Formulir VII.I.5 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bayan Kabupaten/kota Purworejo Periode Pelaksanaan Triwulan I Tahun 07 Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD : No Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Renstra OPD pada Tahun 0 (Akhir Periode Renstra OPD) Relaisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun 06 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (07) yang di evaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (07) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi anggaran Renja (OPD) Tahun 07 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 07 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 07) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 07 Unit OPD Penanggung Jawab 4 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran K 5 6 7 8 9 0 =8+9+0+ =/7*00% 4 = 6 + 5=4/5 x00% Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K(%) Rp(%) K Rp K (%) Rp(%).070.04.950 0..57 75.566.500.877.64.877.64,0% 5.99.4,4% surat masuk dan keluar 7 bulan 5.877.500.747.80 bulan.500.000 75.000 75.000 5,00%,00% 5.8.80 0,8%,48% 6 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Listrik, telepon dan air rekening, 7 77.0.000 rek, 5.07.454 rekening, 50.000.000 rek,.006.84 rek,.006.84 5,00% 4,0% rek, 5 bulan 7.04.95 0,8% 9,75% Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa tenaga kebersihan orang, 7 79.60.000 orang,.600.000 orang, 4.000.000 orang, 5.99.77 orang, 5.99.77 5,00% 4,7% orang, 5 7.59.77 0,8% 5,6% 4 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis kantor 40 jenis 4.7.000 40 jenis 6.5.800 40 jenis 0.000.000 - - - - 0,00% 40 jenis 6.5.800 6,67%,% 5 6 7 8 9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi listrik Tersedianya Peralatan Rumah tangga Surat kabar 9.700 lembar 8.00.000 4.6 lbr 4.540.800.500 lembar 4.999.500 - - - - 0,00% 4.6 lbr 4.540.800 5,4% 6,6% jenis 7.86.750 6 jenis 599.000 0 jenis.994.500 - - - - 0,00% 6 jenis 599.000 6,67%,6% 5 jenis.74.00 5 jenis 78.000 5 jenis.95.600 - - - - 0,00% 5 jenis 78.000 6,67%,8% jenis, 7 7.0.000 jenis,.400.000 jenis,.000.000 jenis, 0.000 jenis, 0.000 5,00%,00% jenis, 5.70.000 0,8% 5,94% Penyediaan makanan dan Minum harian pegawai 66 bulan 40.75.400 6.5.500 bulan 9.998.000 4.56.000 4.56.000 7,7%,68% 4.068.500,% 4,97% minuman 0 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 78 org/hari 54.580.000 OH.089.95 5 org/hari 9.880.000 - - - - 0,00% OH.089.95,85%,00% Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.00 org/kali 59.500.000 44 OK 8.998.600 40 org/kali 0.000.000 - - - - 0,00% 44 OK 8.998.600,08%,9% Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0 jenis.50.000 jenis.697.600 jenis 4.998.900 - - - - 0,00% jenis.697.600 6,67%,4%
No Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Renstra OPD pada Tahun 0 (Akhir Periode Renstra OPD) Relaisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun 06 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (07) yang di evaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (07) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi anggaran Renja (OPD) Tahun 07 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 07 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 07) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 07 Unit OPD Penanggung Jawab II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 4.98.700 0.74.00 57.849.000 4..000 4..000 7,49% 4.706.00 8,0%.050 m² 50.87.500 640 m² 5.77.500.050 m² 6.50.000 - - - - 0,00% 640 m² 5.77.500 6,67% 0,49% Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional mobil, 9 6.699.000 mobil 8 7.8.800 mobil, 8.999.000 mobil.4.000 mobil.4.000 44,44% 0,96% mobil 8 0..800 0,8% 7,49% Pemeliharaan rutin/berkala komputer Pemeliharaan komputer dan Printer 0 unit 45..00 unit 6.780.000 6 unit 9.600.000 4 unit.90.000 4 unit.90.000 5,00% 0,00% 6 unit 8.700.000 6,67% 5,99% IV Program penyusunan data dasar pembangunan Prosentase Ketersediaan Data 8.05.000 4.999.900 - - - - 0,00% - 0,00% Penyusunan Data Dasar Pembangunan Tersusunnya Profil dan Monografi dokumen 8.05.000 dokumen 4.999.900 - - - - 0,00% - 0,00% 0,00% Kec.Bayan V Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase capaian realisasi fisik dan keuangan terkendali 66.766.400 6.77.850 0.99.800 - - - - - 0,00% 6.77.850 0,4% Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan bulanan, triwulanan semesteran dan tahunan 8 dokumen..00 0 dok.8.000 9 dokumen 5.99.900 - - - - 0,00% 0 dok.8.000 6,67% 0,% Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan Dokumen Renja, RKA,DPA, dan RKT 9 Dokumen.6.00 9 Dok.89.850 6 Dokumen 5.99.900 - - - - 0,00% 9 Dok.89.850 6,67% 0,08% VI Program Koordinasi Tingkat Kecamatan permasalahan 66.9.500 65.4.05 0.999.600 7.8.400 - - - 7.8.400 7,00% 8.680.45,5% kegiatan di bidang pemerintahan pemerintahan 6 jenis 4.4.000 6 jenis 44.59.5 6 jenis 64.999.800 jenis 5.58.400 jenis 5.58.400 50,00% 8,49% 6 jenis 50.09.75 6,67%,% Kec.Bayan kegiatan di bidang pembangunan pembangunan 4 jenis 5.858.500 jenis 5.84.600 4 jenis 0.000.000 jenis 9.680.000 jenis 9.680.000 50,00% 48,40% jenis 4.964.600 8,00% 6,44% Kec.Bayan kegiatan di bidang tramtibum tramtibum jenis 44.78.000 jenis 5.90.00 jenis 6.999.800 jenis.40.000 jenis.40.000 40,00% 0,57% jenis 7.40.00 6,67% 6,59% Kec.Bayan 4 kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat pemberdayaan masyarakat 6 jenis 5.076.000 jenis 76.000 jenis 0.000.000 - - - - 0,00% jenis 76.000 4,9% 0,4% Kec.Bayan VII Program Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Pemerintahan.75.49.850 9.5.575 6.77.400 7.4.800 - - - 7.4.800,76% 00.40.75,6% 4 hal 9.706.500 4 hal 8.99.75 hal 4.999.800 - - - - 0,00% 4 hal 8.99.75 5,00% 9,77% Kec.Bayan
No Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Renstra OPD pada Tahun 0 (Akhir Periode Renstra OPD) Relaisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun 06 Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (07) yang di evaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (07) Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi anggaran Renja (OPD) Tahun 07 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 07 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 07) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 07 Unit OPD Penanggung Jawab 4 Bidang Pembangunan Bidang Tramtibum Bidang Pemberdayaan Masyarakat hal 6.70.750 hal 65.000 hal.500.000 - - - - 0,00% hal 65.000,50%,9% Kec.Bayan hal 80.69.500 hal 9.65.400 hal.999.900 - - - - 0,00% hal 9.65.400 6,67%,48% Kec.Bayan 5 hal 54..400 4 hal 8..400 4 hal 49.89.400 hal.50.000 hal.50.000 0,00%,0% 4 hal 9.85.400,00% 8,4% Kec.Bayan 5 6 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kecamatan Operasional kegiatan Kelurahan Sucen Fasilitasi Sarpras dan pemberdayaan masyarakat lingk kelurahan Cakupan jumlah Desa/Kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya 6 Desa/ Kelurahan 6.40.000 - - 00% 9.999.800 - - - - 0,00% - - 0,00% Kec.Bayan Aktivitas kelurahan bulan lancar 7 bulan 55.87.00.5.00 7.88.500 5.684.800 5.684.800 5,00% 5,0% 5 7.8.000 0,8% 6,74% Sarpras dan pemberdayaan Masyarakat lingkungan 6 paket 76.6.500 paket 4.7.00 paket 5.000.000 - - - - 0,00% paket 4.7.00 6,67% 6,4% JUMLAH.984.08.400 6.586.00 5.76.84-5.76.84 450.49.09 Rata-Rata Capaian Kinerja (%).784.95.784.95,6% 5.54.76 Predikat Kinerja Bayan, April 07 Camat Bayan Aeng Mulatno, S.Sos NIP 9670 9900 00