PEMERINTAH KOTA BOGOR PENJABARAN APBD

dokumen-dokumen yang mirip
PEMERINTAH KOTA BOGOR PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA BOGOR PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA BOGOR PENJABARAN APBD

PEMERINTAH KOTA BOGOR PENJABARAN APBD

PEMERINTAH KOTA BOGOR PENJABARAN APBD

PEMERINTAH KOTA BOGOR PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 JUMLAH PENDAPATAN , , ,

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA PENJABARAN APBD

PEMERINTAH KOTA BOGOR PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA BOGOR PENJABARAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN : Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN , ,00

PEMERINTAH KOTA BOGOR PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH KOTA BOGOR PENJABARAN APBD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN : Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

PEMERINTAH KOTA BOGOR PENJABARAN APBD

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN APBD

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Dana. Jasa Lainnya 1 Tahun Rp ,00 APBD awal: akhir:

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN : Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

PEMERINTAH KOTA BOGOR PENJABARAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

NOMOR DPA SKPD DOKUM EN P ELAKSANAAN ANGGAR AN DPA - SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

NOM OR DPA SKPD DOKUM EN PELAKSANAAN ANGGARAN DPA - SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.2.1

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KOTA BOGOR PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA BOGOR PENJABARAN APBD

PEMERINTAH KOTA BOGOR PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2014

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN TAHUN INI

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN : Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

PEMERINTAH KOTA BOGOR PENJABARAN APBD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahan : 1.19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Rp ,00 APBD ( ) Barang 1 Tahun Rp ,00 APBD ( )

Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM sebelum. setelah (Rp) % perubahan. perubahan PENDAPATAN

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG

Rencana Umum Pengadaan

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH KOTA BOGOR PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA MEDAN PENJABARAN APBD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO BAGIAN ADM. PEMERINTAHAN PERBATASAN DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PENJABARAN APBD PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) PERATURAN GUBERNUR Nomor : 34 TAHUN 2013

PEMERINTAH KOTA BOGOR PENJABARAN APBD

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hulu

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2014

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR DPA SKPD DOKUM EN P ELAKSANAAN ANGGAR AN DPA - SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1

PEMERINTAH KOTA BOGOR PENJABARAN APBD

14, Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN , ,00

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN Pelaksanaan Uji Kompetensi Peserta Didik

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PENJABARAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG NERACA SALDO DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

PEMERINTAH KOTA BOGOR PENJABARAN APBD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Transkripsi:

Lampiran II Peraturan Walikota Nomor : 8 Tahun 2017 Tanggal : 18 Januari 2017 PEMERINTAH KOTA BOGOR PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan : 1. 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi : 1. 01. 01 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1. 01. 01. 01 DINAS PENDIDIKAN KODE 1.01. 1.01.01. 00. 00. 5 1.01. 1.01.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 59.865.782.06,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.369.723.810,00 1.01. 1.01.01. 00. 00 Non Kegiatan 7.369.723.810,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus 1.01. 1.01.01. 00. 00. 5. 1. 1 1.01. 1.01.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01 Belanja Pegawai 7.369.723.810,00 Belanja Gaji dan Tunjangan 289.515.706.810,00 1.01. 1.01.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.6.165.090,00 Dana Alokasi Umum Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 2.6.165.090,00 = 2.6.165.090,00 1 Tahun x 0,00 = 0,00 1.01. 1.01.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 16.336.13.065,00 Dana Alokasi Umum Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 16.336.13.065,00 = 16.336.13.065,00 1.01. 1.01.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 03 Tunjangan Jabatan 318.990.000,00 Dana Alokasi Umum Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 318.990.000,00 = 318.990.000,00 1.01. 1.01.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 0 Tunjangan Fungsional 18.293.520.000,00 Dana Alokasi Umum Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 18.293.520.000,00 = 18.293.520.000,00 1.01. 1.01.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 98.610.000,00 Dana Alokasi Umum Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 98.610.000,00 = 98.610.000,00 1.01. 1.01.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 9.337.00.280,00 Dana Alokasi Umum Tunjangan Beras 1 Tahun x 9.337.00.280,00 = 9.337.00.280,00 1.01. 1.01.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 83.088.817,00 Dana Alokasi Umum Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 83.088.817,00 = 83.088.817,00 1.01. 1.01.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 3.798.558,00 Dana Alokasi Umum Pembulatan Gaji 1 Tahun x 3.798.558,00 = 3.798.558,00 Halaman 1

1.01. 1.01.01. 00. 00. 5. 1. 1. 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 157.85.017.000,00 1.01. 1.01.01. 00. 00. 5. 1. 1. 02. 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 2.82.200.000,00 Pendapatan Asli Daerah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun x 2.82.200.000,00 = 2.82.200.000,00 1.01. 1.01.01. 00. 00. 5. 1. 1. 02. 03 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 2.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1.01. 1.01.01. 00. 00. 5. 1. 1. 02. 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1.952.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1 Tahun x 1.952.000.000,00 = 1.952.000.000,00 1.01. 1.01.01. 00. 00. 5. 1. 1. 02. 06 Tunjangan Profesi Guru PNSD 138.09.817.000,00 Dana Alokasi Khusus Tunjangan Profesi Guru PNSD 1 Tahun x 138.09.817.000,00 = 138.09.817.000,00 1.01. 1.01.01. 00. 00. 5. 1. 1. 02. 07 Tunjangan Penghasilan Guru PNSD 1.6.000.000,00 Dana Alokasi Khusus 1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2 1.01. 1.01.01. 01 BELANJA LANGSUNG 102.96.058.596,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.285.660.596,00 Tunjangan Penghasilan Guru PNSD/Non Sertifikasi 1 Tahun x 1.6.000.000,00 = 1.6.000.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 01 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 5.285.660.596,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2. 1 1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2. 1. 01 Belanja Pegawai 3.979.950.000,00 Honorarium PNS 9.950.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Keluaran : Honorarium Non PNS 1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 92.700.000,00 Pendapatan Asli Daerah Target : 12 Bulan Honorarium Pelaksana Kegiatan PPTK 12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00 Staf PPTK 2 OB x 600.000,00 = 1.00.000,00 Honorarium Tim Kerja Inventarisasi Aset Penanggungjawab (Es. II) 20 OH x 300.000,00 = 6.000.000,00 Ketua (Gol. IV) 20 OH x 250.000,00 = 5.000.000,00 Sekretaris (Gol. III) 20 OH x 175.000,00 = 3.500.000,00 Anggota (Gol. IV) 120 OH x 175.000,00 = 21.000.000,00 Anggota (Gol. III) 100 OH x 150.000,00 = 15.000.000,00 Anggota (Gol. II) 160 OH x 125.000,00 = 20.000.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2. 1. 01. 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.250.000,00 Pendapatan Asli Daerah Honorarium Tim Pengadaan Belanja Jasa Cleaning Service Pejabat Pembuat Komitmen Halaman 2

1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua) 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Penerima Hasil Pekerjaan (Sekretaris) 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Penerima Hasil Pekerjaan (Anggota) 1 OP x 75.000,00 = 75.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Belanja Jasa Keamanan Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua) 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Penerima Hasil Pekerjaan (Sekretaris) 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Penerima Hasil Pekerjaan (Anggota) 1 OP x 75.000,00 = 75.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 3.885.000.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.885.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2. 2 1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2. 2. 01 Belanja Barang dan Jasa 1.305.710.596,00 Belanja Bahan Pakai Habis 96.199.500,00 Honorarium Bantuan Khusus Non Pegawai Tenaga Supir (Disdik) 12 OB x 950.000,00 = 11.00.000,00 Tenaga Kebersihan 12 OB x 950.000,00 = 11.00.000,00 Honorarium K2 Tenaga Pendidik S1 - S2 2,100 OB x 700.000,00 = 1.70.000.000,00 D 1 - D 3 26 OB x 650.000,00 = 171.600.000,00 SMA / Sederajat 168 OB x 600.000,00 = 100.800.000,00 Honorarium K2 Tenaga Kependidikan S 1 - S 2 50 OB x 700.000,00 = 352.800.000,00 D1 - D3 168 OB x 650.000,00 = 109.200.000,00 SMA / Sederajat 2,580 OB x 600.000,00 = 1.58.000.000,00 SMP / Sederajat 36 OB x 550.000,00 = 19.800.000,00 SD/Sederajat 156 OB x 500.000,00 = 78.000.000,00 Honorarium Tim Kerja Inventarisasi Aset (Non PNS) Anggota 120 OH x 100.000,00 = 12.000.000,00 Halaman 3

1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 68.271.500,00 Pendapatan Asli Daerah Belanja ATK Disdik Amplop coklat 15 pak x 0.000,00 = 600.000,00 Amplop polos no. 10 kecil 50 dus x 18.000,00 = 900.000,00 Amplop polos no. 90 besar 80 dus x 28.000,00 = 2.20.000,00 Buku ekspedisi 12 buku x 12.500,00 = 150.000,00 Buku Uk. Folio 12 buku x 20.000,00 = 20.000,00 Buku Kwitansi 12 buku x 8.000,00 = 96.000,00 Bak stempel 8 buah x 20.000,00 = 160.000,00 Tinta stempel 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Ballpoint Faster 36 lusin x 0.000,00 = 1.0.000,00 Ballpoint Boldliner 12 lusin x 120.000,00 = 1.0.000,00 Odner uk. folio 2 buah x 3.000,00 = 1.032.000,00 Kalkulator 6 buah x 60.000,00 = 360.000,00 Trigonal clip no. 3 80 dus x.000,00 = 320.000,00 Binder clip no. 200 60 dus x 15.000,00 = 900.000,00 Pembolong kertas 12 buah x 32.000,00 = 38.000,00 Cutter L 6 buah x 20.000,00 = 120.000,00 Flashdisk 8 GB 6 buah x 130.000,00 = 780.000,00 Gunting uk. sedang 8 buah x 13.000,00 = 10.000,00 Hekter HD-10 25 buah x 15.000,00 = 375.000,00 Hekter HD-30 20 buah x 5.000,00 = 900.000,00 Isi Hekter no. 10 25 pak x 5.000,00 = 1.125.000,00 Isi hekter no.3 30 pak x 80.000,00 = 2.00.000,00 Kertas HVS A 110 rim x 53.000,00 = 5.830.000,00 Kertas HVS Folio 280 rim x 52.000,00 = 1.560.000,00 Kertas Fax 80 roll x 25.000,00 = 2.000.000,00 Lakban bening Halaman

2 roll x 13.000,00 = 312.000,00 Lakban coklat 10 roll x 23.000,00 = 230.000,00 Lem uk. besar 15 botol x 6.500,00 = 97.500,00 Stopmap folio 300 buah x 2.500,00 = 750.000,00 Snel hekter folio 350 buah x.000,00 = 1.00.000,00 Snel hekter folio plastik 120 buah x 7.800,00 = 936.000,00 Pita mesin tik 6 buah x 10.000,00 = 60.000,00 Spidol white board 6 lusin x 85.000,00 = 510.000,00 Tipe x pen 201 6 lusin x 95.000,00 = 570.000,00 Tinta printer canon ip2700 0 black 25 buah x 230.000,00 = 5.750.000,00 Tinta printer canon ip2700 1 colour 25 buah x 250.000,00 = 6.250.000,00 Tinta printer epson T11 black 25 buah x 230.000,00 = 5.750.000,00 Tinta printer epson T11 colour 25 buah x 280.000,00 = 7.000.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2. 2. 01. 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5.368.000,00 Pendapatan Asli Daerah Belanja Alat Listrik & Elektronik Lampu pijar 25 w 60 buah x 8.00,00 = 50.000,00 Lampu neon TL 20 w 70 buah x 28.000,00 = 1.960.000,00 Lampu neon TL 0 w 70 buah x 32.500,00 = 2.275.000,00 Kabel NYA 1 x 2.5 prima 5 roll x 125.800,00 = 629.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2. 2. 01. 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 21.600.000,00 Pendapatan Asli Daerah Belanja Bensin Kendaraan Operasional Belanja Bensin Kendaraan Operasional (3 Unit Roda ) 1,800 liter x 12.000,00 = 21.600.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2. 2. 01. 08 Belanja Pengisian Tabung Gas 960.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 767.000.000,00 Pengisian Tabung Gas Pengisian Tabung Gas 6 buah x 160.000,00 = 960.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2. 2. 03. 01 Belanja Telepon 18.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah Belanja Telepon 12 bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2. 2. 03. 02 Belanja Air 1.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah Belanja Air 12 bln x 12.000.000,00 = 1.000.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2. 2. 03. 03 Belanja Listrik 216.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah Halaman 5

Belanja Listrik 12 bln x 18.000.000,00 = 216.000.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2. 2. 03. 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 36.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah Belanja Surat Kabar 12 bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2. 2. 03. 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 3.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah Belanja Buku Cek 30 buku x 100.000,00 = 3.000.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2. 2. 03. 12 Belanja Jasa Kebersihan 180.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah Belanja Jasa Kebersihan Belanja Jasa kebersihan (Out Sourcing) 1 paket x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2. 2. 03. 21 Belanja Jasa Keamanan 170.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 80.156.800,00 1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 78.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah Belanja Jasa Keamanan Belanja Jasa Keamanan (Out Sourcing) 1 paket x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Belanja Cetak Amplop Dinas Coklat 25 pack x 25.000,00 = 625.000,00 Amplop Dinas Putih 120 box x 5.000,00 = 5.00.000,00 Blanko Dinas HVS Folio 80 gram logo berwarna 180 rim x 120.000,00 = 21.600.000,00 Buku Disposisi 2 rangkap 1/2 Folio 250 buku x 17.500,00 =.375.000,00 Dus Arsip Besar 2,000 buah x 23.000,00 = 6.000.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan/Fotocopy 2.156.800,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 18.000.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 Pendapatan Asli Daerah Belanja Penggandaan/Fotocopy Belanja Fotocopy 10,78 lembar x 200,00 = 2.156.800,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jamuan Makan 360 box x 30.000,00 = 10.800.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2. 2. 11. 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 7.200.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 3.35.296,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu Belanja Jamuan Ringan (Snack) Tamu 360 box x 20.000,00 = 7.200.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.00.000,00 Pendapatan Asli Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20 OH x 170.000,00 = 3.00.000,00 1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.95.296,00 Pendapatan Asli Daerah Halaman 6

1.01. 1.01.01. 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 30.95.296,00 = 30.95.296,00 1.01. 1.01.01. 02. 01 Pengadaan Inventaris Kantor 10.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 02. 01. 5. 2. 1 1.01. 1.01.01. 02. 01. 5. 2. 1. 01 Belanja Pegawai.800.000,00 Honorarium PNS.800.000,00 1.01. 1.01.01. 02. 01. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah Keluaran : BM Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan (Lemari Buku Tinggi Berpintu) Target : 7 buah Honorarium Staf PPTK 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 1.01. 1.01.01. 02. 01. 5. 2. 1. 01. 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.800.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 02. 01. 5. 2. 3 1.01. 1.01.01. 02. 01. 5. 2. 3. 27 Belanja Modal 135.200.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 31.500.000,00 BM Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 BM Pengadaan Personal Computer (E-Catalogue) Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 BM Pengadaan Meja Kerja Pejabat Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 BM Pengadaan Kursi Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 1.01. 1.01.01. 02. 01. 5. 2. 3. 27. 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 31.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah Lemari Besi Lemari Besi (Sliding Door) 7 buah x.500.000,00 = 31.500.000,00 Halaman 7

1.01. 1.01.01. 02. 01. 5. 2. 3. 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 52.800.000,00 1.01. 1.01.01. 02. 01. 5. 2. 3. 29. 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 52.800.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 02. 01. 5. 2. 3. 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 50.900.000,00 1.01. 1.01.01. 02. 01. 5. 2. 3. 30. 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 18.900.000,00 Pendapatan Asli Daerah P.C Unit/ Komputer PC Personal Computer 6 unit x 8.800.000,00 = 52.800.000,00 Meja Kerja Meja Kerja (1/2 Biro) 7 buah x 2.700.000,00 = 18.900.000,00 1.01. 1.01.01. 02. 01. 5. 2. 3. 30. 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 1.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Kursi Putar Sandaran Rendah 10 buah x 1.50.000,00 = 1.500.000,00 1.01. 1.01.01. 02. 01. 5. 2. 3. 30. 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 17.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain Kursi Lipat 50 buah x 350.000,00 = 17.500.000,00 1.01. 1.01.01. 02. 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventarsi Kantor 500.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 02. 02. 5. 2. 1 1.01. 1.01.01. 02. 02. 5. 2. 1. 01 Belanja Pegawai 8.00.000,00 Honorarium PNS 8.00.000,00 1.01. 1.01.01. 02. 02. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah Keluaran : Service Mobil Dinas Kadis, Sekdis Honorarium Staf PPTK Staf PPTK 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 1.01. 1.01.01. 02. 02. 5. 2. 1. 01. 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.00.000,00 Pendapatan Asli Daerah Target : 3 Unit Pengadaan Perbaikan Gedung Disdik Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00 Panitia Penerima Hasil Ketua 1 OP x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima Hasil Sekretaris 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia Penerima Hasil Anggota 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Pengadaan Pemeliharaan Taman Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Jasa Perencanaan Gedung Disdik Halaman 8

1.01. 1.01.01. 02. 02. 5. 2. 2 1.01. 1.01.01. 02. 02. 5. 2. 2. 05 Belanja Barang dan Jasa 91.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor.750.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Jasa Pengawasan Gedung Disdik Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 1.01. 1.01.01. 02. 02. 5. 2. 2. 05. 01 Belanja Jasa Service 10.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah Belanja Service Service Kendaraan Dinas Operasional 3 Unit x 3.500.000,00 = 10.500.000,00 1.01. 1.01.01. 02. 02. 5. 2. 2. 05. 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 25.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah Belanja Penggantian Suku Cadang Accu GS 3 Buah x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Ban Mobil 12 Buah x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Plat Kopling 3 Set x 1.100.000,00 = 3.300.000,00 Busi Mobil 12 Pcs x 100.000,00 = 1.200.000,00 1.01. 1.01.01. 02. 02. 5. 2. 2. 05. 05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 8.750.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 02. 02. 5. 2. 2. 20 Belanja Pemeliharaan 07.00.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Perpanjangan STNK/Pajak Mobil Dinas 3 Unit x 1.500.000,00 =.500.000,00 Perpanjangan STNK/Pajak Motor 17 Unit x 250.000,00 =.250.000,00 1.01. 1.01.01. 02. 02. 5. 2. 2. 20. 02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 58.800.000,00 Pendapatan Asli Daerah Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Service AC 38 Unit x 300.000,00 = 11.00.000,00 Penggantian Komponen AC 38 Unit x 700.000,00 = 26.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Penggantian Komponen 10 Unit x 2.080.000,00 = 20.800.000,00 1.01. 1.01.01. 02. 02. 5. 2. 2. 20. 03 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 32.600.000,00 Pendapatan Asli Daerah Belanja Pemeliharaan Perbaikan Gedung Disdik 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman Halaman 9

1 Paket x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 1.01. 1.01.01. 02. 02. 5. 2. 2. 20. 07 Belanja Pemeliharaan Jaringan 6.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 02. 02. 5. 2. 2. 21 Belanja Jasa Konsultansi 39.50.000,00 1.01. 1.01.01. 02. 02. 5. 2. 2. 21. 07 Belanja Jasa Konsultansi Perancangan/Design 2.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah Belanja Operasional Jaringan Kantor 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Disdik 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1.01. 1.01.01. 02. 02. 5. 2. 2. 21. 08 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 15.50.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 03 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Jasa Pengawasan Gedung Disdik 1 Paket x 15.50.000,00 = 15.50.000,00 1.01. 1.01.01. 03. 01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 50.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 03. 01. 5. 2. 1 1.01. 1.01.01. 03. 01. 5. 2. 1. 01 Belanja Pegawai 5.850.000,00 Honorarium PNS 5.850.000,00 Lokasi Kegiatan : DINAS PENDIDIKAN 1.01. 1.01.01. 03. 01. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.850.000,00 Pendapatan Asli Daerah Keluaran : Tersusunnya Dokumen Renja Target : 1 Dokumen Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPTK 11 OB x 500.000,00 = 5.500.000,00 STAF PPTK 11 OB x 50.000,00 =.950.000,00 Tim Penyusunan Renja Ketua (GOL IV) OH x 250.000,00 = 1.000.000,00 SEKRETARIS GOL (III) OH x 175.000,00 = 700.000,00 ANGGOTA (GOL III) 16 OH x 150.000,00 = 2.00.000,00 Tim Penyusunan LAKIP KETUA (GOL IV) OH x 250.000,00 = 1.000.000,00 SEKRETARIS (GOL III) OH x 175.000,00 = 700.000,00 ANGGOTA (GOL III) 16 OH x 150.000,00 = 2.00.000,00 Tim Penyusunan LKPJ KETUA (GOL IV) OH x 250.000,00 = 1.000.000,00 SEKRETARIS (GOL III) OH x 175.000,00 = 700.000,00 ANGGOTA (GOL III) Halaman 10

1.01. 1.01.01. 03. 01. 5. 2. 2 1.01. 1.01.01. 03. 01. 5. 2. 2. 01 Belanja Barang dan Jasa.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 616.000,00 12 OH x 150.000,00 = 1.800.000,00 Tim Penyusunan LPPD & I LPPD KETUA (GOL IV) 3 OH x 250.000,00 = 750.000,00 SEKRETARIS (GOL III) 3 OH x 175.000,00 = 525.000,00 ANGGOTA (GOL III) 12 OH x 150.000,00 = 1.800.000,00 Tim Revisi Renstra Dinas Pendidikan KETUA (GOL IV) 11 OH x 250.000,00 = 2.750.000,00 SEKRETARIS (GOL III) 11 OH x 175.000,00 = 1.925.000,00 ANGGOTA (GOL IV) OH x 175.000,00 = 7.700.000,00 ANGGOTA (GOL III) 55 OH x 150.000,00 = 8.250.000,00 1.01. 1.01.01. 03. 01. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 616.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 03. 01. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.53.000,00 Belanja ATK Kegiatan HVS Folio 70 gram 2 RIM x 3.000,00 = 86.000,00 Map snel hekter plastik 5 BUAH x 5.000,00 = 25.000,00 Refil Toner HP Laser Jet P3005 PCL6 1 BUAH x 350.000,00 = 350.000,00 Amplop Coklat Ukuran Folio 1 PAK x 0.000,00 = 0.000,00 Hekter kecil 1 BUAH x 1.000,00 = 1.000,00 Isi Hekter kecil 10 BUAH x 1.000,00 = 10.000,00 Boxs File Plastik 2 BUAH x 17.500,00 = 35.000,00 Amplop polos Ukuran Besar 1 DUS x 20.000,00 = 20.000,00 Stop Map Snel Hekter Bahan Bufalo 20 BUAH x 1.800,00 = 36.000,00 1.01. 1.01.01. 03. 01. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 3.375.000,00 Pendapatan Asli Daerah Biaya Cetak dan Penggandaan Penggandaan Dokumen Renja 10 BUKU x 75.000,00 = 750.000,00 Penggandaan Dokumen LAKIP 10 BUKU x 75.000,00 = 750.000,00 Penggandaan Dokumen LKPJ 10 BUKU x 75.000,00 = 750.000,00 Penggandaan Dokumen Revisi Renstra Dinas Pendidikan 15 BUKU x 75.000,00 = 1.125.000,00 Halaman 11

1.01. 1.01.01. 03. 01. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan/Fotocopy 159.000,00 Pendapatan Asli Daerah.0. 1.01.01. 15 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 50.000.000,00 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan/Foto Copy 795 lembar x 200,00 = 159.000,00.0. 1.01.01. 15. 0 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos) 50.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : DINAS PENDIDIKAN Keluaran : Verifikasi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial (Penerima Beasiswa SD,SMP,SMA/SMK,PKBM,PAUD) Target : 100 %.0. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00.0. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 2.600.000,00.0. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.600.000,00 Pendapatan Asli Daerah.0. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.00.000,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS Staff PPTK 20 OB x 50.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Tim Verifikasi Penanggung Jawab (Eselon III) 2 OH x 250.000,00 = 10.500.000,00 Ketua (Gol IV) 2 OH x 250.000,00 = 10.500.000,00 Sekretaris (Gol III) 2 OH x 175.000,00 = 7.350.000,00 Anggota (Gol II) 2 OH x 125.000,00 = 5.250.000,00.0. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.179.600,00.0. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.179.600,00 Pendapatan Asli Daerah ATK Kegiatan Hvs polio 70 gr 5 RIM x 3.000,00 = 215.000,00 Amplop Besar 2 DUS x 20.000,00 = 0.000,00 Stopmap Bufallo 10 BUAH x 2.000,00 = 20.000,00 Hekter kecil 1 BUAH x 10.000,00 = 10.000,00 BALL POINT 1 LS x 30.000,00 = 30.000,00 CD-W BUAH x 3.650,00 = 1.600,00 ATK MOU Refill Toner lasertjet 3005 1 BUAH x 350.000,00 = 350.000,00 Kertas koncort A 70 gr 15 RIM x 100.000,00 = 1.500.000,00 Halaman 12

.0. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 70.00,00.0. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 50.000,00 Pendapatan Asli Daerah Belanja Dokumentasi 25 lembar x 2.000,00 = 50.000,00.0. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan/Fotocopy 20.00,00 Pendapatan Asli Daerah.0. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas.750.000,00.0. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.750.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 15 Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini 7.115.870.000,00 Foto Copy Administrasi Kegiatan, hasil verifikasi, dan instrumen monitoring 2,102 LEMBAR x 200,00 = 20.00,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 PAKET x.750.000,00 =.750.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 02 Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah bagi PAUD 100.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 15. 02. 5. 2. 1 1.01. 1.01.01. 15. 02. 5. 2. 1. 01 Belanja Pegawai 6.25.000,00 Honorarium PNS 6.25.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 02. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.25.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 15. 02. 5. 2. 2 1.01. 1.01.01. 15. 02. 5. 2. 2. 01 Belanja Barang dan Jasa 93.575.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.085.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 02. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.185.000,00 Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor Keluaran : Pelaksanaan Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah bagi PAUD Target : 100 orang Honor Pengelola Kegiatan Honorarium PPTK 1 org x 1 bln 1 ob x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium staf PPTK 2 org x 1 bln 2 ob x 50.000,00 = 900.000,00 Honor Panitia Pelatihan Penanggungjawab / Esselon III (1 org x 3 hr) 3 OH x 250.000,00 = 750.000,00 Ketua / Gol IV (1 org x 3 hr) 3 OH x 250.000,00 = 750.000,00 Seretaris / Gol III (1 org x 3 hr) 3 OH x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota / Gol III (5 org x 3 hr) 15 OH x 150.000,00 = 2.250.000,00 Anggota / Gol II (2 org x 3 hr) 6 OH x 125.000,00 = 750.000,00 ATK Kegiatan Kertas HVS 70 gram 8 rim x 9.000,00 = 392.000,00 Map Biasa Halaman 13

dus x 70.000,00 = 280.000,00 Amplop besar 1 dus x 20.000,00 = 20.000,00 Hekter kecil 2 buah x 1.000,00 = 28.000,00 Trigonal clip dus x 25.000,00 = 100.000,00 Folder 13 buah x 25.000,00 = 325.000,00 Pembolong Kertas Ukr. besar 2 buah x 20.000,00 = 0.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 02. 5. 2. 2. 01. 09 Belanja Kit Pelatihan 5.350.000,00 Pendapatan Asli Daerah ATK Peserta Notes ukuran Folio 100 buku x 10.000,00 = 1.000.000,00 Tas 100 buah x 35.000,00 = 3.500.000,00 Ballpoint 100 buah x 3.000,00 = 300.000,00 CD R 100 buah x 5.500,00 = 550.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 02. 5. 2. 2. 01. 10 Belanja Bahan Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior 00.000,00 Pendapatan Asli Daerah Spanduk kegiatan Spanduk 2 buah x 200.000,00 = 00.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 02. 5. 2. 2. 01. 16 Belanja Dokumentasi 150.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 15. 02. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 Dokumentasi Cetak foto ukr. 3R 50 lembar x 3.000,00 = 150.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 02. 5. 2. 2. 03. 19 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-PNS 8.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 15. 02. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.920.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 02. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 1.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah Honorarium narasumber/pengajar Narasumber Es. III 2 org x 1 materi 2 materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Narasumber es. IV / Fungsional Muda org x 2 materi 8 materi x 750.000,00 = 6.000.000,00 Cetak Piagam Cetak piagam peserta 100 lembar x 10.000,00 = 1.000.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 02. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan/Fotocopy 920.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 15. 02. 5. 2. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.500.000,00 Penggandaan Fotocopy Materi,600 lembar x 200,00 = 920.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 02. 5. 2. 2. 07. 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah Sewa Gedung / Kantor / Tempat Halaman 1

Sewa Gedung 3 hari x 3.500.000,00 = 10.500.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 02. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 2.570.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 02. 5. 2. 2. 11. 0 Belanja makanan dan minuman pelatihan/seminar/lokakarya/sejenisnya 2.570.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 15. 02. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 02. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah Belanja makan dan minum Makan / Nasi Box 117 org x 3 hr 351 per org x 30.000,00 = 10.530.000,00 Snack 117 org x 3 hr x 2 kali 702 per org x 20.000,00 = 1.00.000,00 Perjalanan Dinas dalam daerah Uang saku peserta 100 org x 3 hari 300 OH x 105.000,00 = 31.500.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 02. 5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah Perjalanan Dinas Luar daerah Transport Narsum Bandung 2 org x 3 hari 6 OH x 650.000,00 = 3.900.000,00 Transport Narsum Jakarta 2 org x 3 hr 6 OH x 350.000,00 = 2.100.000,00 Perjalanan Dinas Jawa Barat 1 paket x.000.000,00 =.000.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 03 Bintek Layanan PAUD Inklusi 150.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor Keluaran : Pelaksanaan Bintek bagi pendidik PAUD dalam rangka meningkatkan kualitas SDM pendidik ABK Target : 100 orang 1.01. 1.01.01. 15. 03. 5. 2. 1 1.01. 1.01.01. 15. 03. 5. 2. 1. 01 Belanja Pegawai 11.050.000,00 Honorarium PNS 11.050.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 03. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.050.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 15. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 138.950.000,00 Honor Pengelola Kegiatan Honorarium Staf PPTK 2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honor Panitia Bimtek Penanggungjawab / Esselon (1 org x 3 hr x 2 keg) 6 OH x 250.000,00 = 1.500.000,00 Ketua / Gol IV (1 org x 3 hr x 2 keg) 6 OH x 250.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris / Gol III (1 org x 3 hr x 2 keg) 6 OH x 175.000,00 = 1.050.000,00 Anggota / Gol III (5 org x 3 hr x 2 keg) 30 OH x 150.000,00 =.500.000,00 Anggota / Gol II (2 org x 3 hr x 2 keg) 12 OH x 125.000,00 = 1.500.000,00 Halaman 15

1.01. 1.01.01. 15. 03. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.21.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 03. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.18.000,00 Pendapatan Asli Daerah ATK Kegiatan Kertas HVS 70 gram 9 rim x 9.000,00 = 1.000,00 Ballpoint 1 lusin x 35.000,00 = 35.000,00 Map Biasa 3 dus x 71.000,00 = 213.000,00 Amplop besar 1 dus x 25.000,00 = 25.000,00 Amplop kecil 2 dus x 18.000,00 = 36.000,00 Trigonal Clip 1 dus x 25.000,00 = 25.000,00 Spidol whiteboard 1 lusin x 100.000,00 = 100.000,00 Hekter Kecil 1 buah x 1.000,00 = 1.000,00 Isi hekter Kecil 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Tinta printer PG 810 1 buah x 260.000,00 = 260.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 03. 5. 2. 2. 01. 09 Belanja Kit Pelatihan 10.050.000,00 Pendapatan Asli Daerah ATK Peserta Notes ukuran Folio 100 buah x 10.000,00 = 1.000.000,00 Balpoint 100 buah x 5.000,00 = 500.000,00 Tas 100 buah x 80.000,00 = 8.000.000,00 CD R 100 buah x 5.500,00 = 550.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 03. 5. 2. 2. 01. 10 Belanja Bahan Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior 800.000,00 Pendapatan Asli Daerah Spanduk kegiatan Spanduk buah x 200.000,00 = 800.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 03. 5. 2. 2. 01. 16 Belanja Dokumentasi 180.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 15. 03. 5. 2. 2. 03 1.01. 1.01.01. 15. 03. 5. 2. 2. 03. 19 Belanja Jasa Kantor 19.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-PNS 19.000.000,00 Dokumentasi Cetak foto UK. 3R 60 lembar x 3.000,00 = 180.000,00 Honorarium Narasumber/Pengajar Narasumber es. III (2 org x 1 materi x 2 keg) materi x 1.000.000,00 =.000.000,00 Narasumber es.iv / Fungsional Muda (5 org x 2 materi x 2 keg) 20 materi x 750.000,00 = 15.000.000,00 Halaman 16

1.01. 1.01.01. 15. 03. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.936.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 03. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 1.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah Cetak Piagam Cetak piagam peserta 100 lembar x 10.000,00 = 1.000.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 03. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan/Fotocopy 1.936.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 15. 03. 5. 2. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 21.000.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 03. 5. 2. 2. 07. 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 21.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 15. 03. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 29.00.000,00 Fotocopy 9,680 lembar x 200,00 = 1.936.000,00 Sewa gedung Sewa gedung (2 keg x 3 hr) 6 hr x 3.500.000,00 = 21.000.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 03. 5. 2. 2. 11. 0 Belanja makanan dan minuman pelatihan/seminar/lokakarya/sejenisnya 29.00.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 15. 03. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 5.00.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 03. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah Belanja makan dan minum Makan / Nasi Box (70 org x 3 hr x 2 keg) 20 per org x 30.000,00 = 12.600.000,00 Snack (70 org x 3 hr x 2 kali x 2 keg) 80 per org x 20.000,00 = 16.800.000,00 Perjalanan Dinas dalam daerah Uang harian peserta (50 x 3 hr x 2 keg) 300 OH x 105.000,00 = 31.500.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 03. 5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22.900.000,00 Pendapatan Asli Daerah Perjalanan dinas luar daerah Pengganti Transport Narsum (Bandung) 3 org x 3 hr x 2 keg 18 OH x 650.000,00 = 11.700.000,00 Pengganti transport narsum (Jakarta) 2 org x 3 hr x 2 keg 12 OH x 350.000,00 =.200.000,00 Perjalanan Dinas Jawa Barat 1 paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 0 Pendidikan Parenting 285.200.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 1 1.01. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 1. 01 Belanja Pegawai 1.900.000,00 Honorarium PNS 1.900.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.900.000,00 Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor Keluaran : Pelatihan Pendidikan Parenting bagi Orang Tua Murid PAUD Target : 20 orang Honor Pengelola Kegiatan Honorarium staff PPTK (2 org x 2 bln) Halaman 17

1.01. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 2 1.01. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 2. 01 Belanja Barang dan Jasa 270.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 26.676.000,00 ob x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honor Panitia Kegiatan Penanggungjawab / Esselon III (1 org x 3 hr x keg) 12 OH x 250.000,00 = 3.000.000,00 Ketua / Gol IV (1 hr x 3 hr x keg) 12 OH x 250.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris / Gol III (1 org x 3 hr x keg) 12 OH x 175.000,00 = 2.100.000,00 Anggota / Gol III (1 org x 3 hr x keg) 12 OH x 150.000,00 = 1.800.000,00 Anggota / Gol II (2 org x 3 hr x keg) 2 OH x 125.000,00 = 3.000.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.196.000,00 Pendapatan Asli Daerah ATK Kegiatan Kertas HVS 80 gram 7 rim x 9.000,00 = 33.000,00 Map snel hekter 3 dus x 71.000,00 = 213.000,00 Amplop besar 3 dus x 25.000,00 = 75.000,00 Trigonal clip 6 dus x 17.000,00 = 102.000,00 Spidol besar 6 buah x 12.500,00 = 75.000,00 Hekter kecil 2 buah x 1.000,00 = 28.000,00 Tinta printer PG 810 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 2. 01. 09 Belanja Kit Pelatihan 23.60.000,00 Pendapatan Asli Daerah ATK Peserta Notes ukuran Folio 20 buku x 10.000,00 = 2.00.000,00 Ballpoin 20 buah x 3.000,00 = 720.000,00 Tas 20 buah x 80.000,00 = 19.200.000,00 CD R 20 buah x 5.500,00 = 1.320.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 2. 01. 10 Belanja Bahan Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior 1.600.000,00 Pendapatan Asli Daerah Spanduk kegiatan Spanduk 8 buah x 200.000,00 = 1.600.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 2. 01. 16 Belanja Dokumentasi 20.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 32.000.000,00 Dokumentasi Cetak foto Uk. 3R 120 lembar x 2.000,00 = 20.000,00 Halaman 18

1.01. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 2. 03. 19 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-PNS 32.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.3.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 2.00.000,00 Pendapatan Asli Daerah Honorarium Narasumber/Pengajar PNS Narasumber es. III (2 org x 1 materi x keg) 8 materi x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Narasumber es. IV / Fungsional Muda ( org x 2 materi x keg) 32 materi x 750.000,00 = 2.000.000,00 Cetak piagam Cetak piagam peserta 20 buah x 10.000,00 = 2.00.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan/Fotocopy 2.9.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 2. 07 1.01. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 2. 07. 02 1.01. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 2. 11 1.01. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 2. 11. 0 1.01. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 2. 15 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.000.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5.600.000,00 Belanja makanan dan minuman pelatihan/seminar/lokakarya/sejenisnya 5.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 109.680.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 85.680.000,00 Pendapatan Asli Daerah Penggandaan Penggandaan materi pelatihan 1,720 lembar x 200,00 = 2.9.000,00 Sewa Gedung Tempat Kegiatan Sewa Gedung keg x 3 hr 12 hari x 3.500.000,00 = 2.000.000,00 Biaya makan dan minum Makan / Nasi Box peserta 65 org x 3 hr x keg 780 per org x 30.000,00 = 23.00.000,00 Snack 65 org x 3 hr x 2 kali x keg 1,560 per org x 20.000,00 = 31.200.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang harian peserta 60 org x 3 hr x keg 720 OH x 105.000,00 = 75.600.000,00 Uang saku Panitia 8 org x 3 hr x keg 96 OH x 105.000,00 = 10.080.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 0. 5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah Perjalanan dinas luar daerah Transport Narasumber Bandung 2 org x 3 hr x keg 2 OH x 650.000,00 = 15.600.000,00 Transport Narasumber Jakarta 2 org x 3 hr x keg 2 OH x 350.000,00 = 8.00.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 05 Revitalisasi TK Negeri 2.99.900.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Jumlah PAUD Negeri yang direvitalisasi Target : 2 Lembaga Halaman 19

1.01. 1.01.01. 15. 05. 5. 2. 1 1.01. 1.01.01. 15. 05. 5. 2. 1. 01 Belanja Pegawai 20.000.000,00 Honorarium PNS 20.000.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 05. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.600.000,00 Pendapatan Asli Daerah Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Staf PPTK 11 OB x 600.000,00 = 6.600.000,00 Honorarium Petugas Bantek Pekerjaan 8 OP x 250.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Pertimbangan Hukum dari kejaksaan Negeri Kota Bogor 6 OP x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 05. 5. 2. 1. 01. 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 5.00.000,00 Pendapatan Asli Daerah Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Revitalisasi TK Motekar dan TK Mexindo PPK - TK Motekar 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan TK Motekar - (Ketua) 1 OP x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan TK Motekar - (Sekretaris) 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan TK Motekar - (Anggota) 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 PPK - TK Mexindo 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan TK Mexindo - (Ketua) 1 OP x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan TK Mexindo - (Sekretaris) 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan TK Mexindo - (Anggota) 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pemagaran Gerbang Utara Shelter PPK - TK Motekar 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan TK Motekar - (Ketua) 1 OP x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan TK Motekar - (Sekretaris) 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan TK Motekar - (Anggota) 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Taman Bermain PPK - TK Motekar 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan TK Motekar - (Ketua) 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan TK Motekar - (Sekretaris) 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan TK Motekar - (Anggota) 1 OP x 75.000,00 = 75.000,00 Halaman 20

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa APE Dalam & Luar 1.01. 1.01.01. 15. 05. 5. 2. 2 1.01. 1.01.01. 15. 05. 5. 2. 2. 01 Belanja Barang dan Jasa 6.96.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.100.000,00 PPK - TK Motekar 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan TK Motekar - (Ketua) 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan TK Motekar - (Sekretaris) 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan TK Motekar - (Anggota) 1 OP x 75.000,00 = 75.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 05. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.100.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 15. 05. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan.196.000,00 Belanja ATK Kertas HVS 70 Gram 5 dus x 70.000,00 = 350.000,00 Map Snelhekter Plastik 22 Buah x 7.500,00 = 165.000,00 Box File Plastik 10 Buah x 17.500,00 = 175.000,00 Otner 7 Buah x 0.000,00 = 280.000,00 Flasdisk 16 GB 1 Buah x 130.000,00 = 130.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 05. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan/Fotocopy.196.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 15. 05. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 05. 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 15. 05. 5. 2. 3 1.01. 1.01.01. 15. 05. 5. 2. 3. 9 Belanja Modal 2.73.0.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.73.0.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan Adm/Keuangan 9,730 Lembar x 200,00 = 1.96.000,00 Penggandaan Dokumen Kontrak Konstruksi 10 Buku x 100.000,00 = 1.000.000,00 Penggandaan Dokumen Kontrak Konsultasi 10 Buku x 125.000,00 = 1.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 60 ORG x 20.000,00 = 1.200.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 05. 5. 2. 3. 9. 10 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 2.73.0.000,00 Pendapatan Asli Daerah Revitalisasi TK Motekar 1 paket x 800.000.000,00 = 800.000.000,00 Halaman 21

PPK TK Motekar 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (ketua) 1 OP x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Sekretaris) 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Anggota) 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Revitalisasi TK Mexindo 1 paket x 552.58.500,00 = 552.58.500,00 PPK TK Mexindo 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (ketua) 1 OP x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Sekretaris) 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (anggota) 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Perencanaan Revitalisasi TK Motekar 1 paket x 9.915.500,00 = 9.915.500,00 PPK OP x 150.000,00 = 600.000,00 PP OP x 150.000,00 = 600.000,00 PPHP OP x 150.000,00 = 600.000,00 Pengawasan Revitalisasi TK Motekar 1 paket x 5.800.000,00 = 5.800.000,00 PPK 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 PP 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 PPHP 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Perencanaan Revitalisasi TK Mexindo 1 paket x 32.500.000,00 = 32.500.000,00 PPK OP x 150.000,00 = 600.000,00 PP OP x 150.000,00 = 600.000,00 PPHP OP x 150.000,00 = 600.000,00 Pengawasan Revitalisasi TK Mexindo 1 paket x 23.800.000,00 = 23.800.000,00 PPK OP x 150.000,00 = 600.000,00 PP OP x 150.000,00 = 600.000,00 PPHP OP x 150.000,00 = 600.000,00 Pemagaran Gedung utara shelter (TK Motekar) 1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 PPK 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00 Halaman 22

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (ketua) 1 OP x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (sekretaris) 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (anggota) 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Perencanaan Pemagaran Gedung utara shelter (TK Motekar) 1 paket x 32.500.000,00 = 32.500.000,00 PPK 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 PP 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 PPHP 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Pengawasan Pemagaran Gedung utara shelter (TK Motekar) 1 paket x 9.800.000,00 = 9.800.000,00 PPK 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 PP 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 PPHP 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Taman Bermain (TK Motekar) 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 PPK 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Pejabat Pengadaan TK Motekar 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua) 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Sekretaris) 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Anggota) 1 OP x 75.000,00 = 75.000,00 Perencanaan Taman Bermain (TK Motekar) 1 paket x 8.230.000,00 = 8.230.000,00 PPK 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 PP 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 PPHP 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Pengawasan Taman Bermain (TK Motekar) 1 paket x 5.350.000,00 = 5.350.000,00 PPK 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 PP 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 PPHP 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 APE Dalam & Luar TK Motekar 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 PPK 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Halaman 23

Pejabat Pengadaan TK Motekar 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua) 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Sekretaris) 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Anggota) 1 OP x 75.000,00 = 75.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 06 Study Kajian Pembangunan TK Negeri 200.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Kota Bogor Keluaran : Hasil Kajian Pembangunan TK Negeri Target : 1 Dokumen 1.01. 1.01.01. 15. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 30.600.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 06. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 30.600.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 06. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.600.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 15. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 169.00.000,00 Honorarium Pelaksanaan Kegiatan-PNS Staf PPTK 22 OB x 500.000,00 = 11.000.000,00 Honorarium tim teknis Pengarah 8 OH x 350.000,00 = 2.800.000,00 PENANGGUNG JAWAB - ESELON III 8 OH x 250.000,00 = 2.000.000,00 KETUA - GOL. IV 8 OH x 250.000,00 = 2.000.000,00 WAKIL KETUA - GOL. III 8 OH x 250.000,00 = 2.000.000,00 SEKRETARIS - GOL III 8 OH x 200.000,00 = 1.600.000,00 ANGGOTA - GOL IV 32 OH x 175.000,00 = 5.600.000,00 ANGGOTA - GOL. III 2 OH x 150.000,00 = 3.600.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 06. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.200.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 06. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 Pendapatan Asli Daerah Belanja ATK Kertas HVS 70 Gram Rim x 50.000,00 = 200.000,00 Tinta Printer Epson L220 2 Buah x 125.000,00 = 250.000,00 Map Snelhekter Plastik 25 Buah x 7.000,00 = 175.000,00 Box File Plastik 10 Buah x 17.500,00 = 175.000,00 Stopmap folio 30 Buah x 2.000,00 = 60.000,00 Otner Halaman 2

6 Buah x 35.000,00 = 210.000,00 Flasdisk 16 GB 1 Buah x 130.000,00 = 130.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 06. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.350.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 06. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan/Fotocopy 5.350.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 15. 06. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 3.800.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 06. 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.800.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 15. 06. 5. 2. 2. 21 1.01. 1.01.01. 15. 06. 5. 2. 2. 21. 01 Belanja Jasa Konsultansi 159.050.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian/Studi/Survey 159.050.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Penggandaan Laporan 15 Buku x 200.000,00 = 3.000.000,00 Penggandaan Laporan Adm/Keuangan 7,700 Lembar x 200,00 = 1.50.000,00 Penggandaan Dokumen Kontrak Konsultasi 6 Buku x 135.000,00 = 810.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi (Snack) 0 ORG x 20.000,00 = 800.000,00 Rapat Ekspos (Snack) 60 ORG x 20.000,00 = 1.200.000,00 Rapat Ekspos (Nasi box) 60 ORG x 30.000,00 = 1.800.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Studi Kajian Pembangunan TK Negeri 1 Paket x 158.000.000,00 = 158.000.000,00 Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa PPK 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Ketua 1 OP x 200.000,00 = 200.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Sekretaris 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Anggota 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 07 Pelatihan Diklat Dasar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD 31.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 15. 07. 5. 2. 1 1.01. 1.01.01. 15. 07. 5. 2. 1. 01 Belanja Pegawai 19.650.000,00 Honorarium PNS 19.650.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 07. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.300.000,00 Pendapatan Asli Daerah Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Bogor Keluaran : Terselenggaranya Diklat Dasar Bagi Pendidik dan Tenaga Pendidikan PAUD Target : 156 orang Honor pegawai PNS Moderator Eselon IV ( 2 org x 5 hr x 3 kelas) 30 materi x 300.000,00 = 9.000.000,00 Halaman 25

Honorarium PPTK (1 org x 1 bln ) 1 ob x 550.000,00 = 550.000,00 Honorarium Staf PPTK (2 org x 1 bln) 2 ob x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Panitia Penanggung Jawab Eselon III (1 orgx 5 hr) 5 OH x 250.000,00 = 1.250.000,00 Ketua Gol. III (1 Org x 5 hr) 5 OH x 200.000,00 = 1.000.000,00 Anggota Gol. III ( org x 5 hr) 20 OH x 150.000,00 = 3.000.000,00 Anggota Gol. II 20 OH x 125.000,00 = 2.500.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 07. 5. 2. 1. 01. 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.350.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 15. 07. 5. 2. 2 1.01. 1.01.01. 15. 07. 5. 2. 2. 01 Belanja Barang dan Jasa 11.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.970.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00 Pejabat Pengadaan 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 OP x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 07. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.170.000,00 Pendapatan Asli Daerah ATK Kegiatan Kertas HVS 70 gram 12 rim x 1.000,00 = 92.000,00 Map snelhekter 2 dus x 70.000,00 = 10.000,00 Amplop besar dus x 20.000,00 = 80.000,00 Hekter kecil dus x 12.000,00 = 8.000,00 Trigonal clip 6 dus x 25.000,00 = 150.000,00 Tinta printer PG 810 1 buah x 260.000,00 = 260.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 07. 5. 2. 2. 01. 09 Belanja Kit Pelatihan 22.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah ATK Peserta Note book ukr. 100 lbr 50 org x 3 kelas 150 buah x 6.000,00 = 900.000,00 Ballpoin 50 org x 3 kelas 150 buah x 3.000,00 = 50.000,00 Tas 50 org x 3 kelas 150 buah x 75.000,00 = 11.250.000,00 Nametag peserta 50 org x 3 kelas 150 buah x 6.000,00 = 900.000,00 Halaman 26

Flashdisk GB 50 org x 3 kelas 150 buah x 60.000,00 = 9.000.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 07. 5. 2. 2. 01. 10 Belanja Bahan Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior 1.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah Spanduk kegiatan Spanduk buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 07. 5. 2. 2. 01. 16 Belanja Dokumentasi 300.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 15. 07. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 35.200.000,00 Dokumentasi Cetak foto 3R 100 lembar x 3.000,00 = 300.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 07. 5. 2. 2. 03. 19 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-PNS 18.00.000,00 Pendapatan Asli Daerah Honorarium narasumber/pengajar PNS Narasumber Eselon III org x 1 materi x 3 kelas materi x 1.000.000,00 =.000.000,00 Pengajar 2 jam x 3 kelas 72 JP x 200.000,00 = 1.00.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 07. 5. 2. 2. 03. 20 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-Non PNS 16.800.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 15. 07. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.030.000,00 Honorarium narasumber/pengajar Non PNS Pengajar 28 jam x 3 kelas 8 OH x 200.000,00 = 16.800.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 07. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 1.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah Cetak piagam Cetak piagam peserta 50 org x 3 kelas 150 lembar x 10.000,00 = 1.500.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 07. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan/Fotocopy 7.530.000,00 Pendapatan Asli Daerah 1.01. 1.01.01. 15. 07. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 32.150.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 07. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 331.050.000,00 Pendapatan Asli Daerah Fotocopy Fotocopy memperbanyak materi 37,650 lembar x 200,00 = 7.530.000,00 Perjalanan Dinas Dalam daerah Fullday Peserta (50 org x 3 kelas x 5 hr) 750 paket x 290.000,00 = 217.500.000,00 Uang harian peserta (50 x 3 kls x 5 hr) 750 hok x 105.000,00 = 78.750.000,00 Fullday panitia dan narasumber 8 org x 3 kelas x 5 hr 120 hok x 290.000,00 = 3.800.000,00 1.01. 1.01.01. 15. 07. 5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11.100.000,00 Pendapatan Asli Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Uang harian perjalanan dinas narasumber (Bandung) 1 org x 3 kelas x 5 hr 9 hok x 650.000,00 = 5.850.000,00 Uang Harian Perjalanan Dinas Narasumber (Jakarta) 1 org x 3 kelas x 2 hari 6 hok x 350.000,00 = 2.100.000,00 Perjalanan Dinas Jakarta 3 org x 1 hr x 3 kali Halaman 27