Sebelum Perubahan. Jumlah Pegawai. Modal

dokumen-dokumen yang mirip
: PENDIDIKAN ORGANISASI : DINAS PENDIDIKAN Halaman. 8. sebelum perubahan. 8, Belanja Tidak Langsung

Pendidikan Dinas Pendidikan Hal : 49 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.01 : BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM

: KESEHATAN ORGANISASI : DINAS KESEHATAN Halaman. 22. sebelum perubahan

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 79,30

I. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

sebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN sebelum perubahan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

! "## Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendidikan

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , , ,03 106,09

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Kode

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM sebelum. setelah (Rp) % perubahan. perubahan PENDAPATAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

ANGGARAN 2015 URUT PROGRAM KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (FINAL) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENDIDIKAN JALAN VETERAN NO 54 Telp (0628) KABANJAHE

PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI DINAS PENDIDIKAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 88,23

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah - 846,200, ,200,000.00

REALISASI ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

: SOSIAL ORGANISASI : DINAS SOSIAL Halaman sebelum perubahan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH PROVINSI RIAU RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Uraian. Kode Jumlah. Target Kinerja Brg & Jasa

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN DPA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN JEMBRANA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA KERJA ANGGARAN AS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDU Tahun Anggaran 2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)

: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI ORGANISASI : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Halaman.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

: 1.01 URUSAN WAJIB Pendidikan : Dinas Pendidikan. Urusan Pemerintahan Organisasi. JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM KODE REKENING U R A I A N

: PENDIDIKAN : URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN KODE REKENING

: PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78. sebelum perubahan

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

1. SKPD : DINAS PENDIDIKAN

RENCANA AKSI KINERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

Transkripsi:

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH NOMOR 8 Tahun : 2011 TANGGAL 26 Oktober : 2011 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2011 Halaman. 382 1. URUSAN WAJIB 128.835.128.320,00 506.024.326.800,00 413.387.122.258,00 1.048.246.577.378,00 140.314.431.922,00 647.585.700.763,00 482.318.517.511,00 1.270.218.650.196,00 221.972.072.818,00 21,18 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN 2.507.765.000,00 14.689.395.000,00 2.941.276.250,00 20.138.436.250,00 2.521.975.000,00 21.403.748.250,00 587.713.000,00 24.513.436.250,00 4.375.000.000,00 21,72 1.01. PENDIDIKAN 2.507.765.000,00 14.689.395.000,00 2.941.276.250,00 20.138.436.250,00 2.521.975.000,00 21.403.748.250,00 587.713.000,00 24.513.436.250,00 4.375.000.000,00 21,72 1.01.1.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi 300.290.000,00 2.186.262.750,00 40.355.000,00 2.526.907.750,00 330.650.000,00 2.361.162.750,00 40.355.000,00 2.732.167.750,00 205.260.000,00 8,12 Perkantoran 1.01.1.01.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 564.000.000,00 564.000.000,00 534.000.000,00 534.000.000,00 (30.000.000,00) (5,32) Daya Air Dan Listrik 1.01.1.01.01.01.003. Penyediaan Jasa Peralatan dan 22.655.000,00 22.655.000,00 22.655.000,00 22.655.000,00 Perlengkapan Kantor 1.01.1.01.01.01.005. Penyediaan jasa jaminan barang milik 14.270.000,00 24.792.500,00 39.062.500,00 14.270.000,00 24.792.500,00 39.062.500,00 daerah 1.01.1.01.01.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan 31.912.750,00 31.912.750,00 31.912.750,00 31.912.750,00 perizinan kendaraan dinas/operasional 1.01.1.01.01.01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan 251.520.000,00 81.360.000,00 332.880.000,00 281.880.000,00 81.360.000,00 363.240.000,00 30.360.000,00 9,12 1.01.1.01.01.01.014. Penyediaan peralatan/alat rumah 27.300.000,00 17.700.000,00 45.000.000,00 27.300.000,00 17.700.000,00 45.000.000,00 tangga 1.01.1.01.01.01.017. Penyediaan makanan dan minuman 171.335.000,00 171.335.000,00 171.335.000,00 171.335.000,00 1.01.1.01.01.01.018. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 676.500.000,00 676.500.000,00 751.400.000,00 751.400.000,00 74.900.000,00 11,07 Keluar Daerah 1.01.1.01.01.01.053. Pengelolaan /Penyempurnaan Arsip 21.900.000,00 17.162.500,00 39.062.500,00 21.900.000,00 17.162.500,00 39.062.500,00 1.01.1.01.01.01.114. Penyediaan jasa tenaga kerja 384.000.000,00 384.000.000,00 384.000.000,00 384.000.000,00 1.01.1.01.01.01.166. Peningkatan siaran Pendidikan 12.600.000,00 67.400.000,00 80.000.000,00 12.600.000,00 67.400.000,00 80.000.000,00 Komunikasi informasi dan Realease Berita

Halaman. 383 1.01.1.01.01.01.99. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 140.500.000,00 140.500.000,00 270.500.000,00 270.500.000,00 130.000.000,00 92,53 Kerja,Alat Tulis Kantor, dan Barang Cetak dan Penggandaan 1.01.1.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 1.700.000,00 273.300.000,00 275.000.000,00 1.700.000,00 273.300.000,00 275.000.000,00 Prasarana Aparatur 1.01.1.01.01.02.108. Pemeliharaan Alat Angkut Bermotor 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 1.01.1.01.01.02.134. Pemeliharaan Bangunan Gedung 1.700.000,00 148.300.000,00 150.000.000,00 1.700.000,00 148.300.000,00 150.000.000,00 Tempat Kerja, Tempat Tinggal dan Pekarangan Kantor 1.01.1.01.01.03. Program Peningkatan Disiplin 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 Aparatur 1.01.1.01.01.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 Perlengkapannya 1.01.1.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas 165.700.000,00 322.000.000,00 487.700.000,00 165.700.000,00 322.000.000,00 487.700.000,00 Sumberdaya Aparatur 1.01.1.01.01.05.023. Penyelesaian Kasus-kasus 27.600.000,00 2.400.000,00 30.000.000,00 27.600.000,00 2.400.000,00 30.000.000,00 Kepegawaian/Temuan Pengawas Fungsional 1.01.1.01.01.05.024. Penilaian Angka Kredit Jabatan 60.900.000,00 57.500.000,00 118.400.000,00 60.900.000,00 57.500.000,00 118.400.000,00 Fungsional Guru 1.01.1.01.01.05.025. Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Guru 18.450.000,00 49.550.000,00 68.000.000,00 18.450.000,00 49.550.000,00 68.000.000,00 Golongan IV 1.01.1.01.01.05.039. Motivasi tenaga pendidik dan 41.100.000,00 157.550.000,00 198.650.000,00 41.100.000,00 157.550.000,00 198.650.000,00 kependidikan formal dan non formal 1.01.1.01.01.05.185. Pameran Pembangunan 17.650.000,00 55.000.000,00 72.650.000,00 17.650.000,00 55.000.000,00 72.650.000,00 1.01.1.01.01.06. Program Peningkatan 231.600.000,00 446.130.000,00 76.000.000,00 753.730.000,00 231.600.000,00 445.770.000,00 76.000.000,00 753.370.000,00 (360.000,00) (0,05) Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.01.1.01.01.06.001. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 46.200.000,00 24.010.000,00 70.210.000,00 46.200.000,00 24.010.000,00 70.210.000,00 Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.01.1.01.01.06.002. Penyusunan laporan keuangan 3.400.000,00 46.600.000,00 50.000.000,00 3.400.000,00 16.240.000,00 19.640.000,00 (30.360.000,00) (60,72) semesteran 1.01.1.01.01.06.004. Penyusunan pelaporan keuangan akhir 4.650.000,00 45.350.000,00 50.000.000,00 4.650.000,00 45.350.000,00 50.000.000,00 tahun 1.01.1.01.01.06.026. Penyusunan dan Pembahasan RKA dan 60.450.000,00 39.550.000,00 100.000.000,00 60.450.000,00 39.550.000,00 100.000.000,00 DPA

Halaman. 384 1.01.1.01.01.06.027. Pengendalian dan Pengawasan 22.450.000,00 43.250.000,00 65.700.000,00 22.450.000,00 43.250.000,00 65.700.000,00 Penerapan Azas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Dana 1.01.1.01.01.06.028. Pelaksanaan Operasional Kantor 23.500.000,00 23.500.000,00 23.500.000,00 23.500.000,00 1.01.1.01.01.06.029. Peningkatan Kerja Aparatur 72.000.000,00 153.020.000,00 225.020.000,00 72.000.000,00 183.020.000,00 255.020.000,00 30.000.000,00 13,33 1.01.1.01.01.06.031. Implementasi Pemanfaatan Aplikasi 22.450.000,00 70.850.000,00 76.000.000,00 169.300.000,00 22.450.000,00 70.850.000,00 76.000.000,00 169.300.000,00 Sistem Manajemen Keuangan 1.01.1.01.01.07. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.01.1.01.01.11. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 1.01.1.01.01.13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja 1.01.1.01.01.16. Program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.01.1.01.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01.1.01.01.24. Program Peningkatan Kualitas dan 5.800.000,00 3.150.000,00 897.408.000,00 906.358.000,00 5.800.000,00 429.200.000,00 471.358.000,00 906.358.000,00 Distribusi Fasilitas Pendidikan 1.01.1.01.01.24.05. Pengadaan peralatan sarana kantor 471.358.000,00 471.358.000,00 471.358.000,00 471.358.000,00 BLPT 1.01.1.01.01.24.37. Pengadaan Sarana Praktek Seni Media 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 Rekam 1.01.1.01.01.24.38. Tambahan Ruang Kelas TK PGRI 1.450.000,00 750.000,00 92.800.000,00 95.000.000,00 1.450.000,00 93.550.000,00 95.000.000,00 (PKBM) Kelurahan Siswa Kec Pitumpanua Kab. Wajo 1.01.1.01.01.24.40. Pembangunan RKB SMA 3 Kab. Wajo 1.450.000,00 1.200.000,00 127.350.000,00 130.000.000,00 1.450.000,00 128.550.000,00 130.000.000,00 Kec. Wajo Kec. Tempe Kab. Wajo 1.01.1.01.01.24.42. Pembangunan RKB Kelas 1 MI No. 64 1.450.000,00 750.000,00 72.800.000,00 75.000.000,00 1.450.000,00 73.550.000,00 75.000.000,00 Berrutekko Kec. Kahu Kab. Bone 1.01.1.01.01.24.44. Pembangunan Mushallah SMP 2 1.450.000,00 450.000,00 48.100.000,00 50.000.000,00 1.450.000,00 48.550.000,00 50.000.000,00 Borong 1.01.1.01.01.25. Program Peningkatan Pelayanan 42.550.000,00 208.795.000,00 251.345.000,00 42.550.000,00 208.795.000,00 251.345.000,00 Akses Masyarakat terhadap Fasilitas Pendidikan 1.01.1.01.01.25.39. Biaya Operasional SLB Sentra 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Halaman. 385 1.01.1.01.01.25.42. Workshop Guru Pembimbing Khusus 12.500.000,00 35.270.000,00 47.770.000,00 12.500.000,00 35.270.000,00 47.770.000,00 (GPK) 1.01.1.01.01.25.45. Pelatihan Keterampilan Guru PK/PLK 11.650.000,00 41.925.000,00 53.575.000,00 11.650.000,00 41.925.000,00 53.575.000,00 1.01.1.01.01.25.55. Workshop Pembuatan KTSP SD 18.400.000,00 81.600.000,00 100.000.000,00 18.400.000,00 81.600.000,00 100.000.000,00 1.01.1.01.01.28. Program Peningkatan Mutu 523.800.000,00 1.870.435.500,00 2.394.235.500,00 543.650.000,00 1.925.585.500,00 2.469.235.500,00 75.000.000,00 3,13 Pendidikan Menengah 1.01.1.01.01.28.04. Pengelolaan Beasiswa Bagi 1000 31.000.000,00 44.000.000,00 75.000.000,00 31.000.000,00 44.000.000,00 75.000.000,00 Mahasiswa S1, dan S3 Luar Negeri 1.01.1.01.01.28.10. Workshop Pengembangan KTSP SMA 15.500.000,00 57.483.000,00 72.983.000,00 15.500.000,00 57.483.000,00 72.983.000,00 1.01.1.01.01.28.26. Workshop Pembinaan Manejemen Unit 14.750.000,00 55.250.000,00 70.000.000,00 14.750.000,00 55.250.000,00 70.000.000,00 Produksi SMK 1.01.1.01.01.28.30. Workshop Guru Bidang Studi Keahlian 15.250.000,00 59.275.000,00 74.525.000,00 15.250.000,00 59.275.000,00 74.525.000,00 Bisnis dan Manajemen 1.01.1.01.01.28.31. Desiminasi KTSP SMK 14.400.000,00 67.200.000,00 81.600.000,00 14.400.000,00 67.200.000,00 81.600.000,00 1.01.1.01.01.28.33. Uji Kompetensi/ Ujian Nasional 10.900.000,00 116.650.000,00 127.550.000,00 10.900.000,00 116.650.000,00 127.550.000,00 Produktif BPPKT 1.01.1.01.01.28.38. Workshop Pembinaan MGMP SMA 17.100.000,00 98.957.500,00 116.057.500,00 17.100.000,00 98.957.500,00 116.057.500,00 Sulawesi Selatan 1.01.1.01.01.28.48. Workshop Program Sertifikasi Guru 16.050.000,00 73.950.000,00 90.000.000,00 16.050.000,00 73.950.000,00 90.000.000,00 SMK 1.01.1.01.01.28.49. Workshop Guru Bidang Study Keahlian 15.250.000,00 59.350.000,00 74.600.000,00 15.250.000,00 59.350.000,00 74.600.000,00 Teknologi Dan Rekayasa 1.01.1.01.01.28.54. Diklat Kompetensi instruktur 10.450.000,00 64.550.000,00 75.000.000,00 12.950.000,00 62.050.000,00 75.000.000,00 1.01.1.01.01.28.56. Pembinaan Guru, Kepala Sekolah dan 35.750.000,00 89.250.000,00 125.000.000,00 35.750.000,00 89.250.000,00 125.000.000,00 Pengawas Berprestasi SMA 1.01.1.01.01.28.60. Workshop Tim Pembina Olimpiade 118.150.000,00 104.240.000,00 222.390.000,00 118.150.000,00 104.240.000,00 222.390.000,00 Sains (OSN) 1.01.1.01.01.28.67. Workshop Pendalaman Materi Program 52.050.000,00 212.480.000,00 264.530.000,00 52.050.000,00 212.480.000,00 264.530.000,00 Bahasa, IPA, dan IPS SMA yang di UN kan 1.01.1.01.01.28.68. Penjaringan Peserta Ujian Nasional 15.400.000,00 184.600.000,00 200.000.000,00 15.400.000,00 184.600.000,00 200.000.000,00 SMA 1.01.1.01.01.28.69. Workshop Penyempurnaan KTSP SMA 89.750.000,00 410.250.000,00 500.000.000,00 89.750.000,00 410.250.000,00 500.000.000,00 1.01.1.01.01.28.70. Pelatihan Peningkatan Profesi Guru 52.050.000,00 172.950.000,00 225.000.000,00 52.050.000,00 172.950.000,00 225.000.000,00

Halaman. 386 1.01.1.01.01.28.71. Pelatihan Peningkatan Mutu Pendidikan 17.350.000,00 57.650.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 SMK 1.01.1.01.01.30. Program Peningkatan Manajemen 256.100.000,00 3.710.913.750,00 3.967.013.750,00 213.350.000,00 4.343.763.750,00 4.557.113.750,00 590.100.000,00 14,88 Pelayanan Pendidikan 1.01.1.01.01.30.06. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 28.800.000,00 121.200.000,00 150.000.000,00 28.800.000,00 121.200.000,00 150.000.000,00 RSBI SMA 1.01.1.01.01.30.07. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 (550.000.000,00) (52,38) S3 di Luar Negeri 1.01.1.01.01.30.20. Sinkronisasi Penyusunan LAKIP Bidang 22.450.000,00 63.643.750,00 86.093.750,00 22.450.000,00 63.643.750,00 86.093.750,00 Pendidikan 1.01.1.01.01.30.28. Rapat Koordinasi Forum SKPD Bidang 17.650.000,00 104.250.000,00 121.900.000,00 17.650.000,00 104.250.000,00 121.900.000,00 Pendidikan 1.01.1.01.01.30.29. Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan 13.350.000,00 106.650.000,00 120.000.000,00 13.350.000,00 106.650.000,00 120.000.000,00 1.01.1.01.01.30.30. Koordinasi Dan Sinkronisasi Program 14.100.000,00 85.900.000,00 100.000.000,00 14.100.000,00 85.900.000,00 100.000.000,00 BPKB Dengan Kepala SKB Kab/kota 1.01.1.01.01.30.34. Monitoring Dan Evaluasi SMK/RSBI 2.450.000,00 47.550.000,00 50.000.000,00 2.450.000,00 47.550.000,00 50.000.000,00 1.01.1.01.01.30.38. Monitoring Dan Pemanfaatan Jardiknas 7.300.000,00 163.720.000,00 171.020.000,00 7.300.000,00 163.720.000,00 171.020.000,00 Zona Kantor dan Schollnet 1.01.1.01.01.30.41. Monitoring dan Evaluasi Program 193.000.000,00 193.000.000,00 193.000.000,00 193.000.000,00 Pendidikan Non Formal 1.01.1.01.01.30.47. Seminar Pendidikan 42.750.000,00 307.250.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 1.01.1.01.01.30.48. Monitoring dan Evaluasi Tim 28.800.000,00 121.200.000,00 150.000.000,00 28.800.000,00 121.200.000,00 150.000.000,00 Pembinaan MGMP SMA Sulsel 1.01.1.01.01.30.49. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan 7.300.000,00 167.700.000,00 175.000.000,00 7.300.000,00 167.700.000,00 175.000.000,00 TV Edukasi 1.01.1.01.01.30.50. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggara 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Pendidikan Inklusi, Akselerasi dan PLB 1.01.1.01.01.30.51. Penjaringan data Pendidikan Khusus 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 dan Pendidikan Layanan Khusus (PK/PLK) 1.01.1.01.01.30.52. Seminar dan Lokakarya Pendidikan 68.250.000,00 431.750.000,00 500.000.000,00 68.250.000,00 431.750.000,00 500.000.000,00 Pembentukan Karakter Anak pada Pendidikan Dasar 1.01.1.01.01.30.53. Iklan Layanan Masyarakat 2.900.000,00 397.100.000,00 400.000.000,00 2.900.000,00 497.100.000,00 500.000.000,00 100.000.000,00 25,00 1.01.1.01.01.30.54. Monitoring dan Evaluasi Pendidikan 490.100.000,00 490.100.000,00 490.100.000,00 Gratis

Halaman. 387 1.01.1.01.01.30.57. Studi Kemitraan Sister School RSBI 550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 diluar Negeri 1.01.1.01.01.32. Program Perluasan Jangkauan Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah ke Wilayah Kepulauan, Pegunungan dan Remote Terpencil 1.01.1.01.01.33. Program Peningkatan Pendidikan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Non Formal Dan Informal 1.01.1.01.01.33.09. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 (PKBM) Bulu Arallae 1.01.1.01.01.34. Program Intensifikasi dan Perluasan 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 Akses Pendidikan Keaksaraan Fungsional 1.01.1.01.01.34.01. Pemberantasan Buta Aksara Latin 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 (Tingkat Dasar) 1.01.1.01.01.35. Program Pengembangan dan 2.375.000,00 1.253.120.000,00 242.125.000,00 1.497.620.000,00 2.375.000,00 3.575.245.000,00 3.577.620.000,00 2.080.000.000,00 138,89 Pembinaan Budaya Baca 1.01.1.01.01.35.07. Pembinaan Guru Mengaji dan Mubalig 1.253.120.000,00 1.253.120.000,00 3.333.120.000,00 3.333.120.000,00 2.080.000.000,00 165,99 1.01.1.01.01.35.19. Pembuatan/Penggandaan Buku 725.000,00 143.775.000,00 144.500.000,00 725.000,00 143.775.000,00 144.500.000,00 Pendidikan 1.01.1.01.01.35.20. Pembuatan/Penggandaan Buku 1.650.000,00 98.350.000,00 100.000.000,00 1.650.000,00 98.350.000,00 100.000.000,00 Panduan Produk Syariah pada Pendidikan Dasar 1.01.1.01.01.37. Pengembangan dan Pembinaan Sekolah Bertaraf Internasional (SSN, RSBI, dan SBI) dan Sekolah Kategori Mandiri (SKM) 468.000.000,00 620.100.000,00 1.685.388.250,00 2.773.488.250,00 468.000.000,00 2.305.488.250,00 2.773.488.250,00 1.01.1.01.01.37.08. Pembinaan dan Pengembangan Bahan 234.000.000,00 316.950.000,00 922.538.250,00 1.473.488.250,00 234.000.000,00 1.239.488.250,00 1.473.488.250,00 Ajar Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMK Berbasis IT 1.01.1.01.01.37.17. Pembinaan dan Pengembangan Bahan Ajar sekolah Unggulan /Rintisan Sekolah Bertaraf(RSBI) SMA berbasis IT 234.000.000,00 303.150.000,00 762.850.000,00 1.300.000.000,00 234.000.000,00 1.066.000.000,00 1.300.000.000,00 1.01.1.01.01.38. Pembentukan Daya Saing Dan 70.500.000,00 204.500.000,00 275.000.000,00 84.900.000,00 315.100.000,00 400.000.000,00 125.000.000,00 45,45 Karakter Bangsa

Halaman. 388 1.01.1.01.01.38.03. Pembinaan Tata Tertib Siswa Berlalu 34.200.000,00 90.800.000,00 125.000.000,00 12.300.000,00 37.700.000,00 50.000.000,00 (75.000.000,00) (60,00) Lintas Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah 1.01.1.01.01.38.04. Orientasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara bagi Tenaga Pendidik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dan NonFormal 36.300.000,00 113.700.000,00 150.000.000,00 72.600.000,00 277.400.000,00 350.000.000,00 200.000.000,00 133,33 1.01.1.01.01.39. Program Promosi Minat Keilmuan 439.350.000,00 3.240.688.000,00 3.680.038.000,00 431.700.000,00 3.248.338.000,00 3.680.038.000,00 1.01.1.01.01.39.08. Penyelenggaraan Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari) Siswa SMP Terbuka Tingkat Provinsi ke Tingkat Nasional 23.050.000,00 51.950.000,00 75.000.000,00 23.050.000,00 51.950.000,00 75.000.000,00 1.01.1.01.01.39.09. Penyelenggaraan Seleksi dan Pembinaan Festival dan Lomba Seni Siswa SMP Tingkat Provinsi ke Tingkat Nasional 20.100.000,00 304.900.000,00 325.000.000,00 20.100.000,00 304.900.000,00 325.000.000,00 1.01.1.01.01.39.10. Gebyar dan Lomba PK dan PLK 39.150.000,00 159.438.000,00 198.588.000,00 39.150.000,00 159.438.000,00 198.588.000,00 1.01.1.01.01.39.11. Olympiade Sains Nasional (OSN) PK 19.150.000,00 138.600.000,00 157.750.000,00 19.150.000,00 138.600.000,00 157.750.000,00 dan PLK 1.01.1.01.01.39.14. Pembinaan Peserta Lomba Olahraga, 32.600.000,00 176.990.000,00 209.590.000,00 32.600.000,00 176.990.000,00 209.590.000,00 Seni dan OSN PK/PLK Tingkat Nasional 1.01.1.01.01.39.15. Pelaksanaan dan Pembinaan Olimpiade 95.100.000,00 237.795.000,00 332.895.000,00 95.100.000,00 237.795.000,00 332.895.000,00 Sains (OSN) SMA 1.01.1.01.01.39.19. Pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat 18.650.000,00 25.410.000,00 44.060.000,00 18.650.000,00 25.410.000,00 44.060.000,00 TAP MPR-RI dan UUD 1945 (Provinsi dan Nasional) 1.01.1.01.01.39.25. Olimpiade Sains Terapan SMK Tingkat 10.450.000,00 189.550.000,00 200.000.000,00 10.450.000,00 189.550.000,00 200.000.000,00 Nasional 1.01.1.01.01.39.26. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) PLB,SD,SMP,SMK Tahun 2011 di Sulawesi Selatan (Tuan Rumah Makassar) 81.000.000,00 1.123.910.000,00 1.204.910.000,00 81.000.000,00 1.123.910.000,00 1.204.910.000,00 1.01.1.01.01.39.32. Pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa 22.700.000,00 318.405.000,00 341.105.000,00 22.700.000,00 318.405.000,00 341.105.000,00 (LKS) SMK Tingkat Provinsi 1.01.1.01.01.39.35. Gelar Prestasi Dan Bela Negara Siswa 22.050.000,00 240.790.000,00 262.840.000,00 22.050.000,00 240.790.000,00 262.840.000,00 SMK Tingkat Provinsi

Halaman. 389 1.01.1.01.01.39.36. Gelar Prestasi dan Bela Negara Siswa 7.650.000,00 119.400.000,00 127.050.000,00 (127.050.000,00) (100,00) SMK Tingkat Nasional 1.01.1.01.01.39.38. Pelaksanaan dan Pembinaan Festival 47.700.000,00 153.550.000,00 201.250.000,00 47.700.000,00 153.550.000,00 201.250.000,00 Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA 1.01.1.01.01.39.39. Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK 127.050.000,00 127.050.000,00 127.050.000,00 Tingkat Nasional 1.02.01. DINAS KESEHATAN 17.460.293.620,00 45.943.402.488,00 24.768.374.944,00 88.172.071.052,00 22.611.469.180,00 52.476.099.663,00 28.491.530.209,00 103.579.099.052,00 15.407.028.000,00 17,47 1.02. KESEHATAN 17.460.293.620,00 45.943.402.488,00 24.768.374.944,00 88.172.071.052,00 22.611.469.180,00 52.476.099.663,00 28.491.530.209,00 103.579.099.052,00 15.407.028.000,00 17,47 1.02.1.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi 1.094.054.000,00 10.191.930.507,00 1.356.250.000,00 12.642.234.507,00 1.070.434.000,00 10.732.467.007,00 2.391.233.000,00 14.194.134.007,00 1.551.899.500,00 12,28 Perkantoran 1.02.1.02.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 47.343.900,00 1.500.000,00 48.843.900,00 47.343.900,00 1.500.000,00 48.843.900,00 1.02.1.02.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 2.163.840.000,00 2.163.840.000,00 2.281.332.000,00 2.281.332.000,00 117.492.000,00 5,43 Daya Air Dan Listrik 1.02.1.02.01.01.003. Penyediaan Jasa Peralatan dan 32.550.000,00 32.550.000,00 32.550.000,00 32.550.000,00 Perlengkapan Kantor 1.02.1.02.01.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan 111.100.000,00 111.100.000,00 99.300.000,00 99.300.000,00 (11.800.000,00) (10,62) perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02.1.02.01.01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan 960.560.000,00 1.651.820.000,00 2.612.380.000,00 931.440.000,00 1.680.820.000,00 2.612.260.000,00 (120.000,00) 0,00 1.02.1.02.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor 26.400.000,00 925.590.000,00 951.990.000,00 28.225.000,00 943.390.000,00 971.615.000,00 19.625.000,00 2,06 1.02.1.02.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 398.180.000,00 398.180.000,00 432.124.500,00 432.124.500,00 33.944.500,00 8,52 1.02.1.02.01.01.011. Penyediaan barang cetakan dan 293.722.500,00 293.722.500,00 354.722.500,00 354.722.500,00 61.000.000,00 20,77 penggandaan 1.02.1.02.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi 58.000.000,00 58.000.000,00 68.000.000,00 68.000.000,00 10.000.000,00 17,24 listrik/penerangan bangunan kantor 1.02.1.02.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan 142.650.000,00 1.318.750.000,00 1.461.400.000,00 3.675.000,00 164.210.000,00 2.353.733.000,00 2.521.618.000,00 1.060.218.000,00 72,55 Perlengkapan Kantor 1.02.1.02.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 peraturan perundang-undangan 1.02.1.02.01.01.017. Penyediaan makanan dan minuman 700.080.000,00 700.080.000,00 775.580.000,00 775.580.000,00 75.500.000,00 10,78 1.02.1.02.01.01.018. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 662.000.000,00 662.000.000,00 828.700.000,00 828.700.000,00 166.700.000,00 25,18 Keluar Daerah 1.02.1.02.01.01.019. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 Dalam Daerah

Halaman. 390 1.02.1.02.01.01.020. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 323.810.700,00 323.810.700,00 377.150.700,00 377.150.700,00 53.340.000,00 16,47 Dalam dan Luar Daerah 1.02.1.02.01.01.027. Penyediaan komponen instalasi 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor (Lanjutan) 1.02.1.02.01.01.056. Pengadaan Bahan dan Alat Kebersihan 81.987.407,00 81.987.407,00 81.987.407,00 81.987.407,00 1.02.1.02.01.01.064. Penyediaan Bahan Kebersihan 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 1.02.1.02.01.01.065. Pengelolaan Kerumahtanggaan Umum 19.320.000,00 2.262.066.000,00 2.281.386.000,00 19.320.000,00 2.228.066.000,00 2.247.386.000,00 (34.000.000,00) (1,49) 1.02.1.02.01.01.072. Penyusunan Kalender Akademik 5.536.000,00 13.700.000,00 19.236.000,00 5.536.000,00 13.700.000,00 19.236.000,00 1.02.1.02.01.01.073. Penyusunan Perubahan DPA SKPD 5.818.000,00 5.750.000,00 11.568.000,00 5.818.000,00 5.750.000,00 11.568.000,00 1.02.1.02.01.01.074. Penyusunan RKA & DPA SKPD 8.280.000,00 10.250.000,00 18.530.000,00 8.280.000,00 10.250.000,00 18.530.000,00 1.02.1.02.01.01.075. Pengelolaan Administrasi Keuangan 53.940.000,00 35.810.000,00 89.750.000,00 53.940.000,00 35.810.000,00 89.750.000,00 1.02.1.02.01.01.177. Belanja Perangko, Materai dan Benda 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pos Lainnya 1.02.1.02.01.01.97. Inventarisasi Asset Daerah 14.200.000,00 6.680.000,00 20.880.000,00 14.200.000,00 6.680.000,00 20.880.000,00 1.02.1.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 37.165.000,00 2.177.130.325,00 4.199.412.444,00 6.413.707.769,00 40.040.000,00 1.757.097.500,00 5.939.288.749,00 7.736.426.249,00 1.322.718.480,00 20,62 Prasarana Aparatur 1.02.1.02.01.02.005. Pengadaan kendaraan 4.955.000,00 774.000.000,00 778.955.000,00 5.640.000,00 778.165.000,00 783.805.000,00 4.850.000,00 0,62 dinas/operasional 1.02.1.02.01.02.01. Pengadaan sarana dan prasarana 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 Perkantoran 1.02.1.02.01.02.010. Pengadaan Peralatan Perlengkapan 2.360.000,00 9.000.000,00 807.470.644,00 818.830.644,00 2.360.000,00 64.000.000,00 867.570.644,00 933.930.644,00 115.100.000,00 14,06 Kantor/mebeleur 1.02.1.02.01.02.012. Pengadaan Fasilitas Pembelajaran 132.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 1.02.1.02.01.02.016. Pengadaan Sarana Perkantoran 2.330.000,00 96.662.000,00 98.992.000,00 2.330.000,00 146.458.000,00 148.788.000,00 49.796.000,00 50,30 1.02.1.02.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung 3.970.000,00 91.000.000,00 400.000.000,00 494.970.000,00 3.970.000,00 94.000.000,00 400.000.000,00 497.970.000,00 3.000.000,00 0,61 kantor/rumah Dinas 1.02.1.02.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 697.249.000,00 697.249.000,00 785.447.500,00 785.447.500,00 88.198.500,00 12,65 dinas/operasional 1.02.1.02.01.02.026. Pemeliharaan rutin/berkala 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 perlengkapan gedung kantor 1.02.1.02.01.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 136.250.000,00 136.250.000,00 136.250.000,00 136.250.000,00 gedung kantor

Halaman. 391 1.02.1.02.01.02.074. Pemeliharaan Program SIPKD dan 22.200.000,00 25.300.000,00 47.500.000,00 22.200.000,00 22.200.000,00 (25.300.000,00) (53,26) SIMGAJI 1.02.1.02.01.02.100. Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 / Rumah Tangga 1.02.1.02.01.02.116. Pengadaan Sarana Dan Prasarana 141.500.000,00 141.500.000,00 141.500.000,00 141.500.000,00 1.02.1.02.01.02.119. Pengadaan Perlengkapan Dan 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Peralatan 1.02.1.02.01.02.125. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kantor dan Rumah Tangga Dinas 1.02.1.02.01.02.127. Peningkatan sarana dan prasarana 1.350.000,00 1.067.631.325,00 1.068.981.325,00 1.350.000,00 501.400.000,00 559.431.325,00 1.062.181.325,00 (6.800.000,00) (0,64) Balai Pelayanan Kesehatan Pemerintah Prov. SulSel (BPKP2SS) 1.02.1.02.01.02.139. Pengadaan alat-alat Kesehatan dan 275.000.000,00 275.000.000,00 2.190.000,00 421.683.980,00 423.873.980,00 148.873.980,00 54,14 Laboratorium 1.02.1.02.01.02.197. Pembangunan Pagar Kantor Dinas 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Kesehatan Prov. Sulsel 1.02.1.02.01.02.198. Pengadaan peralatan kantor rumah 345.461.800,00 345.461.800,00 345.461.800,00 345.461.800,00 tangga dan mobiler 1.02.1.02.01.02.201. Pengadaan Alat Kantor/ Rumah Tangga 102.018.000,00 102.018.000,00 102.018.000,00 102.018.000,00 1.02.1.02.01.02.204. Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 1.02.1.02.01.02.205. Pengadaan kendaraan operasional 545.000.000,00 545.000.000,00 545.000.000,00 direktur 1.02.1.02.01.02.206. Pengadaan kendaraan dinas roda 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 empat 1.02.1.02.01.03. Program Peningkatan Disiplin 803.375.000,00 803.375.000,00 1.310.000,00 1.042.550.000,00 1.043.860.000,00 240.485.000,00 29,93 Aparatur 1.02.1.02.01.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 656.725.000,00 656.725.000,00 1.310.000,00 655.700.000,00 657.010.000,00 285.000,00 0,04 Perlengkapannya 1.02.1.02.01.03.18. belanja pakaian aparatur 97.500.000,00 97.500.000,00 337.700.000,00 337.700.000,00 240.200.000,00 246,36 1.02.1.02.01.03.21. Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian 49.150.000,00 49.150.000,00 49.150.000,00 49.150.000,00 Olah Raga, Pakaian Batik dan Sarana/Prasarana 1.02.1.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas 461.621.000,00 3.828.819.000,00 4.290.440.000,00 461.621.000,00 4.741.319.000,00 5.202.940.000,00 912.500.000,00 21,27 Sumberdaya Aparatur 1.02.1.02.01.05.001. Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.450.000,00 856.870.000,00 887.320.000,00 30.450.000,00 1.706.870.000,00 1.737.320.000,00 850.000.000,00 95,79 1.02.1.02.01.05.005. Pendidikan dan pelatihan teknis 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

Halaman. 392 1.02.1.02.01.05.041. Bimbingan teknis peningkatan kapasitas 37.500.000,00 37.500.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 37.500.000,00 100,00 sumber daya aparatur 1.02.1.02.01.05.081. pendidikan dan pelatihan teknis 173.400.000,00 173.400.000,00 198.400.000,00 198.400.000,00 25.000.000,00 14,42 fungsional formal 1.02.1.02.01.05.175. Monitoring Dan Evaluasi 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 UTD-C,UTD-RS dan BDRS 1.02.1.02.01.05.181. Penyusunan Kegiatan Majelis Tenaga 8.800.000,00 37.300.000,00 46.100.000,00 8.800.000,00 37.300.000,00 46.100.000,00 Kesehatan Provinsi (MTKP) SulSel 1.02.1.02.01.05.195. Penyusunan Peta distribusi Nakes 13.000.000,00 79.900.000,00 92.900.000,00 13.000.000,00 79.900.000,00 92.900.000,00 untuk MTKP 1.02.1.02.01.05.202. Sosialisasi Borang Akreditasi Tahun 3.450.000,00 21.350.000,00 24.800.000,00 3.450.000,00 21.350.000,00 24.800.000,00 2011 Bagi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan 1.02.1.02.01.05.207. Sosialisai Pergub 146 Tahun 2009 1.259.000,00 33.441.000,00 34.700.000,00 1.259.000,00 33.441.000,00 34.700.000,00 Tentang MTKP Sulsel di Kab/Kota 1.02.1.02.01.05.208. Pertemuan Tenaga Pengelola Data dan 12.712.000,00 59.498.000,00 72.210.000,00 12.712.000,00 59.498.000,00 72.210.000,00 Tenaga Perencanaan Nakes di Kab/Kota 1.02.1.02.01.05.230. Pelatihan Teknis Transfusi Darah 72.900.000,00 627.100.000,00 700.000.000,00 72.900.000,00 627.100.000,00 700.000.000,00 1.02.1.02.01.05.231. Sosialisasi Donor Darah Sukarela 97.800.000,00 502.200.000,00 600.000.000,00 97.800.000,00 502.200.000,00 600.000.000,00 1.02.1.02.01.05.234. Pelatihan Pratugas Dr./Drg.PTT 148.500.000,00 279.600.000,00 428.100.000,00 148.500.000,00 279.600.000,00 428.100.000,00 1.02.1.02.01.05.235. Penilaian Angka Kredit Jabatan 37.000.000,00 35.070.000,00 72.070.000,00 37.000.000,00 35.070.000,00 72.070.000,00 Fungsional 1.02.1.02.01.05.236. Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan 35.750.000,00 120.590.000,00 156.340.000,00 35.750.000,00 120.590.000,00 156.340.000,00 Puskesmas Prov. sulsel 1.02.1.02.01.05.237. Studi Kerja Tim Sinkronisasi Standar 605.000.000,00 605.000.000,00 605.000.000,00 605.000.000,00 Kompetensi Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Fasilitasi Materi MTKP 1.02.1.02.01.06. Program Peningkatan 576.420.000,00 176.076.000,00 28.500.000,00 780.996.000,00 581.620.000,00 272.341.000,00 853.961.000,00 72.965.000,00 9,34 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02.1.02.01.06.001. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 150.270.000,00 49.500.000,00 199.770.000,00 110.530.000,00 43.950.000,00 154.480.000,00 (45.290.000,00) (22,67) Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.02.1.02.01.06.002. Penyusunan laporan keuangan 14.600.000,00 32.900.000,00 47.500.000,00 14.600.000,00 32.900.000,00 47.500.000,00 semesteran

Halaman. 393 1.02.1.02.01.06.004. Penyusunan pelaporan keuangan akhir 9.100.000,00 5.700.000,00 14.800.000,00 9.100.000,00 5.700.000,00 14.800.000,00 tahun 1.02.1.02.01.06.011. Penyusunan RKA-SKPD/Biro Dan 26.400.000,00 16.426.000,00 42.826.000,00 24.400.000,00 16.426.000,00 40.826.000,00 (2.000.000,00) (4,67) DPA-SKPD/Biro Pokok Dan Perubahan 1.02.1.02.01.06.021. Penyusunan RKA dan DPA SKPD 66.700.000,00 6.000.000,00 72.700.000,00 66.700.000,00 6.000.000,00 72.700.000,00 1.02.1.02.01.06.032. Penyusunan Anggaran dan Pelaporan 65.950.000,00 31.300.000,00 97.250.000,00 70.650.000,00 26.300.000,00 96.950.000,00 (300.000,00) (0,31) Keuangan (termasuk RKA dan DPA SKPD) 1.02.1.02.01.06.033. Pengembangan, Operasional dan 16.200.000,00 28.500.000,00 44.700.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 (23.100.000,00) (51,68) UPgrade SIMAKDA dan SIMGAJI 1.02.1.02.01.06.034. Penyusunan bahan LPJ Hasil 5.700.000,00 2.250.000,00 7.950.000,00 5.700.000,00 2.250.000,00 7.950.000,00 Pemeriksaan 1.02.1.02.01.06.036. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja 11.800.000,00 14.500.000,00 26.300.000,00 11.800.000,00 14.500.000,00 26.300.000,00 1.02.1.02.01.06.049. Penyusunan Laporan Keuangan 53.760.000,00 12.500.000,00 66.260.000,00 54.300.000,00 12.315.000,00 66.615.000,00 355.000,00 0,54 1.02.1.02.01.06.071. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan 122.940.000,00 5.000.000,00 127.940.000,00 122.940.000,00 5.000.000,00 127.940.000,00 Realisasi kinerja SKPD 1.02.1.02.01.06.120. pengembangan, operasional dan 33.000.000,00 33.000.000,00 30.300.000,00 30.300.000,00 (2.700.000,00) (8,18) upgrade program pengelolaan keungan daerah 1.02.1.02.01.06.230. Perubahan Pengelolaan Manajemen 39.000.000,00 107.000.000,00 146.000.000,00 146.000.000,00 Keuangan Rumah Sakit (BLUD) 1.02.1.02.01.14. Program Pemeliharaan Sarana dan 81.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 Prasarana Aparatur 1.02.1.02.01.14.01. Pemeliharaan Sarana perkantoran 81.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 UPTD Balai Pelayanan Kesehatan 1.02.1.02.01.15. Program Pengadaan Obat, peralatan 44.780.000,00 1.566.000.000,00 1.610.780.000,00 47.735.000,00 1.740.500.000,00 13.000.000,00 1.801.235.000,00 190.455.000,00 11,82 dan Perbekalan Kesehatan 1.02.1.02.01.15.01. Pengadaaan obat dan perbekalan 10.280.000,00 1.404.750.000,00 1.415.030.000,00 13.235.000,00 1.579.250.000,00 13.000.000,00 1.605.485.000,00 190.455.000,00 13,46 kesehatan 1.02.1.02.01.15.09. Sosialisasi PP 51 tahun 2009 tentang 13.700.000,00 36.300.000,00 50.000.000,00 13.700.000,00 36.300.000,00 50.000.000,00 pekerjaan kefarmasian 1.02.1.02.01.15.16. Pelatihan CBIA ( Cara Belajar Ibu Aktif ) 20.800.000,00 41.450.000,00 62.250.000,00 20.800.000,00 41.450.000,00 62.250.000,00 1.02.1.02.01.15.19. pemeliharaan instalasi farmasi 83.500.000,00 83.500.000,00 83.500.000,00 83.500.000,00 1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan 10.318.159.620,00 7.031.641.856,00 617.250.000,00 17.967.051.476,00 15.526.780.180,00 8.928.443.356,00 689.853.750,00 25.145.077.286,00 7.178.025.810,00 39,95 Masyarakat 1.02.1.02.01.16.006. Revitalisasi sistem kesehatan 69.050.000,00 110.000.000,00 179.050.000,00 88.800.000,00 221.000.000,00 309.800.000,00 130.750.000,00 73,02

Halaman. 394 1.02.1.02.01.16.009. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 628.568.000,00 156.000.000,00 190.000.000,00 974.568.000,00 596.868.000,00 158.000.000,00 265.000.000,00 1.019.868.000,00 45.300.000,00 4,65 1.02.1.02.01.16.012. Peningkatan pelayanan dan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 penanggulangan masalah kesehatan 1.02.1.02.01.16.032. Sosialisasi Balai Kesehatan Kerja 23.200.000,00 64.750.000,00 87.950.000,00 23.200.000,00 64.750.000,00 87.950.000,00 Masyarakat Pada Industri Formal dan Informal 1.02.1.02.01.16.033. Peningkatan Pelayanan penyediaan 536.000.000,00 1.378.400.000,00 1.914.400.000,00 849.400.000,00 1.671.001.500,00 2.520.401.500,00 606.001.500,00 31,65 darah 1.02.1.02.01.16.042. Peningkatan Pelayanan Kesehatan 8.439.052.500,00 3.739.676.856,00 12.178.729.356,00 13.156.303.180,00 3.739.676.856,00 16.895.980.036,00 4.717.250.680,00 38,73 1.02.1.02.01.16.043. Peningkatan pelayanan kesehatan kulit 477.759.000,00 322.800.000,00 800.559.000,00 477.759.000,00 366.000.000,00 843.759.000,00 43.200.000,00 5,40 kelamin dan kosmetika medik 1.02.1.02.01.16.046. Pemilihan Puskesmas Berprestasi 2.900.000,00 119.100.000,00 122.000.000,00 2.900.000,00 119.100.000,00 122.000.000,00 1.02.1.02.01.16.054. Pengembangan Asuhan Keperawatan berbasis penanganan gangguan penglihatan & kebutaan (PGPK) di Penglihatan & Kebutaan (PGPK) di kab/kota 42.500.000,00 51.985.000,00 94.485.000,00 42.500.000,00 51.985.000,00 94.485.000,00 1.02.1.02.01.16.055. Pelatihan skrining kesehatan indera 25.250.000,00 46.300.000,00 71.550.000,00 25.250.000,00 46.300.000,00 71.550.000,00 pendengaran bagi pembina UKS di Kab/Kota 1.02.1.02.01.16.061. Pengembangan kegiatan UKGMD pada 42.500.000,00 57.785.000,00 100.285.000,00 42.500.000,00 57.785.000,00 100.285.000,00 Puskesmas Perkotaan 1.02.1.02.01.16.062. Penyusunan Pedoman Akreditasi 9.250.000,00 68.845.000,00 78.095.000,00 9.250.000,00 68.845.000,00 78.095.000,00 Puskesmas 1.02.1.02.01.16.067. Bimbingan teknis Upaya Kesehatan 2.050.000,00 67.000.000,00 69.050.000,00 2.050.000,00 57.000.000,00 59.050.000,00 (10.000.000,00) (14,48) Kerja 1.02.1.02.01.16.080. Pelestarian Donor Darah 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.02.1.02.01.16.083. Uji Saring dan Quality Control 700.000.000,00 700.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 200.000.000,00 28,57 1.02.1.02.01.16.084. Usaha Klinik Kesehatan Gigi dan Mulut 1.000.000,00 99.000.000,00 227.250.000,00 327.250.000,00 1.000.000,00 136.000.000,00 224.853.750,00 361.853.750,00 34.603.750,00 10,57 Usia Dini 1.02.1.02.01.16.085. Pengadaan Sistem Informasi Rekam 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Medik 1.02.1.02.01.16.086. Peningkatan Pelayanan Kesehatan 19.080.120,00 19.080.120,00 85.000.000,00 85.000.000,00 65.919.880,00 345,49 Masyarakat Pekerja

Halaman. 395 1.02.1.02.01.16.100. Penyuluhan/Sosialisasi Kesehatan Kerja Pada Tenaga Kerja Formal/Informal Kab/Kota di Sulawesi Selatan 121.100.000,00 923.900.000,00 1.045.000.000,00 1.045.000.000,00 1.02.1.02.01.16.101. Bimbingan Teknis Kesehatan Kerja 2.900.000,00 297.100.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Pada Sektor Pekerja Informal Kab/Kota di Sulawesi Selatan 1.02.1.02.01.18. Program Pengembangan Obat Asli 18.500.000,00 31.500.000,00 50.000.000,00 18.500.000,00 31.500.000,00 50.000.000,00 Indonesia 1.02.1.02.01.18.02. Pengembangan standarisasi tanaman 9.250.000,00 15.750.000,00 25.000.000,00 9.250.000,00 15.750.000,00 25.000.000,00 obat bahan alam Indonesia (Self Medication) 1.02.1.02.01.18.10. Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan 9.250.000,00 15.750.000,00 25.000.000,00 9.250.000,00 15.750.000,00 25.000.000,00 1.02.1.02.01.19. Program Promosi Kesehatan dan 1.938.800.000,00 2.267.445.000,00 13.000.000,00 4.219.245.000,00 1.888.700.000,00 2.402.320.000,00 12.000.000,00 4.303.020.000,00 83.775.000,00 1,99 Pemberdayaan Masyarakat 1.02.1.02.01.19.01. Pengembangan Media Promosi dan 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 Informasi Sadar Hidup Sehat 1.02.1.02.01.19.09. Peningkatan Kesadaran Pola Hidup 2.550.000,00 454.200.000,00 456.750.000,00 2.550.000,00 454.200.000,00 456.750.000,00 Sehat 1.02.1.02.01.19.10. Pengembangan UKBM, Generasi Muda 2.650.000,00 83.136.400,00 85.786.400,00 2.650.000,00 83.136.400,00 85.786.400,00 & Peran Serta Masyarakat (Lomba Posyandu Tingkat Provinsi) 1.02.1.02.01.19.11. Pengembangan Kemitraan Swasta & Organisasi Masyarakat (Pertemuan Kemitraan Swasta, Ormas dan Ketua Forum Desa Siaga) 63.750.000,00 62.600.000,00 126.350.000,00 63.750.000,00 62.600.000,00 126.350.000,00 1.02.1.02.01.19.13. Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) 23.100.000,00 168.325.000,00 13.000.000,00 204.425.000,00 61.200.000,00 529.490.000,00 12.000.000,00 602.690.000,00 398.265.000,00 194,82 1.02.1.02.01.19.14. Sosialisasi dan Deteksi Dini, Intervensi 51.750.000,00 154.750.000,00 206.500.000,00 56.750.000,00 101.000.000,00 157.750.000,00 (48.750.000,00) (23,61) Penyakit-penyakit Kulit dan Kelamin 1.02.1.02.01.19.15. Pemasaran dan informasi melalui 13.000.000,00 34.750.000,00 47.750.000,00 13.000.000,00 34.750.000,00 47.750.000,00 Buletin, Media Massa dan Spanduk 1.02.1.02.01.19.16. Peningkatan kesehatan masyarakat 8.800.000,00 3.240.000,00 12.040.000,00 8.800.000,00 3.240.000,00 12.040.000,00 melalui Survei Kepuasan Masyarakat 1.02.1.02.01.19.20. Pengembangan Media Promosi dan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Informasi 1.02.1.02.01.19.22. Pengembangan UKBM, Generasi Muda 11.250.000,00 88.629.000,00 99.879.000,00 11.250.000,00 88.629.000,00 99.879.000,00 dan PSM(Pengembangan SBH)

Halaman. 396 1.02.1.02.01.19.27. Pengembangan UKBM,Generasi Muda 2.650.000,00 83.114.600,00 85.764.600,00 2.650.000,00 83.114.600,00 85.764.600,00 dan PSM (Lomba Desa Siaga Tingkat Provinsi) 1.02.1.02.01.19.28. Pengembangan UKBM,Generasi Muda 18.500.000,00 7.500.000,00 26.000.000,00 18.500.000,00 7.500.000,00 26.000.000,00 dan PSM (Pertemuan Pemantapan Revitalisasi Posyandu) 1.02.1.02.01.19.29. Rekruitmen Tenaga Penyuluh 1.320.000.000,00 5.000.000,00 1.325.000.000,00 1.320.000.000,00 5.000.000,00 1.325.000.000,00 Kesehatan 1.02.1.02.01.19.30. Bimbingan Teknis Kesehatan Gigi dan 221.600.000,00 533.400.000,00 755.000.000,00 105.700.000,00 319.560.000,00 425.260.000,00 (329.740.000,00) (43,67) Mulut Masyarakat 1.02.1.02.01.19.31. Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut 199.200.000,00 545.800.000,00 745.000.000,00 160.900.000,00 428.100.000,00 589.000.000,00 (156.000.000,00) (20,94) Masyarakat Desa (UKGMD) 1.02.1.02.01.19.32. Pertemuan tenaga penyuluh kesehatan 29.250.000,00 40.750.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 1.02.1.02.01.19.33. Sosialisasi dampak rokok terhadap 22.500.000,00 26.000.000,00 48.500.000,00 48.500.000,00 kesehatan pada dokter kecil 1.02.1.02.01.19.34. Penyebarluasan informasi kesehatan 76.500.000,00 76.500.000,00 76.500.000,00 dampak rokok terhadap kesehatan 1.02.1.02.01.19.35. Sosialisasi dampak rokok terhadap 9.250.000,00 15.750.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 kesehatan pada kelompok potensial 1.02.1.02.01.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 29.300.000,00 321.740.000,00 351.040.000,00 29.300.000,00 321.740.000,00 351.040.000,00 1.02.1.02.01.20.10. Bimbingan teknis dan supervisi program 61.940.000,00 61.940.000,00 61.940.000,00 61.940.000,00 perbaikan gizi 1.02.1.02.01.20.24. Sosialisasi Perda No.6 Tahun 2010 29.300.000,00 259.800.000,00 289.100.000,00 29.300.000,00 259.800.000,00 289.100.000,00 Tentang ASI Esklusif 1.02.1.02.01.21. Program Pengembangan Lingkungan 18.050.000,00 93.749.000,00 111.799.000,00 18.050.000,00 93.749.000,00 111.799.000,00 Sehat 1.02.1.02.01.21.13. Penilaian Kab/Kota Sehat Tk. Provinsi & 18.050.000,00 93.749.000,00 111.799.000,00 18.050.000,00 93.749.000,00 111.799.000,00 Nasional 1.02.1.02.01.22. Program Pencegahan dan 7.600.000,00 3.000.000,00 10.600.000,00 7.600.000,00 3.000.000,00 10.600.000,00 Penanggulangan Penyakit Menular 1.02.1.02.01.22.09. Peningkatan surveillance epideminologi 7.600.000,00 3.000.000,00 10.600.000,00 7.600.000,00 3.000.000,00 10.600.000,00 dan penaggulangan wabah 1.02.1.02.01.23. Program Standarisasi Pelayanan 2.063.340.000,00 2.900.164.200,00 371.500.000,00 5.335.004.200,00 2.070.140.000,00 3.114.164.200,00 371.500.000,00 5.555.804.200,00 220.800.000,00 4,14 Kesehatan 1.02.1.02.01.23.01. Penyusunan standar pelayanan 114.900.000,00 452.985.000,00 567.885.000,00 114.900.000,00 452.985.000,00 567.885.000,00 kesehatan

Halaman. 397 1.02.1.02.01.23.02. Evaluasi dan pengembangan standar 186.600.000,00 64.000.000,00 250.600.000,00 186.600.000,00 89.000.000,00 275.600.000,00 25.000.000,00 9,98 pelayanan kesehatan 1.02.1.02.01.23.10. Pengembangan Sistem Perencanaan 12.300.000,00 145.089.200,00 157.389.200,00 12.300.000,00 195.089.200,00 207.389.200,00 50.000.000,00 31,77 dan Penganggaran, administrasi keuangan serta hukum kesehatan 1.02.1.02.01.23.11. Pengembangan Sistem Informasi 45.000.000,00 95.000.000,00 85.000.000,00 225.000.000,00 45.000.000,00 95.000.000,00 85.000.000,00 225.000.000,00 Kesehatan 1.02.1.02.01.23.12. Pengembangan Kesehatan Daerah 121.000.000,00 79.000.000,00 200.000.000,00 121.000.000,00 79.000.000,00 200.000.000,00 (Penyempurnaan Penyusunan Perda Sistem Kesehatan Provinsi) 1.02.1.02.01.23.20. Proses belajar mengajar Tk. I, II & III 283.200.000,00 210.800.000,00 494.000.000,00 283.200.000,00 210.800.000,00 494.000.000,00 Semester Ganjil dan Genap 1.02.1.02.01.23.21. Evaluasi tengah semester mahasiswa 25.000.000,00 5.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 30.000.000,00 Tk. I, II & III semester ganjil 1.02.1.02.01.23.22. Evaluasi tengah semester mahasiswa 25.000.000,00 5.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 30.000.000,00 Tk. I, II & III semester genap 1.02.1.02.01.23.23. Evaluasi akhir semester mahasiswa Tk. 55.080.000,00 16.750.000,00 71.830.000,00 55.080.000,00 16.750.000,00 71.830.000,00 I, II & III semester ganjil 1.02.1.02.01.23.24. Evaluasi akhir semester mahasiswa Tk. 41.130.000,00 11.740.000,00 52.870.000,00 41.130.000,00 11.740.000,00 52.870.000,00 I, II & III semester genap 1.02.1.02.01.23.25. Uji kompetensi tahap mahasiswa Tk. I, 47.650.000,00 19.800.000,00 67.450.000,00 47.650.000,00 19.800.000,00 67.450.000,00 II & III 1.02.1.02.01.23.26. Praktek klinik asuhan keperawatan 77.750.000,00 18.475.000,00 96.225.000,00 77.750.000,00 18.475.000,00 96.225.000,00 Kebutuhan Dasar Manusia (KDM) mahasiswa Tk. I 1.02.1.02.01.23.27. Praktek klinik asuhan keperawatan 77.750.000,00 14.100.000,00 91.850.000,00 77.750.000,00 14.100.000,00 91.850.000,00 Medikal Bedah II mahasiswa Tk. II 1.02.1.02.01.23.28. Praktek klinik asuhan keperawatan 77.480.000,00 14.100.000,00 91.580.000,00 77.480.000,00 14.100.000,00 91.580.000,00 Medikal Bedah III & Anak II mahasiswa Tk. II 1.02.1.02.01.23.29. Praktek klinik asuhan keperawatan 68.750.000,00 17.600.000,00 86.350.000,00 68.750.000,00 17.600.000,00 86.350.000,00 Maternitas II mahasiswa Tk. III 1.02.1.02.01.23.30. Paktek klinik asuhan keperawatan 68.750.000,00 14.100.000,00 82.850.000,00 68.750.000,00 14.100.000,00 82.850.000,00 Medikal Bedah IV mahasiswa Tk. III 1.02.1.02.01.23.31. Praktek klinik asuhan keperawatan 5.950.000,00 271.350.000,00 277.300.000,00 5.950.000,00 360.350.000,00 366.300.000,00 89.000.000,00 32,10 Medikal Bedah V mahasiswa Tk. III

Halaman. 398 1.02.1.02.01.23.32. Praktek klinik asuhan keperawatan Jiwa 15.750.000,00 38.300.000,00 54.050.000,00 15.750.000,00 38.300.000,00 54.050.000,00 II mahasiswa Tk. III 1.02.1.02.01.23.33. Praktek klinik asuhan keperawatan 24.150.000,00 57.500.000,00 81.650.000,00 24.150.000,00 57.500.000,00 81.650.000,00 Komuniti mahasiswa Tk. III 1.02.1.02.01.23.34. Praktek klinik asuhan keperawatan 63.750.000,00 89.400.000,00 153.150.000,00 63.750.000,00 89.400.000,00 153.150.000,00 Gerontik mahasiswa Tk. III 1.02.1.02.01.23.35. Praktek klinik asuhan keperawatan 34.950.000,00 9.500.000,00 44.450.000,00 34.950.000,00 9.500.000,00 44.450.000,00 Gawat Darurat mahasiswa Tk. III 1.02.1.02.01.23.36. Pelatihan kegawatdaruratan dalam 4.150.000,00 333.500.000,00 337.650.000,00 4.150.000,00 333.500.000,00 337.650.000,00 sistem penanggulangan bencana 1.02.1.02.01.23.37. Praktek asuhan keperawatan Keluarga 70.050.000,00 11.300.000,00 81.350.000,00 70.050.000,00 11.300.000,00 81.350.000,00 mahasiswa Tk. III semester genap 1.02.1.02.01.23.38. Ujian akhir program mahasiswa Tk. III 9.050.000,00 8.000.000,00 17.050.000,00 9.050.000,00 8.000.000,00 17.050.000,00 1.02.1.02.01.23.39. Pekan olahraga dan seni Institusi 3.650.000,00 53.250.000,00 56.900.000,00 3.650.000,00 53.250.000,00 56.900.000,00 Pendidikan Kesehatan 1.02.1.02.01.23.40. Pembinaan bakat seni dan olahraga 24.000.000,00 4.425.000,00 6.500.000,00 34.925.000,00 24.000.000,00 4.425.000,00 6.500.000,00 34.925.000,00 1.02.1.02.01.23.41. Pameran pembangunan 11.150.000,00 6.000.000,00 17.150.000,00 11.150.000,00 6.000.000,00 17.150.000,00 1.02.1.02.01.23.42. Bimbingan Lab skill mahasiswa Tk. I, II 31.400.000,00 13.000.000,00 44.400.000,00 31.400.000,00 13.000.000,00 44.400.000,00 & III semester ganjil 1.02.1.02.01.23.50. Peningkatan pelayanan kesehatan 273.400.000,00 273.400.000,00 280.200.000,00 280.200.000,00 6.800.000,00 2,49 1.02.1.02.01.23.55. Diklat Patient Safety 25.250.000,00 67.800.000,00 93.050.000,00 25.250.000,00 67.800.000,00 93.050.000,00 1.02.1.02.01.23.56. Diklat Customer Service 25.250.000,00 54.800.000,00 80.050.000,00 25.250.000,00 54.800.000,00 80.050.000,00 1.02.1.02.01.23.58. Workshop Akreditasi RS 12 Pelayanan 17.250.000,00 52.950.000,00 70.200.000,00 17.250.000,00 52.950.000,00 70.200.000,00 untuk RS pemerintah dan Swasta 1.02.1.02.01.23.61. Peningkatan Klasifikasi RS 28.950.000,00 28.950.000,00 28.950.000,00 28.950.000,00 1.02.1.02.01.23.77. Pengembangan komunikasi dan 15.400.000,00 138.400.000,00 153.800.000,00 15.400.000,00 138.400.000,00 153.800.000,00 publikasi kesehatan (website) 1.02.1.02.01.23.89. Pelaksanaan Registrasi, Akreditasi & 64.200.000,00 175.000.000,00 239.200.000,00 64.200.000,00 225.000.000,00 289.200.000,00 50.000.000,00 20,90 Sertifikasi RS (Pelaksanaan BLUD RS) 1.02.1.02.01.23.90. Pertemuan Koordinasi Program Upaya 17.250.000,00 83.200.000,00 100.450.000,00 17.250.000,00 83.200.000,00 100.450.000,00 Kesehatan 1.02.1.02.01.23.92. Pengembangan Sistem Informasi dan 220.000.000,00 280.000.000,00 500.000.000,00 220.000.000,00 280.000.000,00 500.000.000,00 Manajemen Puskesmas (Pilot Project) 1.02.1.02.01.24. Program Pelayanan Kesehatan 1.250.000,00 191.686.000,00 192.936.000,00 1.250.000,00 191.686.000,00 192.936.000,00 Penduduk Miskin

Halaman. 399 1.02.1.02.01.24.24. Peningkatan Kemampuan Petugas IGD 1.250.000,00 191.686.000,00 192.936.000,00 1.250.000,00 191.686.000,00 192.936.000,00 Rumah Sakit 1.02.1.02.01.26. Program Peningkatan Sarana dan 765.000.000,00 9.900.000.000,00 10.665.000.000,00 869.300.000,00 10.015.700.000,00 10.885.000.000,00 220.000.000,00 2,06 Prasarana Rumah Sakit 1.02.1.02.01.26.19. Pengadaan obat-obatan rumah sakit 642.500.000,00 642.500.000,00 732.500.000,00 732.500.000,00 90.000.000,00 14,01 1.02.1.02.01.26.22. Pengadaan perlengkapan rumah sakit 122.500.000,00 122.500.000,00 136.800.000,00 115.700.000,00 252.500.000,00 130.000.000,00 106,12 1.02.1.02.01.26.37. Pengadaan Peralatan Medis dan 9.900.000.000,00 9.900.000.000,00 9.900.000.000,00 9.900.000.000,00 Pengadaan Operasional Rumah Sakit 1.02.1.02.01.27. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata 348.150.000,00 348.150.000,00 378.150.000,00 378.150.000,00 30.000.000,00 8,62 1.02.1.02.01.27.03. Pemeliharaan rutin/berkala gudang 188.000.000,00 188.000.000,00 188.000.000,00 188.000.000,00 obat/apotik 1.02.1.02.01.27.16. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 pengolahan limbah rumah sakit 1.02.1.02.01.27.17. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat 65.100.000,00 65.100.000,00 65.100.000,00 65.100.000,00 kesehatan rumah sakit 1.02.1.02.01.27.20. Pemeliharaan rutin/berkala 35.000.000,00 35.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 30.000.000,00 85,71 perlengkapan rumah sakit 1.02.1.02.01.27.23. Pemeliharaan rutin/berkala mobil 51.050.000,00 51.050.000,00 51.050.000,00 51.050.000,00 operasional dan ambulance/ jenazah 1.02.1.02.01.28. Program Kemitraan Peningkatan 1.250.000,00 182.515.500,00 183.765.500,00 1.250.000,00 182.515.500,00 183.765.500,00 Pelayanan Kesehatan 1.02.1.02.01.28.01. Kemitraan Asuransi Kesehatan 1.250.000,00 98.655.500,00 99.905.500,00 1.250.000,00 98.655.500,00 99.905.500,00 Masyarakat 1.02.1.02.01.28.15. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 83.860.000,00 83.860.000,00 83.860.000,00 83.860.000,00 di Puskesmas Monitoring dan evaluasi Pelaporan 1.02.1.02.01.30. Program Peningkatan Pelayanan 4.850.000,00 35.150.000,00 40.000.000,00 4.850.000,00 35.150.000,00 40.000.000,00 Kesehatan Lansia 1.02.1.02.01.30.21. Peningkatan Pemberdayaan Usia Lanjut 4.850.000,00 35.150.000,00 40.000.000,00 4.850.000,00 35.150.000,00 40.000.000,00 1.02.1.02.01.31. Program Pengawasan dan 9.250.000,00 60.750.000,00 70.000.000,00 9.250.000,00 60.750.000,00 70.000.000,00 Pengendalian Kesehatan Makanan 1.02.1.02.01.31.06. Sosialisasi Pedoman Cara Produksi 9.250.000,00 20.750.000,00 30.000.000,00 9.250.000,00 20.750.000,00 30.000.000,00 Pangan Yang Baik