Peraga SMA dan SMK 4. Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Belajar Mengajar 81,25% 100% 4. Pengadaan Meublier Tersedianya Meublier 100% Memberi Kenyaman 265,750,000.00 5. Terlaksananya Penyelenggaraan Paket C Setara SMU 26,93% 0 50,62% 99,49% 5. Penyelenggaraan Paket C Setara SMU Terlaksananya Kegiatan Kualitas 787,546,620.00 Penyelenggaraan Paket C Setara SMU Bidang Non Formal dan Informal 6. Terselenggaranya Pelaksanaan SMA dan SMK se Kab. 13,24% 55,61 87,23% Penyelenggaran SMA dan Terselenggaranya 25 SMK Dasar Sembilan Tahun SMA dan SMK Se Kab. Meningkat Mutu dan kelancaran 11,136,239,323.00 7. Terlaksananya Pelaksanaan Uji Kompetensi SMK 98,54% 98,54% 100% 7. Pelaksanaan Ujian Kompetensi SMK Terlaksananya Ujian Kompetensi 100% Lancar Ujian 50,605,000.00 SMK Kompetensi 8. Terselenggaranya Olimpiade Saint SMA 51,01% 92,11% 100% 8. Olimpiade Saint SMA Terwujudnya Kegiatan Olimpiade 316,045,100.00 SMA Pengetahuan 9. Terselenggaranya Lomba Kompetensi SMK 76,63% 100% 9. Lomba Kompetensi SMK Terlaksananya Lomba Kompetensi 242,773,400.00 SMK Pengetahuan 10. Terlaksananya Pelaksanaan Ujian Nasional SMA / MA,SMK 6,72% 85,33% 100% 10. Pelaksanaan Ujian Nasioanl (UN) Terlaksananya Ujian Nasioanl (UN) 100% Lancarnya Ujian 1,598,023,050.00 SMA/MA/SMK SMA/MA/SMK Nasioanal 11. Tersedianya Gedung SMA/SMK 1,77% 52,05% 100% 11. Pembangunan dan Pengadaan Terlaksananya Pembangunan dan 100% Meningkat Mutu 3,227,064,570.00 Bidang Sarana Prasarana Sarana Pendukung SMA/SMK Pengadaan Sarana Pendukung SMA/SMK 12. Terlaksananya Workshop Kurikulum Menegah 12. Workshop Kurikulum Menegah Terlaksananya Workshop Kurikulum Menegah Kualitas 113,385,000.00 Guru 13. Terlaksananya Festival Lomba Seni Nasional ( FLS2N) SMA 90,33% 100% 13. Festival Lomba Seni Nasional Terciptanya Semangat dan 365,660,000.00 (FLS2N) SMA Kreativitas dalam Kehidupan Berbangsa 14. Terlaksananya Festival Lomba Seni Nasional ( FLS2N) SMK 86,46% 100% 14. Festival Lomba Seni Nasional Terciptanya Semangat dan 270,587,200.00 (FLS2N) SMK Kreativitas dalam Kehidupan Berbangsa

15. Terlaksananya Lomba Olimpiade Nasional SMA/SMK 43,78% 90,14% 100% 15. Pengembangan Minat dan Bakat Serta Kreatifitas /Olimpiade Terlaksananya (O2SN) SMA/SMK Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional Prestasi 577,083,800.00 98,40% 16. Pengadaan Buku Tersedianya Buku 152,854,000.00 Bidang Sarana Prasarana referensi/pengayaan SMA/SMK/Ma referensi/pengayaan Pengetahuan SMA/SMK/MA 7. Peningkatan Akses Untuk Semua Terhadap Non Formal Non Formal 1. Terlaksananya Kursus dan Pelatihan Untuk Masyarakat dengan Skill yang dikembangkan di masyarakat 77,74% 100% Kegiatan : terselenggaranya Pembinaan 101,020,000.00 Bidang PNFI 1. Pembinaan Kursus dan Kursus dan Keterampilan Masyarakat 2. Pengembangan Keaksaraan 34,27% 75,73% 100% 2. Pengembangan Terlaksananya Kegiatan Kualitas 229,133,670.00 Bidang PNFI Keaksaraan Pengembangan Keaksaraan Fungsional 3. Terselenggaranya Pemberdayaan Non Formal Diklat Tutor Keaksaraan Fungsional (KF) 3. Pemberdayaan Non Formal Diklat Tutor Keaksaraan Fungsional (KF) Terlaksananya Pemberdayaan Non Formal Diklat Tutor Keaksaraan Fungsional (KF) Kualitas 92,315,000.00 Bidang PNFI 4. Terselenggaranya Pemberdayaan Non Formal (Diklat Tutor Paket C Setara SMA 4. Pemberdayaan Non Formal (Diklat Tutor Paket C Setara SMA Terlaksananya Pemberdayaan Non Formal (Diklat Tutor Paket C Setara SMA Kualitas 88,875,600.00 Bidang PNFI 5. terselenggaranya Pemberdayaan Non Formal (Tutor Paket B Setara SMP) 5. Pemberdayaan Non Formal (Tutor Paket B Setara SMP) Terlaksananya Pemberdayaan Non Formal (Tutor Paket B Setara SMP) Kualitas 106,705,000.00 Bidang PNFI 6. Terselenggaranya Pemberdayaan Non Formal (Tutor Paket A Setara SD) 6. Pemberdayaan Non Formal (Tutor Paket A Setara SD) Terlaksananya Pemberdayaan Non Formal (Tutor Paket A Setara SD) Kualitas 90,574,300.00 Bidang PNFI 8.Workshop Manajemen Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 86,20% 86,20% 7. Workshop Manajemen Pengelolah Terlaksananya Workshop 84,405,000.00 Bidang PNFI Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Manajemen Pengelolah Pusat Pengetahuan (PKBM) Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 8. Peningkatan Mutu Guru dan dan Tenaga Terhadap Pelayanan Administrasi 9. Jambore PNFI 81,75% 97,96% 97,96% 8. Jambore PNFI Terselenggaranya Lomba PNFI 103,975,000.00 Bidang PNFI dengan Baik Pengetahuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 1. Penunjang Musyawarah Guru Mata Pelajaran ( MGMP ) dan MKKS SMA/MA dan SMK 91,29% Kegiatan : 1. Terlaksananya Musyawarah Guru 344,380,000.00 Penunjang Musyawarah Guru mata mata Pelajaran dan Musyawarah Wawasan dan Pelajaran (MGMP) dan MKKS Kepala Pengetahuan Guru SMA/Madan SMK 2. Bantuan Operasional KKG dan MGMP Penjaskes SD/MI, SMP/MTs,SMA/MA dan SMK 3. Pemilihan Guru, Kepala dan Pengawas Berpretasi Kab. 100% 2. Bantuan Operasional KKG dan MGMP Meningkatnya Kemampuan Guru 100% Lancar Kegiatan KKG 325,200,000.00 Penjaskes SD/MI,SMP/MTs,SMA/Madan dalam Mata Pelajaran dan MGMP Penjaskes SMK 57,01% 100% 3. Pemilihan Guru, Kepala dan Terlaksananya Guru, Kepala 100% Memotivasi Guru, 450,722,500.00 Pengawas Berprestasi Kabupaten dan Pengawas Berprestasi Kepala dan Pengawas 4. Terlaksananya dan Pelatihan Pengelolaan Laboratorium IPA 4. dan Pelatihan Pengelolaan Laboratorium IPA SMA/SMK Terlaksananya dan Pelatihan Pengelolaan Laboratorium IPA SMA/SMk 50 org Meningkatkan 105,875,000.00 Pengetahuan Tenaga Labor 5. dan Latihan Calon Kepala Kab.. 9,73% 16,02% 100% 5. dan Latihan Calon Kepala Terlaksananya Calon 80 org 1,045,435,000.00 Kab. Kepala

Kepala Kab.. Kab. Kepala 6. dan Latihan Calon Pengawas Kab.. 39,90% 39,90% 45,48% 100% 6. dan Latihan Calon Terlaksananya dan 40 org Menyeleksi dan 179,155,000.00 Pengawas Kab. Latihan Calon Pengawas Memilih Kepala Berprestasi 9. Terwujudnya Penyediaan Pendataan Yang Memadai Manajemen Pelayanan 1. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen 50,09% 100% Kegiatan : 1. Terpeliharanya sistem Informasi dan 531,000,000.00 Subbag Program Penerapan Sistem dan Informasi Bidang pendidikan mefasilitasi Sistem Manajemen 2. Penyediaan Jasa Tenaga Pendidikn dan 100% 2. Penyediaan Jasa Tenaga dan Terpenuhinya Kebutuhan tenaga Kualitas 45,754,420,000.00 Kepndidikan Pendidik Pendidik 2. Pendamping Dana Bantuan (BOS) 11,83% 11,83% 26,45% 91,84% 3. Pendamping Dana Bantuan Tersedianya Pendamping Dana Mutu 202,310,000.00 (BOS) Bantuan (BOS) 3. Terlaksananya Manajemen keuangan Yang Transfaran 100% 4. Pelatihan manajemen Keuangan Terlaksananya Pelatihan Kinerja 162,975,000.00 Subbag Keuangan manajemen Keuangan Kab. dan Keterampilan Bendahara 4. Terselenggaranya Pelaksanaan UASBN PAI, SD/MI,SMP/MTs,SMA/MA dan SMK 23,16% 51,93% 85,79% 5. Pelaksanaan UASBN PAI, Terlaksananya Pelaksanaan 100% Meningkat Mutu 414,829,500.00 SD/MI,SMP/MTs, SMA/MA/SMK UASBN PAI, SD/MI,SMP/MTs, SMA/MA/SMK 5. Terlaksananya Koordinasi Untuk Kepala Se Kabupaten 94,59% 6. Rakor Kepala Se Kabupaten Terlaksananya Rakor Kepala 100% Meningkat Mutu dan 351,380,000.00 Subbag Program Se Kabupaten pelalawan kinerja Kepala 6. Terlaksananya Peningkatan Standar Pelayanan Dasar 32,75% 100% 7. Workshop Standar Pelayanan Dasar Terlaksananya Kegiatan Workshop 375,765,400.00 Subbag Program (SPM) Standar Pelayanan Dasar (SPM) Wawasan dan Pelayanan 7. Penyediaan Jasa Tenaga Pendidik dan 15,56 18,92% 37,74% 74,99% 8. Penyediaan Jasa Guru Bantu Provinsi Tersedianya Jasa Guru Bantu 428 org Terpenuhinya Tenaga 10,282,200,000.00 Provinsi Riau Pendidik 8. Terlaksananya Pendataan Yang Akurat 87,92% 100% 9. Workshop manajemen Pendataan Tersedianya Data Pendidik yang 100% Mengupdate Data 167,880,500.00 Subbag Program Update 9. Terlaksananya Pelatihan Pemberkasan dan Penuangan Angka Kredit ke daftar Usulan DUPAK Jabatan Fungsional Guru 83,64% 10. Pelatihan Pemberkasan dan Terlaksananya Pelatihan 313 org Tercapainya Penilaian 498,305,000.00 Penuangan Angka Kredit ke Daftar Angka Kredit Guru Usulan DUPAK Jabatan Fungsional Guru untuk usulan kenaiakan Pemberkasan dan Penuangan Angka Kredit ke Daftar Usulan DUPAK Jabatan Fungsional Guru Subbag Umum dan 10. Terlaksananya Pelatihan Dalam Verifikasi dan Sosialisasi Kenaikan 26,85% 36,75% 74,31% 11.Verifikasi dan Sosialisasi Kenaikan Terlaksananya Verifikasi dan Pangkat PNS Sosialisasi Kenaikan Pangkat PNS 12 kecamatan Memberi Wawasan dan Pengetahuan Kenaikan 126,020,000.00 Subbag Umum dan

PANGKALAN KERINCI, 23 Februari 2016 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN Drs. SYAFRUDDIN, MM Pembina Utama Muda NIP. 19570704 1984031 008