Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV. 15=14/5 x100% Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K(%) Rp(%) K Rp K (%) Rp(%)

dokumen-dokumen yang mirip
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD KECAMATAN BRUNO TAHUN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pengukuran Kerja. Capaian Tahun Sebelumnya. Target Realisasi % Realisasi

Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Jumlah masyarakat rawan pangan yang ditangani dari 17. Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016

Formulir Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Triwulan I Tahun 2016

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

Nama SKPD : Semua SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output) (2015)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

efisien dan program/kegiata akuntabel dan partisipatif

RENJA - RENCANA KERJA

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ORGANISASI JUMLAH BERTAMBAH /

Formulir Hasil Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2017

URAIAN sebelum perubahan


Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018

LAPORAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN. Dalam Rangka Penyusunan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2016

Tabel. T.-VI.C.6 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Lombok Utara

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

TABEL 5.1 (PERUBAHAN) RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG TAHUN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2013

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

Pratinjau Hasil Evaluasi

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

RKT TAHUN 2016 (revisi) KECAMATAN KLOJEN

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SEDANG DIJALANKAN SKPD : KELURAHAN PODOSUGIH PERIODE : SEMESTER I TAHUN 2016

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN ( LAKIP ) KECAMATAN TUALANG TAHUN ANGGARAN 2016

Tersedianya tenaga jasa perbaikan /995 Jns Brg/Satuan

KABUPATEN BULELENG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN 2017 DINAS STATISTIK KABUPATEN BULELENG

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Pratinjau Hasil Evaluasi

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran. Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran

Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2015

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN Tahun Anggaran 2017

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROV. KEP. BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 INFORMASI INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 KECAMATAN WAJAK

REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2013

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

RENSTRA DINAS PENATAAN RUANG

REKAP KEGIATAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN No Program Kegiatan Dana REALISASI Keterangan Fisik Keuangan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

FORMAT RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN TAHUN 2016

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2016

Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Triwulan IV

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

TABLE A.2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 (TAHUN BERJALAN)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Meningkatnya cakupan kepemilikan Dokumen. Meningkatkan cakupan. Rasio Pasangan ber-akta 87% administrasi. Rasio Penduduk 97% kependudukan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SKPD DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Administrasi Perkantoran

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

PELAKSA PEGAWAI (Rp.) MODAL (Rp.) (RP.) FISIK (%) (Rp.) (Rp.) % 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017

RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi:

Formulir VII.I.5 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bayan Kabupaten/kota Purworejo Periode Pelaksanaan Triwulan I Tahun 07 Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD : No Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Renstra OPD pada Tahun 0 (Akhir Periode Renstra OPD) Relaisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun 06 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (07) yang di evaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (07) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi anggaran Renja (OPD) Tahun 07 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 07 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 07) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 07 Unit OPD Penanggung Jawab 4 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran K 5 6 7 8 9 0 =8+9+0+ =/7*00% 4 = 6 + 5=4/5 x00% Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K(%) Rp(%) K Rp K (%) Rp(%).070.04.950 0..57 75.566.500.877.64.877.64,0% 5.99.4,4% surat masuk dan keluar 7 bulan 5.877.500.747.80 bulan.500.000 75.000 75.000 5,00%,00% 5.8.80 0,8%,48% 6 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Listrik, telepon dan air rekening, 7 77.0.000 rek, 5.07.454 rekening, 50.000.000 rek,.006.84 rek,.006.84 5,00% 4,0% rek, 5 bulan 7.04.95 0,8% 9,75% Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa tenaga kebersihan orang, 7 79.60.000 orang,.600.000 orang, 4.000.000 orang, 5.99.77 orang, 5.99.77 5,00% 4,7% orang, 5 7.59.77 0,8% 5,6% 4 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis kantor 40 jenis 4.7.000 40 jenis 6.5.800 40 jenis 0.000.000 - - - - 0,00% 40 jenis 6.5.800 6,67%,% 5 6 7 8 9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi listrik Tersedianya Peralatan Rumah tangga Surat kabar 9.700 lembar 8.00.000 4.6 lbr 4.540.800.500 lembar 4.999.500 - - - - 0,00% 4.6 lbr 4.540.800 5,4% 6,6% jenis 7.86.750 6 jenis 599.000 0 jenis.994.500 - - - - 0,00% 6 jenis 599.000 6,67%,6% 5 jenis.74.00 5 jenis 78.000 5 jenis.95.600 - - - - 0,00% 5 jenis 78.000 6,67%,8% jenis, 7 7.0.000 jenis,.400.000 jenis,.000.000 jenis, 0.000 jenis, 0.000 5,00%,00% jenis, 5.70.000 0,8% 5,94% Penyediaan makanan dan Minum harian pegawai 66 bulan 40.75.400 6.5.500 bulan 9.998.000 4.56.000 4.56.000 7,7%,68% 4.068.500,% 4,97% minuman 0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 78 org/hari 54.580.000 OH.089.95 5 org/hari 9.880.000 - - - - 0,00% OH.089.95,85%,00% Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.00 org/kali 59.500.000 44 OK 8.998.600 40 org/kali 0.000.000 - - - - 0,00% 44 OK 8.998.600,08%,9% Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0 jenis.50.000 jenis.697.600 jenis 4.998.900 - - - - 0,00% jenis.697.600 6,67%,4%

No Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Renstra OPD pada Tahun 0 (Akhir Periode Renstra OPD) Relaisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun 06 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (07) yang di evaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (07) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi anggaran Renja (OPD) Tahun 07 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 07 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 07) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 07 Unit OPD Penanggung Jawab II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 4.98.700 0.74.00 57.849.000 4..000 4..000 7,49% 4.706.00 8,0%.050 m² 50.87.500 640 m² 5.77.500.050 m² 6.50.000 - - - - 0,00% 640 m² 5.77.500 6,67% 0,49% Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional mobil, 9 6.699.000 mobil 8 7.8.800 mobil, 8.999.000 mobil.4.000 mobil.4.000 44,44% 0,96% mobil 8 0..800 0,8% 7,49% Pemeliharaan rutin/berkala komputer Pemeliharaan komputer dan Printer 0 unit 45..00 unit 6.780.000 6 unit 9.600.000 4 unit.90.000 4 unit.90.000 5,00% 0,00% 6 unit 8.700.000 6,67% 5,99% IV Program penyusunan data dasar pembangunan Prosentase Ketersediaan Data 8.05.000 4.999.900 - - - - 0,00% - 0,00% Penyusunan Data Dasar Pembangunan Tersusunnya Profil dan Monografi dokumen 8.05.000 dokumen 4.999.900 - - - - 0,00% - 0,00% 0,00% Kec.Bayan V Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase capaian realisasi fisik dan keuangan terkendali 66.766.400 6.77.850 0.99.800 - - - - - 0,00% 6.77.850 0,4% Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan bulanan, triwulanan semesteran dan tahunan 8 dokumen..00 0 dok.8.000 9 dokumen 5.99.900 - - - - 0,00% 0 dok.8.000 6,67% 0,% Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan Dokumen Renja, RKA,DPA, dan RKT 9 Dokumen.6.00 9 Dok.89.850 6 Dokumen 5.99.900 - - - - 0,00% 9 Dok.89.850 6,67% 0,08% VI Program Koordinasi Tingkat Kecamatan permasalahan 66.9.500 65.4.05 0.999.600 7.8.400 - - - 7.8.400 7,00% 8.680.45,5% kegiatan di bidang pemerintahan pemerintahan 6 jenis 4.4.000 6 jenis 44.59.5 6 jenis 64.999.800 jenis 5.58.400 jenis 5.58.400 50,00% 8,49% 6 jenis 50.09.75 6,67%,% Kec.Bayan kegiatan di bidang pembangunan pembangunan 4 jenis 5.858.500 jenis 5.84.600 4 jenis 0.000.000 jenis 9.680.000 jenis 9.680.000 50,00% 48,40% jenis 4.964.600 8,00% 6,44% Kec.Bayan kegiatan di bidang tramtibum tramtibum jenis 44.78.000 jenis 5.90.00 jenis 6.999.800 jenis.40.000 jenis.40.000 40,00% 0,57% jenis 7.40.00 6,67% 6,59% Kec.Bayan 4 kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat pemberdayaan masyarakat 6 jenis 5.076.000 jenis 76.000 jenis 0.000.000 - - - - 0,00% jenis 76.000 4,9% 0,4% Kec.Bayan VII Program Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Pemerintahan.75.49.850 9.5.575 6.77.400 7.4.800 - - - 7.4.800,76% 00.40.75,6% 4 hal 9.706.500 4 hal 8.99.75 hal 4.999.800 - - - - 0,00% 4 hal 8.99.75 5,00% 9,77% Kec.Bayan

No Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Renstra OPD pada Tahun 0 (Akhir Periode Renstra OPD) Relaisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun 06 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (07) yang di evaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (07) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi anggaran Renja (OPD) Tahun 07 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 07 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 07) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 07 Unit OPD Penanggung Jawab 4 Bidang Pembangunan Bidang Tramtibum Bidang Pemberdayaan Masyarakat hal 6.70.750 hal 65.000 hal.500.000 - - - - 0,00% hal 65.000,50%,9% Kec.Bayan hal 80.69.500 hal 9.65.400 hal.999.900 - - - - 0,00% hal 9.65.400 6,67%,48% Kec.Bayan 5 hal 54..400 4 hal 8..400 4 hal 49.89.400 hal.50.000 hal.50.000 0,00%,0% 4 hal 9.85.400,00% 8,4% Kec.Bayan 5 6 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kecamatan Operasional kegiatan Kelurahan Sucen Fasilitasi Sarpras dan pemberdayaan masyarakat lingk kelurahan Cakupan jumlah Desa/Kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya 6 Desa/ Kelurahan 6.40.000 - - 00% 9.999.800 - - - - 0,00% - - 0,00% Kec.Bayan Aktivitas kelurahan bulan lancar 7 bulan 55.87.00.5.00 7.88.500 5.684.800 5.684.800 5,00% 5,0% 5 7.8.000 0,8% 6,74% Sarpras dan pemberdayaan Masyarakat lingkungan 6 paket 76.6.500 paket 4.7.00 paket 5.000.000 - - - - 0,00% paket 4.7.00 6,67% 6,4% JUMLAH.984.08.400 6.586.00 5.76.84-5.76.84 450.49.09 Rata-Rata Capaian Kinerja (%).784.95.784.95,6% 5.54.76 Predikat Kinerja Bayan, April 07 Camat Bayan Aeng Mulatno, S.Sos NIP 9670 9900 00