DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

dokumen-dokumen yang mirip
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPPA - SKPD 2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN. Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN. Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

BAB I PENDAHULUAN. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPPA - SKPD 2.2

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN. Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015


PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

LAKIP. Laporan Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kota Batam

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

REKAPITULASI KEGIATAN FISIK DAN NON FISIK DINAS KESEHATAN KAB. MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2011

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

DATA DASAR PUSKESMAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RENCANA KINERJA TAHUNAN

IKHTISAR EKSEKUTIF RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2017

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp.

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

B. MATRIKS RENCANA STRATEGIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI TAHUN

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS KESEHATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Tabel IV.B.2.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan Tahun 2010

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 36 TAHUN 2012 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BELITUNG

REKAPITULASI TIME TABLE DINAS KESEHATAN TH MINGGUAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

PERKIRAAN BIAYA ( MELALUI PENYEDIA ) SWAKELOLA (Rp.) Penunjukan / Pengadaan Langsung. Pembelian Secara Elektronik.

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

Rencana Umum Pengadaan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Uraian. Kode Jumlah. Target Kinerja Brg & Jasa

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi

REKAPITULASI LAPORAN TRI WULAN 1 s.d 4 TAHUN ANGGARAN 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

JUMLAH PUSKESMAS MENURUT KABUPATEN/KOTA (KEADAAN 31 DESEMBER 2013)

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Transkripsi:

NOMOR DPA SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN.02..02.7. 00 00 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 205 Urusan Pemerintah :.02. KESEHATAN Organisasi :.02.7. DINAS KESEHATAN KOTA BATAM Program n Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal.02. - KESEHATAN 7 8 9 0 = 7 + 8 + 9 00. Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah 7,07,85,50.00 6,9,99,869.00 0.00 23,539,83,379.00 00. 00. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perkantoran Dinas 3,97,069,50.00,277,06,800.00 0.00,7,6,30.00 00. 029. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Instalasi Farmasi Kota Batam 86,6,00.00 3,38,538.00 0.00 97,85,638.00 00. 030. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Belakang Puskesmas Belakang 335,908,980.00 3,355,000.00 0.00 677,263,980.00 00. 03. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sambau Puskesmas Sambau 89,966,00.00 200,,800.00 0.00 390,07,900.00 00. 032. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Batu Puskesmas Batu Ampar 9,96,00.00 263,67,500.00 0.00 55,563,600.00 Ampar 00. 033. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sei Panas Puskesmas Sei Panas 302,235,760.00 232,78,238.00 0.00 53,3,998.00 00. 03. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sei Pancur Puskesmas Sei Pancur Paket 9,866,00.00 37,38,000.00 0.00 632,250,00.00 00. 035. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sekupang Puskesmas Sekupang 6,882,880.00 09,228,50.00 0.00 57,,330.00 00. 036. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Galang Puskesmas Galang,28,60.00 68,965,500.00 0.00,26,39,0.00 00. 037. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Baloi Puskesmas Baloi Permai 206,96,00.00 73,08,000.00 0.00 379,997,00.00 Permai 00. 038. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Lubuk Baja puskesmas lubuk baja 53,72,880.00 95,26,300.00 0.00 38,989,80.00 00. 039. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sei Lekop Puskesmas Sei Lekop 56,2,880.00 75,870,33.00 0.00 332,33,2.00 00. 00. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Bulang Puskesmas Bulang 265,262,50.00 553,367,000.00 0.00 88,629,50.00 00. 0. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Kabil Puskesmas Kabil 229,789,320.00 225,066,559.00 0.00 5,855,879.00 00. 02. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Batu Aji Puskesmas Batu Aji 9,386,00.00 73,52,00.00 0.00 367,90,500.00 00. 03. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Botania Puskesmas Botania 55,52,880.00 97,9,000.00 0.00 352,66,880.00 Halaman:

n Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal 7 8 9 0 = 7 + 8 + 9 00. 63. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sei UPT puskesmas Sei tahun 55,2,880.00 202,00,200.00 0.00 357,7,080.00 00. 6. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Jaminan UPT Jaminan Paket 8,00,000.00 75,905,000.00 0.00 8,005,000.00 Pemeliharaan Masyarakat Pemeliharaan 00. 65. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Tiban Baru PUSKESMAS TIBAN 5,792,880.00 6,923,000.00 0.00 26,75,880.00 00. 72. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Bengkong Puskesmas Bengkong Paket 66,02,880.00 20,99,250.00 0.00 367,52,30.00 7,07,85,50.00 6,9,99,869.00 0.00 23,539,83,379.00 002. Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah 20,000,000.00,669,352,6.00 2,873,73,000.00,753,065,6.00 002. 00. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 66,700,000.00 28,898,000.00,730,33,000.00 2,05,9,000.00 002. 063. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Instalasi Farmasi Instalasi Farmasi 9,850,000.00,625,000.00 75,000,000.00 226,75,000.00 002. 06. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Belakang Puskesmas Belakang 9,500,000.00 65,60,000.00 62,00,000.00 37,20,000.00 002. 065. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sambau UPT.Puskesmas 5,50,000.00 7,850,000.00 9,50,000.00 86,50,000.00 Sambau 002. 066. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Batu Ampar PUSKESMAS BATU 6,50,000.00 62,50,000.00 6,06,000.00 75,006,000.00 AMPAR 002. 067. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sei Panas Puskesmas Sei Panas 8,850,000.00 6,250,000.00 23,500,000.00 93,600,000.00 002. 068. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sei Pancur Puskesmas Sei Pancur 7,300,000.00 0,827,000.00 55,96,000.00 6,323,000.00 002. 069. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sekupang Puskesmas Sekupang 5,300,000.00 93,635,000.00 09,500,000.00 28,35,000.00 002. 070. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Galang Puskesmas Galang 3,50,000.00 6,500,000.00 2,500,000.00 37,50,000.00 002. 07. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Baloi Permai Puskesmas Baloi Permai 5,250,000.00 2,700,000.00 30,000,000.00 77,950,000.00 002. 072. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Lubuk Baja Puskesmas Lubuk Baja 5,800,000.00 78,220,000.00 7,300,000.00 3,320,000.00 002. 073. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sei Lekop Puskesmas Sei Lekop,600,000.00 75,337,6.00 27,00,000.00 07,037,6.00 002. 07. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Bulang Puskesmas Bulang 8,300,000.00 36,900,000.00 0,550,000.00 29,750,000.00 002. 075. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Kabil Puskesmas Kabil 7,00,000.00 72,000,000.00 75,300,000.00 5,00,000.00 002. 076. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Batu Aji Puskesmas Batu Aji 5,800,000.00 7,720,000.00 36,73,000.00 3,693,000.00 002. 077. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Botania Puskesmas Botania 5,800,000.00 3,60,000.00 90,5,000.00 39,855,000.00 002. 079. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Tiban Baru PUSKESMAS TIBAN 5,800,000.00 58,950,000.00 8,025,000.00 2,775,000.00 002. 080. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sei UPT puskesmas Sei tahunan 7,00,000.00 6,000,000.00 7,600,000.00 8,700,000.00 002. 085. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Bengkong Puskesmas Bengkong 2,200,000.00 7,20,000.00 53,555,000.00 22,995,000.00 20,000,000.00,669,352,6.00 2,873,73,000.00,753,065,6.00 003. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 8,750,000.00 2,206,788,900.00 0.00 2,325,538,900.00 Halaman: 2

n Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal 7 8 9 0 = 7 + 8 + 9 003. 00. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur 72,600,000.00 2,03,578,900.00 0.00 2,6,78,900.00 003. 00. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Puskesmas Belakang Belakang 003. 0. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas UPT.Puskesmas Sambau Sambau 003. 02. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas PUSKESMAS BATU 2 orang Batu Ampar AMPAR 003. 03. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Puskesmas Sei Panas 50 Orang Sei Panas 003. 0. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Puskesmas Sei Pancur Paket Sei Pancur 8 Orang 003. 05. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Puskesmas Sekupang Sekupang 003. 06. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Puskesmas Galang Galang 003. 07. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Puskesmas Baloi Permai Orang Baloi Permai 003. 08. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Lubuk Baja PuskesmasLubuk Baja 003. 09. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Puskesmas Sei Lekop 38 Orang 2,300,000.00 8,590,000.00 0.00 0,890,000.00 Sei Lekop 003. 050. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Puskesmas Bulang 2,300,000.00 8,590,000.00 0.00 0,890,000.00 Bulang 003. 05. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Puskesamas Kabil 2,500,000.00 8,590,000.00 0.00,090,000.00 Kabil 003. 052. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Puskesmas Batu Aji 2,500,000.00 8,590,000.00 0.00,090,000.00 Batu Aji 003. 053. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Puskesmas Botania 2,500,000.00 25,770,000.00 0.00 28,270,000.00 Botania 003. 060. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas UPT puskesmas Sei tahun (30 orang) 2,500,000.00 8,590,000.00 0.00,090,000.00 Sei 003. 070. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas PUSKESMAS TIBAN ( 29 orang ) 2,500,000.00 8,590,000.00 0.00,090,000.00 Tiban Baru 003. 072. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Puskesmas Bengkong 2,500,000.00 8,590,000.00 0.00,090,000.00 Bengkong 05. Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat serta Standarisasi Pelayanan 8,750,000.00 2,206,788,900.00 0.00 2,325,538,900.00 6,332,050,000.00 6,753,8,580.00 6,055,329,320.00 29,0,527,900.00 05. 00. Promosi Masyarakat Kota Batam. 0 Unit Baliho 2..080 Radio Spot 3. 00 TV Spot. 0 Kali Talk show 5. Buah Film Dokumenter 72,650,000.00,308,03,800.00 25,000,000.00,505,693,800.00 05. 002. Pembangunan Sistem Informasi Dinas Kota Batam 7 Orang Pengelola Data 00 Buah Buku Saku 50 Buah Buku Profil 83,250,000.00 9,929,000.00 3,7,050,000.00 3,322,229,000.00 05. 003. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kota Batam. 0 Posyandu Aktif 5,888,550,000.00 73,336,000.00 0.00 6,36,886,000.00 Halaman: 3

n Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal 7 8 9 0 = 7 + 8 + 9 2. 7 Kelurahan Siaga Aktif 3. Terbinanya Guru UKS 50 Orang 05. 02. Bantuan Pelayanan Bagi Keluarga Miskin Kota Batam 6 Kelurahan 85,700,000.00 527,939,00.00 2,700,000.00 635,339,00.00 05. 09. Sosialisasi Bahaya Rokok bagi kesehatan Kota Batam 2 Kecamatan dan 6 3,250,000.00,8,30,000.00 0.00,35,380,000.00 Kelurahan 05. 020. Operasional Pelayanan Puskesmas Belakang ( Puskesmas Belakang 556,007,200.00 32,50,800.00 0.00 898,52,000.00 Kapitasi ) 05. 02. Operasional Pelayanan Puskesmas Sambau ( Kapitasi ) Puskesmas Sambau 3,53,200.00 73,956,600.00 0,06,200.00 98,552,000.00 05. 022. Operasional Pelayanan Puskesmas Batu Ampar ( Kapitasi ) PUSKESMAS BATU 2 Bulan 77,970,000.00 33,35,000.00 30,876,000.00,92,200,000.00 AMPAR 05. 023. Operasional Pelayanan Puskesmas Sei Panas ( Kapitasi ) Puskesmas Sei Panas,05,63,200.00 35,996,80.00 287,2,320.00,693,272,000.00 05. 02. Operasional Pelayanan Puskesmas Sei Pancur ( Kapitasi ) Puskesmas Sei Pancur 802,789,200.00 270,8,800.00 237,26,000.00,30,232,000.00 Paket Paket 05. 025. Operasional Pelayanan Puskesmas Sekupang ( Kapitasi ) Puskesmas Sekupang 89,369,200.00 35,2,200.00 35,5,600.00,330,032,000.00 05. 026. Operasional Pelayanan Puskesmas Galang ( Kapitasi ) Puskesmas Galang 90,57,600.00 3,077,200.00 59,887,200.00 793,536,000.00 05. 027. Operasional Pelayanan Puskesmas Baloi Permai ( Kapitasi ) Puskesmas Baloi Permai 735,58,800.00 96,936,00.00 22,52,800.00,53,88,000.00 05. 028. Operasional Pelayanan Puskesmas Lubuk Baja ( Kapitasi ) Puskesmas Lubuk Baja 836,380,800.00 5,96,000.00 379,09,200.00,330,968,000.00 05. 029. Operasional Pelayanan Puskesmas Sei Lekop ( Kapitasi ) Puskesmas Sei Lekop 859,656,800.00 0,60,000.00 397,8,200.00,36,928,000.00 05. 030. Operasional Pelayanan Puskesmas Bulang ( Kapitasi ) Puskesmas Bulang 397,83,800.00 7,566,00.00 75,06,800.00 620,808,000.00 05. 03. Operasional Pelayanan Puskesmas Kabil ( Kapitasi ) Puskesmas Kabil 35,39,600.00 83,60,800.00 9,605,600.00 90,6,000.00 05. 032. Operasional Pelayanan Puskesmas Batu Aji ( Kapitasi ) Puskesmas Batu Aji 92,797,600.00 35,3,600.00 99,566,800.00,78,96,000.00 05. 033. Operasional Pelayanan Puskesmas Botania ( Kapitasi ) Puskesmas Botania 98,798,00.00 78,965,600.00 3,900,000.00 32,66,000.00 05. 03. Operasional Pelayanan Puskesmas Sei ( Kapitasi ) UPT puskesmas Sei tahun 727,772,000.00 6,770,000.00 235,578,000.00,25,20,000.00 05. 035. Operasional Pelayanan Puskesmas Tiban Baru ( Kapitasi ) PUSKESMAS TIBAN 2 bulan 256,99,600.00 87,79,800.00 65,2,600.00 09,6,000.00 06. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 6,332,050,000.00 6,753,8,580.00 6,055,329,320.00 29,0,527,900.00 6,800,000.00 9,78,000.00 33,77,558,000.00 35,277,39,000.00 06. 002. Rehabilitasi Puskesmas dan Jaringanya Kota Baram 2 Ruang pelayanan Pusksmas semenisasi Lingkungan Puskesmas unit rehab Ruang Perawatan unit perkantoran 9,200,000.00 26,89,000.00 2,762,750,000.00 2,983,8,000.00 06. 003. Pembangunan, Peningkatan Puskesmas dan Jaringannya Kota Batam 5 Rawat Inap Puskesmas 283,500,000.00 33,530,000.00 25,22,300,000.00 25,836,330,000.00 2 Puskesmas 2 Ambulance/Pusling Halaman:

n Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal 7 8 9 0 = 7 + 8 + 9 3 Rumah Dinas 06. 00. Pembangunan, Rehabilitasi dan Revitalisasi Pustu, Polindes dan Posyandu (Program Pengentasan Kemiskinan) Kota Batam 36 Unit Posyandu Baru Rehab Unit Pustu/Poskesdes/Polinde s Pembangunan Unit Poskesde/Pustu 237,00,000.00 86,360,000.00 5,733,508,000.00 6,56,968,000.00 6,800,000.00 9,78,000.00 33,77,558,000.00 35,277,39,000.00 07. Upaya dan Perbaikan Gizi Masyarakat serta Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 73,75,000.00 30,700,265,3.00 832,900,000.00 32,276,30,3.00 07. 00. Pelayanan Penduduk Miskin di Rumah Sakit, Puskesmas dan Kota Batam 96.000 jiwa 52,800,000.00 26,279,5,26.00 0.00 26,33,95,26.00 Jaringannya (Program Pengentasan Kemiskinan) Paket 07. 002. Pelaksanaan Immunisasi dan Surveilance Kota Batam Desa UCI 95% AFP 2/00.000 anak < 5 Pemeriksaan Jemaah Haji Tahap I & II 00% 3,900,000.00 27,833,000.00 0.00 288,733,000.00 07. 003. Perbaikan Gizi Masyarakat (Program Pengentaan Kemiskinan) Kota Batam. 377 Balita 2. 5 ibu hamil KEK 3. Data Status Gizi 205. 60 Kader 5. 7 Puskesmas 6. 6 Kelurahan 7. 30 Buah 8. 6000 Lembar 9. 500 Lembar 0. 600 anak 58,950,000.00,68,93,950.00 0.00,677,88,950.00 07. 00. Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular Bersumber Binatang Kota Batam. DBD, PE DBD Foging Focus 50 Focus 2. JPV Orang Penyemprotan Rumah 2000 Rumah, Larvaciding 360 Ha, MBS 5 Lokasi 3. Terlaksananya Pengobatan Massal Filariasis 65% dari Penduduk 2,25,000.00 976,06,000.00 0.00,8,89,000.00 07. 005. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Kota Batam. 7 Puskesmas 2. Rumah Sakit 3. Batra. Puskesmas Mampu Poned 3,900,000.00 22,980,900.00 0.00 256,880,900.00 07. 006. Peningkatan Keluarga Kota Batam. 20 Orang 2. 6 Orang Kader Pospaud 3. AMP 30 Orang. 50 Orang Bidan Didesa 5. 5 Orang Dokter/Bidan/Perawat 6. Doketr/Bidan/Perawat 5 Orang 7. 78,000,000.00 05,55,200.00 0.00 83,55,200.00 Halaman: 5

n Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal 7 8 9 0 = 7 + 8 + 9 Doketr/Bidan/Perawat 5 Orang 8. Doketr/Bidan/Perawat 5 Orang 9. Doketr/Bidan/Perawat 3 Orang 07. 007. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Kota Batam 7 pukesmas 5 sarana kesehatan 0 pest control 3 pabrik es 8 hotel 3 pasar 0 sarana pendidikan 5 tempat pengelolahan makanan 5 kolam renang 50 depot air minum 22,500,000.00 57,070,000.00 0.00 79,570,000.00 07. 008. Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kota Batam 7 Puskesmas, 6 RS, 2,200,000.00 588,336,000.00 0.00 62,536,000.00 250 Sampel darah 07. 06. Operasional Laboratorium Dinas 36,500,000.00 57,0,000.00 832,900,000.00,026,80,000.00 73,75,000.00 30,700,265,3.00 832,900,000.00 32,276,30,3.00 08. Pengadaan Obat dan Pengawasan Obat dan Makanan serta Perbekalan 356,050,000.00 6,666,32,200.00 2,088,887,95.00 9,,250,5.00 08. 00. Pengadaan Obat dan Perbekalan (DAK+Pendamping Dan Dinas kesehatan 7 puskesmas dan 0,050,000.00 5,898,06,000.00 0.00 5,999,,000.00 Operasional) Jaringannya 08. 003. Pelayanan Kefarmasian dan Alat Dinas 7 puskesmas dan 238,500,000.00 07,995,500.00 2,088,887,95.00 2,735,383,5.00 Jaringannya 08. 005. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Kota Batam 300 sertifikat 6,500,000.00 360,255,700.00 0.00 376,755,700.00 6000 leaflet paket pengawasan.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN 356,050,000.00 6,666,32,200.00 2,088,887,95.00 9,,250,5.00 05. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 3,750,000.00 678,39,000.00 0.00 80,069,000.00 05. 0. Perencanaan Penyusunan Program dan Kota Batam Paket Kali Kali. 6 Kelurahan, 2 Kecamatan dan Kota Batam Kali 52,300,000.00 8,22,000.00 0.00 500,52,000.00 05. 072. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bidang Dinas Kota Batam 20 Buku Lakip 3 Eks LPPD 3 Eks LKPJ 2 Bulan Laporan TEPPA 79,50,000.00 230,07,000.00 0.00 309,557,000.00 3,750,000.00 678,39,000.00 0.00 80,069,000.00 Halaman: 6

n Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal 7 8 9 0 = 7 + 8 + 9 Total 35,55,26,50.00 56,0,959,309.00 55,568,388,27.00 7,233,77,090.00 Batam, 3-2-20 Halaman: 7