INSPEKTORAT DAERAH. Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Bulan rekening jasa telephone, air, listrik, dan internet

dokumen-dokumen yang mirip
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 IRBAN BIDANG APARATUR DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN IK Kegiatan : Kegiatan : 1 Jumlah SKPD, Sekolah dan BUMD yang diaudit

BAB I PENDAHULUAN. penentu arah dan pedoman kegiatan organisasi. 2 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Kerja

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

INDIKATOR TUJUAN 1. Akuntabilitas. Level Maturitas SPIP

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Tabel Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Pekalongan

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)

URAIAN sebelum perubahan

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN No. Kegiatan Indikator Kinerja (Output) Target Tindak Lanjut Hasil Temuan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Nama SKPD : Semua SKPD

(OUTCOME) TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2019 KEGIATAN (OUTPUT)

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017

Administrasi Perkantoran

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA AKSI INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

RENCANA KINERJA TAHUNAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. PA/KPA Tatang Iskandariyanto, SH SiRUP LKPP

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

INSPEKTORAT URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015

DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA ESSELON III TAHUN 2015 INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUASIN

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Halaman 67

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

FORUM - SKPD 2015 INSPEKTORAT DIY

PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2015

Perjanjian kinerja perubahan INSPEKTORAT KOTA SALATIGA

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun Halaman 12

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

Bertambah/(berkurang) Jumlah (Rp) KODE REKENING. URAIAN sebelum perubahan DASAR HUKUM. setelah perubahan. (Rp) LAMPIRAN III

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2017

LAMPIRAN I.2 : JUMLAH ( Rp. ) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Pendapatan , , ,45 8.

Indikator Kerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA KERJA ( RENJA ) Tahun 2015

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

KECAMATAN SELOGIRI. Indikator Kinerja

BAB I PENDAHULUAN. Terselenggaranya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance)

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

KATA PENGANTAR. Jambi, Maret 2015 INSPEKTUR KOTA JAMBI, Drs. H. HAFNI ILYAS. Pembina Utama Muda. NIP

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

URAIAN PENDAPATAN 0, Pendapatan Asli Daerah 0,

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DAFTAR USULAN KEGIATAN HASIL FORUM SKPD MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016 WONOGIRI

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang 2018

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

URAIAN sebelum perubahan

: Kecamatan Selogiri Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Transkripsi:

INSPEKTORAT DAERAH Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat materai 350 Buah jumlah kelengkapan surat menyurat yang 00 00 0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah tagihan rekening yang terbayar 2 Bulan rekening jasa telephone, air, listrik, dan internet Tahun 208 346.676.000 362.492.000 350 Buah.500.000 2.000.000 2 Bulan 30.000.000 34.000.000 00 00 0 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan dan perijinan 3 Unit pembayaran pajak kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 3 Unit 5.000.000 6.000.000 00 00 0 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jumlah kelengkapan kebersihan yang 00 00 0 00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis yang 00 00 0 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah cetakan dan penggandaan(copy) yang 2 Bulan Meningkatnya kebersihan 45 Jenis Lancarnya pelaksanaan administrasi 2 Bulan Lancarnya pemenuhan kebutuhan cetak 2 Bulan 3.000.000 3.000.000 45 Jenis 20.000.000 2.000.000 2 Bulan 5.000.000 6.000.000 00 00 0 02 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Lampu dan Peralatan listrik yang 2 Bulan Lancarnya kegiatan 2 Bulan 2.000.000 2.300.000 00 00 0 03 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan komputer yang 00 00 0 04 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7 Jenis Meningkatnya peralatan kerja yang berfungsi efektif 3 Unit Meningkatnya keamanan dan kenyamanan kerja 7 Jenis 6.000.000 6.500.000 3 Unit 2.500.000 2.500.000 Page 88

00 00 0 05 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Tahun 208 00 00 0 07 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pegawai yang disediakan minum harian, jumlah rapat yang dan jumlah tamu yang disediakan makan/minum Jumlah bacaan yang 3 Eks Meningkatnya pengetahuan dan wawasan 2 Bulan Lancarnya pelaksanaan tugas 3 Eks 5.000.000 6.000.000 2 Bulan 25.000.000 20.000.000 00 00 0 08 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah 00 00 0 09 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dalam daerah 00 00 0 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Jumlah tenaga kebersihan, keamanan, caraka dan pengemudi yang disediakan 2 Bulan Lancarnya pelaksanaan tugas koordinasi dalam daerah 2 Bulan Lancarnya pelaksanaan tugas koordinasi dalam daerah Orang Meningkatnya keamanan, kebersihan dan kelancaran operasional 2 Bulan 45.000.000 50.000.000 2 Bulan 6.000.000 7.000.000 Orang 70.676.000 86.92.000 00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan roda 2 dan 4 yang 00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah kursi rpat,ac ruang kerja,kursi kerja,water Tank,Genset,dan Wareles yang 00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Net Book,Komputer dan Printer dan meteran jalan 4 Unit Kelancaran perjalanan dinas 6 Unit Meningkatnya kenyamanan, kelancaran dan kecepatan kerja 4 Jenis Meningkatnya kenymanan, kelancaran dan kecepatan kerja 2.266.000.000 33.000.000 4 Unit 45.000.000 0 6 Unit 55.000.000 20.000.000 4 Jenis 50.000.000 20.000.000 00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bangunan yang dirawat Paket Meningkatnya kenyamanan dan keindahan Paket 20.000.000 0.300.000 Page 89

Tahun 208 00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan yang dirawat roda 2 &4 00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah instalasi, air dan jaringan internet yang diperbaiki 3 Unit lancanya perjalanan dinas 2 Unit Lancarnya kegiatan 00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung yang dipelihara 3 Jenis Lancarnya pelaksanaan tugas 00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah meja kursi yang Paket Lancarnya kegiatan diperbaiki 00 00 02 047 Rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah gedung yang direhab Paket Lancarnya kegiatan 00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian Jumlah Laporan Kepegawaian 6 Laporan Lancarnya kegiatan yang dibuat 00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 00 00 05 006 Bimbingan Teknis /Kursus singkat/pelatihan/sosialisasi/bintek 00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/kursus/bintek/sosialisasi 5 Kali Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme auditor dan aparatur pengawasan 00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah Renja yang tersusun Paket Ketersediaan data renja tahun yang akan datang 00 00 06 007 Penyusunan Rencana Strategis Jumlah Renstra yang tersusun Laporan Ketersediaan data rencana kerja 5 Tahun 00 00 06 0 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan Jumlah laporan keuangan yang dibuat yang akan datang 5 Laporan Lancarnya penyelenggaraan administrasi keuangan 3 Unit 46.000.000 60.000.000 2 Unit 3.000.000 3.000.000 3 Jenis 5.000.000 7.500.000 2.000.000 2.200.000 Paket 2.030.000.000 0 5.600.000 6.000.000 6 Laporan 5.600.000 6.000.000 75.000.000 80.000.000 5 Kali 75.000.000 80.000.000 29.000.000 30.500.000 Paket 6.500.000 6.500.000 Laporan 0 0 5 Laporan 9.000.000 9.500.000 00 00 06 03 Penyusunan LKj IP Jumlah LAKIP yang tersusun Laporan Ketersediaan data hasil kinerja TA yang lalu Laporan 6.500.000 7.000.000 Page 90

Tahun 208 00 00 06 25 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP SKPD Jumlah laporan yang tersusun Laporan tersusunnya laporan Laporan 7.000.000 7.500.000 0 URUSAN WAJIB 0 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 0 20 20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 0 20 20 00 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada Jumlah SKPD, Sekolah dan SKPD, Sekolah dan BUMD BUMD yang diaudit 0 20 20 002 Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah Jumlah kasus/ pengaduan daerah yang ditangani 0 20 20 003 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Jumlah laporan hasil asistensi/ evaluasi/ monev pelaksanaan SPIP 30 Laporan Terbitnya Laporan hasil audit 0 Laporan Terbitnya hasil audit kasus Laporan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPIP 0 20 20 005 Inventarisasi temuan pengawasan Jumlah temuan yang disajikan 450 Buah Ketersediaan data hasil temuan pengawasan.27.500.000.25.000.000 30 Laporan 200.000.000 230.000.000 0 Laporan 0 0 Laporan 4.000.000 5.000.000 450 Laporan 0.000.000 0.000.000 0 20 20 007 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Jumlah pelaksanaan Rakorwas/ Pemutakhiran data TLHP 0 20 20 009 Review Laporan Keuangan Daerah Pemkab Wonogiri Frekuensi pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kab. Wonogiri 0 Kali Keselarasan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan maupun penyelesaian TLHP Laporan Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemkab wonogiri 0 Kali 80.000.000 80.000.000 Laporan 20.000.000 20.000.000 0 20 20 00 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala pada Pemerintah Desa dan Kelurahan 0 20 20 02 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Jumlah PKPT di Kab. Wonogiri yang disusun Jumlah desa/kelurahan 56 Laporan Terbitnya audit pemeriksaan pemerintahan desa/kelurahan Laporan Ketersediaan data objek yang akan diaudit 56 Laporan 260.000.000 260.000.000 Laporan 2.000.000 2.000.000 0 20 20 05 Evaluasi LKj IP SKPD Jumlah LHE LKjIP yang diterbitkan 2 Laporan Prosentase peningkatan kuantitas SKPD yang menyusun LAKIP tepat waktu Page 9 2 Laporan 25.000.000 25.000.000

Tahun 208 0 20 20 07 Gelar Pengawasan Daerah Frekuensi kegiatan Larwasda Kali Tersosialisasinya hasil pengawasan BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Kali 45.000.000 45.000.000 0 20 20 032 Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan Jumlah sekolah yang diperiksa 00 Laporan Prosentase peningkatan kuantitas LHA yang ditindaklanjuti 0 20 20 033 Pelaksanaan Pengawasan Khusus BOS SD Jumlah sekolah yang diperiksa 0 Kali Terbitnya Laporan Hasil Audit Khusus BOS SD 00 Laporan 25.000.000 32.000.000 0 Kali 0 0 0 20 20 040 Pelaksanaan Pengawasan Khusus DAK Jumlah SKPD pengelola DAK yang diperiksa 0 20 20 046 Pelaksanaan Pengawasan Khusus Pendapatan JumlahSKPD pengelola pendapatan yang diperiksa 0 20 20 50 Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdalpeg) Jumlah SKPD dan sekolah yang diperiksa pengelolaan kepegawaiannya 0 20 20 5 Reviu LKj IP Pemda Frekuensi Pelaksanaan Reviu LKjIP pemkab Wonogiri 0 20 20 58 Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHK ASN) Jumlah LHKASN yang diverfikasi 0 20 20 59 Asistensi Penyajian Aset Pada Laporan Keuangan Daerah Jumlah SKPD yang dilakukan asistensi pelaporan keuangan 0 20 20 67 Review RKA SKPD dan RKA PPD Jumlah SKPD yang direviu RKAnya 0 Kali Terbitnya Laporan Hasil Audit Khusus DAK 0 Laporan Terbitnya Laporan Hasil Audit Khusus Pendapatan 2 Laporan Terbitnya Laporan Hasil Pengawasan Kepegawaian Laporan Meningkatnya kualitas laporan kinerja Pemkab Wonogiri Laporan Meningkatnya Kualitas LHKASN Laporan Terwujudnya harmonisasi antar SKPD dan PPKD untuk menyajikan aset dalam LKPD sesuai SAP 30 Laporan Meningkatnya kualitas penyusunan RKA SKPD sehingga tercapai 3E 0 Kali 0 0 0 Laporan 0 0 2 Laporan 60.000.000 70.000.000 Laporan 4.500.000 5.000.000 Laporan 0.000.000 2.000.000 Laporan 75.000.000 75.000.000 30 Laporan 85.000.000 85.000.000 Page 92

Tahun 208 0 20 20 68 Pelaksanaan Pengawasan Khusus/ Kasus Lainnya di Jumlah khusus/kasus Lingkungan Pemerintah Daerah pengaduan yang ditangani 0 20 20 69 Asistensi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah SKPD dan sekolah yang diperiksa pengelolaan kepegawaiannya 0 20 2 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 0 20 2 00 Pelatihan pengembangan tenaga auditor dan aparatur pengawasan Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan di sendiri, Studi Banding dll 20 Laporan Terbitnya hasil audit khusus/kasus Laporan Terbitnya Laporan Hasil Pengawasan Kepegawaian 20 Laporan 92.000.000 95.000.000 2 Laporan 00.000.000 80.000.000 90.000.000 97.000.000 37 Orang 25 Orang Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme auditor dan aparatur pengawasan DUPAK 37 Orang 25 Orang 80.000.000 0.000.000 80.000.000 7.000.000 0 20 2 004 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor Jumlah auditor yang angaka kreditnya 0 20 36 Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem.000.000 3.000.000 dan prosedur pengawasan 0 20 36 0 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Jumlah SOP yang disusun 4 Laporan Ketaatan kerja sesuai 4 Laporan.000.000 3.000.000 prosedur 0 20 38 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI 0.000.000 0 INFORMASI 0 20 38 0 Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Jumlah SIM-HP yang Paket Terbitnya SIM-HP Paket 0.000.000 0 0 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 25 5 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 0 25 5 48 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pembantu TOTAL Jumlah informasi publik yang diinput Paket Tersedianya data informasi yang up to date 6.000.000 7.000.000 Paket 6.000.000 7.000.000 4.056.776.000.979.992.000 Page 93