POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

dokumen-dokumen yang mirip
DOKUMEN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

1 02 DINAS KESEHATAN


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

BAB II PERENCANAAN KINERJA

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

URAIAN sebelum perubahan

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

4.3 Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bagian Keuangan

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

Perencanaan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE intensitas upaya-upaya pencegahan. yang melaksanakan pembinaan petugas kab/puskesmas KH)

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Ambon. Rencana Tahun 2016

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750

REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

IKHTISAR EKSEKUTIF RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2017

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN VISI : BERKUALITAS DI SEMUA LINI PELAYANAN MISI TUJUAN SASARAN

Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung

penduduk 1 : dari target 1:2.637, Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai 92,11 % dari target 82,00 %, Cakupan penemuan dan

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

Transkripsi:

ESELON II POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN ESELON III ESELON IV VISI MISI SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS NAMA PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN INPUT MENINGKATNYA KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK Angka Kematian Ibu (AKI) keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) Prosentase Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Terlaksananya pembinaan puskesmas PONED oleh tim PONEK kabupaten Jumlah puskesmas PONED yang dibna oleh tim PONEK kabupaten 7/00.000 KH 7/00.000 KH Target : 8 Puskesmas PONED Terlaksananya telaahan manajemen program kesehatan reproduksi Jumlah bidan yang di telaah manajemen program kesehatan reproduksi Target : Bidan 0.000.000 00.000.000 Terlaksananya telaahan kesehatan ibu dan anak Jumlah bidan yang di telaah kesehatan ibu dan anak 00.000.000 Target : Bidan Terlaksananya peningkatan kesehatan usia lanjut (Usila) Jumlah petugas kesehatan usia lanjut (Usila) yang meningkat SDMnya Target : Petugas Usila 00.000.000 Terlaksananya audit maternal perinatal Jumlah kasus kematian bayi yang dilakukan audit maternal perinatal Target : Kasus Terlaksananya puskesmas peduli lansia Jumlah puskesmas peduli lansia Angka Kematian Bayi (AKB) Anak Balita Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) Prosentase Penurunan Angka Kematian Bayi Terlaksananya Pelatihan dan Pendidikan Bidan Perawatan Anak Balita Jumlah Bidan yang Terlatih dan Terdidik Perawatan Anak Balita /000 KH /000 KH Target : 0 Bidan MENINGKATNYA STATUS GIZI MASYARAKAT Prosentase Balita Gibur Mendapat Perawatan Program Perbaikan Gizi Status Gizi Prosentase Penanganan Kasus Gizi Buruk di Terlaksananya pemberian tambahan makanan dan vitamin Jumlah bumil dan balita yang diberi tambahan makanan dan vitamin 00% 00% Target : bumil dan balita Terlaksananya penanggulangan KEP, GAKY, kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Jumlah puskesmas yang di tanggulangi KEP, GAKY, kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.00.000.000 Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Jumlah desa pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Target : 7 Desa Terlaksananya sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan bidang kesehatan/ kelas gizi Jumlah puskesmas yang disosialisasi, dibina dan disuluh bidang kesehatan/ kelas gizi Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Dan Tidak Menular pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan TM Persentase peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan TM Terlaksananya penyemprotan/ fogging sarang nyamuk Jumlah penyemprotan/ fogging sarang nyamuk 0.000.000 Target : 0 Kali Prevalensi Penyakit Kusta Terlaksananya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Jumlah penduduk yang dilayani pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta /0.000 Target : /0.000 Penduduk 00.000.000 Terlaksananya peningkatan cakupan imunisasi Jumlah balita dan siswa yang dilakukan cakupan imunisasi

Target : 99.000 Balita,.000 Siswa Terlaksananya pengadaan sarana penyimpanan vaksin Terlaksananya pekan imunisasi nasional/ campak Terlaksananya pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Jumlah sarana penyimpanan vaksin yang diadakan 00.000.000 Target : Unit Jumlah anak yang dilakukan imunisasi nasional/ campak Target : 8. Anak Jumlah anak sekolah dan balita yang dilayani vaksinasi 0.000.000 Target :.000 Siswa Terlaksananya penanggulangan penderita AFP, kasus campak, KLB dan flu burung 7 Jumlah penderita AFP, kasus campak, KLB dan flu burung yang ditanggulangi 0.000.000 Target : Kasus Terlaksananya penanggulangan penyakit tidak menular 8 Jumlah orang yang ditanggulangi penyakit tidak menular Target :.00 Orang Terlasananya pengamatan dan pencegahan program imunisasi dan penanggulangan kasus difteri 9 Jumlah kasus difteri yang ditanggulangi, diamati dan dicegah dengan program imunisasi Target : Kasus 0.000.000 Terlaksananya pemeriksaan papsmear, iva dan kanker payudara 0 Jumlah WUS yang diperiksa papsmear, iva dan kanker payudara Target : 900 Wanita Usia Subur 00.000.000 PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengembangan Lingkungan Sehat Pengembangan Lingkungan Sehat Terlaksananya pembinaan dan pengawasan air bersih dan depo air minum,98% Target : 0 Depo Terlaksananya pengolahan limbah medis padat Jumlah depo air minum dan air bersih yang dibina dan diawasi 0.000.000 Jumlah puskesmas yang diolah limbah medis padatnya 00.000.000 Prosentase Desa Open Defecation Free (ODF) Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan Open Defecation Free (ODF) Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan Open Defecation Free (ODF) 00.000.000 7 desa Target : Desa Terlaksananya pengembangan program kabupaten sehat Jumlah pengembangan program kabupaten sehat Target : 0 Buku Terlaksananya pembangunan pengolahan limbah Jumlah puskesmas yang dibangun pengolahan limbahnya.800.000.000 Target : 8 Puskesmas Case Cade HIV/AIDS (Capaian Layanan Pengobatan ARV) Program Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan Terlaksananya penanggulangan penyakit HIV/AIDS Jumlah pelacakan penanggulangan penyakit HIV/AIDS 00.000.000 00% 00% Target : Pelacakan Terlaksananya penyediaan makmin pasien di puskesmas Jumlah puskesmas yang makmin pasien 0.000.000 Target : Puskesmas

Terlaksananya monev dan pelaporan Jumlah puskesmas yang dimonev dan pelaporan Angka Bebas Pasung Terlaksananya pelatihan petugas kesehatan jiwa terhadap penanganan kegawatdaruratan psikiatrie Jumlah petugas kesehatan jiwa yang dilatih terhadap penanganan kegawatdaruratan psikiatrie 00% Target : Petugas 0.000.000 Terlaksananya pelayanan rawat jalan gratis di puskesmas Jumlah puskesmas yang mendapat pelayanan rawat jalan gratis Terlaksananya peningkatan mutu perijinan sarana kesehatan swasta dan praktek perorangan Jumlah lokasi perijinan sarana kesehatan swasta dan praktek perorangan yang ditingkatan mutu Target : Lokasi 0.000.000 Terlaksananya penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (JKN) 7 Jumlah penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (JKN).8.8.78 Target : Paket Terlaksananya pelayanan kesehatan gigi dan mulut 8 Jumlah puskesmas yang dilayani kesehatan gigi dan mulut 77.000.000 Terlaksananya pelayanan rawat inap gratis kelas III di puskesmas 9 Jumlah puskesmas yang mendapat pelayanan rawat inap gratis kelas III Target : Puskesmas.7 Terlaksananya monev kegiatan JKN di puskesmas 0 Jumlah puskesmas yang dimonev kegiatan JKN CNR Kasus TB, Case Terlaksananya pembinaan paguyuban Notification Rate tuberkulosis paru Jumlah pembinaan paguyuban tuberkulosis paru 9/00.000 Target : Pertemuan Success Rate TB BTA Terlaksananya pemeriksaan kebugaran (+) jasmani bagi calon jamaah haji Jumlah pemeriksaan kebugaran jasmani bagi calon jamaah haji 0.000.000 90% Target : Kegiatan Terlaksananya kunjungan puskesmas keliling di desa terpencil/ desa perbatasan Jumlah puskesmas keliling di desa terpencil/ desa perbatasan yang dikunjungi 00.000.000 Terlaksananya fasilitasi kegiatan penanggulangan dan pencegahan AIDS Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan dan pencegahan AIDS Target : Pertemuan, media cetak RENJA dan RENSTRA IKU PK DAN IKI Terlaksananya biaya operasional kesehatan di puskesmas Terlaksananya biaya operasional kesehatan kabupaten Jumlah biaya operasional kesehatan di puskesmas.00.000.000 Target : Paket Jumlah puskesmas yang dibiayai operasional kesehatan kabupaten.7.09.000 Terlaksananya biaya jaminan persalinan 7 Jumlah puskesmas yang dibiayai jaminan persalinan.8.7.000 Terlaksananya penatalaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional (PHBN) 8 Jumlah penatalaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional (PHBN) 00.000.000 Target : Kegiatan

Program Standarisasi Standarisasi Persentase Standarisasi Terlaksananya pembuatan profil kesehatan Jumlah dokumen profil kesehatan yang dibuat Terlaksananya peningkatan petugas tentang simpustronik Jumlah peningkatan petugas tentang simpustronik 0.000.000 Target : Kegiatan Tersedianya aplikasi data sik secara elektronik Jumlah aplikasi data sik secara elektronik 0.000.000 Target : Kegiatan Terlaksananya penilaian kinerja puskesmas Jumlah puskesmas yang dinilai kinerjanya 0.000.000 Persentase Akreditasi Puskesmas Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 0 puskesmas Target : Puskesmas Jumlah puskesmas yang terakreditasi.80.7.000 Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan puskesmas menuju blud Jumlah puskesmas yang difasilitasi pengelolaan keuangan puskesmas menuju blud 00.000.000 TERWUJUDNYA MASYARAKAT LAMONGAN YANG MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEHAT Program pelayanan administrasi perkantoran pelayanan administrasi perkantoran pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang 00% Target : Jasa Tahun Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Target : Jasa Tahun 8.000.000 0.000.000 Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional yang Target : Jasa Tahun 0.000.000 Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang 7 Target : Paket Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang Target : Paket Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ peneranagan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/ peneranagan bangunan kantor yang Target : 9 Macam..000 Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang 0.000.000 Target : Peralatan dan Perlengkapan Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang 8.00.000 Target : Macam Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 9 Jumlah makanan dan minuman yang Target : Makmin Tahun Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan Target : Perjaldin Terlaksananya penyediaan jasa administrasi/ teknis kegiatan Jumlah jasa administrasi/ teknis kegiatan yang..09.00 Target : Jasa tahun

Terlaksananya pembiayaan perijinan, sertifikasi dan kalibrasi alat-alat kesehatan Jumlah perijinan, sertifikasi dan kalibrasi alat-alat kesehatan yang dibiayai 00.000.000 Target : Kalibrasi Terlaksananya jasa administrasi/ teknis kegiatan (Propinsi) Jumlah jasa administrasi/ teknis kegiatan (Propinsi) yang Target : Jasa Tahun..80.000 sarana dan prasarana aparatur sarana dan prasarana aparatur sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya pembangunan gedung kantor 00% Target : Unit Jumlah gedung kantor yang dibangun 0.000.000.000 rumah jabatan Jumlah rumah jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/ berkala Target : Rumah Jabatan.70.000 gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/ berkala Target : Gedung 0.000.000 mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/ berkala Target : Unit 0.000.000 kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/ berkala Target : Kendaraan 90.000.000 gedung kantor UPT gudang farmasi kesehatan Jumlah gedung kantor UPT gudang farmasi kesehatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/ berkala Target : Gedung 0.000.000 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesm as Pembantu dan Jaringannya Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Terlaksananya pengadaan puskesmas keliling 00% Target : Unit Jumlah puskesmas keliling yang diadakan 0.000.000 Terlaksananya pembangunan ponkesdes Jumlah ponkesdes yang dibangun.9.7.000 Target : 0 Poskesdes Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat puskesmas pembantu Jumlah puskesmas pembantu yang direhabilitasi sedang/ berat Target : 0 Pustu.9.870.000 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN Terlaksananya pengadaan alat kesehatan puskesmas (Dbh Ct) Terlaksananya rehab sedang/ berat puskesmas (DAK) Jumlah alat kesehatan puskesmas (Dbh Ct) yang diadakan.000.000.000 Target : Unit Jumlah puskesmas (DAK) yang direhab sedang/ berat.97.000.000 Target : Puskesmas Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak Jumlah mobil sehat untuk pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Target : 0 Unit Mobil Sehat Terlaksananya rehabilitasi sedang berat puskesmas Terlaksananya pengembangan sarana prasarana puskesmas 7 Jumlah puskesmas yang di rehabilitasi sedang/ berat...000 Target : Puskesmas 8 Jumlah sarana prasarana puskesmas yang dikembangkan 80.000.000

Target : Sarana dan Prasarana Terlaksananya rehab sedang/ berat rumah dinas dokter 9 Jumlah rumah dinas dokter yang direhab sedang/ berat 00.000.000 Target : Rumah Dinas Dokter Program obat dan perbekalan kesehatan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan Terlaksananya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 00% Target: puskesmas Jumlah puskesmas yang diadakan obat essensial generik.000.000.000 Terlaksananya pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Jumlah puskesmas yang mendapat distribusi obat Target: puskesmas Terlaksananya monev pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Jumlah obat di puskesmas yang di monev Target: obat Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kualitas Sumber Daya Aparatur Kualitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal Jumlah puskesmas yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal 00% Terlaksananya seleksi tenaga kesehatan teladan Jumlah puskesmas yang dilakukan seleksi tenaga kesehatan teladan 0.000.000 Terlaksananya peningkatan pengetahuan asset puskesmas Jumlah puskesmas yang ditingkatkan pengetahuan assetnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun 00% Target : Dokumen Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun Target : 0 Buku Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun Target : 0 Buku Terlaksananya forum SKPD Jumlah forum SKPD 0.000.000 Target : Kegiatan Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun 0.000.000 Target : Dokumen Terlaksananya penyusunan dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jumlah dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun Target : Dokumen Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Terlaksananya pengembangan desa siaga aktif Jumlah pengembangan desa siaga aktif 00% Target : 0 Kali Pembinaan Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui posyandu Jumlah puskesmas yang diberdayakan melalui posyandu Target : 0 Puskesmas

Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui usaha kesehtan sekolah Jumlah puskesmas yang diberdayakan melalui usaha kesehtan sekolah 0.000.000 Terlaksananya pengembangan media promosi kesehatan Jumlah media promosi kesehatan yang dikembangkan 7 Target : Media Promosi Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di posyandu Jumlah posyandu yang ditingkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Target : 70 Posyandu.70.000.000 Terlaksananya peningkatan kapasitas kader saka bakti husada Terlaksananya survey rumah tangga ber- PHBS Terlaksananya peningkatan kapasitas petuga puskesmas Terlaksananya peningkatan kinerja poskestren Jumlah kader saka bakti husada yang ditingkatan kapasitasnya Target : Kader 7 Jumlah puskesmas yang disurvey rumah tangga ber-phbs 8 Jumlah petugas puskesmas yang ditingkatan kapasitasnya 0.000.000 Target : Petugas 9 Jumlah puskesmas yang ditingkatan kinerja poskestrennya 0.000.000 Terlaksananya sosialisasi kesehatan reproduksi dan seksualitas untuk remaja pedesaaan 0 Jumlah remaja pedesaan yang disosialisasi kesehatan reproduksi dan seksualitas Target : 00 Orang Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Terlaksananya pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya Jumlah pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya 00% Target : Paket.00.000.000 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Terlaksananya pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga Jumlah rumah tangga yang mendapat pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi 0% Target : 0 Lokasi 0.000.000 Terlaksananya peningkatan kualitas laboratorium pemeriksaan makanan dan minuman Jumlah puskesmas yang ditingkatan kualitas laboratorium pemeriksaan makanan dan minumannya 0.000.000 Target : 9 Puskesmas Program Penyelenggaraan di Puskesmas Penyelenggaraan di Puskesmas Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan kesehatan puskesmas 00% Jumlah puskesmas yang mendapat pelayanan kesehatan.7.700.000 Program Penyelenggaraan Akper Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Akper Penyelenggaraan Akper Terlaksananya penyelenggaraan operasional Akper Jumlah penyelenggaraan operasional Akper.87.0.000 00% Target : Paket