DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.22 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.22.01 - REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN 1.22.1.22.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3,449,485,837.00 3,441,436,676.00 3,398,005,054.00 3,303,708,000.00 13,592,635,567.00 1.22.1.22.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 870,000.00 870,000.00 870,000.00 870,000.00 3,480,000.00 1.22.1.22.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik 37,600,000.00 21,600,000.00 21,600,000.00 21,600,000.00 102,400,000.00 1.22.1.22.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 21,748,000.00 18,480,000.00 13,200,000.00 10,200,000.00 63,628,000.00 1.22.1.22.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7,938,880.00 7,938,000.00 7,938,000.00 6,292,000.00 30,106,880.00 Hal 1 dari 7
1.22.1.22.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 34,009,876.00 32,309,876.00 0.00 0.00 66,319,752.00 1.22.1.22.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 46,041,281.00 37,965,000.00 46,041,054.00 37,965,000.00 168,012,335.00 1.22.1.22.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30,917,800.00 5,917,800.00 0.00 0.00 36,835,600.00 1.22.1.22.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5,940,000.00 5,940,000.00 5,940,000.00 5,940,000.00 23,760,000.00 1.22.1.22.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 33,453,000.00 43,449,000.00 23,449,000.00 11,874,000.00 112,225,000.00 1.22.1.22.01.01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 106,200,000.00 136,200,000.00 146,200,000.00 96,200,000.00 484,800,000.00 1.22.1.22.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 30,300,000.00 30,300,000.00 30,300,000.00 30,300,000.00 121,200,000.00 1.22.1.22.01.01.20 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 33,000,000.00 39,000,000.00 41,000,000.00 21,000,000.00 134,000,000.00 Hal 2 dari 7
INHU 1.22.1.22.01.01.21 Penyediaan Jasa Tenaga Aparatur 3,059,967,000.00 3,059,967,000.00 3,059,967,000.00 3,059,967,000.00 12,239,868,000.00 1.22.1.22.01.01.22 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 6,000,000.00 1.22.1.22.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 14 Kecamatan 2,154,526,000.00 3,914,573,000.00 895,495,922.00 10,495,000.00 6,975,089,922.00 1.22.1.22.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 1 Unit 695,215,000.00 1,167,307,000.00 537,338,000.00 750,000.00 2,400,610,000.00 1.22.1.22.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 50 Unit 0.00 1,139,900,000.00 0.00 0.00 1,139,900,000.00 1.22.1.22.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 14 Desa 436,090,000.00 234,500,000.00 0.00 0.00 670,590,000.00 1.22.1.22.01.02.10 Pengadaan Mebeluer 10 Kantor Desa 518,656,000.00 685,481,000.00 0.00 0.00 1,204,137,000.00 1.22.1.22.01.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala APBD 19,315,000.00 15,785,000.00 12,085,000.00 6,795,000.00 53,980,000.00 Hal 3 dari 7
Mobil Jabatan KAB. INHU TA. 1.22.1.22.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5,400,000.00 5,800,000.00 5,400,000.00 2,200,000.00 18,800,000.00 1.22.1.22.01.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 479,850,000.00 665,800,000.00 340,672,922.00 750,000.00 1,487,072,922.00 1.22.1.22.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 40 PNS 65,000,000.00 0.00 0.00 0.00 65,000,000.00 1.22.1.22.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 65,000,000.00 0.00 0.00 0.00 65,000,000.00 1.22.1.22.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 40 PNS 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 150,000,000.00 1.22.1.22.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 150,000,000.00 1.22.1.22.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Dokumen LAKIP 0.00 0.00 0.00 9,000,000.00 9,000,000.00 1.22.1.22.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi SKPD 0.00 0.00 0.00 9,000,000.00 9,000,000.00 Hal 4 dari 7
1.22.1.22.01.15 PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN 178 Desa di Kab.Inhu 672,856,200.00 761,227,400.00 544,512,500.00 83,017,100.00 2,061,613,200.00 1.22.1.22.01.15.01 Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 474,592,200.00 445,815,000.00 181,795,000.00 70,900,000.00 1,173,102,200.00 1.22.1.22.01.15.02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 80% 650,000.00 42,038,200.00 137,005,000.00 0.00 179,693,200.00 1.22.1.22.01.15.04 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang pemberdayaan Masyarakat 1 Ranperda 75,364,000.00 48,125,000.00 217,890,000.00 11,322,100.00 352,701,100.00 1.22.1.22.01.15.05 Pembinaan Dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna 50 Orang 122,250,000.00 225,249,200.00 7,822,500.00 795,000.00 356,116,700.00 1.22.1.22.01.16 PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN 194 Desa/Kelurah an 302,658,600.00 360,026,200.00 262,125,000.00 343,430,000.00 1,268,239,800.00 1.22.1.22.01.16.02 Pelatihan Ketrampilan Manajemen Usaha Milik Desa 40 Orang 34,477,600.00 93,919,400.00 6,900,000.00 800,000.00 136,097,000.00 1.22.1.22.01.16.08 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ekonomi Desa 98 UED-SP 268,181,000.00 266,106,800.00 255,225,000.00 342,630,000.00 1,132,142,800.00 1.22.1.22.01.17 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 14 Kecamatan 1,499,014,000.00 2,492,764,100.00 1,468,580,400.00 991,380,000.00 6,451,738,500.00 Hal 5 dari 7
Se-Kab.Inhu 1.22.1.22.01.17.01 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 494,618,000.00 672,020,000.00 714,335,000.00 897,575,000.00 2,778,548,000.00 1.22.1.22.01.17.03 Pemberian Stimulasi Pembangunan Desa 194 Desa dan Kelurahan 57,959,000.00 795,387,000.00 242,642,400.00 1,100,000.00 1,097,088,400.00 1.22.1.22.01.17.05 Pembinaan dan Pengawasan Penatausahaan Keuangan Desa 14 Kecamatan 720,508,000.00 352,240,000.00 329,875,000.00 83,625,000.00 1,486,248,000.00 1.22.1.22.01.17.07 Gelar Teknologi Tepat Guna 82,500,000.00 239,172,100.00 14,000,000.00 330,000.00 336,002,100.00 1.22.1.22.01.17.08 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Desa 6 Desa 52,403,400.00 307,300,000.00 29,438,000.00 1,100,000.00 390,241,400.00 1.22.1.22.01.17.15 Penyusunan Profil dan Masyarakat Miskin Desa / Kelurahan 194 Desa/Kelurah an 91,025,600.00 126,645,000.00 138,290,000.00 7,650,000.00 363,610,600.00 1.22.1.22.01.18 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 178 Desa 136,966,300.00 391,371,600.00 382,656,200.00 19,200,000.00 930,194,100.00 1.22.1.22.01.18.02 Pelatihan Aparatur Pemerintah 60 Orang 22,528,200.00 215,926,000.00 9,700,000.00 0.00 248,154,200.00 Hal 6 dari 7
Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa 60 Orang INHU 1.22.1.22.01.18.03 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen 178 Sekdes 4,312,100.00 3,570,000.00 370,556,200.00 16,800,000.00 395,238,300.00 1.22.1.22.01.18.05 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa 35 Desa 110,126,000.00 171,875,600.00 2,400,000.00 2,400,000.00 286,801,600.00 8,330,506,937.00 11,411,398,976.00 7,001,375,076.00 4,760,230,100.00 31,503,511,089.00 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Rengat, 9 Juni Pengguna Anggaran HENDRI ANOF, SE, MM NIP. 19651127 199803 1 004 Drs. SURATMAN NIP. 19600709 199103 1 003 Hal 7 dari 7