PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017 KABUPATEN PEKALONGAN (1) Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan 1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi 992.

dokumen-dokumen yang mirip
RENCANA KINERJA TAHUNAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN (1) Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan 1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi 992.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

DAFTAR ISI PENGANTAR

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015

DAFTAR ISI PENGANTAR

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR ISI PENGANTAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Surakarta 2021 A. 1

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

14. Menurunnya angka kesakitan penduduk 83,26% 15. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan 78,14% bagipenduduk miskin melalui Jamkesmas dan

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuningan

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG

3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS

BAPPEDA KAB. LAMONGAN

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG. Nomor 1 Tahun 2009

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm 2015 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp 1,003,042, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Rp 479,791,000

Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan, Program, Indikator dan Target Kinerja SKPD Tahun 2016

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN VISI : Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan

Transkripsi:

PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017 KABUPATEN PEKALONGAN NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA (1) Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan 1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi 992.00 Anak. 2 Angka Kematian Ibu Melahirkan (per 100.000 106.25(17 kasus) KH) 3 Angka Kematian Bayi (per 1000 KH) 10.85 (2) Menurunnya angka gizi buruk. 1 Persentase Balita Gizi Buruk (%); 0.06 2 Pravelensi anemia pada Ibu Hamil (%) 19.00 3 Bayi dengan berat badan lahir rendah (%) 4.80 4 Persentase bayi usia kurang dari 6 bln yang 43.00 mendapat ASI eksklusif (%) 5 Pravelensi kekurangan gizi 19.00 (underweight) pada anak balita (%) 6 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah 2 tahun (%) 30.00 (3) Menurunnya angka kesakitan penduduk. 1 CNR Tuberulosis (TB) per 100.000 penduduk 117 2 Prevalensi HIV pada populasi dewasa (%) 0.48 3 Jumlah kecamatan mencapai eliminasi 19 malaria ( kec) 4 Jumlah kecamatan mencapai eliminasi 19 filariasis ( kec)

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 5 Persentase Desa yang memenuhi sarat kualitas kesehatan lingkungan (%) 15 (4) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin 1 Cakupan Pelayanan Dasar dan Rujukan Masyarakat Miskin (%) 80.00 (5) Meningkatnya peserta Keluarga Berencana (KB) aktif. (6) Meningkatnya pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan Non Formal. (7) Tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Pekalongan untuk semua jenjang pendidikan. 1 Cakupan peserta KB aktif (%); 80,42 2 Unmet Need 9,80 1 Persentase Ketersediaan PAUD (%) 68.00 1 Angka Partisipasi Kasar PAUD (%) 68.00 2 Angka Partisipasi Kasar SD/MI (%) 103.77 3 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs 100.00 4 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A (%) 92.80 5 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B (%) 82.00 (8) Meningkatnya kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pendidikan pada semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan non formal. 1 Angka Buta Huruf Aksara usia 15 Tahun ke atas selesai tahap pelestarian (%) 99.77

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA (9) Meningkatnya kualitas tenaga pendidik 1 Rasio guru PAUD dan pendidikan dasar dan tenaga kependidikan serta berkualifikasi S1/D4 (%) penempatan tenaga pendidik. 2 Rasio guru PAUD dan pendidikan dasar bersertifikasi Pendidik (%) 85.00 70.00 (10) Meningkatnya minat baca masyarakat. 1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang); (11) Meningkatnya kesempatan kerja 1 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja 2 Persentase pelaksanaan pengiriman calon transmigran ke lokasi transmigasi (%) (12) Meningkatnya penanganan PMKS. 1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) 2 Persentase fakir miskin yang menerima program pemberdayaan ekonomi (%) 49,250 59.57 100.00 7.56 0.80 (13) Meningkatnya pembinaan kelompok kesenian, organisasi budaya dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. 1 Persentase Organisasi Seni dan Budaya yang 99.00 dibina (%) 2 Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk 0.0099 (14) Meningkatnya jumlah kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah 1 Persentase keikutsertaan festival seni dan budaya (%) 61.00

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA (15) Meningkatnya kesadaran masyarakat 1 Persentase pemenuhan kebutuhan logistik dalam menghadapi resiko bencana, korban bencana alam dan korban bencana pemanasan global dan dampak sosial pada saat bencana (%) perubahan iklim. 100 (16) Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM 1 Persentase kinerja Koperasi dan UMKM (%) 48.53 (17) Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Peningkatan Produktivitas Industri Kecil. 1 Tingkat pertumbuhan industri kecil dan menengah (%) 0.10 (18) Meningkatnya aktivitas perdagangan 1 Ekspor Bersih Perdagangan (ribu US$) 27.700 (19) Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PAD (20) Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan dengan memperhatikan pelestarian sumberdaya lingkungan 1 Nilai Pendapatan sektor pariwisata (Rp/tahun) 643,888,800 1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (%) 532.36 2 Jumlah produksi perikanan budidaya tambak dan 10,874.54 Perikanan tangkap (ton) 3 Rata-rata pendapatan nelayan (Rp/bulan) 1,023,579 4 Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan 1,789,673 (Rp/Bulan)

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 5 Produksi ternak - daging (Kg) 8,421,811 - telur (Kg) 5,485,214 - susu (liter) 357,413 (21) Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat (22) Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM) (23) Meningkatnya keamanan dan perlindungan masyarakat berbasis pada masyarakat. (24) Terciptanya keseteraaan dan keadilan gender, perlindungan anak, serta mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 1 Ketersediaan energi per kapita (kkal/kap/hari) 2,475 2 Ketersediaan protein per kapita 70.00 (gram/kap/hari) 1 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 46.95 2 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan 5,86 3 Persentase Penegakan PERDA (%) 84,30 4 Cakupan patroli petugas Satpol PP 0,10 1 Angka Kriminalitas yang tertangani (%) 93.00 1 Persentase partisipasi perempuan bekerja di 9,32 lembaga pemerintahan (%) 2 Persentase partisipasi perempuan bekerja di 6,3 lembaga swasta (%) 3 Rasio KDRT 0,00098 4 Persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen (%) 22,22

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA (25) Meningkatnya kegiatan fasilitasi 1 Cakupan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pemerintah untuk penyelenggaraan yang difasilitasi (%) pendidikan agama dan perwujudan kondisi kerukunan beragama 100.00 (26) Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, yang mencakup sistem, kelembagaan, aparatur dan pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan publik sesuai prinsip-prinsip good governance. 1 Persentase OPD yang memiliki website (%) 60.00 2 Persentase pengelolaan dan perlindungan 100.00 informasi berklasifikasi milik pemerintah (%) 3 Persentase penyelesaian Peraturan 100.00 Perundangan tepat waktu (%) 4 Hasil Implementasi SAKIP CC 5 Persentase Pengelolaan arsip secara baku (%) 37.78 6 Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan 70.83 (%) 7 Tingkat kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Level 2 Intern Pemerintah) 8 Tingkat Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Level 2 9 Persentase Pegawai berkompeten sesuai 70.00 kebutuhan organisasi (%) 10 Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD 14.50 (27) Meningkatnya kualitas perencanaan PD dan lintas PD 1 Persentase Penjabaran program yang ada dalam RPJMD ke dalam RKPD (%) 100.00

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2 Persentase kesesuaian Program dalam RKPD ke dalam APBD (%) 3 Persentase pencapaian indikator kinerja pembangunan 100.00 80.00 (28) Meningkatnya kualitas layanan jalan dan jembatan kabupaten serta layanan perizinan usaha jasa konstruksi 1 Persentase tingkat kondisi jalan Kabupaen baik dan Sedang (%) 2 Persentase terhubungnya pusat- pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten 3 Persentase Jembatan dalam kondisi Baik (%) 4 Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap 5 Persentase Tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada sistem informasi pembina jasa konstruksi (SIPJAKI) 80.00 70 97 80.00 50.00 (29) Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian. 1 Rasio Jaringan Irigasi 3.10 2 Persentase tersedianya air irigasi untuk 60.00 pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 3 Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari 80.00 (30) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur (31) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan dan transportasi. (32) Meningkatnya penyediaan sarana prasarana dasar permukiman dan tertib pembangunan bangunan gedung 1 Cakupan sarana prasarana desa (%) 60.00 2 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 0,49 3 Swadaya Masyarakat terhadap Program 18 pemberdayaan masyarakat (%) 1 Persentase sarana dan prasarana lalu lintas jalan raya (APILL) (%) 50.00 2 Rasio Ijin Trayek (%) 66.60 1 Rasio rumah layak huni (%) 10.00 2 Persentase kawasan permukiman kumuh (%) 60.00 3 Cakupan Pelayanan Air Minum 85.30 4 Cakupan Pelayanan Sanitasi 70.84 5 Persentase penduduk yang mendapatkan akses 78.00 air minum yang aman 6 Persentase Penduduk yang terlayani sistem air 55.00 limbah yang memadai (%) 7 Persentase pengurangan sampah di perkotaan 15.00 (%) 8 Persentase pengangkutan sampah (%) 60.00 9 Persentase pengoperasian TPA (%) 60.00

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 10 Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun (%) 11 Berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan (ha) 12 Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan (%) 40.00 50 50.00 (33) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketersediaan RTH serta informasi penataan ruang (34) Meningkatnya keberagaman dan kualitas potensi unggulan daerah. 1 Persentase Pelayanan Pencegahan pencemaran air 2 Persentase pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak 3 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 4 Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rincian nya melalui peta analog dan peta digital (%) 5 Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan 1 Persentase prestasi pemuda Tingkat Provinsi dan Nasional (%) 75 48.00 0.02 80.00 35.00 20

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2 Persentase prestasi Olahraga Tingkat (35) Meningkatnya iklim investasi daerah dengan meningkatkan inovasi pelayanan perijinan dan peningkatan infrastruktur ekonomi daerah (36) Meningkatnya realisasi investasi baik investasi PMA, PMDN termasuk non fasilitas dan lokal Provinsi dan Nasional (%) 3 Persentase jumlah hasil riset dan krenova yang bisa direkomendasikan untuk dimanfaatkan (%) 27.38 66.67 1 Lama proses perijinan 7 hari 1 Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) (investor) 85.00 Program Anggaran 1 Non Program Rp 3.242.994.769.804 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 1.875.000.000 3 Program Perencanaan Pembangunan Rp 650.000.000 Ekonomi 4 Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Rp 670.000.000 Sumber Daya Alam 5 Program Perencanaan Sosial Budaya Rp 420.000.000

6 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Rp 1.019.500.000 Kesehatan 7 Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Rp 3.644.456.000 Pembangunan Keluarga 8 Program kerjasama informasi dan media Rp 50.000.000 massa 9 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Rp 50.000.000 Kualitas Anak Dan Perempuan 10 Program Lingkungan Sehat Perumahan Rp 950.000.000 11 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp 12.895.130.000 12 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp 10.050.000.000 13 Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Rp 125.000.000 Pemasaran Produksi Perikanan 14 Program Pelayanan Administrasi Rp 249.438.000 Kepegawaian 15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 53.671.211.000 16 Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Rp 730.000.000 Kesejahteraan Sosial 17 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Rp 17.502.015.000 Miskin 18 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Rp 1.818.217.000 Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 19 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Rp 8.551.731.300 Kelurahan 20 Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Rp 122.500.000 Kesetiakawanan Sosial 21 Program Pemanfaatan Ruang Rp 700.000.000 22 Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Rp 122.581.782.000 dan Jembatan 23 Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Rp 100.000.000

24 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 25 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 26 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan 27 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan 28 Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa 29 Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 31 Program Pembinaan Organisasi Masyarakat Sipil 32 Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 33 Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Kerasipan 34 Program Penataan Administrasi Kependudukan 35 Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan 36 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 37 Program Penataan Peraturan Perundangundangan 38 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp 520.000.000 Rp 260.644.000 Rp 420.000.000 Rp 540.000.000 Rp 505.000.000 Rp 1.755.000.000 Rp 3.187.745.000 Rp 60.000.000 Rp 448.500.000 Rp 75.000.000 Rp 2.372.234.200 Rp 26.680.000 Rp 60.000.000 Rp 645.000.000 Rp 722.000.000

39 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Rp 60.000.000 Penyakit Ternak 40 Program Pencegahan dan Penanggulangan Rp 73.500.000 Penyakit Tidak Menular 41 Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Rp 881.000.000 Korban Bencana Alam 42 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rp 5.048.600.000 43 Program Pendidikan Non Formal Rp 5.911.000.000 44 Program Pendidikan Politik Masyarakat Rp 25.000.000 45 Program Penelitain dan Pengembangan Rp 680.000.000 46 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Rp 15.490.791.000 Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 47 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Rp 37.327.105.000 Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 48 Program Pengawasan dan Pengendalian Rp 80.000.000 Kesehatan Makanan 49 Program Pengelolaan Aset Daerah Rp 1.285.000.000 50 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Rp 325.000.000 51 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Rp 1.170.000.000 52 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Rp 500.000.000 (RTH) 53 Program Pengembangan Budaya Baca dan Rp 555.903.500 Pembinaan Perpustakaan 54 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Rp 634.000.000 55 Program Pengembangan Dan Keserasian Rp 869.246.000 Kebijakan Pemuda 56 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Rp 21.814.366.000

57 Program Pengembangan Data dan Informasi Rp 45.000.000 58 Program Pengembangan Rp 50.000.000 Data/Informasi/Statistik Daerah 59 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Rp 900.000.000 60 Program Pengembangan Industri Kecil Dan Rp 1.000.000.000 Menengah 61 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Rp 61.000.000 Air Payau Dan Air Tawar 62 Program Pengembangan Kemitraan Rp 557.600.000 63 Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Rp 850.000.000 Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 64 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Rp 3.635.238.000 Minum dan Air Limbah 65 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Rp 4.868.500.000 Persampahan 66 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Rp 3.698.888.000 Dan Media Massa 67 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Rp 60.000.000 Pedesaan 68 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp 410.000.000 69 Program Pengembangan Nilai Budaya Rp 250.000.000 70 Program Pengembangan Pemasaran Rp 980.000.000 Pariwisata 71 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Rp 660.000.000 72 Program Pengembangan Perumahan Rp 643.635.000 73 Program Pengembangan Sistem Pendukung Rp 300.000.000 Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 74 Program Pengembangan Teknologi Tepat Rp 70.000.000 Guna 75 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp 510.000.000

76 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Rp 6.580.000.000 Cepat Tumbuh 77 Program Pengembangan Wilayah Rp 150.000.000 Transmigrasi 78 Program Pengendalian Pembangunan Rp 1.842.000.000 79 Program Pengendalian Pencemaran Dan Rp 670.000.000 Perusakan Lingkungan Hidup 80 Program Penguatan Kelembagaan Rp 128.000.000 Desa/Kelurahan 81 Program Penguatan Kelembagaan Rp 685.000.000 Pengarusutamaan Gender Dan Anak 82 Program Peningkatan Capaian Kinerja Rp 740.000.000 Aparatur 83 Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Rp 1.225.000.000 Lintas 84 Program Peningkatan Dan Pengembangan Rp 435.000.000 Ekspor 85 Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Rp 3.350.000.000 Penerangan Jalan 86 Program Peningkatan Dan Pengembangan Rp 6.874.082.000 Pengelolaan Keuangan Daerah 87 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 567.687.000 88 Program Peningkatan Diversifikasi dan Rp 190.500.000 Ketahanan Pangan 89 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Rp 310.000.000 Dalam Negri 90 Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Rp 373.480.000 Investasi 91 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Rp 13.985.527.750

92 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Rp 1.953.434.000 Aparatur 93 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Rp 57.750.000 Aparatur 94 Program Peningkatan Keamanan Dan Rp 830.000.000 Kenyamanan Lingkungan 95 Program Peningkatan Keberdayaan Rp 1.213.336.500 Masyarakat Pedesaan 96 Program Peningkatan Kemampuan dan Rp 50.000.000 Ketrampilan Linmas Desa 97 Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Rp 295.000.000 HAM 98 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp 300.000.000 99 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Rp 6.633.897.000 100 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Rp 228.000.000 101 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Rp 404.000.000 Bahaya Kebakaran 102 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Rp 3.143.845.000 Pertanian/perkebunan 103 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Rp 250.000.000 Minum dan Sanitasi 104 Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Rp 260.000.000 Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup 105 Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Rp 1.586.537.000 Tenaga Kerja 106 Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Rp 60.000.000 Perlindungan Perempuan 107 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Rp 300.000.000

108 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rp 95.225.000 Informasi 109 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rp 214.418.132.000 Kesehatan BLUD 110 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Rp 7.788.000.000 Kependidikan 111 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Rp 501.213.500 Dalam Membangun Desa 112 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp 534.000.000 113 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Rp 2.341.500.000 Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 114 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Rp 2.722.000.000 115 Program Peningkatan Pemahaman Kesadaran dan Rp 368.740.000 Penegakan Perda dan Perbup 116 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Rp 110.000.000 Pertanian/perkebunan 117 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Rp 45.000.000 Masyarakat (pekat) 118 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Rp 100.000.000 Pertanian/perkebunan 119 Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Rp 185.000.000 Jender Dalam Pembangunan 120 Program Peningkatan Produksi Hasil Rp 437.500.000 Peternakan 121 Program Peningkatan Produksi Rp 1.350.000.000 Pertanian/perkebunan 122 Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Rp 254.884.000 Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan 123 Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi Rp 260.000.000

124 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp 34.075.683.800 Aparatur 125 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp 433.000.000 Kebinamargaan 126 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp 3.363.168.000 Pasar Tradisional 127 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Rp 2.067.360.000 Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 128 Program Penyelamatan Dan Pelestarian Rp 167.039.000 Dokumen/arsip Daerah 129 Program Penyelenggaraan Koordinasi Sumber Rp 160.000.000 Daya Alam 130 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Rp 1.660.600.000 Umum 131 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp 225.000.000 132 Program Perencanaan Teknis Infrastruktur Rp 2.480.000.000 133 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp 310.000.000 134 Program Perlindungan Konsumen Dan Rp 500.000.000 Pengamanan Perdagangan 135 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Rp 245.000.000 Ketenagakerjaan 136 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Rp 311.500.000 Masyarakat 137 Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ Rp 325.000.000

138 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp 1.204.408.000 139 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp 12.443.653.000 140 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Rp 38.132.931.400 Sembilan Tahun J U M L A H Rp 3.990.586.539.754 Kajen, Januari 2017 BUPATI PEKALONGAN, ASIP KHOLBIHI, SH.M.Si