BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

dokumen-dokumen yang mirip
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2016

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN / KOTA

BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO

(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

BAB II PERENCANAAN KINERJA

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 35 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 862 TAHUN 2011 TENTANG

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

KATA SAMBUTAN DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

HASIL KEGIATAN PUSKESMAS BALARAJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 440 / 104 / KPTS / KES / 2015 TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015

KEPUTUSAN. Nomor : 449.1/KEP-III/003 / 03/ 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR MUTU DAN KINERJA DI UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SUSUKAN

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

B A B I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

KATA PENGANTAR. Soreang, Februari 2014 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016

penduduk 1 : dari target 1:2.637, Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai 92,11 % dari target 82,00 %, Cakupan penemuan dan

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat.

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

RPJMD Kab. Temanggung Tahun I X 47

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

BAB I PENDAHULUAN. Tersusunnya laporan penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2015 Bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung.

MISI 5 Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat SATU AN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PERAWATAN RATU AGUNG NOMOR :800/ /PRA/I/2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR MUTU DAN KINERJA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ENTIKONG KEPALA PUSKESMAS ENTIKONG,

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

BAB V SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN. tahun. Berikut data ketenagaan pegawai di Puskesmas Banguntapan III per 31

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ijin dan. kehendak-nya sehingga Laporan Tahunan dan Profil Kesehatan Puskesmas

REVISI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD REALISASI TAHUN 2013, 2014 dan 2015 SKPD : DINAS KESEHATAN

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

PENGANTAR PRINSIP KERJA PEMBANGUNAN KESEHATAN KABUPATEN

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Seluruh isi dalam buku ini dapat dikutip tanpa izin, dengan menyebut sumber.

Standar Pelayanan Minimal Puskesmas. Indira Probo Handini

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

Standar Ponkesdes 91

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

Transkripsi:

PENYESUAIAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Di dalam setiap wacana, paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahanperubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat. Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terpadu. Secara umum perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensipotensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor. 061/2911/SJ 2016 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah nomor 18 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Pemerintah untuk menyesuaikan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 2016. Rencana Kerja Penyesuaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Penyesuaian-SKPD) disusun berdasarkan rancangan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada surat rekomendasi hasil pemetaan urusan Pemerintahan konkuren di daerah nomor 100/2948/SJ. Rencana Kerja Penyesuaian Dinas Kesehatan Jombang (Renja Penyesuaian Dinkes) 2017 adalah dokumen perencanaan pada Dinas Kesehatan Jombang periode 2017 yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Jombang yang berkaitan dengan Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 I- 1

perencanaan pembangunan daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja Penyesuaian Dinas Kesehatan merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesehatan. Dalam rangka penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan khususnya penyesuaian Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) tahun 2017 dan penyesuaian Renja SKPD tahun 2017 maka perlu disusun Renja Penyesuaian SKPD tahun 2017 agar proses pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. 1.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 25 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 I- 2

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 2016 tentang Perangkat Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 2011; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 2016; 13. Peraturan Daerah Jombang Nomor 8 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Jombang; 14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Anggaran 2017; 15. Peraturan Bupati Nomor 53 2016 tentang Penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jombang 2017; 16. Surat Keputusan Bupati Nomor 231/2016 tanggal 10 Okt 2016 tentang Pengesahan Renja SKPD; 17. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/3620/415.38/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Pedoman Penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017 dan Penyesuaian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) 2017. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Penyesuaian Dinas Kesehatan Jombang 2017 dimaksudkan untuk: 1. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Kesehatan Jombang dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2017 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan. 2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kerja pada tahun berjalan. Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 I- 3

1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan Renja Penyesuanan-Dinas Kesehatan Jombang 2017 adalah untuk : 1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Kesehatan di dalam pelaksanan pembangunan daerah Jombang di bidang Kesehatan. 2. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2017. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Renja Penyesuaian Dinas Kesehatan 2017 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: BAB I BAB II BAB III PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan Propinsi 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan kegiatan BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 I- 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Lalu dan Capaian Renstra SKPD Berdasarkan Renstra - Dinas Kesehatan Jombang yang mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah daerah dibidang Kesehatan maka visi Dinas Kesehatan Jombang tahun 2014-2018 adalah Masyarakat Jombang Yang Mandiri Hidup Sehat, oleh karena itu Dinas Kesehatan selaku institusi yang berperan dalam pembangunan dibidang kesehatan harus mampu menjadi institusi yang responsif, kreatif dan inovatif dalam upaya menjawab berbagai perubahan dan tantangan yang berhubungan dengan permasalahan kesehatan dengan mengajak peran serta masyarakat untuk ikut berpatisipasi dalam pemecahan masalah dibidang kesehatan. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Dinas Kesehatan Jombang tahun 2014 2018 adalah : 1. Pembangunan Yang Berwawasan Kesehatan 2. Pemberdayaan Masyarakat Yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat 3. Memberikan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau 4. Pengembangan Sumberdaya Kesehatan. Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, direalisasikan dalam 19 program dan 129 kegiatan pada tahun 2017. Berikut ini kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Jombang dari tahun 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 adalah sebagai berikut : Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-5

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018 KABUPATEN JOMBANG ( S/D bln Maret 2016 ) Realisasi Target Kinerja Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2016 Target Program Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2017 Target Kinerja Hasil dan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program Capaian Program Program Target Realisasi Kegiatan Realisasi Tingkat Kode Program/Kegiatan (outcome/kegiatan output) (Akhir Renstra dan Renja Renja Tingkat (Renja Capaian Capaian SKPD) 2018 Keluaran Kegiatan S/D dengan SKPD 2016 SKPD 2016 Realisasi (%) SKPD 2017) Program dan Kegiatan S/D 2017 Realisasi Target Renstra (%) 2015 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 1 1 Dinas Kesehatan 2 1 1 1 Program Pelayanan Adinistrasi Perkantoran 2 1 1 1 20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Tersedianya Honorarium Tenaga Non PNS & Perawat Ponkesdes 2 1 1 1 24 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 2 1 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 1 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional kinerja sarana dan prasarana SKPD 2 1 1 2 46 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor kinerja sarana dan prasarana SKPD 2 1 1 2 48 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan kinerja Prasarana Gedung Kantor sarana dan prasarana SKPD 2 1 1 3 Program peningkatan disiplin aparatur 2 1 1 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu Tersedianya Pakaian Khusus hari tertentu 60 bln 24 12 6 50 100 48 60 bln 24 12 6 50 100 48 370 unit 158 74 28 37 100 296 444 unit 186 60 29 46 100 258 617 unit 369 123 55 44 100 494 795 Steel 477 159 140 88 100 477 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-6

Realisasi Target Kinerja Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2016 Target Program Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2017 Target Kinerja Hasil dan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program Capaian Program Program Target Realisasi Kegiatan Realisasi Tingkat Kode Program/Kegiatan (outcome/kegiatan output) (Akhir Renstra dan Renja Renja Tingkat (Renja Capaian Capaian SKPD) 2018 Keluaran Kegiatan S/D dengan SKPD 2016 SKPD 2016 Realisasi (%) SKPD 2017) Program dan Kegiatan S/D 2017 Realisasi Target Renstra (%) 2015 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 1 1 7 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD 2 1 1 7 1 Penyusunan rencana strategis SKPD konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD 2 1 1 7 2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD 2 1 1 7 3 Penyusunan Laporan capaian Kinerja SKPD konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD 2 1 1 7 4 Penyusunan Laporan Keuangan konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD 2 1 1 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2 1 1 15 1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya Obat untuk kesehatan dasar 2 1 1 15 2 Peningkatan Pemerataan Obat dan perbekalan Terlaksasanya distribusi Kesehatan obat ke sarana keehatan 2 Dok 1 1 100 1 5 Dok 2 1 100 3 5 Dok 2 1 1 100 100 3 5 Dok 2 1 1 100 3 100 96,4 100 50 50 100 100 34 Puskesmas 34 34 34 100 34 34 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-7

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan output) Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2015 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2016 Target Renja SKPD 2016 Realisasi Renja SKPD 2016 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD 2017) Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2017 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D 2017 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 1 1 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2 1 1 16 1 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar ( non maskin ) cakupan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin cakupan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 75 23,14 60 60 65 100 61,21 100 100 100 100 4,48 100 100 100 2 1 1 16 2 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD & setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter keci 100 98,3 100 100 100 cakupan 85 pesen 76,78 84 25,6 30,5 84,5 84,5 kesehatan remaja Pelayanan Gangguan Jiwa 4 2,23 3 1,38 46 3,5 3,5 di sarana Pelayanan Kesehatan Umum Cakupan Pelayanan 50 72,4 30 40 40 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-8

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan output) Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2015 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2016 Target Renja SKPD 2016 Realisasi Renja SKPD 2016 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD 2017) Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2017 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D 2017 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal 2 1 1 16 13 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tersedianya biaya 100 100 100 100 100 100 100 operasional dan pemeliharaan di Puskesmas 2 1 1 16 17 Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Tersedianya anggaran icon 100 100 100 100 100 100 100 Gubernur 2 1 1 16 26 Pelayanan Jaminan Tersedianya biaya 34 Puskesmas 34 34 34 100 34 34 jaminan kesehatan nasional 2 1 1 16 95 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tersedianya biaya operasional untruk kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas 34 Puskesmas 34 34 34 34 34 2 1 1 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 2 1 1 17 2 Peningkatan Pengawasan Keamanan pangan dan Bahan Berbahaya Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan 20 8,9 23 24,2 95 22 22 2 1 1 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2 1 1 19 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar cakupan 23 8,58 19 6,95 36,6 21 21 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-9

Realisasi Target Kinerja Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2016 Target Program Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2017 Target Kinerja Hasil dan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program Capaian Program Program Target Realisasi Kegiatan Realisasi Tingkat Kode Program/Kegiatan (outcome/kegiatan output) (Akhir Renstra dan Renja Renja Tingkat (Renja Capaian Capaian SKPD) 2018 Keluaran Kegiatan S/D dengan SKPD 2016 SKPD 2016 Realisasi (%) SKPD 2017) Program dan Kegiatan S/D 2017 Realisasi Target Renstra (%) 2015 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Hidup sehat penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan cakupan 58 53,66 54 53,08 98,3 56 56 rumah tangga sehat 2 1 1 19 07 Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat Cakupan desa Siaga Aktif 100 100 100 96,62 96,62 100 100 cakupan Posyandu Purnama 75 73,46 73 72,29 99,3 74 74 2 1 1 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2 1 1 20 02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan Menurunkan prevalensi bumil KEK Menurunkan prevalensi balita stunting cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 24 bulan 2 1 1 20 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Menurunkan Prevalensi Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Gizi Kurang Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Mikro Laiinya Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 Menurunkan Prevalensi Gizi Buruk Cakupan Balita mendapat kapsul Vit A 2 kali per 100 100 100 100 100 100 100 2 7,94 3 13,3 22,5 2,5 2,5 7,5 24,68 8,5 8 8 100 100 100 85,2 85,2 100 100 1,8 4,46 3,4 4,2 80,9 2,6 2,6 0,2 0,45 0,35 0,04 875 0,25 0,25 95 98 93 80 86 94 94 II-10

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan output) Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2015 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2016 Target Renja SKPD 2016 Realisasi Renja SKPD 2016 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD 2017) Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2017 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D 2017 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) tahun 2 1 1 20 04 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi Balita naik berat badannya 80 65,02 74 63,73 86 76 76 Balita Bawah Garis Merah < 8 0,49 < 8 0,68 1176 < 8 < 8 Kecamatan bebas rawan gizi penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk) Meningkatkan cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe Meningkatkan Cakupan ASI Eksklusif Cakupan Kadarzi 100 100 100 100 100 100 100 92 87,49 90 17,21 18,7 91 91 85 83,23 79 84,7 107 82 82 88 80,13 86 0 0 87 87 2 1 1 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2 1 1 21 05 Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan Pendapatan dari UPTD LabKesling 2 1 1 21 06 Pengembangan Sehat Penerapan tatanan desa sehat cakupan rumah sehat 2 1 1 21 07 Inspeksi Air Bersih dan Sanitasi Institusi yang dibina cakupan pengawasan TP2 Pestisida 5-9 5 5 5 30 Persen 57,38 20 57,38 287 25 25 76 72,3 74 72,6 98,1 75 75 90 91,1 90 91,1 101 90 90 86 84 84 84,3 100 85 85 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-11

Realisasi Target Kinerja Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2016 Target Program Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2017 Target Kinerja Hasil dan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program Capaian Program Program Target Realisasi Kegiatan Realisasi Tingkat Kode Program/Kegiatan (outcome/kegiatan output) (Akhir Renstra dan Renja Renja Tingkat (Renja Capaian Capaian SKPD) 2018 Keluaran Kegiatan S/D dengan SKPD 2016 SKPD 2016 Realisasi (%) SKPD 2017) Program dan Kegiatan S/D 2017 Realisasi Target Renstra (%) 2015 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Tempat 86 79,6 82 80,1 97,7 84 84 Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan Cakupan Air 73 61,2 69 61,2 88,7 71 71 Bersih yang di awasi Cakupan Air 73 85 65 85 130 70 70 Bersih yang memenuhi syarat ( DAM dan Masy ) Cakupan 10 Kegiatan Konseling Sanitasi 2 1 1 21 09 Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat cakupan 75 62,4 65 62,4 96 70 70 penyehatan lingkungan pemukiman Pencapaian desa ODF 40 22,22 30 22,22 74,1 35 35 2 1 1 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2 1 1 22 01 Penyemprotan /Fogging Sarang Nyamuk Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD 2 1 1 22 2 Pengadaan Alat Fogging dan bahan bahan Fogging Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 36 Per 100.000 Penduduk 53,38 37 53,4 69,3 37 37 < 1 2,32 < 1 1,2 83,3 < 1 < 1 36 Per 100.000 Penduduk II-12 53,38 37 53,4 69,3 37 37

Realisasi Target Kinerja Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2016 Target Program Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2017 Target Kinerja Hasil dan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program Capaian Program Program Target Realisasi Kegiatan Realisasi Tingkat Kode Program/Kegiatan (outcome/kegiatan output) (Akhir Renstra dan Renja Renja Tingkat (Renja Capaian Capaian SKPD) 2018 Keluaran Kegiatan S/D dengan SKPD 2016 SKPD 2016 Realisasi (%) SKPD 2017) Program dan Kegiatan S/D 2017 Realisasi Target Renstra (%) 2015 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD < 1 2,32 < 1 1,2 83,3 < 1 < 1 2 1 1 22 04 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah Cakupan desa/kelurahan UCI 2 1 1 22 05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit penemuan Menular baru penderita TB paru ( BTA +) angka kesembuhan TB paru ( BTA + ) Persentase suspek pdrt TB MDR yang mendapat pengobatan Menurunnya prevalensi kasus HIV Persentase penderita HIV/AIDS yang mendapat pengobatan Persentase penderita malaria yang mendapat pengobatan penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate) Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 100 Persen 77,12 100 49,2 49,2 100 100 60 43,85 55 16,3 29 57 57 92 87,39 92 96,5 104 92 92 100 89 100 83 83 100 100 < 0,5 0,013 < 0,5 0,08 625 < 0,5 < 0,5 100 77,86 100 74 74 100 100 100 100 100 100 100 100 100 > 90 100 > 90 100 111 > 90 > 90 II-13

Realisasi Target Kinerja Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2016 Target Program Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2017 Target Kinerja Hasil dan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program Capaian Program Program Target Realisasi Kegiatan Realisasi Tingkat Kode Program/Kegiatan (outcome/kegiatan output) (Akhir Renstra dan Renja Renja Tingkat (Renja Capaian Capaian SKPD) 2018 Keluaran Kegiatan S/D dengan SKPD 2016 SKPD 2016 Realisasi (%) SKPD 2017) Program dan Kegiatan S/D 2017 Realisasi Target Renstra (%) 2015 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) penderita kusta MB yang selesai berobat (RFT rate) > 90 92,66 > 90 93,94 104 > 90 > 90 pemeriksaan kontak insentif kusta Penemuan Penderita Pneumonia Balita penemuan dan penanganan anak balita dengan Diare pencegahan dan pemberantasan filariasis Cakupan Pengobatan Filariasis Pemberian Obat Kecacingan Pada Anak Usia 1-12 Th pengobatan penyakit infeksi menular seksual 2 1 1 22 06 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 100 100 100 100 100 100 100 20 17,62 14 21,72 155 16 16 80 90,07 80 18,84 23,55 80 80 > 90 0 > 90 0 0 > 90 > 90 100 0 100 0 0 100 100 > 90 97 90 0 0 95 95 100 100 100 100 100 100 100 36 Per 100.000 Penduduk II-14 53,38 37 53,4 69,2 37 37

Realisasi Target Kinerja Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2016 Target Program Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2017 Target Kinerja Hasil dan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program Capaian Program Program Target Realisasi Kegiatan Realisasi Tingkat Kode Program/Kegiatan (outcome/kegiatan output) (Akhir Renstra dan Renja Renja Tingkat (Renja Capaian Capaian SKPD) 2018 Keluaran Kegiatan S/D dengan SKPD 2016 SKPD 2016 Realisasi (%) SKPD 2017) Program dan Kegiatan S/D 2017 Realisasi Target Renstra (%) 2015 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD < 1 2,32 < 1 1,2 83,3 < 1 < 1 95 85,36 92 86 93,5 93 93 rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides penemuan dan penanganan penderita 100 100 100 100 100 100 100 2 1 1 22 09 Peningkatan Surveilance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah 2 1 1 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan DBD Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15 th 2 1 1 23 07 Akreditasi Puskesmas kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan Jumlah Puskesmas yang terakreditasi Cakupan Rawat Jalan Cakupan Rawat Inap 100 100 100 100 100 100 100 2 1,33 2 0 0 2 2 80 0 79 80 80 100 8,8 60 8,8 14,7 76 76 90 42,13 70 18,79 26,68 80 80 15 0 9 25 12 12 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-15

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan output) Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2015 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2016 Target Renja SKPD 2016 Realisasi Renja SKPD 2016 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD 2017) Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2017 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D 2017 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 1 1 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 2 1 1 25 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas tase puskesmas memenuhi standar 2 1 1 25 88 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Jarak Kulon Rehab Puskesmas Jarak Kulon 2 1 1 25 92 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Japanan Rehab Puskesmas Japanan 2 1 1 25 94 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Wonosalam Rehab Puskesmas Wonosalam 2 1 1 25 106 Pembangunan Puskesmas Tembelang Rehab Puskesmas Tembelang 2 1 1 25 108 Pembangunan Puskesmas Ploso Pemabgunan Puskesmas Bawangan Ploso 2 1 1 25 112 Pembangunan Puskesmas Keboan Pembangunan Puskesmas Keboan 2 1 1 25 123 Pembangunan Puskesmas Pulorejo Pembangunan Puskesmas Pulorejo 2 1 1 25 228 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu Jatibanjar Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 Rehab Puskesmas Pembantu 100 8,8 60 8,8 14,7 76 76 1 unit 0 1 0 0 0 0 1 unit 0 1 0 0 0 0 1 unit 0 1 0 0 0 0 1 unit 0 1 0 0 0 0 1 unit 0 1 0 0 0 0 1 unit 0 1 0 0 0 0 1 unit 0 1 0 0 0 0 1 unit 0 1 0 0 0 0 II-16

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan output) Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2015 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2016 Target Renja SKPD 2016 Realisasi Renja SKPD 2016 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD 2017) Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2017 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D 2017 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Jatibanjar 2 1 1 25 232 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu Pengampon 2 1 1 25 233 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu Tanjungwadung 2 1 1 25 239 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu Katemas Rehab Puskesmas Pembantu Pengampon Rehab Puskesmas Pembantu Tajungwadung Rehab Puskesmas Pembantu Katemas 1 unit 0 1 0 0 0 0 1 unit 0 1 0 0 0 0 1 unit 0 1 0 0 0 0 2 1 1 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 2 1 1 29 04 Pelatihan dan Pendidikan Anak Balita Angka kematian anak Balita per 1.000 KH Persentase 8 Per 1.000 11,87 10 4,52 221 9 9 KH 90 84,94 85 24,62 28,96 90 90 anak balita Persentase deteksi dini tumbuh : - Anak balita 74 0 72 20,81 28,9 73 73 - Prasekolah 73 0 71 30,8 43,38 72 72 2 1 1 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 2 1 1 30 01 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Cakupan Pelayanan 70 63,31 50 24,2 48,4 60 60 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-17

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan output) Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2015 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2016 Target Renja SKPD 2016 Realisasi Renja SKPD 2016 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD 2017) Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2017 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D 2017 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kesehatan Pra lansia dan lansia 2 1 1 31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 2 1 1 31 01 Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri 2 1 1 31 02 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga 2 1 1 31 05 Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi di tempat pengelolaan makanan minuman (TPM) Pengawasan bahan Berbahaya pada makanan jumlah industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan ( SPKP ) sebanyak 1560 IRTP pada akhir tahun 2018 TPM yang diawasi TPM yang memenuhi syarat 2 kali 2 2 1 50 2 2 1556 IRT 1335 1396 1382 98,99 1476 1476 80 73 70 73 104,3 75 75 70 63 60 63 105 65 65 2 1 1 34 Program Kesehatan dan Keselamatan Ibu 2 1 1 34 01 Pencegahan komplikasi kehamilan Menurunnya Angka Kematian Ibu cakupan kunjungan ibu hamil K4 88 Per 100.0000 KH 80,9 (16 kematian) 90 50,8 (10 kematian) 177 89 89 95 91,42 89 45,1 50,7 90 90 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-18

Realisasi Target Kinerja Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2016 Target Program Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2017 Target Kinerja Hasil dan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program Capaian Program Program Target Realisasi Kegiatan Realisasi Tingkat Kode Program/Kegiatan (outcome/kegiatan output) (Akhir Renstra dan Renja Renja Tingkat (Renja Capaian Capaian SKPD) 2018 Keluaran Kegiatan S/D dengan SKPD 2016 SKPD 2016 Realisasi (%) SKPD 2017) Program dan Kegiatan S/D 2017 Realisasi Target Renstra (%) 2015 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Meningkatkan cakupan 95 99,85 95 55,7 58,6 95 95 komplikasi kebidanan yang ditangani cakupan 95 94,64 94 48,2 51,3 95 95 nifas cakupan 95 99,85 93 55,7 59,8 94 94 ibu hamil resti/komplikasi yang ditangani cakupan 95 94,85 95 48.4 50,9 95 95 persalinan oleh bidan/nakes yang memiliki kompetensi kebidanan 2 1 1 34 02 Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB Persentase Peserta KB 80 70,64 80 75.9 94,9 80 80 aktif 2 1 1 34 03 Jaminan Persalinan Menurunnya Angka Kematian Ibu 2 1 1 35 Program Kesehatan dan Keselamatan Anak 88 Per 100.0000 KH 80,9 (16 kematian) 90 50,8 (10 kematian) 177 89 89 2 1 1 35 01 Perawatan Ibu dan Anak Pasca Persalinan Angka Kematian Bayi per 11,5 Per 1.000 10,3 11,7 3,4 344 11,6 11,6 1.000 KH KH ( 67 Kasus kematian) Persentase kunjungan bayi 100 98,44 100 48,1 48,1 100 100 Persentase BBLR yang ditangani Persentase neonatus resiko tinggi/komplikasi 100 100 (847 kasus) 100 100 (437 kasus) 100 100 100 83 85,47 81 17,31 21,4 82 82 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-19

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan output) Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan 2015 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2016 Target Renja SKPD 2016 Realisasi Renja SKPD 2016 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD 2017) Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D 2017 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D 2017 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) yang ditangani dan dirujuk 2 1 1 43 Program Peningkatan Aparatur Kesehatan 2 1 1 43 01 Bimbingan Teknis Aparatur Medis Jumlah Tenaga Dokter yang mempunyai kopetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS Jumlah Tenaga Perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS 64 Orang 37 44 0 0 54 54 106 Orang 50 64 0 0 84 84 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-20

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Jombang Pencapaian kinerja tribulan II Dinas Kesehatan Jombang bila dilihat dengan indikator SPM serta indikator renstra 2014-2018 yang dilakukan seksi seksi di Dinas Kesehatan maka hasilnya dapat dilihat berikut ini. Dalam program seksi Kesehatan Keluarga pencapaian indikator masih dalam proses karena data capaian diambil pada tribulan II tahun 2016 sebagai gambaran yaitu cakupan kunjungan ibu hamil K4 pada target renstra ditargetkan 89% dan target SPM sebesar 95%, sampai dengan Juni 2016 capaiannya sebesar 45,1%. Jika capaian tahun 2016 dibagi per tirbulan maka target tribulan II sebesar 44,5% untuk target renstra dan 47,5% target SPM maka capaian K4 pada tribulan II sebessar 21,86% sudah diatas target renstra dan masih dibawah target SPM. Di akhir tahun 2016 diharapkan capaian mendekati target yang diharapkan. Angka kematian ibu perlu mendapat perhatian khusus karena sampai dengan bulan Juni 2016 jumlah kasus kematian ibu sebesar 10 kasus kematian atau angka kematian ibu sebesar 50,76 per 100.000 KH (Kelahiran Hidup) yang jika dibandingkan dengan toleransi angka kematian ibu pada tribulan II tahun 2016 sebesar 45 per 100.000 KH (Kelahiran Hidup) maka angka kematian ibu diatas toleransi yang ditetapkan, penyebut yang digunakan adalah prediksi kelahiran hidup dalam satu tahun. Dengan jumlah kematian sebesar 10 kasus kematian perlu perhatian agar tidak terjadi penambahan. Dalam seksi Gizi Cakupan balita Gizi buruk mendapat perawatan telah sesuai target (100%), sampai dengan Juni 2016 capaian prevalensi gizi buruk sebesar 0,04 % sedangkan target pada tahun 2016 sebesar 0,35% ini artinya perlu perhatian agar angka capaian tidak meningkat lagi untuk itu perlu tindak lanjut penanganan gizi buruk. Dalam hal penangangan anemia pada ibu hamil yang diukur dengan cakupan ibu hamil yang mendapat 90 tablet Fe, capaian ibu hamil mendapat 90 teblet Fe pada tribulan I tahun 2016 sebesar 17,21% sedangkan target pada tahun 2016 sebesar 90% atau target tribulan II tahun 2016 sebesar 22,5%. Jika dibandingkan antara capaian dan target di tribulan II maka capaian masih dibawah target untuk itu perlu adanya koordinasi antar program sehingga capaian cakupan bisa sesuai dengan harapan serta menurunkan kasus ibu hamil dengan anemia. Seksi Pelayanan kesehatan (Yankes) terdapat kegiatan Cakupan rawat jalan, cakupan rawat inap yang merupakan indikator kepuasan masyarakat akan kualitas, apalagi di era Jaminan yang memberikan keleluasaan pengguna jasa untuk memilih fasilitas kesehatan. Capaian cakupan rawat jalan pada tribulan II tahun 2016 sebesar 18,79% sedangkan targetnya pada tahun 2016 sebesar 70% atau sebesar 23,3% pada tribulan II. Jika dibandingkan capaian dan target tribulan II Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-21

pada tahun 2016 maka capaiannya masih di bawah target. Hal ini dikarenakan pengumpulan data yang belum maksimal untuk itu perlu perhatian dalam hal pengumpulan data. Dengan menjaga mutu diharapkan di akhir tahun capaian memenuhi harapan yang diinginkan. Capaian cakupan rawat inap pada tribulan II tahun 2016 sebesar 2,26% sedangkan target pada tahun 2016 sebesar 9% atau sebesar 4,5% pada tribulan II. Jika dibandingkan capaian dan target tribulan II pada tahun 2016, maka capaian cakupan rawat inap massih dibawah target. Hal ini dikarenakan pengumpulan data yang belum maksimal untuk itu perlu perhatian dalam hal pengumpulan data Perlu komitmen dari pelaksana di Puskesmas dalam hal pengumpulan datanya sehingga data mendekati valid. Dalam program seksi Surveilens Epidemiologi dan Kesehatan Khusus ada program Cakupan Desa/Kelurahan UCI masih belum mencapai target, disebabkan oleh Target sasaran berdasarkan SUPAS dimana lebih besar dari pada sasaran riil dan Pendataan sasaran kurang valid, capaian sampai dengan Juni/tribulan II tahun 2016 sebesar 49,2 % sedangkan target tahun 2016 sebesar 100% atau 50% pada tribulan II. Jika dibandingkan antara capaian dan target tribulan II tahun 2016 maka capaian cakupan desa/kelurahan UCI masih dibawah target. Untuk itu kinerja perlu kerja lebih maksimal agar capaian diakhir tahun 2016 mendekati target 100%. Sedangkan untuk capaian cakupan penemuan dan penanganan penderita lumpuh layuh/ AFP rate per 100.000 penduduk <15 tahun pada tribulan II sebesar 0% sedangkan target tahun 2016 sebesar 2 atau 1 pada tribulan II. Jika dibandingkan antara capaian dan target tribulan II tahun 2016 maka capaian masih dibawah target, hal ini disebabkan karena sampai dengan tribulan II belum ditemuan kasus lumpuh layu. Untuk program cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan PE <24 jam, sampai dengan Juni/tribulan II tahun 2016 terdapat 4 kasus keracunan yang semauanya sudah ditangani sehingga capaiannya 100%. Pada seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) ada program penemuan penderita pneumonia balita, penemuan baru TB BTA + sampai dengan Juni/Tribulan II tahun 2016 capaiannya sebesar 16,3% sedang target tahun 2016 sebesar 55% atau 27% pada tribulan II. Jika dibandingkan antara capaian dan target tribulan II tahun 2016 maka capaian sampai dengan Juni/tribulan II tahun 2016 masih belum memenuhi target. Untuk itu perlu inovasi dalam penemuan kasus yang dapat dijadikan acuan dalam penanganan penyakit tersebut. Kesembuhan penderita TB BTA + sampai dengan Juni/Tribulan II tahun 2016 sebesar 96,5% sedang target pada tahun 2016 sebesar 92%. Jika dibandingkan antara capaian dan target maka capaian telah diatas target. Untuk itu perlu mempertahankan kinerja agar capaian akhir tahun memenuhi Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-22

harapan. Sedangkan untuk cakupan penderita DBD sudah semua ditangani dan memang sesuai target. Angka kesakitan (Insiden Rate) DBD sampai dengan Juni/tribulan II tahun 2016 sebesar 53,4 per 100.000 penduduk atau terdapat 666 kasus DBD sedang target angka kesakitan DBD tahun 2016 sebesar 37 per 100.000 pendududk atau 18,5 per 100.000 penduduk pada tribulan II tahun 2016. Jika dibandingkan antara capaian dan target pada tribulan II tahun 2016 maka capaian masih diatas atau kasus DBD masih tinggi. Untuk itu perlu meningkatkan kegiatan kegiatan yang mempengaruhi kejadiaan kesakitan DBD. Peningkatan kasus HIV-AIDs perlu mendapat perhatian dengan kegiatan kegiatan yang menekan penularan HIV-AIDs. Dalam kegiatan di seksi Kesehatan Lingkungan ada indikator, yaitu institusi dibina telah memenuhi target, Tempat Tempat Umum memenuhi syarat dan Cakupan Open Defecation Free (ODF) sampai dengan Juni/Tribulan II 2016 capaiannya sebesar 22,22% sedang target tahun 2016 sebesar 30%. Jika dibandingkan antara capaian dan target tribulan II tahun 2015 maka capaian masih dibawah target. Untuk itu perlu memotivasi Puskesmas untuk lebih giat melakukan pemicuan di dusun/desa agar capaian ODF terpenuhi. Kegiatan Sehat dengan indikator tatanan desa sehat perlu mendapat perhatian karena kegiatan ini merupakan kegiatan UKM dengan tujuan agar masyarakat ikut berperan aktif dalam penanganan kesehatan yang biasa ditangani sendiri. Dalam seksi Promkes dan Jamkes terdapat program Desa Siaga aktif, capaian desa siaga aktif sampai dengan Juni/Tribulan II tahun 2016 sebesar 96,62 sedang target pada tahun 2016 sebesar 100% atau 50% pada tribulan II. Jika dibandingkan antara capaian dan target tribulan II tahun 2016 maka capaian sudah melebihi target. Kegiatan terkait PHBS yaitu rumah tangga sehat sampai dengan Juni/Tribulan II tahun 2016 sebesar 53,08% sedang target tahun 2016 sebesar 54% atau 27% pada tribulan II. Jika dibandingkan antara capaian dan target pada tribulan II tahun 2016 maka capaian telah memenuhi target. Pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat miskin diberikan sesuai dengan kasus, sampai dengan Juni/Tribulan II tahun 2016 semua kasus dilayani dengan baik, sedangkan cakupan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin penanganannya sesuai kasus. Kegiatan Jaminan yang merupakan kegiatan nasional dan tahun 2016 merupakan tahun ke 3 (dua) pelaksanaan JKN yang masih menemui kendala dalam hal pemanfaatan anggaran yaitu dalam hal pengadaan obat yang penyerapannya belum maksimal karena terkendala aturan yang ada, hal ini berdampak pada kurang maksimalnya penyerapan. Dalam hal penggunaan anggaran JKN pada tahun 2016 lebih fleksibel sehingga penggunaan anggaran tidak hanya untuk Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-23

kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan tetapi bisa juga dihgunakan untuk kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat. Di UPTD GFK ada program Ketersediaan obat sesuai kebutuhan, sampai dengan Juni/Tribulan II 2016 capainnya sebesar 28,42% sedang target tahun 2016 sebesar 100%. Capaian kurang lebih 50% dikarenakan sampai dengan Juni 2016 pengadaan obat masih dalam proses pengdaan sehingga belum ada obat yang terkirim. Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-24

NO Indikator *) TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG (Trib II 2016) SPM Th 2014/ IKK (PP- Standar 6/ 08) nasional Target Indikator Lainnya 2014 Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9-10 -11-12 -13-14 -15 1 Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 95 87 88 89 90 95 91,42 45,1 89 90 2 Cakupan komplikasi kebidanan yang 85 Ada 95 95 95 95 95 99,85 55,7 95 95 ditangani 3 Cakupan pertolongan persalinan oleh 95 Ada 95 95 95 95 95 94,85 48,4 95 95 tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 4 Cakupan nifas 90 92 93 94 95 95 94,64 48,2 93 94 5 Cakupan neonatus dengan komplikasi 85 79 80 81 82 83 85,47 17,3 81 82 yang ditangani 6 Cakupan kunjungan bayi 90 Ada 98 99 100 100 100 98,44 48,1 100 100 7 Cakupan desa/kelurahan Universal Child 100 Ada 100 100 100 100 100 77,12 49,2 100 100 Immunization 8 Cakupan anak balita 90 75 80 85 90 90 84,94 24,62 85 90 9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan 10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2016 100 100 100 100 100 100 100 85,21 100 100 100 Ada 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98,3 Belum pelaksanaan 100 100 12 Cakupan peserta KB aktif 80 80 80 80 80 80 70,64 75,9 80 80 2017 Catatan Analisis Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-25

NO Indikator *) SPM Th 2014/ IKK (PPstandar 6/ 08) nasional Target Indikator Lainnya 2014 Target Renstra SKPD 2015 2016 2017 2018 2015 Realisasi Capaian 2016 2016 Proyeksi -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9-10 -11-12 -13-14 13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit : A AFP rate per 100.000 penduduk < 15 5 2 2 2 2 2 1,33 0 2 2 tahun B Penemuan penderita Pneumonia 100 10 12 14 16 20 17,62 21,72 14 16 balita C Penemuan pasien baru BTA positif 100 Ada 51 53 55 57 60 43,85 16,3 55 57 D Penemuan DBD yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 E Penemuan penderita diare 100 75 75 80 80 80 90,07 18,84 80 80 14 Cakupan kesehatan dasar 100 100 100 100 100 100 61,21 100 100 Belum ada data pasien masyarakat miskin 15 Cakupan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100 Ada 100 100 100 100 100 4,48 100 100 Belum ada data 16 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 Belum ada kasus < 24 jam 19 Cakupan desa siaga aktif 70 100 100 100 100 100 100 96,62 100 100 20 Cakupan BBLR yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 21 Cak. Pelayanan kesehatan remaja 80 83 83,5 84 84,5 85 76,78 25,6 84 84,5 22 Cak. Pelayanan kesehatan pra usila dan usila 75 30 40 50 60 70 63,31 24,2 50 60 2017 Catatan Analisis Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-26

NO Indikator *) SPM (Th 2014) standar nasional IKK (PP- 6/ 08) Target Indikator Lainnya 2014 Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9-10 -11-12 -13-14 22 Balita naik berat badannya 80 70 72 74 76 80 65,2 63,73 74 76 23 Balita Bawah Garis Merah <8 <8 <8 <8 <8 <8 0,49 0,68 <8 <8 24 Cak. Balita mendapat kapsul vitamin A 2 94 91 92 93 94 95 98 80 93 94 kali per tahun 25 Cak. Bumil mendapat 90 tablet Fe 90 88 89 90 91 92 87,49 17,21 90 91 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2016 2017 Catatan Analisis 26 Cakupan Kadarzi 75 84 85 86 87 88 80,13 0 86 87 Belum ada data 27 Kecamatan bebas rawan gizi penduduk 84 100 100 100 100 100 100 100 100 100 (<15% gizi kurang dan gizi buruk) 28 Cak. Rawat jalan 19 50 60 70 80 90 42,13 18,79 70 80 29 Cak. Rawat Inap 1,9 3 6 9 12 15 2,26 9 12 30 Pelayanan gangguan jiwa di sarana kesehatan umum 19 2 2,5 3 3,5 4 2,23 1,38 3 3,5 31 Cak. Pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal 88 10 20 30 40 50 30 40 Belum ada data 32 Rumah / bangunan bebas jentik nyamuk >95 88 90 92 93 95 85,36 89 92 93 Aedes 33 Pemeriksaan kontak intensif kusta 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 34 Penderita kusta PB yang RFT >90 >90 >90 >90 >90 >90 100 100 >90 >90 35 Penderita kusta MB yang RFT >90 >90 >90 >90 >90 >90 92,66 93,94 >90 >90 36 Kesembuhan penderita TB Paru BTA >85 91 92 92 92 92 87,39 96,5 92 92 Positif 37 Balita dengan diare yang ditangani 100 75 75 80 80 80 90,07 18,84 80 80 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-27

NO Indikator *) SPM (Th 2014) standar nasional IKK (PP- 6/ 08) Target Indikator Lainnya 2014 Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9-10 -11-12 -13-14 -15 38 Penderita malaria yang diobati 100 100 100 100 100 100 100 100 100 39 Institusi dibina 90 90 90 90 90 91,1 91,1 90 90 40 TTU memenuhi syarat 78 80 82 84 86 79,6 80,1 82 84 41 Cakupan Open Defecation Free (ODF) 20 25 30 35 40 22,22 22,22 30 35 42 Ketersediaan obat sesuai kebutuhan 100 100 100 100 100 100 100 43 Rumah tangga sehat 50 52 54 56 58 53,66 53,08 54 56 44 Upaya penyuluhan P3 NAPZA 15 17 19 21 23 8,58 6,95 19 21 45 Posyandu Purnama dan Mandiri 71 72 73 74 75 73,46 72,29 73 74 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2016 2017 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-28

2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DINAS KESEHATAN Tingkat kinerja Dinas Kesehatan Jombang pada 2016 sampai dengan Tribulan II ada capaian capaian yang perlu mendapat perhatian misalnya kematian ibu, kematian yang disebabkan DBD, kasus HIV, akreditasi Puskesmas dan lain lain. Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan program didalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, Realisasi anggaran tahun 2016 sampai dengan Tribulan II terealisasi sebesar 21,72%. Belum maksimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya kendala pada perubahan system keuangan yang biasa menjadi berbasis accrual. Selain itu penyerapan di kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dulunya memakai DIPA tersendiri karena merupakan anggaran APBN dengan mekanisme Tugas Pembantuan, mulai tahun 2016 anggaran BOK melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik yang aturannya mengikuti aturan Permendagri dan masuk dalam SIMDA APBD. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Jombang tahun 2016 merupakan upaya upaya dalam mencapai visi dan misi RPJMD 2014 2018 yaitu mewujudkan MASYARAKAT JOMBANG YANG MANDIRI HIDUP SEHAT. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Jombang pada 2016 adalah : 1. Angka kematian Ibu yang masih tinggi. Pada tahun 2015 terdapat kematian ibu di Jombang sebanyak 16 kematian ibu atau angka kematian ibu sebesar 80.9 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan tribulan II kematian ibu berjumlah 10 kematian ibu atau angka kematian ibu sebesar 50,76 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini perlu mendapat perhatian dengan mengetahui penyebab serta dimana kematian tertinggi terjadi. Usaha yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu adalah melakukan Audit maternal Perinatal, memberikan penyuluhan tentang pentingnya memeriksakan kehamilan, melahirkan pada tenaga kesehatan yang berkompeten dan cara menjaga kesehatan kehamilan, pembentukan kelas ibu hamil, program jemput antar ibu hamil bermasalah ( Jamilah ) yang Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-29

saat ini masih dilakukan di UPTD Puskesmas Cukir serta berkoordinasi dengan kesehatan rujukan. 2. Angka kematian bayi Pada tahun 2015 terdapat kematian bayi di Jombang sejumlah 203 kematian bayi atau angka kematian bayi sebesar 10,3 per 1.000 kelahiran hidup sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan tribulan II terdapat 67 kematian bayi atau angka kematian sebesar 3.4 per 1.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian bayi disebabkan asfiksia dan BBLR ( berat badan lahir rendah ). BBLR merupakan salah satu cerminan dari pola makan dari keluarga bayi sehingga asupan yang diterima bayi dalam kandungan kurang. Usaha yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi yaitu memberikan penyuluhan tentang pentingnya memeriksakan kehamilan pada tenaga kesehatan yang berkompeten dan cara menjaga kesehatan kehamilan, selain memberikan PMT bagi ibu hamil yang kurang gizi. 3. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue yang belum terkendali. Pada tahun 2015 angka kesakitan DBD (Demam Berdarah Dengue) sebesar 53,38 per 100.000 penduduk dengan jumlah sebanyak 647 kasus sedang pada tahun 2016 sampai dengan tribulan II sebesar 53,4 per 100.000 penduduk dengan jumlah sebanyak 666 kasus. Angka kesakitan di tahun 2016 sampai dengan tribulan II yang cukup tinggi perlu mendapat perhatian. Usaha yang dilakukan untuk mengurangi angka kesakitan DBD yang tinggi adalah dengan memberikan penyuluhan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dengan 3 M, memberikan abate pada tempat yang rawan jentik nyamuk aedes aegypti, melakukan penyemprotan sebelum masa penularan ( SMP ) dan dengan menggalakkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan berkualitas melalui pembentukan Sismantik ( Siswa Pemantau Jentik ), gerakan Jumat bersih yang dilkakukan secara lintas sektoral yang dipantau oleh kepala SKPD dan mengaktifkan kembali Juru Pemantau Jentik ( Jumantik ) yang ada di desa desa. Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-30

2.4 Review Terhadap Penyesuaian RKPD Penyesuaian RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah serta tindaklanjut atas terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor. 061/2911/SJ 2016 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah nomor 18 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Pemerintah untuk menyesuaikan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 2016. Dalam proses penyesuaian RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan terkait terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 18 2016 tentang Perangkat Daerah, beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan program dan kegiatan hasil penyesuaian RKPD serta alokasi rencana yang telah ditetapkan sesuai rancangan awal RKPD tahun 2017. Hal itu, disebabkan karena : Adanya beberapa perubahan perubahan yang menyesuaikan dengan kebutuhan terkait terbitnya PP nomor 18 tahun 2016 serta besaran alokasi yang berubah dikarenakan adanya penyesuaian anggaran, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Jombang dalam penyesuaian RKPD tahun 2017 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan bidang kesehatan di daerah adalah sebagai berikut : Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-31

TABEL 2.3 RANCANGAN PENYESUAIAN RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN JOMBANG Nama SKPD : Dinas Kesehatan Jombang RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran 2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran pemberian Honor Tenaga non PNS dan perawat Ponkesdes 100 Pemberian Honor Panitia Pelaksana Kegiatan, Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Tim Pemeriksa Barang dan Jasa, Belanja Bahan Habis Kantor, Belanja BBM, Kelengkapan Komputer, Telepon, Air, Listrik, Alat elektronik,peralatan kebersihan dan bahan pembersih, Jasa transaksi keuangan, surat kabar, cetak/penggandaan, makmin harian, makmin tamu, perjalanan dinas dalam dan luar daerah Terbayarnya Honor Tenaga Non PNS dan Perawat Ponkesdes 100 Tersedianya Honor Panitia Pelaksana Kegiatan, Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Tim Pemeriksa Barang dan Jasa, Belanja Bahan Habis Kantor, Belanja BBM, Kelengkapan Komputer, Telepon, Air, Listrik, Alat elektronik,peralatan kebersihan dan bahan pembersih, Jasa transaksi keuangan, surat kabar, cetak/penggandaa n, makmin harian, makmin tamu, perjalanan dinas dalam dan luar 3.693.538.945 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.311.300.000 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 2.382.218.945 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran pemberian Honor Tenaga non PNS dan perawat Ponkesdes (34 Perawat Ponkesdes dan 128 honorer ) Pemberian Honor Panitia Pelaksana Kegiatan, Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Tim Pemeriksa Barang dan Jasa, Belanja Bahan Habis Kantor, Belanja BBM, Kelengkapan Komputer, Telepon, Air, Listrik, Alat elektronik,peralatan kebersihan dan bahan pembersih, Jasa transaksi keuangan, surat kabar, cetak/penggandaan, makmin harian, makmin tamu, perjalanan dinas dalam dan luar daerah (12 bln) Terselenggaranya administrasi selama 12 bln Terbayarnya Honor Tenaga non PNS dan perawat Ponkesdes 100.00 Terselenggaranya administrasi di bidang kesehatan (12 bulan) 3.946.934.445 1.564.712.500 2.382.218.945 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-32

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 daerah 100.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor 5 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/b erat sarana dan prasarana gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD Terlaksanannya pemeliharaan kendaran dinas (Belanja Jasa Service dan Suku Cadang) 100.00 pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor (Laptop yankes, Komputer server utk simpus) 100.00 perawatan arana prasarana non kendaraan (Belanja Jasa Servis dan Suku Cadang) 100.00 pengadaan pakaian olah raga PNS dan Non PNS Dinas Kesehatan Kab. Jombang 100.00 Peningkatan di bidang kesehatan 100.00 Peningkatan di bidang kesehatan 100.00 Peningkatan di bidang kesehatan 100.00 Tersedianya pakaian olah raga PNS dan Non PNS Dinas Kesehatan Kab. Jombang 130 stel 408.023.400 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90.480.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 216.200.000 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor 101.300.000 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ber at sarana dan prasarana gedung kantor 35.000.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus lainnya 22.500.000 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian KinerjaSerta Keuangan SKPD Terlaksanannya pemeliharaan kendaran dinas (Belanja Jasa Service dan Suku Cadang) selama 12 bln pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor (Laptop yankes, Komputer server utk simpus) 1 paket perawatan arana prasarana non kendaraan (Belanja Jasa Servis dan Suku Cadang) 1 paket pengadaan pakaian olah raga PNS dan Non PNS Dinas Kesehatan Kab. Jombang 140 stel Terselenggaranya administrasi perkantoran selama 12 bln Sarana/prasarana berfungsi dengan baik selama 12 bln Tersedianya sarana/prasarana penunjang kegiatan perkantoran 1 paket Sarana/prasarana berfungsi dengan baik selama 12 bln Tersedianya pakaian olah raga PNS dan Non PNS Dinas Kesehatan Kab. Jombang ( 140 stel) Tersedianya pakaian olah raga PNS dan Non PNS Dinas Kesehatan Kab. Jombang ( 140 stel) Tersedianya dokumen kinerja dan sistem pengolah data yang baik 1 paket 407.980.000 90.480.000 216.200.000 101.300.000 35.000.000 35.000.000 150.523.800 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-33

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 8 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD 9 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 10 Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan 11 Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat penyusunan rencana Kerja SKPD 100.00 penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD 100.00 Penyusunan laporan keuangan SKPD 100.00 Pengadaan Obat, Perbekalan Kesehatan Habis Pakai dan Reagen Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar/ pendistribusian obat, Perbekalan Habis Pakai dan reagen untuk kesehatan dasar ke Puskesmas 100.00 Tersedianya Renja SKPD 1 dokumen Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD 1 dokumen Tersedianya laporan keuangan SKPD 1 dokumen Tersedianya Obat, Perbekalan Kesehatan Hagis Pakai dan Reagen Untuk Pelayanan kesehatan Dasar/Puskesmas sesuai dengan Fornas Tk. I 100.00 Tersedianya Obat, Perbekalan Kesehatan Habis Pakai dan Reagen Untuk Pelayanan kesehatan Dasar/Puskesmas 100.00 7.500.000 Penyusunan rencana strategis SKPD 7.500.000 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 7.500.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD 48.388.000 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 0 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 48.388.000 Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan 59.459.797.720 Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan penyusunan rencana strategi SKPD ( 1 dokumen) penyusunan rencana Kerja SKPD ( 2 dokumen ) penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD ( 3 dokumen ) Lakip, Profil dan SPM Penyusunan laporan keuangan SKPD ( 2 dokumen ) Pengadaan Obat, Perbekalan Kesehatan Habis Pakai dan Reagen Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar/Puskesmas ( 1 paket ) pendistribusian obat, Perbekalan Habis Pakai dan reagen untuk kesehatan dasar ke Puskesmas (34 Puskesmas ) Tersedianya dokumen renstra ( 1 dokumen ) Tersedianya Renja SKPD ( 2 dokumen ) Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD ( 3 dokumen ) Lakip, Profil dan SPM Tersedianya laporan keuangan SKPD ( 2 dokumen ) Tersedianya Obat, Perbekalan Kesehatan Habis Pakai dan Reagen Untuk Pelayanan kesehatan Dasar/Puskesmas ( 1 paket ) Tersedianya Obat, Perbekalan Kesehatan Hagis Pakai dan Reagen Untuk Pelayanan kesehatan Dasar/Puskesmas sesuai dengan Fornas Tk. I ( 1 paket ) Tersedianya Obat, Perbekalan Kesehatan Habis Pakai dan Reagen Untuk Pelayanan kesehatan Dasar/Puskesmas ( 1 paket ) 35.000.000 5.000.000 105.523.800 5.000.000 3.713.614.230 3.606.069.980 Dana DAK 48.388.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-34

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya 14 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Tersedianya Anggaran Pelayanan Kesehatan Dasar Keluarga Miskin untuk pelaksanaan JKN, Jamkesda, SPM/KJS di Puskesmas, jaringannya dan rujukan PPK Provinsi sesuai kebutuhan (100%),, Pelayanan Kesehatan bagi pasien dengan JKN, Jamkesda, SPM dan KJS yang sakit di Puskesmas dan Jaringannya maupun di PPK Provinsi (100%), Bimbingan Teknis dan Verifikasi Pelayanan Jaminan Kesehatan untuk JKN/KIS, Jamkesda,SPM dan KJS dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 100.00, sinkronisasi pembinaan program kesehatan anak usia sekolah, sinkronisasi dan aktualisasi data remaja, Review PKPR bagi petugas KRR, Bimbingan Teknis Puskesmas PKPR, Pertemuan lintas sektor persiapan pra penjaringan tingkat kabupaten, Pertemuan evaluasi pasca penjaringan tingkat kabupaten, bimbingan teknis kesehatan jiwa bagi cakupan kesehatan dasar dan rujukan pasien masyarakat dengan kartu JKN/KIS, Jamkesda, SPM/KJS, 100.00 Tercapainya kegiatan penjaringan siswa kelas 1, 7 dan 10 ( 100 % ), cakupan layanan kunjungan remaja 70 %, kemampuan dan pengetahuan petugas KRR, kualitas layanan di Puskesmas PKPR, meningkatnya pengetahuan dan kerjasama tim lintas sektor dalam persiapan penjaringan, meningkatnya 10.467.819.517 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian di Instalasi Farmasi 182.691.500 Program Upaya Kesehatan Masyarakat GFK pengadaan perlengkapan pendukung di Instalasi Farmasi ( Komputer dan Palet ) ( 2 paket ) Peningkatan kefarmasian di Instalasi farmasi 12 bln Peningkatan Kepuasan Masyarakat 80% 59.156.250 Dana DAK 62.151.057.905 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-35

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 Pelayanan Jaminan Puskesmas Jelakombo Jombang tenaga dokter Puskesmas, bimbingan teknis bagi kader kesehatan jiwa, program pembebasan pasien pasung,, kegiatan Terapi Aktivitas Kelompok bagi pasien jiwa, 100.00 Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 cakupan penjaringan AUS, pengetahuan dokter Puskesmas tentang kesehatan jiwa di 34 Puskesmas, Terbentuknya kader kesehatan jiwa di 34 Puskesmas, Jombang Bebas Pasung 2018, angka kesembuhan pasien jiwa operasional kegiatan Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 847.440.000 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya Tersedianya Anggaran Pelayanan Kesehatan Dasar Keluarga Miskin untuk pelaksanaan JKN/KIS, Jamkesda, SPM/KJS di Puskesmas, jaringannya dan rujukan PPK Provinsi sesuai kebutuhan (100%), kesehatan bagi Masyarakat yang sakit di puskesmas, jaringannya maupun rujukan di PPK Provinsi (100%), Pelayanan Kesehatan bagi pasien dengan JKN/KIS, Jamkesda, SPM dan KJS yang sakit di Puskesmas dan Jaringannya maupun di PPK Provinsi (100%), Bimbingan Teknis dan Verifikasi Pelayanan Jaminan Kesehatan untuk JKN/KIS, Jamkesda, SPM dan KJS dalam sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 100.00, cakupan kesehatan dan rujukan pasien masyarakat dengan kartu JKN/KIS, Jamkesda, SPM/KJS 100.00 12.04.417.822 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-36

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 Pelayanan Jaminan Puskesmas Pulolor 17 Pelayanan Jaminan Puskesmas Jabon 18 Pelayanan Jaminan Puskesmas Tambakrejo 19 Pelayanan Jaminan Puskesmas Cukir 20 Pelayanan Jaminan Puskesmas Brambang 21 Pelayanan Jaminan Puskesmas Blimbing Gudo Jombang Jombang Jombang Diwek Diwek Gudo Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan 699.624.000 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya 547.704.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Jelakombo 592.344.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Pulolor 2.363.544.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Jabon 1.077.540.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Tambakrejo 1.176.192.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Cukir Kab. Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang pengadaan aambulance double garden dan computer server Dinas Kesehatan ( 2 paket ) Tersedianya dana Jaminan / Kartu Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Tersedianya dana Jaminan / Kartu Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Tersedianya dana Jaminan / Kartu Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Tersedianya dana Jaminan / Kartu Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Diwek Jaminan / Kartu Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 Tersedianya laporan Capaian Kinerja SKPD ( 3 dokumen ) Lakip, Profil dan SPM Terlayananinya peserta Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas dan rujukan ( 12 bln ) Terlayananinya peserta Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas dan rujukan ( 12 bln ) Terlayananinya peserta Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas dan rujukan ( 12 bln ) Terlayananinya peserta Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas dan rujukan ( 12 bln ) Terlayananinya peserta Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 1.545.000.000 Dana DAK 847.440.000 699.624.000 547.704.000 592.344.000 2.363.544.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-37

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 bln ) dan rujukan ( 12 bln ) 22 Pelayanan Jaminan Puskesmas Plumbon Gambang 23 Pelayanan Jaminan Puskesmas Bandarkedungmulyo 24 Pelayanan Jaminan Puskesmas Perak 25 Pelayanan Jaminan Puskesmas Megaluh 26 Pelayanan Jaminan Puskesmas Tembelang Gudo Bandarkedung mulyo Perak Megaluh Tembelang Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 625.920.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Brambang 1.633.320.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Blimbing Gudo 1.718.280.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Plumbon Gambang 895.680.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Bandarkedungmulyo 1.029.888.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Perak Diwek Jaminan / Kartu Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Gudo Jaminan / Kartu Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Gudo Jaminan / Kartu Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Bandarkedu ngmulyo Tersedianya dana Jaminan / Kartu Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Perak Jaminan / Kartu Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Terlayananinya peserta Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas dan rujukan ( 12 bln ) Terlayananinya peserta Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas dan rujukan ( 12 bln ) Terlayananinya peserta Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas dan rujukan ( 12 bln ) Terlayananinya peserta Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas dan rujukan ( 12 bln ) Terlayananinya peserta Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas dan rujukan ( 12 bln ) 1.077.540.000 1.176.192.000 625.920.000 1.633.320.000 1.718.280.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-38

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 27 Pelayanan Jaminan Puskesmas Jatiwates 28 Pelayanan Jaminan Puskesmas Bawangan (Ploso) 29 Pelayanan Jaminan Puskesmas Kabuh 30 Pelayanan Jaminan Puskesmas Plandaan 31 Pelayanan Jaminan Puskesmas Tapen 32 Pelayanan Jaminan Puskesmas Keboan Jatiwates Ploso Kabuh Plandaan Kudu Ngusikan Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan 558.240.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Megaluh 1.527.480.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Tembelang 1.841.688.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Jatiwates 1.389.240.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Bawangan (Ploso) 1.305.936.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Kabuh 1.037.520.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Plandaan Megaluh Tembelang Jatiwates Tersedianya dana Jaminan / Kartu Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Tersedianya dana Jaminan / Kartu Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Tersedianya dana Jaminan / Kartu Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Ploso Jaminan / Kartu Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Kabuh Jaminan / Kartu Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Plandaan Tersedianya dana Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Terlayananinya peserta Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas dan rujukan ( 12 bln ) Terlayananinya peserta Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas dan rujukan ( 12 bln ) Terlayananinya peserta Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas dan rujukan ( 12 bln ) Terlayananinya peserta Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas dan rujukan ( 12 bln ) Terlayananinya peserta Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas dan rujukan ( 12 bln ) operasional kegiatan Jaminan / Kartu Indonesia 895.680.000 1.029.888.000 558.240.000 1.527.480.000 1.841.687.350 1.389.240.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-39

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Sehat di puskesmas 100.00 33 Pelayanan Jaminan Puskesmas Mojoagung 34 Pelayanan Jaminan Puskesmas Gambiran 35 Pelayanan Jaminan Puskesmas Sumobito 36 Pelayanan Jaminan Puskesmas Jogoloyo 37 Pelayanan Jaminan Puskesmas Kesamben Mojoagung Mojoagung Sumobito Sumobito Kesamben Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 1.785.456.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Tapen 938.040.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Keboan 1.894.896.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Mojoagung 1.204.620.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Gambiran 1.188.072.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Sumobito Kudu Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Ngusikan Mojoagung Mojoagung Sumobito Tersedianya dana Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Tersedianya dana Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Tersedianya dana Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Tersedianya dana Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 1.305.936.000 1.037.520.000 1.785.456.000 938.040.000 1.894.896.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-40

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 38 Pelayanan Jaminan Puskesmas Blimbing Kesamben 39 Pelayanan Jaminan Puskesmas Peterongan 40 Pelayanan Jaminan Puskesmas Dukuh Klopo 41 Pelayanan Jaminan Puskesmas Mayangan 42 Pelayanan Jaminan Puskesmas Jarak Kulon 43 Pelayanan Jaminan Puskesmas Puorejo Kesamben Peterongan Peterongan Jogoroto Jogoroto Ngoro Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan 625.860.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Jogoloyo 1.319.688.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Kesamben 787.860.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Blimbing Kesamben 1.694.664.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Peterongan 585.180.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Dukuh Klopo 1.605.600.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Mayangan Sumobito Kesamben Kesamben Peterongan Peterongan Jogoroto Tersedianya dana Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Tersedianya dana Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Tersedianya dana Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Tersedianya dana Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Tersedianya dana Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Tersedianya dana Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan / Kartu Indonesia 1.204.620.000 1.188.072.000 625.860.000 1.319.688.000 787.860.000 1.694.664.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-41

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Sehat di puskesmas 100.00 44 Pelayanan Jaminan Puskesmas Kesamben Ngoro 45 Pelayanan Jaminan Puskesmas Mojowarno 46 Pelayanan Jaminan Puskesmas Japanan 47 Pelayanan Jaminan Puskesmas Bareng 48 Pelayanan Jaminan Puskesmas Wonosalam Ngoro Mojowarno Mojowarno Bareng Wonosalam Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 Terlayaninya peserta Nasional/Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas, 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan Kesehatan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 863.208.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Jarak Kulon 2.322.144.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Puorejo 1.453.320.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Kesamben Ngoro 2.206.584.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Mojowarno 1.432.224.000 Pelayanan Jaminan Puskesmas Japanan Jogoroto Tersedianya dana Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Ngoro Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Ngoro Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Mojowarno Mojowarno Tersedianya dana Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Tersedianya dana Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 585.180.000 Tersedianya Operasional JKN 1.605.600.000 Tersedianya Operasional JKN 863.208.000 Tersedianya Operasional JKN 2.322.144.000 Tersedianya Operasional JKN 1.453.320.000 Tersedianya Opersional JKN Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-42

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 49 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jelakombo 50 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulolor 51 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jabon 52 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tambakrejo 53 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Cukir 54 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Brambang 55 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Gudo 56 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plumbon Gambang 57 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bandarkedungmulyo Jombang Jombang Jombang Jombang Diwek Diwek Gudo Gudo Bandarkedung mulyo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 122.852.111 Pelayanan Jaminan Puskesmas Bareng 82.791.671 Pelayanan Jaminan Puskesmas Wonosalam 101.094.935 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jelakombo 95.567.171 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulolor 509.769.300 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jabon 71.350.272 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tambakrejo 272.282.364 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Cukir 79.587.239 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Brambang 192.056.952 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Gudo Bareng Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Wonosalam Jombang Jombang Jombang Jombang Diwek Diwek Gudo Tersedianya dana Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 operasional kegiatan Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 operasional kegiatan Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 2.206.584.000 Tersedianya Operasional JKN 1.432.224.000 119.166.550 80.307.920 98.062.090 92.700.155 492.476.220 69.209.760 263.113.890 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-43

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 58 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Perak 59 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Megaluh Perak Megaluh 100.00 100.00 221.685.468 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plumbon Gambang 92.100.960 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bandarkedungmulyo Gudo Bandarkedu ngmulyo 100.00 100.00 77.199.620 185.295.239 60 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tembelang 61 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jatiwates 62 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bawangan (Ploso) 63 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kabuh 64 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plandaan 65 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tapen 66 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Keboan 67 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojoagung Tembelang Jatiwates Ploso Kabuh Plandaan Kudu Ngusikan Mojoagung 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 158.559.576 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Perak 55.904.478 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Megaluh 28.912.254 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tembelang 125.297.485 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jatiwates 55.781.449 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bawangan (Ploso) 274.751.005 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kabuh 102.024.036 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plandaan 693.466.332 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tapen Perak Megaluh Tembelang Jatiwates Ploso Kabuh Plandaan Kudu 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 214.034.900 89.337.930 152.802.790 54.227.340 28.044.890 121.538.560 55.410.792 261.508.475 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-44

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 68 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Gambiran 69 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sumobito Mojoagung Sumobito 100.00 100.00 98.906.367 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Keboan 449.333.617 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojoagung Ngusikan Mojoagung 100.00 100.00 98.963.310 671.662.340 70 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jogoloyo 71 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben 72 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Kesamben 73 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Peterongan 74 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Dukuh Klopo 75 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mayangan 76 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jarak Kulon 77 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Puorejo Sumobito Kesamben Kesamben Peterongan Peterongan Jogoroto Jogoroto Ngoro 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 83.030.168 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Gambiran 146.252.664 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sumobito 42.442.638 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jogoloyo 585.652.357 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben 71.878.160 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Kesamben 208.241.292 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Peterongan 41.011.992 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Dukuh Klopo 90.581.113 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mayangan Mojoagung Sumobito Sumobito Kesamben Kesamben Peterongan Peterongan Jogoroto 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.939.175 431.853.610 80.539.260 140.865.084 41.169.360 561.082.785 69.721.815 199.074.050 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-45

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 78 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben Ngoro Ngoro 100.00 72.279.543 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jarak Kulon Jogoroto 100.00 39.781.624 79 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojowarno Mojowarno 100.00 90.964.296 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Puorejo Ngoro 100.00 87.863.680 80 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Japanan Mojowarno 100.00 45.382.260 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben Ngoro Ngoro 100.00 70.111.160 81 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bareng Bareng 100.00 554.775.949 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojowarno Mojowarno 100.00 88.235.370 82 Pelayanan Jaminan Puskesmas Wonosalam Wonosalam 100.00 117.723.229 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Japanan Mojowarno 100.00 44.020.790 Program Pengawasan Obat dan Makanan 29.918.800 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bareng Bareng 100.00 537.132.670 83 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya Pembinaaan Dan dan Pengawasan di Sarana Apotek, Kios Jamu, Pengobat Tradisional, Toko Obat Berijin dan Sarana Distribusi Kosmetik/Salon Dalam Rangka Menanggulangi Penyalahgunaan Obat, Napza, BKO Pada Jamu Serta Penggunaan Bahan Berbahaya Pada Kosmetik, Pengujian Makmin yang Berijin Edar Dalam Rangka Mengetahui Kadar/Dosis Pemakaian Pengawet/Pemanis/Pewar na 100.00 Tertib administrasi dan terawasinya peredaran obat di Apotek dan Toko Obat, Menurunnya Penyalahgunaan Bahan Kimia Obat pada Kios Jamu dan, Penggunaan Kosmetik Yang Tidak Layak Pakai di Sarana Distribusi Kosmetik, Tertib Administrasi dan Terawasinya Pengobatan Tradisional yang dilakukan oleh Pengobat Tradisional, 29.918.800 Pelayanan Jaminan Puskesmas Wonosalam Wonosalam 100.00 114.191.530 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-46

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 84 Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat Jumlah Puskesmas yang memasang reklame PHBS meningkat 34 puskesmas (100%); survey PHBS (Cakupan Rumah Tangga yang dikaji/disurvey) 34 puskesmas (100%); PHBS disekolah 34 puskesmas (100%);Tersedianya Media Penyuluhan Promosi Kesehatan (Poster,leaflet,stiker,TV Sport,lembar lain) 34 puskesmas (100%), Terlaksaanya penyuluhan ABAT di Sekolah/PT (100%), Penyuluhan Hidup Sehat Tanpa Asap Rokok di 34 Puskesmas (100%), Terlaksaanya penyuluhan P3 Napza di Sekolah dan Ponpes (100%); Terlaksaananya kegiatan pengembangan Poskestren; Menurunnya Penyalahgunaan Bahan Berbahaya Pada Makanan, Terlindunginya Masyarakat Dari Produk Makmin Yang Mengandung Bahan Tambahan Pangan Yang Melebihi Takaran 100.00 cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas sebesar sebesar 20%, meningkatnya cakupan rumah tangga sehat sebesar 85%, meningkatnya Taman Posyandu Optimal sebesar 10%, menurunya AKI dan AKB 1.620.491.500 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 731.333.000 Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat Jumlah Puskesmas yang memasang reklame PHBS meningkat 34 puskesmas (100%); survey PHBS (Cakupan Rumah Tangga yang dikaji/disurvey) 34 puskesmas (100%); PHBS disekolah 34 puskesmas (100%);Tersedianya Media Penyuluhan Promosi Kesehatan (Poster,leaflet,stiker,TV Sport,lembar lain) 34 puskesmas (100%), Terlaksaanya penyuluhan ABAT di Sekolah/PT (100%), Penyuluhan Hidup Sehat Tanpa Asap Rokok di 34 Puskesmas (100%), Terlaksaanya penyuluhan P3 Napza di Sekolah dan Ponpes (100%); Terlaksaananya kegiatan pengembangan Poskestren; pengembangan Taman Posyandu di 34 puskesmas; Cakupan rumah tangga sehat sebesar 85% cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas sebesar sebesar 20%, meningkatnya cakupan rumah tangga sehat sebesar 85%, meningkatnya Taman Posyandu Optimal sebesar 10%, 870.491.500 381.333.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-47

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 85 Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat pengembangan Taman Posyandu di 34 puskesmas; pendampingan 100/lebih Bumil Risti oleh 100 kader 100.00 Terbentuknya Percontohan Desa Siaga Aktif 68 desa (100%); Lomba Desa Siaga Aktif (100%); Pengembangan Saka Bakti Husada (5 SBH) 100.00 cakupan desa siaga aktif sebesar 100 %, cakupan posyandu mandiri sebesar 80% 889.158.500 Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat 400.121.850 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan pendampingan 100/lebih Bumil Risti oleh 100 kader Terbentuknya Percontohan Desa Siaga Aktif 68 desa (100%); Lomba Desa Siaga Aktif (100%); Pengembangan Saka Bakti Husada (5 SBH) cakupan desa siaga aktif sebesar 100 %, cakupan posyandu mandiri sebesar 80% Puskesmas Terakreditasi 76 % 489.158.500 766.805.000 86 Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin 87 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya pemberian Makanan & Vitamin pada Balita, pemberian Makanan & Vitamin pada Bumil KEK Pelatihan Makanan Bayi dan Anak (20 desa), Sosialisasi PMBA (34 pusk), Pembentukan Outlet TTD Mandiri (50 kader), Evaluasi Outlet TTD Mandiri (5 sekolah), Peningkatan Kemampuan Kader Remaja (1 kegiatan), Evaluasi & Monitoring Status Gizi Balita dan Bumil KEK Prevalensi Gizi Kurang 2,6%, Prevalensi Balita Gizi Buruk 0,25%, Persentase Balita naik berat badannya 76%, Persentase Kecamatan bebas rawan gizi penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk) 100% 128.800.000 Akreditasi Puskesmas pelatihan tim Akreditasi Puskesmas, pendampingan penyusunan Akreditasi Puskesmas, penilaian Akreditasi Puskesmas oleh Surveyor, survey kepatuhan atas penerapan SOP 10 Puskesmas 102.046.900 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Jumlah Puskesmas yang terakreditasi 76% Pelayanan Kesehatan memenuhi syarat sesuai permenkes 75 sebesar 76% 766.805.000 18.383.005.157 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-48

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 88 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi Program Pengembangan Lingkungan Sehat 89 Penyelenggaran Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan Prog gizi (4 kali), Supervisi Pelacakan Gizi Buruk (50 kasus), Reward Pelacakan Gizi Buruk (30 kasus), Operasional TFC ( 1 paket) 100.00 Pelatihan Motivator ASI (40 kader), Pemetaan Kadarzi (1 kegiatan), Kampanye ASI Eksklusif (1 kegiatan), Sarasehan ASI Eksklusif pada organisasi profesi ( 3 organisasi profesi), Rapat Koordinasi ASI bersama linsek (1 kegiatan), Sosialisasi ASI pada Sekolah dan Institusi Pemerintah (3 kali), pembinaan ASI Eksklusif pada petugas kesehatan (1 kali), Lomba ASI dan Bayi Sehat (1 kegiatan) 100.00 penyediaan ATK, Bahan Kimia dan Belanja Jasa Uji laboratorium Persentase ASI Eksklusif 82 %, Persentase Kadarzi 87 % Meningkatanya kualitas dan kuantitas pemeriksaan sample, meningkatkan pendapatan labkesda 5% dari pendapatan tahun 169.274.950 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 473.480.000 Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Kabuh 93.280.000 Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Jogoloyo Pengadaaan alat pemantau kualitas udara secara mikrobiologi 1 unit kabuh Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Kabuh Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Jogoloyo Peningkatan kualitas mutu 12 bulan Peningkatan Pelayanan Puskesmas Kabuh 1 paket Peningkatan Pelayanan Puskesmas Jogoloyo 1 paket 180.000.000 3.000.000.000 Dana DAK 3.000.000.000 Dana DAK Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-49

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 90 Pengembangan Sehat desa menerapkan program kabupaten sehat sebanyak 72 desa Persentase desa sehat sebesar 23,52% 76.200.000 Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Kesamben Kesamben Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Kesamben Peningkatan Pelayanan Puskesmas Kesamben 1 paket/ 2.500.000.000 Dana DAK 91 Inspeksi air bersih dan sanitasi 92 Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Inspeksi Sanitasi pada sarana air bersih di masyarakat sebanyak 251.502 SAB peningkatan akses masyarakat terhadap jamban sehat sebanyak 874.153 Jamban sehat Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan, Persentase kualitas air bersih dan sanitasi memenuhi syarat sebesar 92.21% capaian desa ODF, Persentase akses masyarakat terhadap jamban sehat sebesar 71% 19..000.000 Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Peterongan 285.000.000 Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Mayangan 1.995.665.000 Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Mojowarno Peterongan Jogoroto Mojowarno Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Peterongan Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Mayangan Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Mojowarno Peningkatan Pelayanan Puskesmas Peterongan 1 paket Peningkatan Pelayanan Puskesmas Mayangan 1 paket Peningkatan Pelayanan Puskesmas Mojowarno 1 paket 3.000.000.000 Dana DAK 2.500.000.000 Dana DAK 3.000.000.000 Dana DAK 93 Penyemprotan/Foggin g Sarang Nyamuk 94 Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan- Bahan Fogging penyemprotan/fogging pengadaan insektisida Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD 37 per 100.000 penduduk, Persentase angka kematian ( CFR ) kasus DBD < 1 Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD 37 per 100.000 penduduk, Persentase angka 447.200.000 Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Cukir 295.000.000 Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Plandaan Diwek Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Cukir Plandaan Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Plandaan Tersedianya ruang ugd poned, poli peny infeksius, dapur dan ruang linen 1 paket Peningkatan Pelayanan Puskesmas Plandaan 1 paket 683.000.000 85.000.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-50

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kematian ( CFR ) kasus DBD < 1 95 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah 96 Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular 97 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik pendataan bayi, Pemberian IDL pada bayi, Pemberian imunisasi booster pada batita dan anak sekolah dan penanggulangan penyakit TB, HIV/AIDS, Diare, ISPA, Malaria dan Kusta 100.00 pencegahan penularan penyakit demam berdarah Tersedianya data sasaran imunisasi bayi, Tercapainya bayi IDL 92%, Tercapainya imunisasi booster 91% dan imunisasi anak sekolah 95%, Cakupan desa/kelurahan UCI 100 Persen Persentase angka kesembuhan TB paru ( BTA + ) 92%, Prevalensi kasus HIV < 0,5, Persentase penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate) > 90 %, Persentase penderita kusta MB yang selesai berobat (RFT rate) > 90 % Persentase rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides 93 %, Persentase penemuan dan penanganan penderita DBD 100 %, Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD 220.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Dapur Kejambon 684.610.000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Turipinggir 307.515.000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Pojok Klitik Jombang Megaluh Plandaan rehab sedang/berat Puskesmas Pembantu Dapur Kejambon rehab sedang/berat Puskesmas Pembantu Turipinggir Rehabilitasi /sedang berart Puskesmas Pembantu Pojok Klitik Peningkatan Pelayanan Pustu Dapur Kejambon 1 paket Peningkatan Pelayanan Pustu Turipinggir 1 paket Berfungsinya rumah dinas puskesmas pembantu Pojok Klitik 1 paket 300.000.000 100.000.000 35.000.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-51

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 98 Peningkatan Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan PE KLB dilakukan <24 jam, PE PD3I, pengambilan spesimen, pengiriman spesimen ke BBLK, Terselenggaranya pemeriksaan calon Jemaah Haji 99 Akreditasi Puskesmas pelatihan tim Akreditasi Puskesmas, pendampingan penyusunan Akreditasi Puskesmas, penilaian Akreditasi Puskesmas oleh Surveyor, survey kepatuhan atas penerapan SOP 100 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Standar Pelayanan Kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu penyusunan profil dan Indikator kinerja, update program simpus serta penyusunan profil kesehatan rujukan AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15 th 2, Penanggulangan KLB < 24 jam tercapai 100%, PE PD3I tercapai 100%, kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan, Jumlah Puskesmas yang terakreditasi Tersedianya buku profil kesehatan dan indikator kinerja, berjalannya simpus di 34 puskesmas serta tersedianya buku profil kesehatan rujukan 41.340.000 Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan 896.328.850 Penyediaan/Pemelihraa n Sarana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Bagi Masyarakat yang terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya 766.805.000 Pembangunan/rehablita si/pemeliharaan saluran air limbah 129.523.850 Program Peningkatan Aparatur Kesehatan 2.900.000.000 Bimbingan Teknis Aparatur Medis Gudo Gudo rehabilitasi dan penambahan ruangan Puskesmas Blimbing Gudo ( 1 paket) pembangunan IPAL Puskesmas ( 1 paket ) Bimbingan Teknis pembinaan penanggungjawab Kesehatan Umum, Bimbingan Teknis pembinaan perawat dan bidan Peningkatan Kepuasan Masyarakat 80% Kepuasan masyarakat meningkat 80% Kepuasan masyarakat meningkat 80% Peningkatan Kepuasan Masyarakat 80% Jumlah Tenaga Dokter yang mempunyai kopetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ 1.300.000.000 DBHCHT 1.100.000.000 DBHCHT 200.000.000 DBHCHT 239.288.000 239.288.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-52

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dan jaringannya 101 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas 102 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Cukir Diwek Pengadaaan alat pemantau kualitas udara secara mikrobiologi Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Cukir Peningkatan kualitas mutu Tersedianya ruang ugd poned, poli peny infeksius, dapur dan ruang linen 180.000.000 Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi 700.000.000 Pencegahan komplikasi kehamilan ponkesdes, pelatihan ATLS dan ACLS bagi Dokter dan Perawat, bimbingnan teknis kesehatan kerja bagi pengelola kesehatan kerja Pukesmas, bimbingan teknis bagi petugas RS, Bimtek Perkesmas bagi Puskesmas, bimbingan teknis kesehatan indera mata dan telinga bagi pengelola kesehatan indera mata dan telinga Puskesmas, sosialisasi kesehatan olah raga bagi pengelola kesehatan olah raga Puskesmas, bimbingan teknis laboratorium bagi pengelola laboratorium Puskesmas dan swasta, penilaian PAK, Pemilihan Nakes Teladan, Terselenggaranya Diklat/kusrus singkat pengadaan barang dan tenaga fungsional kesehatan, Deteksi dini risti Ibu Hamil oleh kader, kegiatan Pelatihan Kelas Ibu Hamil bagi bidan, Optimalisasi PONED, ACLS 54 org ; Jumlah Tenaga Perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ ACLS 84 org. Menurunkan angka kematian ibu 89 per 100.000 KH, Menurunkan Angka Kematian Bayi 11,6 per 1000 KH, Prevalensi Balita Gizi Buruk 0,25% pengetahuan kader dalam deteksi dini risti bumil, ketrampilan bidan dalam kelas ibu hamil, 787.163.300 101.531.900 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-53

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 103 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Plumbon Gambang 104 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Plandaan Gudo Plandaan rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Plumbin Gambang Pavingisasi halaman Puskesmas dan pembuatan atap ruang tunggu rawat inap 100.00 Peningkatan Pelayanan Puskesmas Plumbon Gambang 100.00 Peningkatan Pelayanan Puskesmas Plandaan 100.00 100.000.000 Perawatan ibu dan anak pasca persalinan 85.000.000 Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB kegiatan Pengkajian kasus kematian ibu dan bayi, Pembelajaran kasus kematian ibu dan bayi, Review APN terintegrasi bagi Bidan, kegiatan Review Program bagi Bidan desa, Evaluasi pelaksanaan Gebrak, kegiatan Pembinaan Poned oleh Ponek, kegiatan Audit Maternal Perinatal. Peningkatan ketrampilan petugas dlm penanganan BBLR, kegiatan Penguatan jejaring Rujukan dlm Penurunan AKB, Review Deteksi Dini Risti Bayi Bagi Kader Penguatan Tim PPIA bagi Puskesmas, kegiatan Reviewi CTU bagi petugas, kegiatan Validasi data kespro, layanan pusk poned, kemampuan petugas dalam pengkajian kasus kematian ibu dan bayi, kemampuan petugas dalam menganalisa kasus kematian ibu dan bayi, pemahaman bidan terhadap program yang ada di desa, Menurunnya angka kematian ibu dan bayi, cakupan layanan puskesmas Poned, Terauditnya kasus kematian kematian perinatal kemampuan dan ketrampilan petugas dalam penanganan BBLR, Meningkatanya kulaitas jejaring rujukan dalam penurunan AKB, kemampuan dan ketrampilan kader dalam deteksi dini risti bayi kualitas tim PPIA di puskesmas, kemampuan dan ketrampilan petugas dalam layanan CTU, 51.013.500 17.252.900 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-54

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tervalidasinya data kespro 106 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Jogoloyo 107 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Wonosalam Sumobito Sumobito Rehab sedang/berat Puskesmas Jogoloyo 100.00 Rehab penambahan ruangan (Kamar Mandi, Pelayanan) dalam rangka pemenuhan terhadap Permenkes 75 tahun 2014 tentang Berfungsinya Puskesmas Jogoloyo dengan baik 100.00 Tersedianya tambahan ruang ( kamar mandi, ) sesuai Permenkes 75 tahun 2014 tentang Puskesmas 100.00 150.000.000 Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita 150.000.000 Pembinaan, bimbingan dan pemeriksaan kesehatan anak usia sekolah dan remaja Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh kembang bagi balita di Posyandu Bagi Kader, kegiatan Pembentukan Kelas Ibu Balita, kegiatan Optimalisasi pemantauan tumbuh kembang balita di TK, Review Pelaksanaan MTBS Bagi Petugas, kegiatan Peningkatan Ketrampilan Petugas dalam SDIDTK sinkronisasi pembinaan program kesehatan anak usia sekolah, kegiatan sinkronisasi dan aktualisasi data remaja, Review PKPR bagi petugas KRR, kegiatan Bimbingan Teknis Puskesmas PKPR, Pertemuan lintas sektor persiapan pra penjaringan tingkat kabupaten, Pertemuan evaluasi pasca penjaringan tingkat kabupaten cakupan SDIDTK balita dan meningkatnya pengetahuan kader, jumlah kelas ibu balita, cakupan SDIDTK balita di TK, pengetahuan dan ketrampilan petugas dalam MTBS, pengetahuan dan ketrampilan petugas dalam SDIDTK tercapainya kegiatan penjaringan siswa kelas 1, 7 dan 10 ( 100 % ), cakupan layanan kunjungan remaja 70 %, kemampuan dan pengetahuan petugas KRR, kualitas layanan di Puskesmas PKPR, meningkatnya pengetahuan dan kerjasama tim lintas sektor dalam persiapan penjaringan, 38.941.650 114.529.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-55

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 meningkatnya cakupan penjaringan AUS 108 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Dapur kejambon 109 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Turipinggir 110 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Balong Gemek Jombang Megaluh Megaluh rehab sedang/berat Puskesmas Pembantu Dapur Kejambon 100.00 rehab sedang/berat Puskesmas Pembantu Turipinggir 100.00 rehab ringan Puskesmas Pembantu Dapur Kejambon 100.00 Peningkatan Pelayanan Pustu Dapur Kejambon 100.00 Peningkatan Pelayanan Pustu Turipinggir 100.00 Berfungsinya gedung Puskesmas Pembantu Balong Gemek dengan baik 100 400.000.000 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Lansia 150.000.000 Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin 25.000.000 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Terlaksanaya kegiatan Optimalisasi pengetahuan kader lansia, Terlaksanaya kegiatan Pembinaan Kader lansia, Terlaksanaya kegiatan Seminar penyakit degenaratife bagi lansia, Terlaksanaya kegiatan Lomba kompetensi kader lansia pemberian Makanan & Vitamin pada Balita, pemberian Makanan & Vitamin pada Bumil KEK 21 Kecamatan sesuai kasus Pelatihan Makanan Bayi dan Anak (20 desa), Sosialisasi PMBA (34 pusk), Pembentukan Outlet TTD Mandiri (50 kader), Evaluasi Outlet TTD Mandiri (5 sekolah), Peningkatan Kemampuan Kader Remaja (1 kegiatan), Evaluasi & Monitoring Prog gizi (4 kali), Supervisi Pelacakan Gizi Buruk (50 kasus), Reward Pelacakan Gizi Buruk (30 kasus), Operasional TFC ( 1 paket) pengetahuan kader lansia, kualitas layanan posyandu lansia, pengetahuan petugas dan kader lansia, kompetensi petugas dan kader Status Gizi Balita dan Menurunnya Bumil KEK Prevalensi Gizi Kurang 2,6%, Prevalensi Balita Gizi Buruk 0,25%, Persentase Balita naik berat badannya 76%, Persentase Kecamatan bebas rawan gizi penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk) 100% 68.404.950 128.800.000 99.841.900 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-56

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 111 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Jatibanjar 112 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Sumber Ringin 113 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Pojok Klitik 114 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Darurejo Ploso Kabuh Plandaan Plandaan terlaksananya Rehabilitasi /sedang berart Puskesmas Pembantu Jatibanjar (Rumah Dinas) 100.00 terlaksananya Rehabilitasi /sedang berart Puskesmas Pembantu Sumber Ringin 100.00 Penambahan ruangan KIA, perbaikan plafon ruang, pavingisasi halaman 100.00 Penambahan ruangan KIA, perbaikan plafon ruang 100.00 Berfungsinya rumah dinas puskesmas pembantu Jatibanjar 100.00 Berfungsinya rumah dinas puskesmas pembantu Sumber Ringin 100.00 Berfungsinya rumah dinas puskesmas pembantu Pojok Klitik 100.00 Berfungsinya rumah dinas puskesmas pembantu Darurejo 150.000.000 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi 150.000.000 Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan Kesehatan Matra 35.000.000 Penyelenggaran Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan 35.000.000 Pengembangan Sehat 8 Kecamatan Pelatihan Motivator ASI (40 kader), Pemetaan Kadarzi (1 kegiatan), Kampanye ASI Eksklusif (1 kegiatan), Sarasehan ASI Eksklusif pada organisasi profesi ( 3 organisasi profesi), Rapat Koordinasi ASI bersama linsek (1 kegiatan), Sosialisasi ASI pada Sekolah dan Institusi Pemerintah (3 kali), pembinaan ASI Eksklusif pada petugas kesehatan (1 kali), Lomba ASI dan Bayi Sehat (1 kegiatan) penyediaan ATK, Bahan Kimia dan Belanja Jasa Uji laboratorium 12 bulan desa menerapkan program kabupaten sehat sebanyak 72 desa Persentase ASI Eksklusif 82 %, Persentase Kadarzi 87 % Persentase desa sehat sebesar 23,52% kualitas dan kuantitas pemeriksaan sample, meningkatkan pendapatan labkesda sebesar 5% Persentase desa sehat sebesar 23,52% 166.847.500 501.080.000 93.280.000 76.200.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-57

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 115 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Made Kudu Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Pembantu Made 100 Berfungsinya gedung puskesmas pembantu Made 100 40.000.000 Inspeksi air bersih dan sanitasi Inspeksi Sanitasi pada sarana air bersih di masyarakat sebanyak 251.502 SAB Persentase kualitas air bersih dan sanitasi memenuhi syarat sebesar 92.21% 19.000.000 116 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Curah Malang Sumobito Rehab (pembiatan pagar Pustu dan rehab rumah dinas) Pustu Curah Malang 100 Peningkatan Pelayanan Pustu Curah Malang 100 150.000.000 Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat peningkatan akses masyarakat terhadap jamban sehat sebanyak 874.153 Jamban sehat Persentase akses masyarakat terhadap jamban sehat sebesar 71% 285.000.000 117 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Rejoagung 118 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Gedangan 119 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Wonomerto Program peningkatan kesehatan anak balita Ngoro Sumobito Wonosalam Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Rejoagung 100.00 Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Gedangan 100.00 Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Pembantu Wonomerto Berfungsinya gedung puskesmas pembantu Rejoagung 100.00 Peningkatan Pelayanan Pustu Gedangan 100 Berfungsinya gedung puskesmas pembantu Wonomerto 100.00 100.000.000 Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi di tempat pengelolaan makanan minuman (TPM) dan Tempat Umum 150.000.000 Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja Formal dan Informal 150.000.000 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular 38.941.700 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk pembinaan pada TPM yang TMS sejumlah : 324 TPM sosialisasi tentang Upaya Kesehatan Kerja 34 Puskesmas penyemprotan/fogging 12 bulan Persentase pengawasan dan pemeriksaan TPM sebesar 84,82% Terbentuknya Pos Upaya Kesehatan Kerja Persentase angka kematian ( CFR ) kasus DBD < 1, UCI 100%, angka kesembuhan TB paru ( BTA + ) 92%, PTM tidak termasuk di 10 besar penyakit Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD 37 per 100.000 penduduk, Persentase angka kematian ( CFR ) kasus DBD < 1 17.600.000 10.000.000 1.753.827.500 447.200.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-58

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 120 Pelatihan Dan Pendidikan Anak Balita Program peningkatan kesehatan lansia 121 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh kembang bagi balita di Posyandu Bagi Kader, Pembentukan Kelas Ibu Balita, kegiatan Optimalisasi pemantauan tumbuh kembang balita di TK, Review Pelaksanaan MTBS Bagi Petugas, Peningkatan Ketrampilan Petugas dalam SDIDTK 100.00 Terlaksanaya kegiatan Optimalisasi pengetahuan kader lansia, Terlaksanaya kegiatan Pembinaan Kader lansia, Terlaksanaya kegiatan Seminar penyakit degenaratife bagi lansia, Terlaksanaya kegiatan Lomba kompetensi kader lansia cakupan SDIDTK balita dan meningkatnya pengetahuan kader, jumlah kelas ibu balita, cakupan SDIDTK balita di TK, pengetahuan dan ketrampilan petugas dalam MTBS, pengetahuan dan ketrampilan petugas dalam SDIDTK 100.00 pengetahuan kader lansia, kualitas layanan posyandu lansia, pengetahuan petugas dan kader lansia, kompetensi petugas dan kader 38.941.700 Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan- Bahan Fogging 68.404.950 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah 68.404.950 Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular pengadaan insektisida 12 bulan pendataan bayi, Pemberian IDL pada bayi, Pemberian imunisasi booster pada batita dan anak sekolah 34 Puskesmas dan penanggulangan penyakit TB, HIV/AIDS, Diare, ISPA, Malaria dan Kusta 34 Puskesmas Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD 37 per 100.000 penduduk, Persentase angka kematian ( CFR ) kasus DBD < 1 Tersedianya data sasaran imunisasi bayi, Tercapainya bayi IDL 92%, Tercapainya imunisasi booster 91% dan imunisasi anak sekolah 95%, UCI 100% Persentase angka kesembuhan TB paru ( BTA + ) 92%, Prevalensi kasus HIV < 0,5, Persentase penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate) > 90 %, Persentase penderita kusta MB yang selesai berobat (RFT rate) > 90 % 295.000.000 197.500.000 384.610.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-59

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 115 Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri 116 Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga 117 Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi ditempat pengelolaan makanan minuman (TPM) Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Makmin Yang Dicurigai Mengandung Bahan Berbahaya 100.00 Penyuluhan Keamanan Pangan Dalam Rangka Persyaratan Penerbitan Ijin Edar PIRT pembinaan pada TPM yang TMS sejumlah : 324 TPM Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Dalam Rangka Melindungi Masyarakat Dari Produk Makmin Yang Mengandung Bahan Berbahaya/Tidak Layak Konsumsi 100.00 Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Yang Mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP) Persentase pengawasan dan pemeriksaan TPM sebesar 84,82% 68.100.000 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik 30.000.000 Peningkatan Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah 20.500.000 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 17.600.000 Program pengawasan, pengendalian obat dan kesehatan makanan pencegahan penularan penyakit demam berdarah 12 bln PE KLB dilakukan <24 jam, PE PD3I, pengambilan spesimen, pengiriman spesimen ke BBLK, Terselenggaranya pemeriksaan calon Jemaah Haji 12 bulan bimbingan teknis kesehatan jiwa bagi tenaga dokter Puskesmas, bimbingan teknis bagi kader kesehatan jiwa, program pembebasan pasien pasung,, Terapi Aktivitas Kelompok bagi pasien jiwa, pertemuan Sosilaisasi PTM pada sekolah dan Fasyankes untuk 34 Puskesmas Persentase rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides 93 %, Persentase penemuan dan penanganan penderita DBD 100 % Penanggulangan KLB < 24 jam tercapai 100%, PE PD3I tercapai 100%, Pengambilan spesimen kasus tercapai 100%, Pengiriman spesimen ke BBLK tercapai 100%, Pemeriksaan calon jemaah haji tercapai 100% pengetahuan dokter Puskesmas tentang kesehatan jiwa di 34 Puskesmas, Terbentuknya kader kesehatan jiwa di 34 Puskesmas, Jombang Bebas Pasung 2018, angka kesembuhan pasien jiwa, Menurunnya Kesakitan akibat PTM Menurunnya Penyalahgunaan Bahan Berbahaya Pada Makanan 22 % 307.515.000 41.340.000 80.662.500 85.014.544 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-60

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Program Peningkatan Kesehatan dan keselamatan ibu 118 Pencegahan komplikasi kehamilan Deteksi dini risti Ibu Hamil oleh kader, kegiatan Pelatihan Kelas Ibu Hamil bagi bidan, Optimalisasi PONED, kegiatan Pengkajian kasus kematian ibu dan bayi, Pembelajaran kasus kematian ibu dan bayi, Review APN terintegrasi bagi Bidan, kegiatan Review Program bagi Bidan desa, Evaluasi pelaksanaan Gebrak, kegiatan Pembinaan Poned oleh Ponek, Audit Maternal Perinatal 100.00 pengetahuan kader dalam deteksi dini risti bumil, ketrampilan bidan dalam kelas ibu hamil, layanan pusk poned, kemampuan petugas dalam pengkajian kasus kematian ibu dan bayi, kemampuan petugas dalam menganalisa kasus kematian ibu dan bayi, pemahaman bidan terhadap program yang ada di desa, Menurunnya angka kematian ibu dan bayi, 118.785.000 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya 101.532.000 Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri Sarana Apotek, Kios Jamu, Pengobat Tradisional, Toko Obat Berijin, Kosmetik/S alon di Jombang, Sarana Distribusi/Pr oduksi Makmin Sarana Distribusi/Pr oduksi Makmin Pembinaaan Dan dan Pengawasan di Sarana Apotek, Kios Jamu, Pengobat Tradisional, Toko Obat Berijin dan Sarana Distribusi Kosmetik/Salon Dalam Rangka Menanggulangi Penyalahgunaan Obat, Napza, BKO Pada Jamu Serta Penggunaan Bahan Berbahaya Pada Kosmetik, Pengujian Makmin yang Berijin Edar Dalam Rangka Mengetahui Kadar/Dosis Pemakaian Pengawet/Pemanis/Pewarna 1 tahun Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Makmin Yang Dicurigai Mengandung Bahan Berbahaya 2 kl Menurunnya Penyalahgunaan Bahan Berbahaya Pada Makanan 22 % Pengawasan Keamanan Pangan 2 kl 34.551.244 30.000.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-61

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 119 Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB Peningkatan Kesehatan dan keselamatan anak Penguatan Tim PPIA bagi Puskesmas, Reviewi CTU bagi petugas, kegiatan Validasi data kespro, 100.00 cakupan layanan puskesmas Poned, Terauditnya kasus kematian kematian perinatal 100.00 kualitas tim PPIA di puskesmas, kemampuan dan ketrampilan petugas dalam layanan CTU, Tervalidasinya data kespro 100.00 17.253.000 Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga 51.013.500 Dinkes Jombang SaranaProd uksi PIRT Penyuluhan Keamanan Pangan Dalam Rangka Persyaratan Penerbitan Ijin Edar PIRT 80 IRTP Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Yang Mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP) 80 IRTP 20.463.300 120 Perawatan ibu dan anak pasca persalinan Peningkatan ketrampilan petugas dlm penanganan BBLR, kegiatan Penguatan jejaring Rujukan dlm Penurunan AKB, Review Deteksi Dini Risti Bayi Bagi Kader 100.00 kemampuan dan ketrampilan petugas dalam penanganan BBLR, Meningkatanya kulaitas jejaring rujukan dalam penurunan AKB, kemampuan dan ketrampilan kader dalam deteksi dini risti bayi 100.00 51.013.500 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-62

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Program Peningkatan Aparatur Kesehatan 439.288.000 121 Bimbingan Teknis Aparatur Medis Bimbingan Teknis pembinaan penanggungjawab Kesehatan Umum, Bimbingan Teknis pembinaan perawat dan bidan ponkesdes, pelatihan ATLS dan ACLS bagi Dokter dan Perawat, bimbingnan teknis kesehatan kerja bagi pengelola kesehatan kerja Pukesmas, bimbingan teknis bagi petugas RS, Bimtek Perkesmas bagi Puskesmas, bimbingan teknis kesehatan indera mata dan telinga bagi pengelola kesehatan indera mata dan telinga Puskesmas, sosialisasi kesehatan olah raga bagi pengelola kesehatan olah raga Puskesmas, bimbingan teknis laboratorium bagi pengelola laboratorium Puskesmas dan swasta, penilaian PAK, Pemilihan Nakes Teladan, Terselenggaranya Diklat/kusrus singkat pengadaan barang dan 439.288.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-63

RANCANGAN AWAL RKPD PENYESUAIAN RKPD NO LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tenaga fungsional kesehatan, 72.767.787.215 95.091.777.224 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-64

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Jombang pada penyesuaian RKPD tahun 2017, merupakan hasil dari proses perencanaan pembangunan menyesuaikan dengan Struktur Organisasi baru yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja penyesuaian adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Berdasarkan pemilahan dan pembahasan juga berpedoman pada penyesuaia RKPD Jombang 2017, maka ditetapkan Renja Penyesuaian Dinas Kesehatan Jombang tahun 2017 sesuai KUA - PPAS adalah sebagai berikut : Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-65

TABEL 2.4 USULAN PROGRAM DAN PENYESUAIAN RENJA RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN JOMBANG Nama SKPD : Dinas Kesehatan Jombang No PROGRAM/ LOKASI INDIKATOR KINERJA KETERANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor 5 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Selama 12 bln pemberian Honor Tenaga non PNS dan perawat Ponkesdes (34 Perawat Ponkesdes dan 128 honorer ) Pemberian Honor Panitia Pelaksana Kegiatan, Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Tim Pemeriksa Barang dan Jasa, Belanja Bahan Habis Kantor, Belanja BBM, Kelengkapan Komputer, Telepon, Air, Listrik, Alat elektronik,peralatan kebersihan dan bahan pembersih, Jasa transaksi keuangan, surat kabar, cetak/penggandaan, makmin harian, makmin tamu, perjalanan dinas dalam dan luar daerah (12 bln) Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Selama 12 bln Terlaksanannya pemeliharaan kendaran dinas (Belanja Jasa Service dan Suku Cadang) selama 12 bln pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor (Laptop yankes, Komputer server utk simpus) 1 paket perawatan arana prasarana non kendaraan (Belanja Jasa Servis dan Suku Cadang) 1 paket 3.946.931.445 1.564.712.500 2.382.218.945 407.980.000 90.480.000 216.200.000 101.300.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-66

No PROGRAM/ LOKASI INDIKATOR KINERJA KETERANGAN Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya pakaian Olah raa PNS dan Non PNS Dinas Kesehatan Kab. Jombang ( 140 stel ) 6 Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus lainnya Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian KinerjaSerta Keuangan SKPD pengadaan pakaian olah raga PNS dan Non PNS Dinas Kesehatan Kab. Jombang 140 stel Terdedianya Dokumen Kinerja dan Sistem Pengolah Data yang Baik ( 1 paket ) 7 Penyusunan rencana strategis SKPD penyusunan rencana strategi SKPD ( 1 dokumen) 9 Penyusunan Rencana Kerja SKPD penyusunan rencana Kerja SKPD ( 2 dokumen ) 10 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD ( 3 dokumen ) Lakip, Profil dan SPM Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan laporan keuangan SKPD ( 2 dokumen ) 11 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya Obat, Perbekalan Kesehatan Habis Pakai dan Reagen untuk Pelayanan Kesehatan Dasar ( 12 bln ) 12 Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat, Perbekalan Kesehatan Habis Pakai dan Reagen Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar/Puskesmas ( 1 Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan 13 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian di Instalasi Farmasi UPTD GFK UPTD GFK paket ) pendistribusian obat, Perbekalan Habis Pakai dan reagen untuk kesehatan dasar ke Puskesmas (34 Puskesmas ) pengadaan perlengkapan pendukung di Instalasi Farmasi ( Komputer dan Palet ) ( 2 paket ) 35.000.000 35.000.000 150.523.800 35.000.000 5.000.000 105.523.800 5.000.000 3.713.614.230 3.606.069.980 Dana DAK 48.388.000 59.156.250 Dana DAK Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-67

No PROGRAM/ LOKASI INDIKATOR KINERJA KETERANGAN 14 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kepuasan Masyarakat 80 % 62.151.057.905 15 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya 16 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya 16 Pelayanan Jaminan Puskesmas Jelakombo 17 Pelayanan Jaminan Puskesmas Pulolor 18 Pelayanan Jaminan Puskesmas Jabon 19 Pelayanan Jaminan Puskesmas Tambakrejo Kab. Jombang Tersedianya Anggaran Pelayanan Kesehatan Dasar Keluarga Miskin untuk pelaksanaan JKN/KIS, Jamkesda, SPM/KJS di Puskesmas, jaringannya dan rujukan PPK Provinsi sesuai kebutuhan (100%), kesehatan bagi Masyarakat yang sakit di puskesmas, jaringannya maupun rujukan di PPK Provinsi (100%), Pelayanan Kesehatan bagi pasien dengan JKN/KIS, Jamkesda, SPM dan KJS yang sakit di Puskesmas dan Jaringannya maupun di PPK Provinsi (100%), Bimbingan Teknis dan Verifikasi Pelayanan Jaminan Kesehatan untuk JKN/KIS, Jamkesda, SPM dan KJS dalam sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 100.00, Tersedianya ambulance doube garden dan computer server SIMPUS Dinkes ( 2 paket ) Jombang Jaminan / Kartu Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Jombang Jaminan / Kartu Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Jombang Jaminan / Kartu Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Jombang Jaminan / Kartu Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) 12.004.417.822 1.545.000.000 Dana DAK 847.440.000 699.624.000 547.704.000 592.344.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-68

No PROGRAM/ LOKASI INDIKATOR KINERJA KETERANGAN 20 Pelayanan Jaminan Puskesmas Cukir 21 Pelayanan Jaminan Puskesmas Brambang 22 Pelayanan Jaminan Puskesmas Blimbing Gudo 23 Pelayanan Jaminan Puskesmas Plumbon Gambang 24 Pelayanan Jaminan Puskesmas Bandarkedungmulyo 25 Pelayanan Jaminan Puskesmas Perak 26 Pelayanan Jaminan Puskesmas Megaluh 27 Pelayanan Jaminan Puskesmas Tembelang 28 Pelayanan Jaminan Puskesmas Jatiwates 29 Pelayanan Jaminan Puskesmas Bawangan (Ploso) 30 Pelayanan Jaminan Puskesmas Kabuh Diwek Jaminan / Kartu Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Diwek Jaminan / Kartu Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Gudo Jaminan / Kartu Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Gudo Jaminan / Kartu Indonesia Bandarkedungmulyo Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Jaminan / Kartu Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Perak Jaminan / Kartu Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Megaluh Jaminan / Kartu Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Tembelang Jaminan / Kartu Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Jatiwates Jaminan / Kartu Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Ploso Jaminan / Kartu Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Kabuh Jaminan / Kartu Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) 2.363.544.000 1.077.540.000 1.176.192.000 625.920.000 1.633.320.000 1.718.280.000 895.680.000 1.029.888.000 558.240.000 1.527.480.000 1.841.688.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-69

No PROGRAM/ LOKASI INDIKATOR KINERJA KETERANGAN 31 Pelayanan Jaminan Puskesmas Plandaan 32 Pelayanan Jaminan Puskesmas Tapen 33 Pelayanan Jaminan Puskesmas Keboan 34 Pelayanan Jaminan Puskesmas Mojoagung 35 Pelayanan Jaminan Puskesmas Gambiran 36 Pelayanan Jaminan Puskesmas Sumobito 37 Pelayanan Jaminan Puskesmas Jogoloyo 38 Pelayanan Jaminan Puskesmas Kesamben 39 Pelayanan Jaminan Puskesmas Blimbing Kesamben 40 Pelayanan Jaminan Puskesmas Peterongan Plandaan Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Kudu Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Ngusikan Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Mojoagung Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Mojoagung Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Sumobito Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Sumobito Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Kesamben Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Kesamben Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Peterongan Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 1.389.240.000 1.305.936.000 1.037.520.000 1.785.456.000 938.040.000 1.7894.896.000 1.204.620.000 1.188.072.000 625.860.000 1.319.688.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-70

No PROGRAM/ LOKASI INDIKATOR KINERJA KETERANGAN 41 Pelayanan Jaminan Puskesmas Dukuh Klopo 42 Pelayanan Jaminan Puskesmas Mayangan 43 Pelayanan Jaminan Puskesmas Jarak Kulon 44 Pelayanan Jaminan Puskesmas Puorejo 45 Pelayanan Jaminan Puskesmas Kesamben Ngoro 46 Pelayanan Jaminan Puskesmas Mojowarno 47 Pelayanan Jaminan Puskesmas Japanan 48 Pelayanan Jaminan Puskesmas Bareng 48 Pelayanan Jaminan Puskesmas Wonosalam 50 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jelakombo Peterongan Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Jogoroto Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Jogoroto Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Ngoro Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Ngoro Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Mojowarno Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Mojowarno Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Bareng Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Wonosalam Jaminan / Kartu Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Jombang opearsional 787.860.000 1.694.664.000 585.180.000 1.605.600.000 863.208.000 2.322.144.000 1.453.320.000 2.206.584.000 1.432.224.000 119.166.550 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-71

No PROGRAM/ LOKASI INDIKATOR KINERJA KETERANGAN 51 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulolor Jombang opearsional 80.307.920 52 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jabon Jombang opearsional 98.062.090 53 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tambakrejo Jombang opearsional 92.700.155 54 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Cukir Diwek opearsional 492.476.220 55 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Brambang Diwek opearsional 69.209.760 56 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Gudo Gudo opearsional 263.113.890 57 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plumbon Gambang Gudo opearsional 77.199.620 58 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bandarkedungmulyo Bandarkedungmulyo opearsional 185.295.240 59 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Perak Perak opearsional 214.034.900 60 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Megaluh Megaluh opearsional 89.337.930 61 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tembelang Tembelang opearsional 152.802.790 62 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jatiwates Jatiwates opearsional 54.227.340 63 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bawangan (Ploso) Ploso opearsional 28.044.889 64 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kabuh Kabuh opearsional 121.538.560 65 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plandaan Plandaan opearsional 55.410.800 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-72

No PROGRAM/ LOKASI INDIKATOR KINERJA KETERANGAN 66 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tapen Kudu opearsional 261.508.475 67 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Keboan Ngusikan opearsional 98.963.310 68 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojoagung Mojoagung opearsional 671.662.340 69 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Gambiran Mojoagung opearsional 95.939.175 70 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sumobito Sumobito opearsional 431.853.610 71 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jogoloyo Sumobito opearsional 80.539.260 72 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben Kesamben opearsional 140.865.084 73 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Kesamben Kesamben opearsional 41.169.360 74 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Peterongan Peterongan opearsional 561.082.785 75 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Dukuh Klopo Peterongan opearsional 69.721.815 76 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mayangan Jogoroto opearsional 199.074.050 77 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jarak Kulon Jogoroto opearsional 39.781.624 78 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Puorejo Ngoro opearsional 87.863.680 79 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben Ngoro Ngoro opearsional 70.111.160 80 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojowarno Mojowarno opearsional 88.235.370 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-73

No PROGRAM/ LOKASI INDIKATOR KINERJA KETERANGAN 81 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Japanan 82 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bareng 83 Pelayanan Biaya Operasional Puskesmas Wonosalam 84 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat 85 Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Mojowarno Bareng Wonosalam opearsional opearsional opearsional Cakupan Rumah Tangga Sehat sebesar 85 % 44.020.790 537.132.670 114.191.530 870.491.500 Jumlah Puskesmas yang memasang reklame 381.333.000 PHBS meningkat 34 puskesmas (100%); survey PHBS (Cakupan Rumah Tangga yang dikaji/disurvey) 34 puskesmas (100%); PHBS disekolah 34 puskesmas (100%);Tersedianya Media Penyuluhan Promosi Kesehatan (Poster,leaflet,stiker,TV Sport,lembar lain) 34 puskesmas (100%), Terlaksaanya penyuluhan ABAT di Sekolah/PT (100%), Penyuluhan Hidup Sehat Tanpa Asap Rokok di 34 Puskesmas (100%), Terlaksaanya penyuluhan P3 Napza di Sekolah dan Ponpes (100%); Terlaksaananya kegiatan pengembangan Poskestren; pengembangan Taman Posyandu di 34 puskesmas; pendampingan 100/lebih Bumil Risti oleh 100 kader Terbentuknya Percontohan Desa Siaga Aktif 68 489.158.500 desa (100%); Lomba Desa Siaga Aktif (100%); Pengembangan Saka Bakti Husada (5 SBH) Puskesmas Terakreditasi 76 % 766.805.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-74

No PROGRAM/ LOKASI INDIKATOR KINERJA KETERANGAN 86 Akreditasi Puskesmas pelatihan tim Akreditasi Puskesmas, pendampingan penyusunan Akreditasi Puskesmas, penilaian Akreditasi Puskesmas oleh Surveyor, survey kepatuhan atas penerapan SOP 10 Puskesmas 87 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Pelayanan Kesehatan Memenuhi Syarat Sesuai Permenkes 75 sebesar 76 % Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pengadaaan alat pemantau kualitas udara secara mikrobiologi 1 unit 88 Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Kabuh kabuh Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Kabuh 766.805.000 18.383.000.000 180.000.000 3.000.000.000 Dana DAK 89 Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Jogoloyo Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Jogoloyo 3.000.000.000 Dana DAK 90 Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Kesamben Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Peterongan Kesamben Peterongan Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Kesamben Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Peterongan 2.500.000.000 Dana DAK 3.000.000.000 Dana DAK 91 Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Mayangan Jogoroto Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Mayangan 2.500.000.000 Dana DAK 92 Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Mojowarno Mojowarno Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Mojowarno 93 Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Cukir Diwek Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Cukir 94 Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Plandaan Rehabilitasi / sedang berat Plandaan Puskesmas Plandaan 3.000.000.000 Dana DAK 683.000.000 85.000.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-75

No PROGRAM/ LOKASI INDIKATOR KINERJA KETERANGAN Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Dapur Kejambon 95 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Turipinggir Jombang Megaluh rehab sedang/berat Puskesmas Pembantu Dapur Kejambon rehab sedang/berat Puskesmas Pembantu Turipinggir 300.000.000 100.000.000 96 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Pojok Klitik Plandaan Rehabilitasi /sedang berart Puskesmas Pembantu Pojok Klitik 35.000.000 97 Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan 98 Penyediaan/Pemelihraan Sarana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Bagi Masyarakat yang terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya 99 Pembangunan/rehablitasi/pemeliharaan saluran air limbah Gudo Gudo Peningkatan Kepuasan Masyarakat 80% 1.300.000.000 DBHCHT rehabilitasi dan penambahan ruangan Puskesmas Blimbing Gudo ( 1 paket) pembangunan IPAL Puskesmas ( 1 paket ) 1.100.000.000 DBHCHT 200.000.000 DBHCHT Program Peningkatan Aparatur Kesehatan Peningkatan Kepuasan Masyarakat 80% 239.288.000 100 Bimbingan Teknis Aparatur Medis Bimbingan Teknis pembinaan penanggungjawab Kesehatan Umum, Bimbingan Teknis pembinaan perawat dan bidan ponkesdes, pelatihan ATLS dan ACLS bagi Dokter dan Perawat, bimbingnan teknis kesehatan kerja bagi pengelola kesehatan kerja Pukesmas, bimbingan teknis bagi petugas RS, Bimtek Perkesmas bagi Puskesmas, bimbingan teknis kesehatan indera mata dan telinga bagi pengelola kesehatan indera mata dan telinga Puskesmas, sosialisasi kesehatan olah raga bagi pengelola 239.288.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-76

No PROGRAM/ LOKASI INDIKATOR KINERJA KETERANGAN Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi kesehatan olah raga Puskesmas, bimbingan teknis laboratorium bagi pengelola laboratorium Puskesmas dan swasta, penilaian PAK, Pemilihan Nakes Teladan, Terselenggaranya Diklat/kusrus singkat pengadaan barang dan tenaga fungsional kesehatan, Menurunkan angka kematian ibu 89 per 100.000 KH, Menurunkan Angka Kematian bayi 11,6 per 1000 KH, Prevalensi Balita Gizi Buruk 0,25 % 101 Pencegahan komplikasi kehamilan Deteksi dini risti Ibu Hamil oleh kader, Pelatihan Kelas Ibu Hamil bagi bidan, Optimalisasi PONED, Pengkajian kasus kematian ibu dan bayi, Pembelajaran kasus kematian ibu dan bayi, Review APN terintegrasi bagi Bidan, Review Program bagi Bidan desa, Evaluasi pelaksanaan Gebrak, Pembinaan Poned oleh Ponek, kegiatan Audit Maternal Perinatal. Perawatan ibu dan anak pasca persalinan Peningkatan ketrampilan petugas dlm penanganan BBLR, Penguatan jejaring Rujukan dlm Penurunan AKB, kegiatan Review Deteksi Dini Risti Bayi Bagi Kader 103 Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB Penguatan Tim PPIA bagi Puskesmas, Reviewi CTU bagi petugas, 787.163.300 101.531.900 51.013.500 17.252.900 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-77

No PROGRAM/ LOKASI INDIKATOR KINERJA KETERANGAN kegiatan Validasi data kespro, 104 Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita 105 Pembinaan, bimbingan dan pemeriksaan kesehatan anak usia sekolah dan remaja Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh kembang bagi balita di Posyandu Bagi Kader, Pembentukan Kelas Ibu Balita, kegiatan Optimalisasi pemantauan tumbuh kembang balita di TK, Review Pelaksanaan MTBS Bagi Petugas, Peningkatan Ketrampilan Petugas dalam SDIDTK sinkronisasi pembinaan program kesehatan anak usia sekolah, sinkronisasi dan aktualisasi data remaja, kegiatan Review PKPR bagi petugas KRR, Bimbingan Teknis Puskesmas PKPR, Pertemuan lintas sektor persiapan pra penjaringan tingkat kabupaten, kegiatan Pertemuan evaluasi pasca penjaringan tingkat kabupaten 106 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Lansia Terlaksanaya kegiatan Optimalisasi pengetahuan kader lansia, Terlaksanaya kegiatan Pembinaan Kader lansia, Terlaksanaya kegiatan Seminar penyakit degenaratife bagi lansia, Terlaksanaya kegiatan Lomba kompetensi kader lansia 107 Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin pemberian Makanan & Vitamin pada Balita, pemberian Makanan & Vitamin pada Bumil KEK 21 Kecamatan sesuai kasus 108 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Pelatihan Makanan Bayi dan Anak (20 desa), Sosialisasi 38.941.650 114.529.000 68.404.950 128.800.000 99.841.900 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-78

No PROGRAM/ LOKASI INDIKATOR KINERJA KETERANGAN Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 109 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi 110 Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan Kesehatan Matra PMBA (34 pusk), Pembentukan Outlet TTD Mandiri (50 kader), Evaluasi Outlet TTD Mandiri (5 sekolah), Peningkatan Kemampuan Kader Remaja (1 kegiatan), Evaluasi & Monitoring Prog gizi (4 kali), Supervisi Pelacakan Gizi Buruk (50 kasus), Reward Pelacakan Gizi Buruk (30 kasus), Operasional TFC ( 1 paket) Pelatihan Motivator ASI (40 166.847.500 kader), Pemetaan Kadarzi (1 kegiatan), Kampanye ASI Eksklusif (1 kegiatan), Sarasehan ASI Eksklusif pada organisasi profesi ( 3 organisasi profesi), Rapat Koordinasi ASI bersama linsek (1 kegiatan), Sosialisasi ASI pada Sekolah dan Institusi Pemerintah (3 kali), pembinaan ASI Eksklusif pada petugas kesehatan (1 kali), Lomba ASI dan Bayi Sehat (1 kegiatan) Persentase Desa Sehat Sebesar 23,52% 501.080.000 111 Penyelenggaran Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan penyediaan ATK, Bahan Kimia dan Belanja Jasa Uji laboratorium 12 bulan 93.280.000 112 Pengembangan Sehat 8 Kecamatan desa menerapkan program kabupaten sehat sebanyak 72 desa 113 Inspeksi air bersih dan sanitasi Inspeksi Sanitasi pada sarana air bersih di masyarakat sebanyak 251.502 SAB 76.200.000 19.000.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-79

No PROGRAM/ LOKASI INDIKATOR KINERJA KETERANGAN 114 Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi di tempat pengelolaan makanan minuman (TPM) dan Tempat Umum Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja Formal dan Informal Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular peningkatan akses masyarakat terhadap jamban sehat sebanyak 874.153 Jamban sehat pembinaan pada TPM yang TMS sejumlah : 324 TPM sosialisasi tentang Upaya Kesehatan Kerja 34 Puskesmas Persentase Angka kematian (CFR) kasus DBD < 1, UCI 100%, angka kesembuhan TB paru ( BTA+ ) 92%, PTM tidak termasuk di 10 besar penyakit 116 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk penyemprotan/fogging 12 bulan Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging 117 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah 118 Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular 119 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Peningkatan Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah 120 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular pengadaan insektisida 12 bulan pendataan bayi, Pemberian IDL pada bayi, Pemberian imunisasi booster pada batita dan anak sekolah 34 Puskesmas dan penanggulangan penyakit TB, HIV/AIDS, Diare, ISPA, Malaria dan Kusta 34 Puskesmas pencegahan penularan penyakit demam berdarah 12 bln PE KLB dilakukan <24 jam, PE PD3I, pengambilan spesimen, pengiriman spesimen ke BBLK, Terselenggaranya pemeriksaan calon Jemaah Haji 12 bulan bimbingan teknis kesehatan jiwa bagi tenaga dokter Puskesmas, bimbingan teknis bagi kader kesehatan jiwa, program 285.000.000 17.600.000 10.000.000 1.753.827.500 447.200.000 295.000.000 197.500.000 384.610.000 307.515.000 41.340.000 80.662.500 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-80

No PROGRAM/ LOKASI INDIKATOR KINERJA KETERANGAN 121 Program pengawasan, pengendalian obat dan kesehatan makanan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya 122 Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga Sarana Apotek, Kios Jamu, Pengobat Tradisional, Toko Obat Berijin, Kosmetik/Salon di Jombang, Sarana Distribusi/Produksi Makmin Sarana Distribusi/Produksi Makmin Dinkes Jombang SaranaProduksi PIRT pembebasan pasien pasung,, kegiatan Terapi Aktivitas Kelompok bagi pasien jiwa, pertemuan Sosilaisasi PTM pada sekolah dan Fasyankes untuk 34 Puskesmas Menurunnya Penyalahgunaan Bahan Berbahaya Pada Makanan 22% Pembinaaan Dan dan Pengawasan di Sarana Apotek, Kios Jamu, Pengobat Tradisional, Toko Obat Berijin dan Sarana Distribusi Kosmetik/Salon Dalam Rangka Menanggulangi Penyalahgunaan Obat, Napza, BKO Pada Jamu Serta Penggunaan Bahan Berbahaya Pada Kosmetik, Pengujian Makmin yang Berijin Edar Dalam Rangka Mengetahui Kadar/Dosis Pemakaian Pengawet/Pemanis/Pewarna 1 tahun Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Makmin Yang Dicurigai Mengandung Bahan Berbahaya 2 kl Penyuluhan Keamanan Pangan Dalam Rangka Persyaratan Penerbitan Ijin Edar PIRT 80 IRTP 85.014.544 34.551.244 30.000.000 20.463.300 95,091,777,224 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-81

Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 II-82

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor. 061/2911/SJ 2016 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah nomor 18 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Pemerintah untuk menyesuaikan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 2016. Pembangunan kesehatan pada periode 2015 2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015 2019 adalah 1. status kesehatan dan gizi ibu dan anak. 2. pengendalian penyakit. 3. akses dan mutu kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan. 4. cakupan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan. 5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin 6. Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu 1. Paradigma Sehat yang dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat. 2. Penguatan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan dengan strategi peningkatan akses kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -81

peningkatan mutu kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care intervensi berbasis kesehatan 3. Jaminan yang dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya. 3.2 Tujuan dan sasaran Penyesuaian Renja SKPD Dengan memperhatikan Instruksi Menteri dalam Negeri dan hasil-hasil pembangunan kesehatan yang telah dicapai, serta situasi dan kondisi derajat kesehatan masyarakat Jombang, maka tujuan pembangunan kesehatan 1 (satu) tahun ke depan adalah untuk : 1. Mewujudkan kualitas lingkungan yang lebih sehat dengan mengembangkan sistem kesehatan kewilayahan dengan sasaran yaitu: a. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan b. Menurunkan dampak dari penyakit berbasis lingkungan 2. Memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dengan sasaran: a. jumlah percontohan posyandu puri dan desa siaga aktif 3. Mewujudkan kesehatan sesuai dengan standar yang ada dan merata di seluruh lapisan masyarakat dengan sasaran: a. status gizi masyrakat b. kesehatan dan keselamatan ibu c. kesehatan dan keselamatan anak 4. Mewujudkan kapasitas kelembagaan Dinas Kesehatan yang handal dengan sasaran : a. sarana dan prasarana Dinas Kesehatan Jombang yang merata dan sesuai standar. Yang kesemuanya ini akan memberikan keluaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan semakin membaiknya status gizi masyarakat, menurunnya angka kesakitan khususnya penyakit menular dan angka kematian bayi serta ibu melahirkan. Untuk mewujudkan tujuan diatas maka kebijakan yang ditempuh adalah : 1. Peningkatan akses layanan kesehatan bagi penduduk utamanya penduduk miskin Jombang melalui pemberlakuan Kartu Jombang Sehat 2. Meningkatkan sarana dan tenaga medis untuk pelaksanaan program SJSN 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga medis. 4. Peningkatan cakupan program lansia 5. Peningkatan cakupan sarana sanitasi dasar. 6. Menjaga ketersediaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -82

7. Menyusun standar kinerja pegawai 8. Meningkatkan sinergitas program dengan peraturan 9. Menyusun peraturan untuk program yang belum memiliki payung hukum 10. Peningkatan pelaksanaan kegiatan program yang belum memenuhi target kegiatan 11. Peningkatan upaya pendidikan pegawai 12. Koordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah peredaran farmakmin yang tidak memenuhi syarat dari daerah luar 13. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dalam rangka peningkatan kemandirian masyarakat dalam hal kesehatan 3.3 Program dan Kegiatan a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah : 1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang kesehatan dengan acuan target secara nasional maupun daerah/kabupaten. 2. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (Bupati) Jombang b. Garis besar Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan 2017 1. Jumlah program yang diusulkan adalah 11 program wajib dan 4 program rutin dan 116 kegiatan wajib serta 10 kegiatan rutin. 2. Sifat penyebaran lokasi sasaran program dan kegiatan ada yang terpusat di Dinas Kesehatan dan ada yang tersebar di seluruh UPTD Dinas Kesehatan, Desa, atau kelompok masyarakat tertentu. Adapun program dan kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan adalah : 1. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional 6. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu 7. Penyusunan rencana strategis SKPD 8. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 9. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD 10. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -83

11. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 12. Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan 13. Inspeksi Air Bersih dan Sanitasi 14. Pengadaan Alat Fogging dan bahan bahan Fogging 15. Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah 16. Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri 17. Pengawasan dan Pengendalian hygiene dan Sanitasi di tempat pengelolaan makanan minuman (TPM) 18. Pencegahan Komplikasi Kehamilan 19. Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB Sedangkan Program dan kegiatan yang tersebar di UPTD Dinas Kesehatan adalah : 1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan 3. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian di Instalasi Farmasi 4. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya 5. Penyediaan Biaya Operasional di 34 Puskesmas 6. Pelayanan Jaminan di 34 Puskesmas 7. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia gizi besi, Ganguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya. 8. Peningkatan Surveylance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 9. Akreditasi Puskesmas 10. Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas 11. Rehabilitasi Sedang/Berat/Puskesmas Kabuh 12. Rehabilitasi Sedang/Berat/Puskesmas Jogoloyo 13. Rehabilitasi Sedang/Berat/Puskesmas Kesamben 14. Rehabilitasi Sedang/Berat/Puskesmas Peterongan 15. Rehabilitasi Sedang/Berat/Puskesmas Mayangan 16. Rehabilitasi Sedang/Berat/Puskesmas Mojowarno 17. Rehabilitasi Sedang/Berat/Puskesmas Cukir 18. Rehabilitasi Sedang/Berat/Puskesmas Plumbon Gambang 19. Rehabilitasi Sedang/Berat/Puskesmas Plandaan 20. Rehabilitasi Sedang/Berat/Puskesmas Pembantu Dapur Kejambon Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -84

21. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Turi Pinggir 22. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Pojok Klitik 23. Penyediaan/Pemelihraan Sarana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Bagi Masyarakat yang terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya 24. Pembangunan/rehablitasi/pemeliharaan saluran air limbah 25. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita 26. Pembinaan, bimbingan dan pemeriksaan kesehatan anak usia sekolah dan remaja 27. Pencegahan Komplikasi Kehamilan 28. Perawatan Ibu dan anak Pasca Persalinan 29. Bimbingan Teknis Aparatur Medis 30. Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja Formal dan Informal 31. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Program dan kegiatan yang tersebar di kelompok masyarakat tertentu adalah : 1. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya 2. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup sehat 3. Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat 4. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 5. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya. 6. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi 7. Pengembangan Sehat 8. Inspeksi air bersih dan sanitasi 9. Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat 10. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 11. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 12. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik 13. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita 14. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga 3. Total kebutuhan dana/pagu belanja indikatif adalah Rp. 95.091.777.224,- dengan pembagian dana : dari APBD Rp. 24.468.946.224,-, dari Pendapatan Kapitasi BPJS sebesar Rp. 42.774.996.000,-, dari Dana Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -85

APBN DAK Rp. 22.210.226.230,- serta dari DBHCHT Rp. 1.300.000.000,- Adapun rincian penyesuaian rencana program dan kegiatan tahun 2017 dengan perkiraan maju di tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut ini. Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -86

TABEL 3.1 RUMUSAN PROGRAM DAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 NAMA SKPD : Dinas Kesehatan Jombang INDIKATOR KINERJA KODE NAMA PROGRAM/ LOKASI x.xx.01 x.xx.01.020 x.xx.01.024 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Selama 12 bln pemberian Honor Tenaga non PNS dan perawat Ponkesdes (34 Perawat Ponkesdes dan 128 honorer ) Pemberian Honor Panitia Pelaksana Kegiatan, Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Tim Pemeriksa Barang dan Jasa, Belanja Bahan Habis Kantor, Belanja BBM, Kelengkapan Komputer, Telepon, Air, Listrik, Alat elektronik,peralatan kebersihan dan bahan pembersih, Jasa RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 CAT. TARGET SUMBER TARGET PENTING KINERJA DANA KINERJA 3.946.931.445 3.946.931.445 12 bln 1.564.712.500 APBD 12 bln 1.564.712.500 12 bln 2.382.218.945 APBD 12 bln 2.382.218.945 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -87

INDIKATOR KINERJA KODE NAMA PROGRAM/ LOKASI x.xx.02 x.xx.02.024 x.xx.02.046 x.xx.02.048 x.xx.03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur transaksi keuangan, surat kabar, cetak/penggandaan, makmin harian, makmin tamu, perjalanan dinas dalam dan luar daerah (12 bln) Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Selama 12 bln Terlaksanannya pemeliharaan kendaran dinas (Belanja Jasa Service dan Suku Cadang) selama 12 bln pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor (Laptop yankes, Komputer server utk simpus) 1 paket perawatan arana prasarana non kendaraan (Belanja Jasa Servis dan Suku Cadang) 1 paket Tersedianya pakaian Olah raa PNS dan Non PNS Dinas Kesehatan Kab. Jombang ( 140 stel ) Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -88 RENCANA TAHUN 2017 TARGET KINERJA SUMBER DANA CAT. PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARGET KINERJA 407,980,000 407,980,000 74 Unit 90,480,000 APBD 74 Unit 90,480,000 1 paket 241,200,000 APBD 1 paket 241,200,000 123 Unit 76,300,000 APBD 123 Unit 76,300,000 35,000,000 35.000.000

RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 INDIKATOR KINERJA CAT. TARGET SUMBER TARGET KODE NAMA PROGRAM/ LOKASI PENTING KINERJA DANA KINERJA x.xx.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu pengadaan pakaian olah raga PNS dan Non PNS Dinas Kesehatan 140 stel 35,000,000 APBD 150 Unit 35.000.000 x.xx.07 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian KinerjaSerta Keuangan SKPD Kab. Jombang 140 stel Terdedianya Dokumen Kinerja dan Sistem Pengolah Data yang Baik ( 1 paket ) x.xx.07.001 Penyusunan Rencana Strategis SKPD penyusunan rencana strategi SKPD ( 1 dokumen) x.xx.07.002 Penyusunan Rencana Kerja SKPD penyusunan rencana Kerja SKPD ( 2 dokumen ) x.xx.07.003 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD ( 3 dokumen ) Lakip, Profil dan SPM x.xx.07.004 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan laporan keuangan SKPD ( 2 dokumen ) 1.02.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya Obat, Perbekalan Kesehatan Habis Pakai dan Reagen untuk Pelayanan Kesehatan Dasar ( 12 bln ) 1 dokumen 2 dokumen 3 dokumen 2 dokumen 150.523.850 150.523.850 35.000.000 APBD 1 dokumen 35.000.000 5.000.000 APBD 1 dokumen 5.000.000 105.523.850 APBD 3 dokumen 105.523.850 5.000.000 APBD 2 dokumen 5.000.000 3.713.614.230 3.713.614.230 1.02.15.001 Pengadaaan Obat Dan Perbekalan 1 paket 3.665.226.230 DAK 1 pkt 3.665.226.230 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -89

INDIKATOR KINERJA KODE NAMA PROGRAM/ LOKASI Kesehatan 1.02.15.0002 Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan 1.02.15.0xx Peningkatan Pelayanan Kefarmasian di Instalasi Farmasi 1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.02.16.001 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya Pengadaan Obat, Perbekalan Kesehatan Habis Pakai dan Reagen Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar/Puskesmas ( 1 paket ) pendistribusian obat, Perbekalan Habis Pakai dan reagen untuk kesehatan dasar ke Puskesmas (34 Puskesmas ) pengadaan perlengkapan pendukung di Instalasi Farmasi ( Komputer dan Palet ) ( 2 paket ) Peningkatan Kepuasan Masyarakat 80 % Tersedianya Anggaran Pelayanan Kesehatan Dasar Keluarga Miskin untuk pelaksanaan JKN/KIS, Jamkesda, SPM/KJS di Puskesmas, jaringannya dan rujukan PPK Provinsi sesuai kebutuhan (100%), 100 Persen Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -90 RENCANA TAHUN 2017 TARGET KINERJA SUMBER DANA CAT. PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARGET KINERJA 48.388.000 APBD 100 48.388.500 UPTD GFK 1 paket 59.156.250 DAK 59.156.250 100 62.606.057.905 62.606.057.905 12.004.417.822 APBD 100 12.004.417.822

INDIKATOR KINERJA KODE NAMA PROGRAM/ LOKASI 1.02.16.002 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya 1.02.16.027 Pelayanan Nasional Puskesmas Jelakombo kesehatan bagi Masyarakat yang sakit di puskesmas, jaringannya maupun rujukan di PPK Provinsi (100%), Pelayanan Kesehatan bagi pasien dengan JKN/KIS, Jamkesda, SPM dan KJS yang sakit di Puskesmas dan Jaringannya maupun di PPK Provinsi (100%), Bimbingan Teknis dan Verifikasi Pelayanan untuk JKN/KIS, Jamkesda, SPM dan KJS dalam sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 100.00, Tersedianya ambulance doube garden dan computer server SIMPUS Dinkes ( 2 paket ) Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -91 RENCANA TAHUN 2017 TARGET KINERJA 100 SUMBER DANA CAT. PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARGET KINERJA 100 1 paket 1.545.000.000 DAK 1.545.000.000 Jombang 100 847.440.000 BPJS Jombang 100 847.440.000

INDIKATOR KINERJA KODE NAMA PROGRAM/ LOKASI 1.02.16.028 Pelayanan Nasional Puskesmas Pulolor 1.02.16.029 Pelayanan Nasional Puskesmas Jabon 1.02.16.030 Pelayanan Nasional Puskesmas Tambakrejo 1.02.16.031 Pelayanan Nasional Puskesmas Cukir 1.02.16.032 Pelayanan Nasional Puskesmas Brambang ( 12 bln ) Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Jombang 100 RENCANA TAHUN 2017 TARGET KINERJA Jombang 100 Jombang 100 Diwek 100 Kec Diwek 100 per sen SUMBER DANA CAT. PENTING 699.624.000 BPJS Jombang 547.704.000 BPJS Jombang 592.344.000 BPJS Jombang PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARGET KINERJA 100 699.624.000 100 547.704.000 100 592.344.000 2.363.544.000 BPJS Diwek 100 2.363.544.000 1.077.540.000 BPJS 100 1.077.540.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -92

INDIKATOR KINERJA KODE NAMA PROGRAM/ LOKASI 1.02.16.033 Pelayanan Nasional Puskesmas Blimbing Gudo 1.02.16.034 Pelayanan Nasional Puskesmas Plumbon Gambang 1.02.16.035 Pelayanan Nasional Puskesmas Bandarkedungmulyo 1.02.16.036 Pelayanan Nasional Puskesmas Perak 1.02.16.037 Pelayanan Nasional Puskesmas Megaluh Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Gudo 100 Gudo 100 Bandarkedungmulyo Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -93 RENCANA TAHUN 2017 TARGET KINERJA 100 per sen per sen Perak 100 Megaluh 100 SUMBER DANA CAT. PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARGET KINERJA 1.176.192.000 BPJS 100 1.176.192.000 625.920.000 BPJS 100 625.920.000 1.633.320.000 BPJS 100 1.633.320.000 1.718.280.000 BPJS 100 1.718.280.000 895.680.000 BPJS Megaluh 100 895.680.000

INDIKATOR KINERJA KODE NAMA PROGRAM/ LOKASI 1.02.16.038 Pelayanan Nasional Puskesmas Tembelang 1.02.16.039 Pelayanan Nasional Puskesmas Jatiwates 1.02.16.040 Pelayanan Nasional Puskesmas Bawangan (Ploso) 1.02.16.041 Pelayanan Nasional Puskesmas Kabuh 1.02.16.042 Pelayanan Nasional Puskesmas Plandaan Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Indonesia Sehat dan rujukan di puskesmas ( 12 bln ) Tembelang 100 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -94 RENCANA TAHUN 2017 TARGET KINERJA Jatiwates 100 Ploso 100 Kabuh 100 SUMBER DANA CAT. PENTING 1.029.888.000 BPJS Tembelang 558.240.000 BPJS Jatiwates PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARGET KINERJA 100 1.029.888.000 100 558.240.000 1.527.480.000 BPJS Ploso 100 1.527.480.000 1.841.688.000 BPJS Kabuh 100 1.841.688.000 Plandaan 100 1.389.240.000 BPJS Plandaan 100 1.389.240.000

INDIKATOR KINERJA KODE NAMA PROGRAM/ LOKASI 1.02.16.043 Pelayanan Nasional Puskesmas Tapen 1.02.16.044 Pelayanan Nasional Puskesmas Keboan 1.02.16.045 Pelayanan Nasional Puskesmas Mojoagung 1.02.16.046 Pelayanan Nasional Puskesmas Gambiran Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Kudu 100 RENCANA TAHUN 2017 TARGET KINERJA Ngusikan 100 Mojoagung 100 Mojoagung 100 SUMBER DANA CAT. PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARGET KINERJA 1.305.936.000 BPJS Kudu 100 1.305.936.000 1.037.520.000 BPJS Ngusikan 100 1.037.520.000 1.785.456.000 BPJS 100 1.785.456.000 938.040.000 BPJS Mojoagung 100 938.040.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -95

RENCANA TAHUN 2017 INDIKATOR KINERJA TARGET KODE NAMA PROGRAM/ LOKASI KINERJA 1.02.16.047 Pelayanan Sumobito 100 Nasional Puskesmas Sumobito Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 1.02.16.048 Pelayanan Nasional Puskesmas Jogoloyo 1.02.16.049 Pelayanan Nasional Puskesmas Kesamben 1.02.16.050 Pelayanan Nasional Puskesmas Blimbing Kesamben 1.02.16.051 Pelayanan Nasional Puskesmas Peterongan Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Sumobito 100 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -96 Kesamben 100 Kesamben 100 Peterongan 100 CAT. PENTING SUMBER DANA 1.894.896.000 BPJS Sumobito 1.204.620.000 BPJS Sumobito 1.188.072.000 BPJS Kesamben 625.860.000 BPJS Kesamben PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARGET KINERJA 100 1.894.896.000 100 1.204.620.000 100 1.188.072.000 100 625.860.000 1.319.688.000 BPJS 100 1.319.688.000

INDIKATOR KINERJA KODE NAMA PROGRAM/ LOKASI 1.02.16.052 Pelayanan Nasional Puskesmas Dukuh Klopo 1.02.16.053 Pelayanan Nasional Puskesmas Mayangan 1.02.16.054 Pelayanan Nasional Puskesmas Jarak Kulon 1.02.16.055 Pelayanan Nasional Puskesmas Puorejo 1.02.16.056 Pelayanan Nasional Puskesmas Kesamben Ngoro Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Peterongan 100 RENCANA TAHUN 2017 TARGET KINERJA Jogoroto 100 Jogoroto 100 Ngoro 100 Ngoro 100 SUMBER DANA CAT. PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARGET KINERJA 787.860.000 BPJS 100 787.860.000 1.694.664.000 BPJS 100 1.694.664.000 585.180.000 BPJS 100 585.180.000 1.605.600.000 BPJS 100 1.605.600.000 863.208.000 BPJS 100 863.208.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -97

INDIKATOR KINERJA KODE NAMA PROGRAM/ LOKASI 1.02.16.057 Pelayanan Nasional Puskesmas Mojowarno 1.02.16.058 Pelayanan Nasional Puskesmas Japanan 1.02.16.059 Pelayanan Nasional Puskesmas Bareng 1.02.16.060 Pelayanan Nasional Puskesmas Wonosalam 1.02.16.061 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jelakombo Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 Indonesia Sehat di puskesmas 100.00 100.00 Mojowarno 100 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -98 RENCANA TAHUN 2017 TARGET KINERJA Mojowarno 100 Bareng 100 Wonosalam 100 Jombang 100 SUMBER DANA CAT. PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARGET KINERJA 2.322.144.000 BPJS 100 2.322.144.000 1.453.320.000 BPJS 100 1.453.320.000 2.206.584.000 BPJS 100 2.206.584.000 1.432.224.000 BPJS 100 1.432.224.000 119.166.550 APBD 100 119.166.550

RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 INDIKATOR KINERJA CAT. TARGET SUMBER TARGET KODE NAMA PROGRAM/ LOKASI PENTING KINERJA DANA KINERJA 1.02.16.062 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulolor Jombang 100 80.307.920 APBD 100 80.307.920 1.02.16.063 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jabon 1.02.16.064 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tambakrejo 1.02.16.065 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Cukir 1.02.16.066 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Brambang 1.02.16.067 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Gudo 1.02.16.068 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plumbon Gambang 1.02.16.069 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bandarkedungmulyo 1.02.16.070 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Perak 1.02.16.071 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Megaluh 1.02.16.072 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tembelang 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Gudo 100.00 100.00 100.00 100.00 Jombang 100 Jombang 100 Diwek 100 Diwek 100 Gudo 100 Gudo 100 Bandarkedungmulyo 100 Perak 100 Megaluh 100 Tembelang 100 98.062.090 APBD 100 98.062.090 92.700.155 APBD 100 92.700.155 492.476.220 APBD 100 492.476.220 69.209.760 APBD 100 69.209.760 263.113.890 APBD 100 263.113.890 77.199.620 APBD 100 77.199.620 185.295.240 APBD 100 185.295.240 214.034.900 APBD Perak 89.337.930 APBD Megaluh 152.802.790 APBD Tembelang 100 214.034.900 100 89.337.930 100 152.802.790 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -99

RENCANA TAHUN 2017 INDIKATOR KINERJA TARGET KODE NAMA PROGRAM/ LOKASI KINERJA 1.02.16.073 Penyediaan Biaya Operasional Jatiwates 100 Puskesmas Jatiwates 1.02.16.074 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bawangan (Ploso) 1.02.16.075 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kabuh 1.02.16.076 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plandaan 1.02.16.077 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tapen 1.02.16.078 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Keboan 1.02.16.079 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojoagung 1.02.16.080 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Gambiran 1.02.16.081 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sumobito 1.02.16.082 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jogoloyo 1.02.16.083 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Ploso 100 Kabuh 100 Plandaan 100 Kudu 100 Ngusikan 100 Mojoagung 100 Mojoagung 100 Sumobito 100 Sumobito 100 Kesamben 100 CAT. PENTING SUMBER DANA 54.227.340 APBD Jatiwates PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARGET KINERJA 100 54.227.340 28.044.890 APBD Ploso 100 28.044.890 121.538.560 APBD Kabuh 100 121.538.560 55.410.782 APBD Plandaan 100 55.410.782 261.508.475 APBD Kudu 100 261.508.475 98.963.310 APBD Ngusikan 671.662.340 APBD Mojoagung 95.939.175 APBD Mojoagung 431.853.610 APBD Sumobito 80.539.260 APBD Sumobito 140.865.084 APBD Kesamben 100 98.963.310 100 671.662.340 100 95.939.175 100 431.853.610 100 80.539.260 100 140.865.084 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -100

RENCANA TAHUN 2017 INDIKATOR KINERJA TARGET KODE NAMA PROGRAM/ LOKASI KINERJA 1.02.16.084 Penyediaan Biaya Operasional Kesamben 100 Puskesmas Blimbing Kesamben 1.02.16.085 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Peterongan 1.02.16.086 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Dukuh Klopo 1.02.16.087 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mayangan 1.02.16.088 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jarak Kulon 1.02.16.089 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulorejo 1.02.16.090 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben Ngoro 1.02.16.091 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojowarno 1.02.16.092 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Japanan 1.02.16.093 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bareng 1.02.16.094 Pelayanan Biaya Operasional Puskesmas Wonosalam 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Peterongan 100 Peterongan 100 Jogoroto 100 Jogoroto 100 Ngoro 100 Ngoro 100 Mojowarno 100 Mojowarno 100 Bareng 100 Wonosalam 100 CAT. PENTING SUMBER DANA 41.169.360 APBD Kesamben 561.082.785 APBD Peterongan 69.721.815 APBD Peterongan 199.074.050 APBD Jogoroto 39.781.624 APBD Jogoroto PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARGET KINERJA 100 41.169.360 100 561.082.785 100 69.721.815 100 199.074.050 100 39.781.624 87.863.680 APBD Ngoro 100 87.863.680 70.111.160 APBD Ngoro 100 70.111.160 88.235.370 APBD Mojowarno 44.020.790 APBD Mojowarno 537.132.670 APBD Bareng 114.191.530 APBD Wonosalam 100 88.235.370 100 44.020.790 100 537.132.670 100 114.191.530 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -101

INDIKATOR KINERJA KODE NAMA PROGRAM/ LOKASI 1.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02.19.001 Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat Cakupan Rumah Tangga Sehat sebesar 85 % Jumlah Puskesmas yang memasang reklame PHBS meningkat 34 puskesmas (100%); survey PHBS (Cakupan Rumah Tangga yang dikaji/disurvey) 34 puskesmas (100%); PHBS disekolah 34 puskesmas (100%); Tersedianya Media Penyuluhan Promosi Kesehatan (Poster,leaflet,stiker,TV Sport,lembar lain) 34 puskesmas (100%), Terlaksaanya penyuluhan ABAT di Sekolah/PT (100%), Penyuluhan Hidup Sehat Tanpa Asap Rokok di 34 Puskesmas (100%), Terlaksaanya penyuluhan P3 Napza di Sekolah dan Ponpes (100%); RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 CAT. TARGET SUMBER TARGET PENTING KINERJA DANA KINERJA 870.491.500 870.491.500 34 Pusk 34 Pusk 34 Pusk 34 Pusk 100 % 34 Pusk 34 Pusk 34 Pusk 381.333.000 APBD 34 Pusk 34 Pusk 34 Pusk 34 Pusk 100 % 34 Pusk 34 Pusk 34 Pusk 381.333.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -102

INDIKATOR KINERJA KODE NAMA PROGRAM/ LOKASI 1.02.19.007 Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat 1.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Terlaksaananya kegiatan pengembangan Poskestren; pengembangan Taman Posyandu di 34 puskesmas; pendampingan 100/lebih Bumil Risti oleh 100 kader Terbentuknya Percontohan Desa Siaga Aktif 68 desa (100%); Lomba Desa Siaga Aktif (100%); Pengembangan Saka Bakti Husada (5 SBH) Puskesmas Terakreditasi 76 % 1.02.23.007 Akreditasi Puskesmas pelatihan tim Akreditasi Puskesmas, pendampingan penyusunan Akreditasi Puskesmas, penilaian Akreditasi Puskesmas oleh RENCANA TAHUN 2017 TARGET KINERJA SUMBER DANA CAT. PENTING 34 Pusk 34 Pusk PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARGET KINERJA 100 % 489.158.500 APBD 100 % 489.158.500 10 Pusk 766.805.000 APBD dan DAK 766.805.000 766.805.000 10 Pusk 766.805.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -103

INDIKATOR KINERJA KODE NAMA PROGRAM/ LOKASI 1.02.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 1.02.25.007 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1.02.25.075 Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Kabuh 1.02.25.082 Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Jogoloyo 1.02.25.083 Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Kesamben 1.02.25.085 Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Peterongan 1.02.25.087 Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Mayangan Surveyor, survey kepatuhan atas penerapan SOP 10 Puskesmas Pelayanan Kesehatan Memenuhi Syarat Sesuai Permenkes 75 sebesar 76 % Pengadaaan alat pemantau kualitas udara secara mikrobiologi 1 unit Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Kabuh Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Jogoloyo Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Kesamben Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Peterongan Rehabilitasi / sedang RENCANA TAHUN 2017 TARGET KINERJA SUMBER DANA CAT. PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARGET KINERJA 18.383.005.157 11.180.000.000 100% 180.000.000 APBD 100% 180.000.000 Kabuh 100% 3.000.000.000 DAK 100% 3.000.000.000 Sumobito 100% 3.000.000.000 DAK 100% 3.000.000.000 Kesamben 100% 2.500.000.000 DAK 100% 2.500.000.000 Peterongan 100% 3.000.000.000 DAK 100% 3.000.000.000 Jogoroto 100% 2.500.000.000 DAK 100% 2.500.000.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -104

INDIKATOR KINERJA KODE NAMA PROGRAM/ LOKASI 1.02.25.091 Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Mojowarno 1.02.25.031 Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Cukir 1.02.25.094 Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Plandaan 1.02.25.106 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Dapur Kejambon 1.02.25.123 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Turipinggir 1.02.25.232 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Pojok Klitik berat Puskesmas Mayangan Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Mojowarno Mojowarno Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Cukir Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Plandaan rehab sedang/berat Puskesmas Pembantu Dapur Kejambon rehab sedang/berat Puskesmas Pembantu Turipinggir Rehabilitasi /sedang berart Puskesmas Pembantu Pojok Klitik RENCANA TAHUN 2017 TARGET KINERJA SUMBER DANA CAT. PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARGET KINERJA Mojowarno 3.000.000.000 DAK 100% 3.000.000.000 Diwek 100 % 683.000.000 APBD 100% 683.000.000 Plandaan 100 % 85.000.000 APBD 100% 85.000.000 Jombang 100 % 300.000.000 APBD 100% 300.000.000 Megaluh 100 % 100.000.000 APBD 100% 100.000.000 Plandaan 100 % 35.000.000 APBD 100% 35.000.000 1.02.42 Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan 1.02.42.03 Penyediaan/Pemelihraan Sarana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Bagi Masyarakat yang terkena Penyakit Peningkatan Kepuasan Masyarakat 80% rehabilitasi dan penambahan ruangan 1.300.000.000 DBHCHT 1.300.000.000 Gudo 1 Paket 1.100.000.000 DBHCHT 100% 1.100.000.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -105

INDIKATOR KINERJA KODE NAMA PROGRAM/ LOKASI Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya Puskesmas Blimbing Gudo ( 1 paket) 1.02.42.04 Pembangunan/rehablitasi/pemeliharaan saluran air limbah pembangunan IPAL Puskesmas ( 1 paket ) 1.02.43 Program Peningkatan Aparatur Peningkatan Kesehatan Kepuasan Masyarakat 80% 1.02.43.001 Bimbingan Teknis Aparatur Medis Bimbingan Teknis pembinaan penanggungjawab Kesehatan Umum, Bimbingan Teknis pembinaan perawat dan bidan ponkesdes, pelatihan ATLS dan ACLS bagi Dokter dan Perawat, bimbingnan teknis kesehatan kerja bagi pengelola kesehatan kerja Pukesmas, bimbingan teknis bagi petugas RS, Bimtek Perkesmas bagi Puskesmas, bimbingan teknis Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -106 RENCANA TAHUN 2017 TARGET KINERJA SUMBER DANA CAT. PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARGET KINERJA Gudo 1 Paket 200.000.000 DBHCHT 100% 200.000.000 34 Pusk 54 org 84 org 239.288.000 329.000.000 239.288.000 APBD 34 Pusk 64 org 106 org 329.288.000

INDIKATOR KINERJA KODE NAMA PROGRAM/ LOKASI 1.02.47 Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi kesehatan indera mata dan telinga bagi pengelola kesehatan indera mata dan telinga Puskesmas, sosialisasi kesehatan olah raga bagi pengelola kesehatan olah raga Puskesmas, bimbingan teknis laboratorium bagi pengelola laboratorium Puskesmas dan swasta, penilaian PAK, Pemilihan Nakes Teladan, Terselenggaranya Diklat/kusrus singkat pengadaan barang dan tenaga fungsional kesehatan, Menurunkan angka kematian ibu 89 per 100.000 KH, Menurunkan Angka Kematian bayi 11,6 per 1000 KH, Prevalensi Balita Gizi Buruk 0,25 % RENCANA TAHUN 2017 TARGET KINERJA SUMBER DANA CAT. PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARGET KINERJA 787.163.300 APBD 787.163.300 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -107

INDIKATOR KINERJA KODE NAMA PROGRAM/ LOKASI 1.02.47.01 Pencegahan komplikasi kehamilan Deteksi dini risti Ibu Hamil oleh kader, Pelatihan Kelas Ibu Hamil bagi bidan, Optimalisasi PONED, Pengkajian kasus kematian ibu dan bayi, Pembelajaran kasus kematian ibu dan bayi, Review APN terintegrasi bagi Bidan, Review Program bagi Bidan desa, Evaluasi pelaksanaan Gebrak, kegiatan Pembinaan Poned oleh Ponek, Audit Maternal Perinatal. 1.02.47.02 Perawatan ibu dan anak pasca persalinan Peningkatan ketrampilan petugas dlm penanganan BBLR, Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -108 RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 CAT. TARGET SUMBER TARGET PENTING KINERJA DANA KINERJA 34 Pusk 101.532.900 APBD 34 Pusk 101.532.900 34 Pusk 11 Pusk 12 bln 34 Pusk 34 Pusk 34 Pusk 34 Pusk 11 Pusk 12 bln 34 Pusk 11 Pusk 12 bln 34 Pusk 34 Pusk 34 Pusk 34 Pusk 11 Pusk 12 bln 1 Pake 51.013.500 APBD 51.013.500

INDIKATOR KINERJA KODE NAMA PROGRAM/ LOKASI Penguatan jejaring Rujukan dlm Penurunan AKB, Review Deteksi Dini Risti Bayi Bagi Kader 1.02.47.03 Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB Penguatan Tim PPIA bagi Puskesmas, Reviewi CTU bagi petugas, kegiatan Validasi data kespro, 1.02.47.04 Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh kembang bagi balita di Posyandu Bagi Kader, Pembentukan Kelas Ibu Balita, kegiatan Optimalisasi pemantauan tumbuh kembang balita di TK, Review Pelaksanaan MTBS Bagi Petugas, Peningkatan Ketrampilan Petugas dalam SDIDTK RENCANA TAHUN 2017 TARGET KINERJA SUMBER DANA CAT. PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARGET KINERJA 1 Paket 17.253.900 APBD 1 Paket 17.253.900 1 paket 38.941.650 APBD 1 Paket 38.941.650 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -109

RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 INDIKATOR KINERJA CAT. TARGET SUMBER TARGET KODE NAMA PROGRAM/ LOKASI PENTING KINERJA DANA KINERJA 1.02.47.05 Pembinaan, bimbingan dan pemeriksaan kesehatan anak usia sekolah dan remaja sinkronisasi pembinaan program kesehatan anak usia sekolah, sinkronisasi dan aktualisasi data remaja, Review PKPR bagi petugas KRR, Bimbingan Teknis Puskesmas PKPR, Pertemuan lintas sektor persiapan pra penjaringan tingkat kabupaten, Pertemuan evaluasi pasca penjaringan 1 paket 114.529.000 APBD 1 paket 114.529.000 1.06.47.06 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Lansia tingkat kabupaten Terlaksanaya kegiatan Optimalisasi pengetahuan kader lansia, Terlaksanaya kegiatan Pembinaan Kader lansia, Terlaksanaya kegiatan Seminar penyakit degenaratife bagi lansia, Terlaksanaya kegiatan Lomba kompetensi kader Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -110 1 Paket 68.404.950 APBD 1 paket 68.404.950

INDIKATOR KINERJA KODE NAMA PROGRAM/ LOKASI 1.06.47.07 Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin 1.06.47.08 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya lansia pemberian Makanan & Vitamin pada Balita, pemberian Makanan & Vitamin pada Bumil KEK 21 Kecamatan sesuai kasus Pelatihan Makanan Bayi dan Anak (20 desa), Sosialisasi PMBA (34 pusk), Pembentukan Outlet TTD Mandiri (50 kader), Evaluasi Outlet TTD Mandiri (5 sekolah), Peningkatan Kemampuan Kader Remaja (1 kegiatan), Evaluasi & Monitoring Prog gizi (4 kali), Supervisi Pelacakan Gizi Buruk (50 kasus), Reward Pelacakan Gizi Buruk RENCANA TAHUN 2017 TARGET KINERJA 34 Pusk 21 Kec 20 Desa 34 Pusk 50 kader 5 sekolah SUMBER DANA CAT. PENTING 128.800.000 APBD 34 Pusk PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARGET KINERJA 21 Kec 99.841.900 APBD 20 Desa 34 Pusk 50 kader 5 sekolah 128.800.000 99.841.900 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -111

INDIKATOR KINERJA KODE NAMA PROGRAM/ LOKASI 1.06.47.09 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi (30 kasus), Operasional TFC ( 1 paket) Pelatihan Motivator ASI (40 kader), Pemetaan Kadarzi (1 kegiatan), Kampanye ASI Eksklusif (1 kegiatan), Sarasehan ASI Eksklusif pada organisasi profesi ( 3 organisasi profesi), Rapat Koordinasi ASI bersama linsek (1 kegiatan), Sosialisasi ASI pada Sekolah dan Institusi Pemerintah (3 kali), pembinaan ASI Eksklusif pada petugas kesehatan (1 kali), Lomba ASI dan Bayi Sehat (1 kegiatan) RENCANA TAHUN 2017 TARGET KINERJA SUMBER DANA CAT. PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARGET KINERJA 1 paket 166.847.500 APBD 1 paket 166.847.500 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -112

INDIKATOR KINERJA KODE NAMA PROGRAM/ LOKASI 1.02.48 Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan Kesehatan Matra 1.02.48.01 Penyelenggaran Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan Persentase Desa Sehat Sebesar 23,52% penyediaan ATK, Bahan Kimia dan Belanja Jasa Uji laboratorium 12 bulan 1.02.48.02 Pengembangan Sehat desa menerapkan program kabupaten sehat sebanyak 72 desa 1.02.48.03 Inspeksi air bersih dan sanitasi Inspeksi Sanitasi pada sarana air bersih di masyarakat sebanyak 251.502 SAB 1.02.48.04 Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat 1.02.48.05 Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi di tempat pengelolaan makanan minuman (TPM) dan Tempat Umum 1.02.48.06 Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja Formal dan Informal 1.02.49 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular peningkatan akses masyarakat terhadap jamban sehat sebanyak 874.153 Jamban sehat pembinaan pada TPM yang TMS sejumlah : 324 TPM sosialisasi tentang Upaya Kesehatan Kerja 34 Puskesmas Persentase Angka kematian (CFR) kasus DBD < 1, UCI 100%, Persentase Desa Sehat Sebesar 23,52% RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 CAT. TARGET SUMBER TARGET PENTING KINERJA DANA KINERJA 1 Unit 501.080.000 APBD 501.080.000 12 bln 93.280.000 APBD 12 bln 93.280.000 72 Desa 76.200.000 72 Desa 76.200.000 34 Pusk 19.000.000 APBD 34 Pusk 19.000.000 34 Pusk 285.000.000 34 Pusk 285.000.000 34 Pusk 17.600.000 APBD 34 Pusk 17.600.000 34 Pusk 10.000.000 34 Pusk 10.000.000 Persentase Angka kematian (CFR) kasus DBD < 1, 1.753.827.500 1.753.827.500 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -113

INDIKATOR KINERJA KODE NAMA PROGRAM/ LOKASI 1.02.49.01 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 1.02.49.02 Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan- Bahan Fogging 1.02.49.03 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah 1.02.49.04 Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.02.49.05 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik angka kesembuhan TB paru ( BTA+ ) 92%, PTM tidak termasuk di 10 besar penyakit penyemprotan/fogging 12 bulan pengadaan insektisida 12 bulan pendataan bayi, Pemberian IDL pada bayi, Pemberian imunisasi booster pada batita dan anak sekolah 34 Puskesmas dan penanggulangan penyakit TB, HIV/AIDS, Diare, ISPA, Malaria dan Kusta 34 Puskesmas pencegahan penularan penyakit demam berdarah 12 bln UCI 100%, angka kesembuhan TB paru ( BTA+ ) 92%, PTM tidak termasuk di 10 besar penyakit RENCANA TAHUN 2017 TARGET KINERJA SUMBER DANA CAT. PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARGET KINERJA 12 bln 447.200.000 APBD 12 bln 447.200.000 12 bln 295.000.000 APBD 12 bln 295.000.000 34 Pusk 197.500.000 34 Pusk 197.500.000 34 Pusk 384.610.000 APBD 34 Pusk 384.610.000 12 bln 307.515.000 APBD 12 bln 307.515.000 1.02.49.06 Peningkatan Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah PE KLB dilakukan <24 jam, PE 12 bln 41.340.000 12 bln 41.340.000 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -114

INDIKATOR KINERJA KODE NAMA PROGRAM/ LOKASI 1.02.49.07 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 1.02.50 Program pengawasan, pengendalian obat dan kesehatan makanan 1.02.50.01 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya PD3I, pengambilan spesimen, pengiriman spesimen ke BBLK, Terselenggaranya pemeriksaan calon Jemaah Haji 12 bulan bimbingan teknis kesehatan jiwa bagi tenaga dokter Puskesmas, bimbingan teknis bagi kader kesehatan jiwa, program pembebasan pasien pasung,, Terapi Aktivitas Kelompok bagi pasien jiwa, pertemuan Sosilaisasi PTM pada sekolah dan Fasyankes untuk 34 Puskesmas Menurunnya Penyalahgunaan Bahan Berbahaya Pada Makanan 22% Pembinaaan Dan dan Pengawasan di Sarana Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -115 RENCANA TAHUN 2017 TARGET KINERJA SUMBER DANA CAT. PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARGET KINERJA 1 paket 80.662.500 APBD 1 paket 80.662.500 85.014.544 85.014.544 1 paket 34.9551.244 1 paket 34.9551.244

INDIKATOR KINERJA KODE NAMA PROGRAM/ LOKASI 1.02.50.02 Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri 1.02.50.03 Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga Apotek, Kios Jamu, Pengobat Tradisional, Toko Obat Berijin dan Sarana Distribusi Kosmetik/Salon Dalam Rangka Menanggulangi Penyalahgunaan Obat,, Napza, BKO Pada Jamu Serta Penggunaan Bahan Berbahaya Pada Kosmetik, Pengujian Makmin yang Berijin Edar Dalam Rangka Mengetahui Kadar/Dosis Pemakaian Pengawet, Pemanis/Pewarna 1 tahun Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Makmin Yang Dicurigai Mengandung Bahan Berbahaya 2 kl Penyuluhan Keamanan Pangan Dalam Rangka Persyaratan Penerbitan Ijin Edar PIRT 80 IRTP Sarana Distribusi/Produksi Makmin Dinkes Jombang SaranaProduksi PIRT RENCANA TAHUN 2017 TARGET KINERJA SUMBER DANA CAT. PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TARGET KINERJA 2 kali 30.000.000 2 kali 30.000.000 80 IRTP 20.463.300 80 IRTP 20.463.300 95.091.777.224 95.091.777.224 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -116

Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 III -117

BAB IV PENUTUP Penyesuaian Rencana Kerja Dinas Kesehatan Jombang ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam kurun waktu tahun 2017, sehingga upaya Dinas Kesehatan Jombang dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Dinas Kesehatan Jombang, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Penyesuaian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata, semoga Penyesuaian Rencana Kerja Dinas Kesehatan Jombang ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Dinas Kesehatan Jombang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik. Demikian Penyesuanan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Jombang tahun 2017 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan programprogram di Dinas Kesehatan Jombang. Jombang, 26 Oktober 2016 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG dr. HERI WIBOWO, MKes Pembina Tk.I NIP. 196508211991031012 Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2017 IV - 118

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DINAS KESEHATAN Jl. K.H. Wahid Hasyim No.131 Jombang Kode Pos : 61411 Telp / Fax ( 0321 ) 866197 Email. dinkesjombang@yahoo.com Website : dinkes.jombangkab.go.id KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG NOMOR : 188.1/ /415.25/2016 TENTANG PENYESUAIAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG, Menimbang Mengingat : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor. 061/2911/SJ 2016 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah nomor 18 2016 tentang Perangkat Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang- Undang Nomor 25 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penyesuaian Rencana Kerja Dinas Kesehatan Jombang 2017 dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan. : 1. Undang-UndangNomor 17 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2. Undang-UndangNomor 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 25 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-undang Nomor 33 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);