PROSEDUR AUDIT INTERNAL

dokumen-dokumen yang mirip
PROSEDUR KAJI ULANG MANAJEMEN

PROSEDUR KETIDAKSESUAIAN PRODUK

PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN

PROSEDUR PENGUKURAN MUTU LAYANAN DAN KEPUASAN PENGGUNA ND: /SOP/SMM.28/04/03.17

PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN

PROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

PROSEDUR AUDIT INTERNAL

AUDIT INTERNAL Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman LPM-POS-MNV Maret dari 9

SOP AUDIT MUTU INTERNAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM) PENGESAHAN

Standard Operating Procedure Audit Internal Mutu

Kode Dokumen Revisi 2 Tanggal 02 Nop Manual Prosedur Audit Internal Mutu

PROSEDUR AUDIT INTERNAL SISTEM MUTU DAN SAFETY

Manual Prosedur Audit Keuangan

PROSEDUR KERJA PELAKSANAAN AUDIT. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK CHEMICAL & PACKAGING (LSPro - ChemPack) : PK : 0 : 1 dari 5 :

MANUAL PROSEDUR PROSEDUR AUDIT INTERNAL

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal. Program Pascasarjana Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL GUGUS JAMINAN MUTU

Manual Prosedur Audit Internal

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

Manual Prosedur Audit Internal

SOP/UJM-L/LM/002 AUDIT MUTU INTERNAL

MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER

ANALISIS PENERAPAN ISO TS DALAM PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PADA PT HONDA LOCK INDONESIA

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK

Manual Prosedur Audit Internal

Standard Operating Procedure Audit Internal

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) UNIT KERJA PELAKSANA AKADEMIK (UKPA) LABORATORIUM PERANCANGAN KERJA DAN ERGONOMI

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur. Audit Internal

PENYUSUNAN, PENDAMPINGAN, PENGIRIMAN DOKUMEN DAN VISITASI AKREDITASI Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman LPM-POS-AKR Maret dari 11

Manual Prosedur. Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu. Jurusan Ilmu Komunikasi UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu

PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PROSEDUR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL. 1. TUJUAN : Untuk verifikasi pelaksanaan dan efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu.

PROSEDUR MUTU SISTEM. Universitas Nusa Cendana AUDIT MUTU INTERNAL (06)

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu Program Pascasarjana

MANUAL PROSEDUR. Kode : Pelaksanaan Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal

PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2

SOP Standard Operating Procedure

PROSEDUR SISTEM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO SOP PELAKSANAAN SEMINAR SOP/FT/AKD/XXX

STANDARD OPERATING PROCEDURE AUDIT MUTU INTERNAL

Manual Prosedur Audit Internal

Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai

DAFTAR ISI SOP WAKIL MANAJEMEN

Standar Operasional Prosedur AUDIT INTERNAL Nomor : SOP /OT 01 02/ISN 6

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MIPA

Manual Prosedur. Audit Eksternal

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AUDIT INTERNAL

188/72/KPTS/211.1/2012. Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl revisi Tgl Pengesahan Disahkan oleh Nama SOP 1 OKTOBER OKTOBER 2012

Meliputi penerimaan survailen, resertifikasi & perluasan lingkup audit.

Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl revisi Tgl Pengesahan Disahkan oleh Nama SOP

AUDIT SML SML

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

PROSEDUR SISTEM MUTU Tanggal Revisi : AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Berlaku : 21 Maret 2011

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2000

PROSEDUR MUTU. Internal Audit STIKES AISYIYAH SURAKARTA. Kode Dokumen : PM- P2M -02. Tanggal Berlaku : 1 Mei 2015

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM)

Kelompok 4 Bayu Bastiansyah Ramadhani Putra

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Standard Operating Procedure AUDIT INTERNAL MUTU (AIM)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) VERIFIKASI INSTRUMEN AUDIT DAN MONITORING

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax

PROSEDUR MUTU. Tanggal Berlaku No.Revisi 00 Halaman 1 AUDIT INTERNAL. Dibuat Oleh. Sekretaris. Diperiksa Oleh WMM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Oleh : Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (cevest or id)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) AUDIT MUTU INTERNAL

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur. Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal. Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI SURAT MASUK

Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl revisi Tgl Pengesahan Disahkan oleh Nama SOP. Kualifikasi Pelaksana. Diagram Alir Keberatan Informasi Publik.

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Pedoman Penggunaan Logo Sertifikasi Sistem Manajemen

( (021) : (021) NSS : NIS : NPSN

PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMILIK HUTAN HAK

Transkripsi:

ND 2305000/SOP/SMM.25/04/03.17 BALAI BESAR TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Gedung Ir. Moch. Soebagio, Geostech (820), Klaster IV, Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan 15314 Telp. 021-75791381 Ext. 4175 Fax. 021-75791409 Laman http//www.bppt.go.id; http//wxmod.bppt.go.id Email sekr-bbtmc@bppt.go.id

HALAMAN PERSETUJUAN PROSEDUR AUDIT INTERNAL i 00/0 3/0 PROSEDUR AUDIT INTERNAL ND 2305000/SOP/SMM.25/04/03.17 STATUS DOKUMEN TERKENDALI Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca, BPPT Dibuat oleh Disetujui oleh Disahkan oleh Nama Budi Harsoyo Fentin Andriyani Tri Handoko Seto Jabatan Tim Mutu BB-TMC Wakil Manajemen Kepala Balai Besar TMC Tanggal 24/02/2017 07/03/2017 08/03/2017 Tanda Tangan

ii HALAMAN PERUBAHAN 00/0 3/0 Tanggal Perubahan Merubah / Mencabut Memasukkan Alasan Singkat Disetujui (Wakil Manajemen) No. Tanggal Bagian Hal Bagian Hal

iii DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN 1dari 1 00/0 3/0 Klasifikasi Dokumen Asli (soft copy) Asli (hard copy) Salinan No. 1 (hard copy) Salinan No. 2 (hard copy) Salinan No. 3 (hard copy) Salinan No. 4 (hard copy) Pemegang Pengendali Dokumen Wakil Manajemen BB-TMC Kepala BB-TMC Kepala Bagian Umum Kepala Bidang Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca Kepala Bidang Layanan Teknologi

iv DAFTAR ISI 00/0 3/0 Bagian HALAMAN PERSETUJUAN. i HALAMAN PERUBAHAN... ii DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN. iii DAFTAR ISI....... iv TUJUAN.... 1 RUANG LINGKUP...... 2 DEFINISI... 3 REFERENSI.... 4 TANGGUNG JAWAB...... 5 URAIAN DAN KINERJA PROSES...... 6 LAMPIRAN... 7

1 TUJUAN 00/0 3/0 Prosedur ini disusun dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan audit mutu internal di BB-TMC dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien dalam rangka perbaikan yang berkesinambungan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Panduan Mutu.

2 RUANG LINGKUP 00/0 3/0 Ruang lingkup prosedur ini meliputi semua kegiatan layanan yang diberikan oleh BB-TMC yang termasuk dalam lingkup sertifikasi.

3 DEFINISI 00/0 3/0 3.1. Audit adalah suatu pemeriksaan yang sistematis dan bebas untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan dan hasil-hasilnya sesuai dengan aturan-aturan yang telah diterapkan/direncanakan, dan apakah aturan-aturan tersebut diterapkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran mutu. 3.2. Audit internal adalah audit yang dilaksanakan oleh staf BB-TMC terhadap Bidang dan Bagian di lingkungan BB-TMC berkaitan dengan sistem, prosedur dan kegiatankegiatan yang dilaksanakan. 3.3. Layanan adalah kegiatan layanan yang dilakukan oleh Bidang atau Bagian di lingkungan BB-TMC sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya kepada stakeholder baik internal maupun eksternal BPPT. 3.4. Auditor adalah pihak yang melakukan audit. 3.5. Auditee adalah pihak pihak yang diaudit. 3.6. Temuan klasifikasi major adalah temuan diklasifikasikan major bilamana tercantum dalam kriteria audit dan berpengaruh secara langsung terhadap mutu layanan sehingga sasaran mutu yang ditetapkan tidak tercapai 3.7. Temuan klasifikasi minor adalah temuan diklasifikasikan minor bilamana tercantum dalam kriteria audit dan tidak berpengaruh secara langsung terhadap mutu layanan sehingga sasaran mutu yang ditetapkan masih dapat tercapai 3.8. Temuan klasifikasi observasi adalah temuan diklasifikasikan observasi yang bilamana tidak dicantumkan pada kriteria audit tapi menjadi masukan yang penting bagi perbaikan berkelanjutan 3.9. Tindakan perbaikan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki berdasarkan temuan-temuan dari audit internal.

4 REFERENSI 00/0 3/0 Tanggal Terbit 4.1. SNI ISO 90012008 Klausul 8.2.2 Audit Internal 4.2. ND 2305000/PJM/04/03.17 Panduan Mutu

5 TANGGUNG JAWAB 00/0 3/0 5.1. Kepala BB-TMC a. Pengesahan Program Audit Internal b. Penerbitan Surat Perintah Kerja 5.2. Kepala Bidang / Kepala Bagian a. Koordinasi kegiatan audit internal b. Pendistribusian dan tindakan perbaikan temuan audit 5.3. Wakil Manajemen a. Penyusunan draft program audit internal b. Pengadministrasian seluruh kegiatan audit mutu internal c. Pembuatan laporan audit internal 5.4. Ketua Tim Auditor a. Penyusunan jadwal audit b. Memimpin pelaksanaan audit c. Menandatangani laporan audit 5.5. Tim Auditor a. Membuat Daftar Periksa Audit (check list) b. Melaksanakan audit internal c. Membuat laporan audit internal

6 URAIAN DAN KINERJA PROSES 1 dari 3 00/0 3/0 6.1. Uraian Proses dan Ukuran Kinerja No Uraian Kegiatan 6.1.1 Perencanaan 6.1.1.1 Menyusun draft program Audit Internal pada awal tahun kegiatan yang mencakup seluruh kegiatan layanan BB-TMC. 6.1.1.2 Membahas draft program audit internal BB-TMC. 6.1.1.3 Menyetujui program audit internal BB- TMC. 6.1.1.4 Mendistribusikan program Audit Internal kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 6.1.2 Persiapan 6.1.2.1 Mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan audit internal kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 6.1.2.2 Menetapkan Auditor Internal dengan memperhatikan bahwa Staf pada bagian yang diaudit tidak ditunjuk sebagai Auditor pada bagian tersebut. 6.1.2.3 Membuat Surat Perintah pelaksanaan audit internal kepada Tim Auditor. 6.1.2.4 Menyerahkan daftar periksa audit (check list) kepada Wakil Manajemen. Pelaksana Kegiatan Wakil Manajemen Kepala BB-TMC dan para Kepala Bidang / Bagian Kepala BB-TMC Wakil Manajemen Wakil Manajemen Wakil Manajemen Kepala UPTHB Ketua Tim Auditor Ukuran Kinerja Awal bulan Maret Bulan Maret Bulan Maret Akhir bulan Maret 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan

6 URAIAN DAN KINERJA PROSES 2 dari 3 00/0 3/0 6.1.3 Pelaksanaan Audit Internal 6.1.3.1 Memimpin opening meeting sebelum pelaksanaan Audit Internal. 6.1.3.2 Melaksanakan audit sesuai dengan jadwal dan lingkup yang telah ditetapkan. 6.1.3.3 Memimpin closing meeting setelah pelaksanaan Audit Internal selesai. 6.1.3.4 Melaporkan temuan-temuan Audit Internal kepada Kepala Bidang / Kepala Bagian yang diaudit. 6.1.3.5 Menetapkan usulan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari temuan audit internal. 6.1.3.6 Membuat laporan temuan audit beserta tindaklanjutnya yang telah ditandatangani oleh Auditor dan Auditee, serta menyerahkan laporan asli kepada Wakil Manajemen dan tembusannya kepada Kepala Bidang /Kepala Bagian terkait. 6.1.4 TindakLanjut 6.1.4.1 Melakukan verifikasi tindakan perbaikan kepada pihak auditee setelah jangka waktu tindakan perbaikan yang disepakati. 6.1.4.2 Menyerahkan laporan verifikasi tentang pelaksanaan tindaklanjut audit internal kepada Wakil Manajemen dengan tembusan kepada Kepala Bidang/ Bagian yang bersangkutan. 6.1.4.3 Membuat laporan menyeluruh kegiatan audit internal sebagai bahan masukan dalam Kaji Ulang Manajemen dalam bentuk Laporan Audit Internal. 6.1.4.4 Mendistribusikan Laporan Audit Internal kepada Kepala BB-TMC, para Kepala Bidang dan Kepala Bagian. Kepala BB-TMC dan Wakil Manajemen Tim Auditor Kepala BB-TMC dan Wakil Manajemen Ketua Tim Auditor Kepala Bidang / Kepala Bagian 15 menit pada saat pelaksanaan Audit 10 hari kerja 15 menit Langsung close dalam waktu 1 bulan Ketua Tim Auditor 2 (dua ) minggu setelah pelaksanaan Audit dilaksanakan Ketua Tim Auditor Ketua Tim Auditor Wakil Manajemen Wakil Manajemen 1 (satu) minggu atau 5 hari kerja 1(satu) minggu atau 5b hari kerja 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan 1 (satu) hari kerja

6 URAIAN DAN KINERJA PROSES 3 dari 3 00/0 3/0 6.2. Diagram Proses KEPALA BB-TMC WAKIL MANAJEMEN KABID/KABAG AUDITOR MULAI Persetujuan Program Audit Internal Penyusunan Program Audit Internal Setuju Tidak Surat Pemberitahuan Audit Internal Menyusun Jadual Pelaksanaan Audit INtenral YA Pembuatan Surat Penugasan Menetapkan Tim Auditor Pelaksanaan Audit Intenral Menyusun Laporan Temuan Pelaksanaan Audit Internal Menyusun Tindakan Perbaikan Temuan Audit Internal Verifikasi Tindakan prbaikan Tidak Closed Menyusun Laporan Temuan Pelaksanaan Audit Internal Ya SELESAI

DAFTAR LAMPIRAN PROSEDUR AUDIT INTERNAL 7 00/0 3/0 7.1. ND ; 2305000/FRM/SMM.25.03/04/03.17 Format Surat Tugas Auditor Internal 7.2. ND 2305000/FRM/SMM.25.04/04/03.17 Format Daftar Hadir Audit Internal 7.3. ND 2305000/FRM/SMM.25.05/04/03.17 Format Daftar Pertanyaan Audit Internal 7.4. ND 2305000/FRM/SMM.25.06/04/03.17 Format Ketidaksesuaian Audit Internal