PROFIL RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO (MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI) www.rsmargono.jatengprov.go.id 1
VISI PRIMA DALAM PELAYANAN SUB SPESIALISTIK & PENDIDIKAN PROFESI 2
MISI Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan sub spesialistik Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan Mengembangkan sarana dan prasarana RS yang unggul, tepat dan aman Mengembangkan sistem manajemen yang handal, transparant, akuntabel, efektif & efisien 3
STRATEGI Pengembangan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia sesuai standar profesi Pengembangan sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai standar Rumah Sakit Klas A Pengembangan manajemen organisasi meliputi manajemen keuangan dan manajemen perencanaan berbasis SIMRS Peningkatan kesejahteraan pegawai dengan penerapan sistem remunerasi yang adil & proporsional. 4
PENGEMBNAGAN PELAYANAN UNGGULAN 1. ONKOLOGI TERPADU COBALT MRI (Menurunkan angka kematian akibat keganasan) didukung 5 alat Radioterapi (cobalt) dan MRI (pencitra jaringan tubuh)
2.JANTUNG TERPADU CATHLAB Keterpaduan Pelayanan untuk Menurunkan Angka Kematian Akibat Penyakit Jantung (Cathlab 6 adalah Alat Katerisasi Jantung)
ESWL 3.UROLOGI Menurunkan angka kesakitan gangguan saluran kencing (ESWL adalah alat pemecah batu ginjal menggunakan tekhnologi gelombang Elektromagnetik dan Piezoelektrik) 7
4. MATERNAL PERINATAL Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi dengan keterpaduan pelayanan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatus Emergency Komprehensif) 8
5. PRIVATE WING (VIP) Pemenuhan Pelayanan VIP merupakan bentuk terobosan subsidi silang untuk mendukung pelayanan pasien klas III 9
RUANG ADENIUM (R.VIP) 10
IBS TERPADU 11
CATH LAB ( ALAT FLUROSKOPI ) 12
FASILITAS PELAYANAN Instalasi Rawat Jalan ( 24 Poliklinik VCT & PTRM) Instalasi Rawat Inap ( 21 Ruang perawatan ) Instalasi Perawatan Intensif ( ICU, ICCU, HCU ) Instalasi Bedah Sentral RSMS (16 Kamar Operasi) Instalasi Bedah Sentral Abiyasa (4 Kamar Operasi) Instalasi Gawat Darurat Instalasi Rehabilitasi Medik Instalasi Radiologi (Radiodiagnostik dan Radioterapi) Instalasi Patologi Klinik Instalasi Patologi Anatomi Instalasi Farmasi Instalasi Haemodialisa Instalasi Transfusi Darah Instalasi PLRS, IPSRS, ICPH Instalasi Gizi, Forensik, Ambulance Instalasi Maternal Perinatal 13
KAPASITAS TEMPAT TIDUR KATEGORI JUMLAH VVIP 0 VIP 89 UTAMA 24 Klas I 127 Klas II 96 Klas III 325 ICU 16 HCU 18 ICCU 8 NICCU 28 JUMLAH 731 14
SUMBER DAYA MANUSIA JENIS TENAGA PNS BULD UNSOED STRUKTURAL 34 - - MEDIS 70 20 23 PERAWAT 355 348 - APOTEKER 12 9 - ASISTEN APOTEKER 29 30 - FISIKIAWAN MEDIS 1 - - PSIKOLOGI 1 - - FISIOTERAPI 6 - - REHABILITASI MEDIS 32 12-15
RADIOGRAFER 16 - - NUTRISIONIS 11 5 - PEREKAM MEDIS 16 20 - TEKNISI 5 - - ELEKTROMMEDIS SANITASI 9 2 - IT 2 11 NON KES./ ADM / CS 206 460 TOTAL 805 927 23 16
DOKTER DOKTER UMUM 32 - DOKTER GIGI 4 - DOKTER SP GIGI 1 - DOKTER SP ANAK 4 2 DOKTER SP ANESTESI 3 7 DOKTER SP BEDAH 5 1 DOKTER SP BEDAH ONKOLOGI 1 - DOKTER SP BEDAH PLASTIK 1 - DOKTER SP BEDAH SARAF 2 1 17
DOKTER SP BEDAH ORTHOPEDI 4 - DOKTER SP REHABILITASI 1 1 MEDIK DOKTER SP FORENSIK - 1 DOKTER SP JANTUNG 2 - DOKTER SP KESEHATAN JIWA 1 - DOKTER SP KULIT DAN 3 1 KELAMIN DOKTER SP MATA 3 1 DOKTER SP OBSGYN 7 4 DOKTER SP ONKOLOGI RADIASI 1-18
DOKTER SP PARU - 1 DOKTER SP PATOLOGI ANATOMI 2 2 DPKTER SP PATOLOGI KLINIK 1 1 DPKTER SP PENYAKIT DALAM 7 2 DOKTER SP RADIOLOGI 3 - DOKTER SP SARAF 5 - DOKTER SP THT 4 1 DOKTER SP UROLOGI 1-19
KINERJA PELAYANA 20
DATA KUNJUNGAN RAWAT JALAN TAHUN 2016 25.000 24.599 24.335 24.000 23.000 22.725 22.722 23.516 22.000 21.000 20.000 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Rata2 Kunjungan 943/hari 21
44% 3% 1% 24% 28% DATA KUNJUNGAN RAWAT JALAN TAHUN 2016 TIAP PENJAMIN umum non pbi pbi jamkesda lain-lain penjamin januari februari maret april mei jumlah umum 3,699 6,374 6,672 6,599 3914 27,258 non pbi 13,109 4,698 5,127 4,610 4738 32,282 pbi 4,648 10,006 10,895 10,495 13786 49,830 jamkesda 65 790 838 1,042 954 3,689 lain-lain 610 27 115 652 124 1,528 22
DATA KUNJUNGAN GAWAT DARURAT TAHUN 2016 3.200 3.100 3.097 3.000 2.900 2.800 2.700 2.736 2.927 2.878 2.600 2.641 2.500 2.400 JAN FEB MAR APR MAY JUNI JULI AGS SEPT OKT NOV DES RATA2 95 PER HARI 23
35% 20% 1% 1% 43% DATA KUNJUNGAN GAWAT DARURAT TAHUN 2016 TIAP PENJAMIN umum non pbi pbi jamkesda lain-lain penjamin januari februari maret april mei total umum 1,258 1,322 1,451 1,345 1,220 6,595 non pbi 1,077 1,000 1,156 1,143 958 5,334 pbi 498 613 715 721 600 3,147 jamkesda 53 49 35 6 58 202 lain-lain 55 52 0 12 42 160 24
DATA KUNJUNGAN RAWAT INAP TAHUN 2016 6.000 5.000 4.000 4.580 4.670 4.807 4804 4.592 3.000 2.000 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 25
29% 11% 0% 17% DATA KUNJUNGAN RAWAT INAP TAHUN 2016 TIAP PENJAMIN 43% umum non pbi pbi jamkesda lain-lain penjamin januari februari maret april mei total umum 1,255 812 883 852 724 4,526 non pbi 3,134 2,020 2,101 2,029 1,986 11,270 pbi 2,203 1,382 1,278 1,296 1,341 7,500 jamkesda 719 489 506 604 521 2,839 lain-lain 10 15 40 23 20 108 26
STATISTIK RS 2016 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agts Sept Okt Nop Des BOR 88.65 88.82 92.93 96.52 100.27 LOS 3.71 3.53 3.75 3.85 4.19 BTO 69.51 68.12 74.94 71.27 71.34 TOI 0.61 0.57 0.35 0.18-0.01 NDR 34.57 28.97 25.95 33.35 37.95 GDR 51.59 41.22 42.35 49.56 55.99 27
TARGET PENDAPATAN TAHUN 2016 NO URAIAN TARGET 1 Pendapatan Pelayanan Kesehatan 264.048.114.000,00 2 Pendapatan Diklat 751.886.000,00 3 Pendapatan lainnya 5.200.000.000,00 TOTAL PENDAPATAN 270.000.000.000,00 28
KINERJA KEUANGAN TAHUN TARGET PENDPT REALISASI CAPAIAN 2012 145.000.000.000 171.061.012.994 118 % 2013 188.000.000.000 215.194.396.356 115 % 2014 217.000.000.000 263.045.215.464 121 % 2015 250,000,000,000 277,378,631,860 111 % 2016 270.000.000.000 160.753.213.671 s.d Mei 2016 60 % 29
GRAFIK KINERJA KEUANGAN 300 250 215,19 263,05 217,00 277,38 250,00 270,00 Milyar Rupiah 200 150 100 171,06 145,00 188,00 160,75 50 0 2012 2013 2014 2015 2016 TARGET PENDPT REALISASI 30
ANGGARAN BELANJA TAHUN 2016 1. BELANJA PEGAWAI Rp.125.404.733.000,- 2. BELANJA BARANG/JASA Rp.366.454.733.000,- 3. BELANJA MODAL Rp. 71.157.806.000,- 31
DUKUNGAN DANA TA 2016 APBD 161,813,133,000(APBD) 270,000,000,000(BLUD) APBN 6.195,806,000 (DAK) 32
BELANJA LANGSUNG No Uraian Anggaran 1 Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 6.000.000.000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aaparatur Keg. Pengd. Kendr. Dinas/Operasional. 352.000.000 3 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Keg. Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 4 Program Pelayanan Kesehatan a. Keg. Pemenuhan Sarana dan Penunjang Pelayanan b. Keg. Peningkatan Derajat Kesehtan Masyarakat. c. Keg. Pelayanan Sarpras Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) 5 Prog. Promosi dan Pemberdayaan Keg. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakatan & Kemitraan Tk Provinsi 270.000.000.000 4.610.000.000 25.000.000.000 6.195.806.000 50.000.000 33
BELANJA TAK LANGSUNG No Uraian Anggaran BELANJA PEGAWAI 125.111.092.000 1 Gaji dan Tunjangan 69.511.689.000 2 Tambahan Penghasilan PNS 55.599.403.000 34
PELAYANAN RS BERBASIS SIMRS SISTEM REGISTRASI DIDUKUNG SISTEM ANTRIAN DAN SMS GATEWAY (PENDAFTARAN UMUM) SISTEM REKAM MEDIK ELEKTRONIK (PELAYANAN RAWAT JALAN, INSTALASI GAWAT DARURAT, DAN RAWAT INAP) SISTEM BILLING (AKUNTABILITAS KEUANGAN) SISTEM LIS (LABORATORY INFORMATION SYSTEM) SISTEM RIS (RADILOGY INFORMATION SYSTEM) SISTEM PERENCANAAN BERBASIS EELEKTRONIK (E- PLANNING) SISTEM KLAIM BPJS BERBASIS BRIDGING 3 SISTEM (RS, BPJS, INA-CBG S) 35
PELAYANAN RS BERBASIS SIMRS SISTEM PENILAIAN KINERJA STRUKTURAL (360 DERAJAT) DAN STAF BERBASIS ELEKTRONIK SISTEM KEPEGAWAIAN WEB WBS SISTEM INFORMASI KEPUASAN PELANGGAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL SISTEM DOKUMENTASI REKAM MEDIK ELEKTRONIK SISTEM ORDER (LINEN, GIZI, PENUNJANG, IBS) SISTEM PERSEDIAAN FARMASI DAN RUMAH TANGGA SISTEM PERSEDIAAN OBAT KEMOTERAPHI 36
AKREDITASI PARIPURNA VERSI 2012 37
DEKLARASI WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI 38
39