ALOKASI DAN REALISASI APBD TAHUN 2015 DINAS ESDM PROVINSI JAWA TENGAH

dokumen-dokumen yang mirip
ALOKASI DAN REALISASI APBD TAHUN 2014

ALOKASI DAN REALISASI APBD TAHUN 2016 DINAS ESDM PROVINSI JAWA TENGAH

Jumlah Anggaran , , , ,00 BELANJA BARANG DAN JASA

Rincian Realisasi Pelaksanaan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013

VIII. Target Fisik Kegiatan yang Dilaksanakan :

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2017 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH BULAN MARET RFK 1S

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2017 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH BULAN AGUSTUS RFK 1S

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2017 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH BULAN JULI RFK 1S

No NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KELUARAN KEGIATAN VOLUME KET

IV. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2016 :

Lampiran 1. IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN KETERKAITANNYA DENGAN ISU-ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran 2018

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LAMPIRAN A. STRUKTUR ORGANISASI

KATA PENGANTAR. Semarang, Februari 2018 KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH. Tahun 2017

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) PELAKSANAAN APBD TAHUN 2016 DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) MELALUI PENYEDIA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

VII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan :

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD S/D TW I 2016 BADAN KETAHANAN PANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TABEL 4.1 KETERKAITAN VISI, MISI DAN STRATEGI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

TRI WULAN BELANJA LANGSUNG

RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) PELAKSANAAN APBD TAHUN 2017 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan

VII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan :

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

REALISASI TARGET CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA URUSAN/BIDANG URUSAN. RENSTRA 2011 s/d THN 2015 CATATAN DAN TINGKAT 2015) TAHUN 2013

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD DESEMBER 2014 BADAN KETAHANAN PANGAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

: ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ORGANISASI : DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Halaman. 362.

a Honorarium PNS b Honorarium Non PNS

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH

Berdasarkan susunan organisasi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, rincian komposisi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

V. Paket Pekerjaan dan Jadwal Pelaksanaan :

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PROGRAM KERJA TAHUN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR

PENDAPATAN DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN sebelum perubahan

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Dana. Jasa Lainnya 1 Paket Rp ,00 APBD awal: akhir:

Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 97 TAHUN 2008

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN SUMBAWA

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

RENJA DINAS PU 2014 PER BIDANG DAN UPT

KATA PENGANTAR. Semarang, Pebruari 2014 KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

MONITORING PENGADAAN BARANG/JASA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN SEKRETARIAT DEWAN KOTA SALATIGA TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Nama Program. Anggaran No dan Kegiatan. Target Sasaran Program/Kegiatan. (Rp.) Program Pelayanan Administrasi 1. Perkantoran

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH SAMPAI DENGAN BULAN FEBRUARI TAHUN ANGGARAN : 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SERTA PENDANAAN INDIKATIF. A. Program dan Kegiatan BPLH Kota Bandung Tahun B

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BUPATI PURWOREJO PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR : 89 TAHUN 2013 TENTANG

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Penetapan kebijakan pengelolaan mineral, batubara, panas bumi dan air tanah nasional.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012

MATRIK USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENJA SKPD

BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

A. Program dan Kegiatan BPLH Kota Bandung Tahun B

RENCANA UMUM PENGADAAN

DRAFT PER TGL 17 OKT 2008

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Pratinjau Hasil Evaluasi

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

METODE NAMA PAKET JENIS PELAKSANAAN PEKERJAAN NO SATUAN KERJA KEGIATAN VOLUME

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , , ,03 106,09

Transkripsi:

ALOKASI DAN REALISASI APBD TAHUN 2015 DINAS ESDM PROVINSI JAWA TENGAH KODE REKENING/ KEGIATAN U R A I A N JUMLAH ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGARAN (Rp.) Persentase (%) 1 2 3 4 5 5 BELANJA DAERAH 85.763.726.000 80.158.340.153 93,46 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.278.558.000 18.593.187.652 96,44 5 1 1 Belanja Pegawai 19.278.558.000 18.593.187.652 96,44 5 1 1 Gaji dan Tunjangan 8.294.858.000 7.710.899.408 92,96 5 1 1 Tambahan Penghasilan PNS 10.983.700.000 10.882.288.244 99,08 5 2 BELANJA LANGSUNG 66.485.168.000 61.565.152.501 92,60 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (1) 1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai ESDM Wilayah Serayu 1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai ESDM Wilayah Serayu 1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai ESDM Wilayah Kendeng 1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas ESDM 1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah Serayu 1.8. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah Serayu 1.9. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah Kendeng 1.10. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ESDM Wilayah Solo 1.11. 6.290.438.000 5.993.572.161 95,28 42.000.000 42.000.000 4.680.000 4.680.000 5.170.000 5.170.000 6.000.000 6.000.000 4.680.000 4.680.000 515.000.000 487.425.008 94,65.000.000 73.333.450 73,33 93.000.000 73.612.128 79,15 92.000.000 56.663.570 61,59 96.000.000 55.784.480 58,11 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah 233.065.000 194.120.025 83,29 1.12. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.13. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu 1.14. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu 200.000.000 200.000.000 17.693.000 17.693.000 19.200.000 19.200.000

1.15. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng 1.16. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai 1.17. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1.18. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai ESDM Wilayah Serayu 1.19. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai ESDM Wilayah Serayu 1.20. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai ESDM Wilayah Kendeng 1.21. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai 1.22. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 1.23. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu 1.24. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu 1.25. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng 1.26. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Balai 1.27. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.28. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Sekretariat Dinas ESDM 1.29. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Balai ESDM Wilayah Serayu 1.30. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Balai ESDM Wilayah Serayu 1.31. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Balai ESDM Wilayah Kendeng 1.32. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Balai 1.33. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.34. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai ESDM Wilayah Serayu 1.35. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai ESDM Wilayah Serayu 19.200.000 19.200.000 21.170.000 21.170.000 413.000.000 411.200.000 99,56 12.153.000 12.153.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 12.770.000 12.770.000 220.162.000 220.162.000 8.488.000 7.618.750 89,76 7.500.000 7.500.000 9.000.000 9.000.000 9.849.000 9.849.000 167.200.000 166.424.400 99,54 105.000.000 102.797.000 97,90 7.080.000 7.080.000 4.200.000 4.200.000 4.000.000 3.996.000 99,90 6.000.000 5.605.000 93,42 233.210.000 233.010.000 99,91 16.700.000 15..000 90,42 16.455.000 16.455.000

1.36. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai ESDM Wilayah Kendeng 1.37. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai 1.38. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Luar Daerah 1.39. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Luar Daerah Balai ESDM Wilayah Serayu 1.40. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Luar Daerah Balai ESDM Wilayah Serayu 1.41. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Luar Daerah Balai ESDM Wilayah Kendeng 1.42. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Luar Daerah Balai 1.43. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 1.44. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Serayu 1.45. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Serayu 1.46. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Kendeng 1.47. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai 1.48. Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (2) 2.1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2.2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 2.3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Serayu 2.4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Serayu 2.5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Kendeng 2.6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai 2.7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 16.000.000 16.000.000 16.700.000 16.700.000 1.320.000.000 1.299.075.851 98,41 95.520.000 95.520.000 105.000.000 105.000.000.000.000.000.000 105.600.000 105.600.000 966.615.000 892.399.999 92,32 154.700.000 152.137.500 98,34 163.878.000 163.878.000 101.700.000 101.645.000 99,95 127..000 127..000 270.000.000 270.000.000 13.704.194.000 11.320.775.356 82,61 1.550.000.000 1.478.592.500 95,39 55.000.000 29.962.000 54,48 60.000.000 59.500.000 99,17 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 690.000.000 679.287.750 98,45

2.8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu 2.9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu 2.10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng 2.11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai 132.000.000 132.000.000 132.000.000 132.000.000 132.000.000 131.400.000 99,55 200.000.000 199.999.000 99,99 2.12. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas ESDM 2.13. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Serayu 2.14. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Serayu 2.15. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Kendeng 2.16. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ESDM Wilayah Solo 2.17. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 2.18. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Serayu 2.19. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Serayu 2.20. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Kendeng 2.21. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai 2.22. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 2.23. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai ESDM Wilayah Serayu 2.24. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai ESDM Wilayah Serayu 2.25. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai ESDM Wilayah Kendeng 2.26. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai 600.000.000 595.224.906 99,20 70.000.000 69.219.000 98,88 80.000.000 79.218.000 99,02 70.000.000 69.082.000 98,69 74.083.000 73.341.000 99,00 55.000.000 54.995.000 99,99 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.485.000 99,91 240.000.000 239.991.000 99,99 35.584.000 35.584.000 39.306.000 39.306.000 32.500.000 32.500.000 30.021.000 30.018.000 99,99

2.27. Kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium 250.000.000 250.000.000 2.28. Kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium Balai ESDM Wilayah Serayu 2.29. Kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium Balai ESDM Wilayah Serayu 2.30. Kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium Balai ESDM Wilayah Kendeng 2.31. Kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium Balai 2.32. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel 2.33. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 2.34. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu 2.35. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu 2.36. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng 2.37. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai 2.38. Kegiatan Rehab Gedung Balai ESDM Wilayah Serayu 2.39. Kegiatan Rehab Gedung Balai ESDM Wilayah Serayu 2.40. Kegiatan Rehab Gedung Balai ESDM Wilayah Solo 2.41. Kegiatan Rehab Gedung Balai ESDM Wilayah Kendeng 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 35.000.000 35.000.000 60.000.000 59.995.200 99,99 131.157.000 130.857.000 99,77 5.320.843.000 3.297.282.000 61,97 469.700.000 312.720.000 66,58 540.000.000 527.042.000 97,60 225.000.000 223.189.000 99,20 540.000.000 501.782.000 92,92 250.000.000 246.440.000 98,58 250.000.000 248.300.000 99,32 750.000.000 743.283.000 99,10 250.000.000 228.680.000 91,47 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR (3) 116.850.000 99.025.000 84,75 3.1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR (4) 4.1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 4.2. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangundangan 116.850.000 99.025.000 84,75 486.013.000 448.010.142 92,18 250.000.000 217.200.000 86,88 236.013.000 230.810.142 97,80

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (5) 500.000.000 413.510.000 82,70 5.1. Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan 500.000.000 413.510.000 82,70 PROGRAM PENATAAN TATA RUANG (6) 250.000.000 234.810.500 93,92 6.1. Pemetaan Intrusi Air Laut di Jawa 250.000.000 234.810.500 93,92 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN (7) 7.1. Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM (8) 8.1. Kegiatan Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan. 8.2. Kegiatan Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah di Jateng 8.3. Kegiatan Pembangunan Sumur Resapan Dalam di Jawa 8.4. Kegiatan Penyusunan DED Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (9) 9.1. Kegiatan Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN DAN AIR TANAH (10) 952.825.000 937.925.000 98,44 952.825.000 937.925.000 98,44 3.639.600.000 3.511.471.000 96,48 499.600.000 479..000 95,90 1.970.000.000 1.883.695.000 95,62 870.000.000 858.168.000 98,64 300.000.000 290.508.000 96,84 744.650.000 736.688.442 98,93 744.650.000 736.688.442 98,93 12.116.845.000 11.830.078.900 97,63 10.1. Kegiatan Pembuatan Profil Investasi di Jateng serta Peningkatan Kerjasama dan Promosi Pertambangan. 10.2. Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan di Jawa 10.3. Kegiatan Peningkatan Teknologi Pengolahan Bahan Tambang Bagi Pertambangan Rakyat. 10.4. Kegiatan Pembangunan Sumur Bor di daerah Rawan Kering. 10.5. Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Air tanah di Jawa. 682..000 669.750.000 98,19 989.725.000 983.915.000 99,41 438.065.000 357.250.000 81,55 4.150.000.000 4.087.955.500 98,50 761.250.000 761.250.000 10.6. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan / 440.600.000 437.000.000 99,18 Rekomendasi Usaha Pertambangan 10.7. Kegiatan Pembuatan Sumur Gali/Pasak di Jawa 1.660.000.000 1.636.797.500 98,60 10.8. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan/ Rekomendasi Air Tanah di Jawa 330.000.000 326.990.000 99,09

10.9. Kegiatan Penyusunan Zona Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Jawa 10.10 Kegiatan Evaluasi Hidrogeologi pada Daerah Anomali 890.000.000 849.381.000 95,44 299.200.000 287.762.000 96,18 10.11 Kegiatan Penyusunan Potensi serta Neraca Sumberdaya dan Cadangan Mineral di Jawa 10.12. Kegiatan Pembinaan Usaha Pertambangan di Jateng 10.13. Kegiatan Sinkronisasi dan Perencanaan Program Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. PROGRAM PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN MIGAS (11) 11.1. Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan 11.2. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Usaha Jasa SPBU, Agen dan Pangkalan Minyak Tanah serta LPG di Jateng 11.3. Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah 11.4. Kegiatan Pengawasan Manajemen Listrik Pedesaan dan Captive Power di Jawa 11.5. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan 11.6. Kegiatan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di Jawa PROGRAM PENGEMBANGAN MITIGASI BENCANA ALAM DAN GEOLOGI (12) 12.1. Kegiatan Pemetaan Geologi Tata Lingkungan di Jawa 12.2. Kegiatan Pemetaan Daerah Rawan Bencana Tektonik di Jawa 12.3 Kegiatan Pemetaan Daerah Rawan Bencana Vulkanik di Jawa 12.4. Kegiatan Penataan Lahan Rawan Bencana Tanah Longsor 349.400.000 324.747.000 92,94 381.750.000 373.244.500 97,77 744.755.000 734.036.400 98,56 8.564.794.000 8.006.672.000 93,48 3.998.880.000 3.621.177.000 90,55 1.124.738.000 1.121.745.000 99,73 293.675.000 235.033.000 80,03 946.620.000 940.681.000 99,37 239.580.000 215.760.000 90,06 1.961.301.000 1.872.276.000 95,46 3.469.950.000 3.173.147.000 91,45 290.000.000 242.684.000 83,68 200.000.000 172.954.000 86,48 375.000.000 355.729.000 94,86 1.055.000.000 992.473.000 94,07 12.5. Kegiatan Pemetaan Geologi Detail di Jawa 12.6. Kegiatan Sosialisasi dan Pemantauan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi 12.7. Kegiatan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Di Jawa 322.500.000 289.039.000 89,62 649.050.000 598.976.000 92,29 298.400.000 279.664.000 93,72

12.8. Kegiatan Evaluasi Gerakan Tanah pada Jalur Utama dan Alternatif di Jawa PROGRAM PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI (13) 13.1. Kegiatan Pembangunan PLTS SHS di Jawa 13.2. Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Potensi Gas Rawa di Jawa 13.3. Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Energi di Jawa 13.4. Kegiatan Pembangunan PLTMH di Jawa 13.5. Kegiatan Penyusunan Detail Engineer Design (DED) PLTMH di Jawa 13.6. Kegiatan Audit Energi Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi Jawa 13.7 Kegiatan Kajian Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa 280.000.000 241.628.000 86,30 15.649.009.000 14.859.467.000 94,95 11.947.554.000 11.529.222.000 96,50 395.000.000 356.498.000 90,25 1.018.810.000 970.001.000 95,21 1.099.520.000 946.703.000 86,10 250.000.000 215.902.000 86,36 563.125.000 497.972.000 88,43 375.000.000 343.169.000 91,51